Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 14.12.2017 № 740-п
Приложение № 8
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение
№ 1
к
подпрограмме 5 "Кадровое обеспечение
системы
здравоохранения"
2.
Перечень мероприятий подпрограммы
|
№ п/п
|
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы по годам реализации
программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)
от
реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год 2017 год
|
первый год планового периода
2018 год
|
второй год планового периода
2019 год
|
итого на очередной финансовый
год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель
подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными
медицинскими кадрами
|
|
Задача 1.
Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного
профессионального образования
|
1.1
|
Подготовка и повышение квалификации врачей по
приоритетным направлениям в государственных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования, организация стажировок врачей в
ведущих клиниках РФ и зарубежных клиниках
|
Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края
|
|
|
01 5 00 хххх 0
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0*
|
подготовка
врачей
по
высокотехнологичным
видам – до
100 чел. ежегодно;
стажировка
врачей
в ведущих
клиниках РФ
и за
рубежом – 20 чел. ежегодно
|
1.2
|
Подготовка
специалистов со средним медицинским образованием по программам
дополнительного профессионального образования и переподготовка по
специальностям, требующим углубленной подготовки
|
министерство
здравоохранения Красноярского края
|
710
|
07 05
|
01 5 00 1802 0
|
610
|
27 005,7
|
27 005,7
|
27 005,7
|
81 017,1
|
выполнение
показателей государственного задания по выполнению контрольных цифр
дополнительного профессионального образования средних медицинских работников 4100
чел. ежегодно
|
1.3
|
Оказание платных услуг организациями дополнительного профессионального
образования
|
|
|
|
01 5 00 хххх 0
|
|
25 000,0
|
25 000,0
|
25 000,0
|
75 000,0
|
2
|
Задача 2.
Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников
|
2.1
|
Социальные выплаты гражданам Российской Федерации,
обучающимся по образовательной программе высшего медицинского образования в
государственной образовательной организации по очной форме обучения,
заключившим договор о целевом обучении или дополнительное соглашение к
договору о целевом обучении с органом исполнительной власти края в сфере
здравоохранения
|
министерство
здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 5 00 1804 0
|
321
|
9 312,0
|
12 512,0
|
12 512,0
|
34 336,0
|
социальные
выплаты:
в 2015 году
– 185 студентам, 260 врачам-интернам и 60 врачам-ординаторам, заключившим
договоры о целевом обучении;
в 2016 году
– 335 студентам, 260 врачам-интернам и 120 врачам-ординаторам, заключившим
договоры о целевом обучении;
в 2017 году
– 450 студентам, 97 врачам-интернам и 213 врачам-ординаторам, заключившим
договоры о целевом обучении;
в 2018 году
- 600 студентам, 300 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом
обучении; в 2019 году – 740 студентам, 320 врачам-ординаторам, заключившим
договоры о целевом обучении
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
61 317,7
|
64 517,7
|
64 517,7
|
190 353,1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________
<*> Финансовое обеспечение
реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2
подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие
мероприятия".
Приложение № 9
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение
№ 1
к
подпрограмме 7 "Совершенствование
схемы
территориального планирования
здравоохранения"
2. Перечень
мероприятий подпрограммы
|
№ п/п
|
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном
выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год – 2017
|
первый год планового периода –
2018
|
второй год планового периода –
2019
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы –
модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края
|
1
|
Задача подпрограммы: строительство новых и реконструкция существующих объектов
здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения
Красноярского края
|
1.1
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, включенные в перечень строек и объектов
|
министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Красноярского края
|
|
|
|
всего
|
3 167 269,2
|
1 645 780,2
|
0,0
|
4 813 049,4
|
увеличение на 15 % числа учреждений
здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь,
соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения
качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края
|
130
|
09 01
|
01 7 00 8010 0
|
410
|
3 147 269,2
|
1 645 780,2
|
0,0
|
4 793 049,4
|
130
|
09 02
|
01 7 00 8010 0
|
410
|
20 000,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
1.2
|
Реализация мероприятий по строительству
перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
|
министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Красноярского края
|
130
|
09 01
|
01 7 00 5823 0
|
410
|
170 388,0
|
0,0
|
0,0
|
170 388,0
|
строительство двух перинатальных центров в
городах Ачинске и Норильске.
