Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.11.2017 № 842
"Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за
счет всех источников
Статус
|
Наименование мероприятия
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной
системы Нижегородской области"
|
Всего
|
16 037 963,9
|
21 367 708,1
|
23 324 699,1
|
14 729 893,6
|
13 669 168,4
|
14 453 591,0
|
13 834 737,2
|
13 840 964,9
|
131 258 726,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
10 150 558,1
|
12 083 307,7
|
15 728 681,5
|
13 077 066,3
|
13 182 166,2
|
12 801 912,1
|
12 250 418,4
|
12 017 732,4
|
101 291 842,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
158 855,8
|
264 583,2
|
251 210,3
|
737 547,8
|
374 034,6
|
1 650 432,9
|
1 583 098,8
|
1 822 012,5
|
6 841 775,9
|
|
|
расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
5 722 289,1
|
9 015 802,2
|
7 341 816,8
|
911 721,6
|
111 721,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
23 103 351,3
|
|
|
юридические лица и
индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники
(собственные средства населения и др.)
|
6 260,9
|
4 015,0
|
2 990,5
|
3 557,9
|
1 246,0
|
1 246,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
21 756,3
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
4 014 545,4
|
5 294 761,7
|
8 153 620,3
|
8 259 813,7
|
6 579 022,5
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
48 164 955,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 005 632,4
|
4 795 707,5
|
6 888 681,4
|
7 394 494,6
|
6 549 422,5
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
45 497 130,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
151 919,3
|
64 938,9
|
65 319,1
|
29 600,0
|
|
|
|
320 690,3
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
347 134,9
|
1 200 000,0
|
800 000,0
|
0,0
|
|
|
|
2 347 134,9
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1
|
Выполнение работ по содержанию
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
2 308 566,0
|
2 370 604,4
|
2 555 375,9
|
2 884 182,9
|
3 013 400,6
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
22 889 329,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 308 566,0
|
2 370 604,4
|
2 555 375,9
|
2 884 182,9
|
3 013 400,6
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
22 889 329,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2
|
Выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Всего
|
1 426 642,0
|
1 772 941,1
|
2 699 028,6
|
2 842 816,6
|
2 558 848,6
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
16 321 678,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 426 642,0
|
1 425 806,2
|
2 699 028,6
|
2 842 816,6
|
2 558 848,6
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
15 974 543,9
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
347 134,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
347 134,9
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3
|
Выполнение работ по повышению
безопасности дорожного движения
|
Всего
|
252 778,8
|
263 019,9
|
359 814,4
|
504 853,9
|
527 147,5
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 992 204,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
252 778,8
|
263 019,9
|
359 814,4
|
504 853,9
|
527 147,5
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 992 204,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4
|
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
Всего
|
26 558,6
|
807 391,2
|
2 462 571,1
|
1 914 281,5
|
355 108,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 565 911,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
17 645,6
|
660 632,3
|
1 197 632,2
|
1 048 962,4
|
325 508,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 250 381,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
146 758,9
|
64 938,9
|
65 319,1
|
29 600,0
|
|
|
|
315 529,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1 200 000,0
|
800 000,0
|
0,0
|
|
|
|
2 000 000,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.5
|
Выполнение работ по обеспечению
транспортной безопасности
|
Всего
|
0,0
|
63 603,9
|
76 830,3
|
113 678,8
|
124 517,0
|
|
|
|
378 630,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
63 603,9
|
76 830,3
|
113 678,8
|
124 517,0
|
|
|
|
378 630,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.6
|
Предоставление субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
|
Всего
|
0,0
|
17 201,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
17 201,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
12 040,8
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 040,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
5 160,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5 160,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной инфраструктуры
Нижегородской области"
|
Всего
|
7 467 654,0
|
10 777 289,5
|
7 944 580,9
|
2 625 852,4
|
4 271 691,9
|
3 989 227,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
44 229 618,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 102 279,0
|
3 789 042,5
|
4 133 536,8
|
2 406 796,6
|
4 070 206,6
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
29 431 844,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 353,4
|
54 141,2
|
219 055,8
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
830 094,1
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 229 883,6
|
6 980 893,6
|
3 756 902,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
13 967 680,1
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1
|
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
6 253 692,7
|
6 511 641,5
|
2 783 149,9
|
1 115 290,2
|
3 328 563,4
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
29 149 753,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 124 617,8
|
2 518 452,4
|
2 333 149,9
|
1 115 290,2
|
3 328 563,4
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
21 577 489,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 129 074,9
|
3 993 189,1
|
450 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
7 572 264,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2
|
Проектирование, строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост
количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью
с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
555 038,7
|
554 793,6
|
542 954,6
|
498 971,1
|
540 157,9
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 251 915,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
454 230,0
|
554 793,6
|
542 954,6
|
498 971,1
|
540 157,9
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 151 107,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
100 808,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
100 808,7
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3
|
Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципальных образований Нижегородской
области, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного
транспорта
|
Всего
