Расширенный поиск

Постановление Правительства Красноярского края от 14.12.2017 № 740-п


 

 

 

 

Приложение № 8

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 14.12.2017 № 740-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 5 "Кадровое обеспечение

системы здравоохранения"

 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год 2017 год

первый год планового периода

2018 год

второй год планового периода

2019 год

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы – обеспечение медицинских организаций квалифицированными медицинскими кадрами

 

Задача 1. Снижение дефицита медицинских кадров и развитие системы непрерывного профессионального образования

1.1

Подготовка и повышение квалификации врачей по приоритетным направлениям в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования, организация стажировок врачей в ведущих клиниках РФ и зарубежных клиниках

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 5 00 хххх 0

 

0,0

0,0

0,0

0,0*

подготовка врачей

по высокотехнологичным

видам – до 100 чел. ежегодно;

стажировка врачей

в ведущих клиниках РФ

и за рубежом – 20 чел. ежегодно

1.2

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием по программам дополнительного профессионального образования и переподготовка по специальностям, требующим углубленной подготовки

министерство здравоохранения Красноярского края

710

07 05

01 5 00 1802 0

610

27 005,7

27 005,7

27 005,7

81 017,1

выполнение показателей государственного задания по выполнению контрольных цифр дополнительного профессионального образования средних медицинских работников 4100 чел. ежегодно

1.3

Оказание платных услуг организациями дополнительного профессионального образования

 

 

 

01 5 00 хххх 0

 

25 000,0

25 000,0

25 000,0

75 000,0

2

Задача 2. Развитие мер социальной поддержки врачей и средних медицинских работников

2.1

Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, обучающимся по образовательной программе высшего медицинского образования в государственной образовательной организации по очной форме обучения, заключившим договор о целевом обучении или дополнительное соглашение к договору о целевом обучении с органом исполнительной власти края в сфере здравоохранения

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 5 00 1804 0

321

9 312,0

12 512,0

12 512,0

34 336,0

социальные выплаты:

в 2015 году – 185 студентам, 260 врачам-интернам и 60 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;

в 2016 году – 335 студентам, 260 врачам-интернам и 120 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;

в 2017 году – 450 студентам, 97 врачам-интернам и 213 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении;

в 2018 году - 600 студентам, 300 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении; в 2019 году – 740 студентам, 320 врачам-ординаторам, заключившим договоры о целевом обучении

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

61 317,7

64 517,7

64 517,7

190 353,1

 

_____________________

<*> Финансовое обеспечение реализации указанного мероприятия отражено в пунктах 1.6–1.9 подраздела 2 подпрограммы 8 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия".

 


 

 

 

 

Приложение № 9

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 14.12.2017 № 740-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 7 "Совершенствование

схемы территориального планирования

здравоохранения"

 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2017

первый год планового периода –

2018

второй год планового периода –

2019

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы – модернизация инфраструктуры медицинских организаций Красноярского края

1

Задача подпрограммы: строительство новых и реконструкция существующих объектов здравоохранения, создание инфраструктуры системы здравоохранения Красноярского края

1.1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края

 

 

 

всего

3 167 269,2

1 645 780,2

0,0

4 813 049,4

увеличение на 15 % числа учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную медицинскую помощь, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи жителям Красноярского края

130

09 01

01 7 00 8010 0

410

3 147 269,2

1 645 780,2

0,0

4 793 049,4

130

09 02

01 7 00 8010 0

410

20 000,0

0,0

0,0

20 000,0

1.2

Реализация мероприятий по строительству перинатальных центров за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования

министерство строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 5823 0

410

170 388,0

0,0

0,0

170 388,0

строительство двух перинатальных центров в городах Ачинске и Норильске.

Снижение показателя младенческой смертности:

в 2017 году – 8,0 случая на 1000 родившихся живыми;

в 2018 году – 7,5 случая на 1000 родившихся живыми;

в 2019 году – 7,2 случая на 1000 родившихся живыми

1.3

Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, а также приобретение и монтаж 2 модульных зданий для станций скорой медицинской помощи и 1 модульного здания для инфекционного отделения, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 01

01 7 00 1822 0

460, 610

52 235,8

44 000,0

44 000,0

140 235,8

приобретение фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь сельскому населению Красноярского края, в том числе в отдаленных и труднодоступных сельских поселениях, соответствующих лицензионным требованиям и условиям для обеспечения качественной и безопасной медицинской помощи:

в 2014 году – 19;

в 2015 году – 9;

в 2016 году – 22;

в 2017 году – 16;

в 2018 году – 14;

в 2019 году – 14

1.4

Реализация отдельных мероприятий по развитию здравоохранения

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 R382 0

410

1 706 322,2

6 569 401,3

0,0

8 275 723,5

реконструкция двух объектов здравоохранения КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича", КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

1.5

Бюджетные инвестиции

в объекты капитального строительства, включенные

в перечень строек и объектов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края

130

09 01

01 7 00 5111 F

410

155 262,0

0,0

0,0

155 262,0

реконструкция объекта здравоохранения КГБУЗ "Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича"