Снижение показателя младенческой смертности:
в 2017 году – 8,0 случая на 1000 родившихся
живыми;
в 2018 году – 7,5 случая на 1000 родившихся
живыми;
в 2019 году – 7,2 случая на 1000 родившихся
живыми
|
1.3
|
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и
(или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности
Красноярского края, а также приобретение и монтаж 2 модульных зданий для
станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного
отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение
оборудования и мебели
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 01
|
01 7 00 1822 0
|
460, 610
|
52 235,8
|
44 000,0
|
44 000,0
|
140 235,8
|
приобретение фельдшерско-акушерских пунктов,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению
Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских
поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для
обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи:
в 2014 году – 19;
в 2015 году – 9;
в 2016 году – 22;
в 2017 году – 16;
в 2018 году – 14;
в 2019 году – 14
|
1.4
|
Реализация отдельных мероприятий по развитию
здравоохранения
|
министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
Красноярского края
|
130
|
09 01
|
01 7 00 R382 0
|
410
|
1 706 322,2
|
6 569 401,3
|
0,0
|
8 275 723,5
|
реконструкция двух объектов здравоохранения КГБУЗ "Красноярская межрайонная
клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича",
КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
|
1.5
|
Бюджетные инвестиции
в объекты капитального строительства,
включенные
в перечень строек и объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
|
министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского
края
|
130
|
09 01
|
01 7 00 5111
F
|
410
|
155 262,0
|
0,0
|
0,0
|
155 262,0
|
реконструкция объекта здравоохранения КГБУЗ "Красноярская межрайонная
клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича"
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
5 251 477,2
|
8 259 181,5
|
44 000,0
|
13 554 658,7
|
|
Приложение № 10
к постановлению Правительства
Красноярского края
от 14.12.2017 № 740-п
Приложение
№ 1
к
подпрограмме 8 "Обеспечение
реализации
государственной
программы
и прочие мероприятия"
2. Перечень
мероприятий подпрограммы
|
№ п/п
|
Цели, задачи, мероприятия
подпрограммы
|
ГРБС
|
Код бюджетной классификации
|
Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)
|
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном
выражении)
|
ГРБС
|
РзПр
|
ЦСР
|
ВР
|
очередной финансовый год – 2017
|
первый год планового периода –
2018
|
второй год планового периода –
2019
|
итого на очередной финансовый год и плановый период
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Цель подпрограммы – создание условий для
эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в
рамках выполнения установленных функций и полномочий
|
|
1
|
Задача 1. Внедрение элементов проектного
менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования,
направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг
|
|
1.1
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
государственной власти
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0021 0
|
всего
|
137 650,3
|
145 334,8
|
145 334,8
|
428 319,9
|
1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной
программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный
год – не менее 95 % ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно
|
121
|
85 462,9
|
|
|
|
122
|
1 436,9
|
|
|
|
129
|
25 685,3
|
|
|
|
244
|
25 045,2
|
|
|
|
321
|
20,0
|
|
|
|
360
|
0,0
|
|
|
|
1.2
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 5981 0
|
120, 240
|
5 502,2
|
5 210,9
|
5 210,9
|
15 924,0
|
доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи, – 100 %
|
1.3
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере
охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 0000270
|
120
|
117,7
|
0,0
|
0,0
|
117,7
|
1.4
|
Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих
мероприятий
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1831 0
|
всего
|
120 697,5
|
95 848,5
|
95 848,5
|
312 394,5
|
1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее
90,0 % ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в
специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками
|
244
|
119 700,1
|
|
|
|
360
|
960,5
|
|
|
|
831
|
20,8
|
|
|
|
852
|
3,0
|
|
|
|
853
|
13,1
|
|
|
|
1.5
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
|
|
|
всего
|
18 665 155,8
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
55 288 238,6
|
доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения,
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования, – 100 %
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1832 0
|
580
|
353 614,4
|
0,0
|
0,0
|
353 614,4
|
710
|
10 03
|
01 8 00 1832 0
|
320
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
18 311 541,4
|
54 934 624,2
|
1.6
|
Финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Красноярского края
|
|
|
01 8 00 5093 0
|
|
21 315 275,2
|
27 922 565,8
|
30 318 170,8
|
79 556 011,8
|
1.7
|
Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими
организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других
субъектов Российской Федерации
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Красноярского края
|
|
|
01 8 00 Ф850 0
|
|
630 678,6
|
630 000,0
|
630 000,0
|
1 890 678,6
|
1.8
|
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Красноярского края
|
|
|
01 8 00 Ф851 0
|
|
127 555,8
|
80 315,0
|
80 315,0
|
288 185,8
|
1.9
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Красноярского края
|
|
|
01 8 00 Ф852 0
|
|
9 648,6
|
585,0
|
585,0
|
10 818,6
|
2
|
Задача 2. Обеспечение отрасли
здравоохранения транспортными прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для
оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени
|
|
2.1
|
Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным
транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва
края
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 1834 0
|
всего
|
833 419,6
|
47 611,0
|
47 611,0
|
928 641,6
|
1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе
автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава – 0,8 ежегодно.
2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества
автомобиле-дней списочного состава – 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и
эффективное использование резерва материальных запасов для оказания
медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени – 100 % от потребности ежегодно.
4. Удовлетворение потребностей учреждений
здравоохранения прачечными услугами – 100 % в соответствии с их заявками
ежегодно.
5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в
эксплуатационно-
техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание
указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии – 100 % в соответствии
с их заявками ежегодно
|
111
|
27 024,2
|
|
|
|
112
|
14,1
|
|
|
|
119
|
8 161,4
|
|
|
|
243
|
858,9
|
|
|
|
244
|
11 552,4
|
|
|
|
611
|
777 052,3
|
|
|
|
612
|
8 756,3
|
|
|
|
2.2
|
Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход
деятельности
|
министерство здравоохранения Красноярского края
|
710
|
09 09
|
01 8 00 0811 0
|
240
|
5 701,6
|
0,0
|
0,0
|
5 701,6
|
2.3
|
Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими
учреждения здравоохранения автомобильным транспортом
|
|
|
|
01 8 00 хххх 0
|
|
4 270,4
|
4 613,9
|
4 893,9
|
13 778,2
|
|
Итого по подпрограмме
|
|
|
|
|
|
41 855 673,3
|
47 243 626,3
|
49 639 511,3
|
138 738 810,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|