|
619 207,5
|
506 475,1
|
354 677,7
|
169 166,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 649 527,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
483 716,1
|
499 121,7
|
300 536,5
|
140 731,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1 424 105,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 353,4
|
54 141,2
|
28 435,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
225 421,8
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4
|
Предоставление субсидии бюджетам
муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на
обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного
строительства
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
|
|
1 209 344,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5
|
Проектирование, строительство и
реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата
мира по футболу в г.Нижнем Новгороде в 2018 году
|
Всего
|
39 715,1
|
2 818 097,2
|
4 012 402,2
|
461 184,3
|
|
|
|
|
7 331 398,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
39 715,1
|
198 524,0
|
956 895,8
|
461 184,3
|
|
|
|
|
1 656 319,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2 619 573,2
|
3 055 506,4
|
0,0
|
|
|
|
|
5 675 079,6
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6
|
Строительство и реконструкция автомобильных
дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских
населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
|
Всего
|
0,0
|
36 282,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
36 282,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
18 150,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18 150,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
18 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18 131,3
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.7
|
Строительство крупных особо важных для
социально-экономического развития Нижегородской области объектов дорожного
хозяйства, относящихся к муниципальной собственности.
|
Всего
|
0,0
|
350 000,0
|
251 396,5
|
0,0
|
|
|
|
|
601 396,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
350 000,0
|
251 396,5
|
0,0
|
|
|
|
|
601 396,5
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
|
Всего
|
379 888,0
|
679 863,9
|
916 761,8
|
967 758,7
|
667 510,1
|
575 161,5
|
168 900,7
|
175 128,4
|
4 530 973,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
259 551,1
|
562 954,3
|
800 345,3
|
850 942,2
|
550 693,6
|
570 146,0
|
163 885,2
|
170 112,9
|
3 928 630,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
4 100,5
|
3 622,8
|
3 874,9
|
3 874,9
|
3 874,9
|
3 795,5
|
3 795,5
|
3 795,5
|
30 734,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
111 721,6
|
111 721,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
562 248,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
820,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 360,0
|
Основное мероприятие 3.1
|
Создание системы
пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в
сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей
навыков безопасного поведения на дорогах)
|
Всего
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
255,9
|
255,9
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 296,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
163,5
|
376,8
|
255,9
|
255,9
|
255,9
|
329,5
|
329,5
|
329,5
|
2 296,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2
|
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения (эксплуатационно-
техническое обслуживание оборудования)
|
Всего
|
127 446,0
|
127 841,0
|
139 385,1
|
44 802,1
|
44 800,3
|
74 011,8
|
76 898,3
|
79 820,4
|
715 005,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
127 446,0
|
127 841,0
|
139 385,1
|
44 802,1
|
44 800,3
|
74 011,8
|
76 898,3
|
79 820,4
|
715 005,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.3
|
Организация работы передвижных комплексов фото- видео- фиксации
нарушений правил дорожного движения
|
Всего
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 294,0
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
81 396,1
|
84 489,2
|
675 797,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
54 823,3
|
72 068,7
|
101 294,0
|
101 692,6
|
101 692,6
|
78 340,8
|
81 396,1
|
84 489,2
|
675 797,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.4
|
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-видео- фиксации нарушений правил дорожного движения
"Крис-П"
|
Всего
|
5 174,0
|
5 174,0
|
7 667,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
5 590,8
|
5 803,3
|
45 138,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 174,0
|
5 174,0
|
7 667,0
|
5 174,0
|
5 174,0
|
5 381,0
|
5 590,8
|
5 803,3
|
45 138,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5
|
Установка и содержание объектов автоматического контроля и
выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав
аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"
|
Всего
|
29 315,2
|
261 316,5
|
408 921,0
|
595 367,0
|
293 212,8
|
304 586,6
|
|
|
1 892 719,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 315,2
|
261 316,5
|
408 921,0
|
595 367,0
|
293 212,8
|
304 586,6
|
|
|
1 892 719,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6
|
Повышение требований к подготовке водителей на получение
права на управление транспортными
средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку
|
Всего
|
1 220,0
|
1 220,0
|
820,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 360,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
1 220,0
|
1 220,0
|
820,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
9 360,0
|
Основное мероприятие 3.7
|
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
|
Всего
|
118 953,4
|
115 312,8
|
115 340,6
|
115 340,6
|
115 340,6
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
590 686,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 937,0
|
3 246,0
|
3 619,0
|
3 619,0
|
3 619,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
3 466,0
|
28 438,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
115 016,4
|
112 066,8
|
111 721,6
|
111 721,6
|
111 721,6
|
|
|
|
562 248,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.8
|
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений
ПДД, входящих в состав аппаратно-программного комплекса "Безопасный
город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке
оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом
обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный
город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 года № 1-П)
|
Всего
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
29 530,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
29 530,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
29 530,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9
|
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового
скопления людей и прохождения транспорта на территории г.