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

5 251 477,2

8 259 181,5

44 000,0

13 554 658,7

 

 


 

 

 

Приложение № 10

к постановлению Правительства

Красноярского края

от 14.12.2017 № 740-п

 

Приложение № 1

к подпрограмме 8 "Обеспечение

реализации государственной

программы и прочие мероприятия"

 

 

2. Перечень мероприятий подпрограммы

 

№ п/п

Цели, задачи, мероприятия

подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расход по годам реализации программы (тыс. руб.)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год – 2017

первый год планового периода –

2018

второй год планового периода –

2019

итого на очередной финансовый год и плановый период

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий

 

1

Задача 1. Внедрение элементов проектного менеджмента в управлении отраслью и институциональные преобразования, направленные на создание системы управления качеством медицинских услуг

 

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0021 0

всего

137 650,3

145 334,8

145 334,8

428 319,9

1. Доля выполненных в полном объеме мероприятий государственной программы Красноярского края "Развитие здравоохранения" на отчетный год – не менее 95 % ежегодно. 2. Оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств краевого бюджета – не менее 75 баллов ежегодно

121

85 462,9

 

 

 

122

1 436,9

 

 

 

129

25 685,3

 

 

 

244

25 045,2

 

 

 

321

20,0

 

 

 

360

0,0

 

 

 

1.2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств федерального бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 5981 0

120, 240

5 502,2

5 210,9

5 210,9

15 924,0

доля медицинских организаций, осуществляющих свою деятельность в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, – 100 %

1.3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан за счет средств краевого бюджета

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 0000270

120

117,7

0,0

0,0

117,7

1.4

Осуществление централизованных расходов на реализацию прочих мероприятий

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1831 0

всего

120 697,5

95 848,5

95 848,5

312 394,5

1. Доля проведенных мероприятий от числа запланированных – не менее 90,0 % ежегодно. 2. Удовлетворение потребности медицинских организаций края в специальных рецептурных бланках – 100 % в соответствии с их заявками

244

119 700,1

 

 

 

360

960,5

 

 

 

831

20,8

 

 

 

852

3,0

 

 

 

853

13,1

 

 

 

1.5

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования населения Красноярского края в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

министерство здравоохранения Красноярского края

 

 

 

всего

18 665 155,8

18 311 541,4

18 311 541,4

55 288 238,6

доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования, – 100 %

710

09 09

01 8 00 1832 0

580

353 614,4

0,0

0,0

353 614,4

710

10 03

01 8 00 1832 0

320

18 311 541,4

18 311 541,4

18 311 541,4

54 934 624,2

1.6

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 5093 0

 

21 315 275,2

27 922 565,8

30 318 170,8

79 556 011,8

1.7

Финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Красноярского края лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф850 0

 

630 678,6

630 000,0

630 000,0

1 890 678,6

1.8

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф851 0

 

127 555,8

80 315,0

80 315,0

288 185,8

1.9

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Красноярского края за счет прочих поступлений

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края

 

 

01 8 00 Ф852 0

 

9 648,6

585,0

585,0

10 818,6

2

Задача 2. Обеспечение отрасли здравоохранения транспортными прачечными, эксплуатационно-техническими услугами и материальными запасами для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени

 

2.1

Обеспечение краевых учреждений здравоохранения автомобильным транспортом и реализация мероприятий по накоплению мобилизационного резерва края

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 1834 0

всего

833 419,6

47 611,0

47 611,0

928 641,6

1. Коэффициент количества автомобиле-дней в работе автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава – 0,8 ежегодно.

2. Коэффициент количества автомобиле-дней исправных автомобилей/количества автомобиле-дней списочного состава – 0,9 ежегодно. 3. Освежение, содержание и эффективное использование резерва материальных запасов для оказания медицинской помощи населению края при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени – 100 % от потребности ежегодно.

4. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения прачечными услугами – 100 % в соответствии с их заявками ежегодно.

5. Удовлетворение потребностей учреждений здравоохранения в эксплуатационно-

техническом обслуживании объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и оборудования в надлежащем состоянии – 100 % в соответствии с их заявками ежегодно

111

27 024,2

 

 

 

112

14,1

 

 

 

119

8 161,4

 

 

 

243

858,9

 

 

 

244

11 552,4

 

 

 

611

777 052,3

 

 

 

612

8 756,3

 

 

 

2.2

Расходы за счет безвозмездных поступлений от приносящей доход деятельности

министерство здравоохранения Красноярского края

710

09 09

01 8 00 0811 0

240

5 701,6

0,0

0,0

5 701,6

2.3

Оказание платных услуг краевыми учреждениями, обеспечивающими учреждения здравоохранения автомобильным транспортом

 

 

 

01 8 00 хххх 0

 

4 270,4

4 613,9

4 893,9

13 778,2

 

Итого по подпрограмме

 

 

 

 

 

41 855 673,3

47 243 626,3

49 639 511,3

138 738 810,9

 


Информация по документу
Читайте также