Бор Нижегородской области
|
Всего
|
700,0
|
107,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
807,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
700,0
|
107,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
807,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.10
|
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД
"Крис-П" и переустановка комплексов "Кордон"
|
Всего
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 521,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4 521,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.11
|
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической
фиксации нарушений правил парковки
|
Всего
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 118,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
4 118,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.12
|
Содержание автомобилей и комплексов автоматической фиксации
нарушений правил парковки
|
Всего
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 055,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1 055,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.13
|
Модернизация комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
|
Всего
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
9 365,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 868,0
|
6 497,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
9 365,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.14
|
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.15
|
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах
массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г.Бор Нижегородской области.
|
Всего
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
15 531,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
15 531,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
15 531,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.16
|
Проектирование, создание и техническое обслуживание комплекса
мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части
крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого
передвижными и автоматическими стационарными пунктами весогабаритного
контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения Нижегородской области.
|
Всего
|
0,0
|
43 868,7
|
109 969,4
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
0,0
|
0,0
|
471 384,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
43 868,7
|
109 969,4
|
103 906,5
|
105 813,9
|
107 825,8
|
0,0
|
0,0
|
471 384,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.17
|
Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД
|
Всего
|
0,0
|
30 550,0
|
14 100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
44 650,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
30 550,0
|
14 100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
44 650,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.18
|
Приобретение специализированного
оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с
автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента
фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
7 707,3
|
0,0
|
|
|
|
|
7 707,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
7 707,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
7 707,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.19
|
Оснащение ситуационного центра и пункта
управления безопасностью дорожного движения
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
11 301,5
|
0,0
|
|
|
|
|
11 301,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
11 301,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
11 301,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем
Новгороде"
|
Всего
|
3 014 736,6
|
3 565 509,9
|
4 277 684,4
|
720 901,6
|
0,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
19 389 254,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 888 115,3
|
1 901 280,0
|
356 186,0
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
8 681 622,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
101 687,7
|
103 212,1
|
364 715,6
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
4 481 343,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 4.1
|
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород
|
Всего
|
3 014 736,6
|
3 565 509,9
|
4 277 684,4
|
720 901,6
|
0,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
2 603 474,0
|
19 389 254,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
630 830,0
|
1 888 115,3
|
1 901 280,0
|
356 186,0
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
8 681 622,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
6 517,5
|
101 687,7
|
103 212,1
|
364 715,6
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
4 481 343,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
2 377 389,1
|
1 575 706,9
|
2 273 192,3
|
0,0
|
|
|
|
|
6 226 288,3
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
транспортном комплексе"
|
Всего
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
12 396,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
5 040,9
|
2 795,0
|
2 170,5
|
2 337,9
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
12 396,3
|
Основное мероприятие 5.1
|
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для
предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
|
Всего
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
0,0
|
0,0
|
728,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
234,0
|
208,0
|
208,0
|
26,0
|
26,0
|
26,0
|
|
|
728,0
|
Основное мероприятие 5.2
|
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры,
административных зданий и производственных баз
|
Всего
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
0,0
|
|
|
|
6 858,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
3 493,0
|
1 558,6
|
1 628,6
|
178,0
|
0,0
|
|
|
|
6 858,2
|
Основное мероприятие 5.3
|
Замена оборудования на
объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и
производственных базах
|
Всего
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
0,0
|
|
|
|
4 810,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
1 313,9
|
1 028,4
|
333,9
|
2 133,9
|
0,0
|
|
|
|
4 810,1
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации государственной Программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
49 964,3
|
50 387,5
|
50 754,6
|
47 357,4
|
47 357,4
|
47 357,4
|
1 483 563,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
49 964,3
|
50 387,5
|
50 754,6
|
47 357,4
|
47 357,4
|
47 357,4
|
1 483 563,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы
|
Всего
|
12 833,4
|
1 000 369,0
|
1 979 916,9
|
2 102 841,8
|
2 100 163,3
|
2 083 946,9
|
2 083 946,9
|
2 083 946,9
|
13 447 965,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
1 000 369,0
|
1 954 873,7
|
2 018 259,4
|
1 961 088,9
|
1 951 613,5
|
1 806 380,6
|
1 567 466,9
|
12 269 052,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
25 043,2
|
84 582,4
|
139 074,4
|
132 333,4
|
277 566,3
|
516 480,0
|
1 178 913,1
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
Предоставление субсидии на строительство, реконструкцию, проектно-
изыскательские работы и разработку проектной документации объектов
капитального строительства
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
8 960,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
21 794,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
7 616,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
16 616,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
1 344,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
5 177,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
1.1
|
Строительство совмещенного авто- и
железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу:
Нижегородская область г.Павлово, площадь Вокзальная
(кредиторская задолженность)
|
Всего
|
12 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
12 833,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
9 000,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
3 833,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
3 833,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
1.2
|
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская
автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской
области"
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
8 960,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
8 960,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
7 616,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
7 616,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
1 344,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1 344,1
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
2
|
Содержание и обеспечение деятельности учреждений осуществляющих
управление дорожным хозяйством Нижегородской области
|
Всего
|
0,0
|
1 000 369,0
|
391 263,2
|
200 670,1
|
207 573,6
|
207 573,6
|
207 573,6
|
207 573,6
|
2 422 596,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
1 000 369,0
|
391 263,2
|
200 670,1
|
207 573,6
|
207 573,6
|
207 573,6
|
207 573,6
|
2 422 596,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
3
|
Субсидии юридическим лицам для возмещения недополученных доходов и
(или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в сфере транспорта
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
279 519,8
|
276 195,9
|
276 195,9
|
276 195,9
|
276 195,9
|
276 195,9
|
1 660 499,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
279 519,8
|
276 195,9
|
276 195,9
|
276 195,9
|
276 195,9
|
276 195,9
|
1 660 499,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
3.1
|
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению
по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым
Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов,
возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан,
учащихся, студентов
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
213 738,1
|
210 414,2
|
210 414,2
|
210 414,2
|
210 414,2
|
210 414,2
|
1 265 809,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
213 738,1
|
210 414,2
|
210 414,2
|
210 414,2
|
210 414,2
|
210 414,2
|
1 265 809,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
3.2
|
Субсидии организациям, осуществляющим
эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих
от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных
организаций и государственных образовательных организаций высшего
образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по
очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных
организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц,
сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях,
находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
34 540,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
5 756,7
|
34 540,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
3.3
|
Субсидии организациям на возмещение части
процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для
приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с
приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих
работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного
проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям,
осуществляющим эксплуатацию канатных дорог
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
134 001,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
22 333,5
|
134 001,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
3.4.
|
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации
и формирование региональной маршрутной сети
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
226 149,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
37 691,5
|
226 149,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4
|
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
6 502 184,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
6 502 184,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
4.1
|
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на
возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от
перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов)
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
6 502 184,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
1 083 697,4
|
6 502 184,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
5.
|
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для
транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
192 855,6
|
542 278,4
|
532 696,4
|
516 480,0
|
516 480,0
|
516 480,0
|
2 817 270,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
191 904,0
|
457 696,0
|
393 622,0
|
384 146,6
|
238 913,7
|
0,0
|
1 666 282,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
951,6
|
84 582,4
|
139 074,4
|
132 333,4
|
277 566,3
|
516 480,0
|
1 150 988,1
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
5.1
|
Субсидии на закупку подвижного состава,
капитально-восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для
транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
192 855,6
|
489 648,3
|
489 648,3
|
463 840,0
|
463 840,0
|
463 840,0
|
2 563 672,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
191 904,0
|
410 320,0
|
351 510,0
|
351 510,0
|
216 910,0
|
0,0
|
1 522 154,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
951,6
|
79 328,3
|
138 138,3
|
112 330,0
|
246 930,0
|
463 840,0
|
1 041 518,2
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
5.2
|
Субсидии на приобретение автобусов для
предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
37 094,0
|
52 630,1
|
43 048,1
|
52 640,0
|
52 640,0
|
52 640,0
|
253 598,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
37 094,0***
|
47 376,0
|
42 112,0
|
32 636,6
|
22 003,7
|
0,0
|
144 128,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 254,1
|
936,1
|
20 003,4
|
30 636,3
|
52 640,0
|
109 469,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
6
|
Выполнение обязательств по соглашениям,
заключенным с федеральными органами государственной власти.
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
872,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
872,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
872,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
872,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
7
|
Субсидии на приобретение автобусов для
предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
за счет остатков прошлых лет
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
387 800,0****
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
22 747,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
365 052,5****
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
22 747,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
22 747,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|