Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 08.11.2017 № 464-П
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
г. Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в
постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П
«Об утверждении государственной программы Камчатского края «Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства
Камчатского края от 29.11.2013
№ 548-П "Об утверждении государственной программы
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
следующие изменения:
1) в части 2 слова ", в части
предусмотренного краевым бюджетом финансирования, на Министра финансов
Камчатского края" исключить;
2) изменения в государственную программу
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу
через 10 дней после дня его официального опубликования.
Первый
вице-губернатор
Камчатского края И.Л.
Унтилова
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 08.11.2017
№ 464-П
"Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П
Изменения
в государственную
программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском
крае", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 548-П
(далее -
Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе "Участники
Программы":
а) в пункте 1 слово "науки"
заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 4 слова "и молодежной
политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Программы
|
общий объем финансирования
Программы составляет 40 867 925,02833 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 6 240 804,70214 тыс.
рублей;
2016 год - 6 834 385,07595 тыс.
рублей;
2017 год - 7 023 130,19500 тыс.
рублей;
2018 год - 6 772 249,08000 тыс.
рублей;
2019 год - 6 609 892,54000 тыс.
рублей;
2020 год - 7 387 463,43524 тыс.
рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) - 6 172 948,58856 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 164 936,67211 тыс.
рублей;
2016 год - 1 286 526,39645 тыс.
рублей;
2017 год - 1 186 595,92000 тыс.
рублей;
2018 год - 1 279 326,40000 тыс.
рублей;
2019 год - 1 255 563,20000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
федерального бюджета (по
согласованию)
планируемые объемы - 1 442
298,53574 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 1 442 298,53574 тыс.
рублей;
краевого бюджета - 33 192
362,10303 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 5 058 854,53003 тыс.
рублей;
2016 год - 5 534 495,74950 тыс.
рублей;
2017 год - 5 806 594,90400 тыс.
рублей;
2018 год - 5 492 922,68000 тыс.
рублей;
2019 год - 5 354 329,34000 тыс.
рублей;
2020 год - 5 945 164,89950 тыс.
рублей;
местных бюджетов (по согласованию)
- 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 287,73000 тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по
согласованию) - 1 188,80000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 557,40000 тыс. рублей;
2016 год - 631,40000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по
согласованию)
планируемые объемы - 400,40000
тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 400,40000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год - 16 456,10000 тыс.
рублей;
2016 год - 12 443,80000 тыс.
рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
Фонда социального страхования
Российской Федерации (по согласованию)
планируемые объемы - 26 566,30000
тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 26 566,30000 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
|
".
2. В паспорте подпрограммы 1 "Старшее
поколение в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы
1":
а) в пункте 1 слово "науки"
заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 3 слова "и молодежной
политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 1
|
общий объем финансирования
Подпрограммы 1 составляет 211 506,59824 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 209,05000 тыс.
рублей;
2016 год-35 079,47824 тыс. рублей;
2017 год - 33 239,70000 тыс.
рублей;
2018 год - 32 128,50000 тыс.
рублей;
2019 год - 32 128,50000 тыс.
рублей;
2020 год - 44 721,37000 тыс.
рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 211 232,29824
тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 34 117,35000 тыс.
рублей;
2016 год - 34 983,97824 тыс.
рублей;
2017 год - 33 152,60000 тыс. рублей;
2018 год - 32 128,50000 тыс.
рублей;
2019 год - 32 128,50000 тыс.
рублей;
2020 год - 44 721,37000 тыс.
рублей;
внебюджетных источников (по
согласованию) - 187,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. рублей;
2016 год - 95,50000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей;
внебюджетных источников (по
согласованию)
планируемые объемы - 87,10000 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 87,10000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс. рублей
|
".
3. Раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 "Меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в
следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 826 034,25375 тыс. рублей, из них
по годам:
2015 год- 4 377
990,18155 тыс. рублей;
2016 год - 4 972
153,41396 тыс. рублей;
2017 год - 5 033
134,54400 тыс. рублей;
2018 год- 4 950
231,10000 тыс. рублей;
2019 год - 4 781
445,80000 тыс. рублей;
2020 год - 4 711
079,21424 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) - 6 078 334,17656 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 127
470,66011 тыс. рублей;
2016 год - 1 263
271,39645 тыс. рублей;
2017 год - 1 153
577,62000 тыс. рублей;
2018 год - 1 278
899,90000 тыс. рублей;
2019 год - 1 255
114,60000 тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
федерального бюджета (по
согласованию)
планируемые объемы - 1
442 298,53574 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2017 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 1 442
298,53574 тыс. рублей;
краевого бюджета - 21
305 401,54145 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год -3 250
519,52144 тыс. рублей;
2016 год - 3 708 882,01751
тыс. рублей;
2017 год - 3 879
556,92400 тыс. рублей;
2018 год - 3 671
331,20000 тыс. рублей;
2019 год - 3 526
331,20000 тыс. рублей;
2020 год - 3 268
780,67850 тыс. рублей
|
".
4. В паспорте Подпрограммы 3
"Доступная среда в Камчатском крае":
1) в разделе "Участники Подпрограммы
3":
а) в пункте 1 слово "науки"
заменить словами "молодежной политики";
б) в пункте 5 слова "и молодежной
политики" исключить;
2) Раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 3 составляет 183 680,34825 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год - 52 444,88100
тыс. рублей;
2016 год - 34 702,75625
тыс. рублей;
2017 год - 49 367,71100
тыс. рублей;
2018 год - 12 920,00000
тыс. рублей;
2019 год - 10 770,00000
тыс. рублей;
2020 год - 23 475,00000
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) - 84 448,01200 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 28 965,51200
тыс. рублей;
2016 год - 22 869,60000
тыс. рублей;
2017 год - 32 612,90000
тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета - 95
971,93525 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 23 479,36900
тыс. рублей;
2016 год - 11 545,42625
тыс. рублей;
2017 год - 13 782,14000
тыс. рублей;
2018 год - 12 920,00000
тыс. рублей;
2019 год - 10 770,00000
тыс. рублей;
2020 год - 23 475,00000
тыс. рублей;
местных бюджетов (по
согласованию) - 3 260,40100 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016 год - 287,73000
тыс. рублей;
2017 год - 2 972,67100
тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей
|
".
5. Раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 "Развитие
системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" изложить в
следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 463,77823 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год - 111 739,82379
тыс. рублей;
2016 год - 77 995,13244
тыс. рублей;
2017 год - 63 544,61200
тыс. рублей;
2018 год - 35 382,61000
тыс. рублей;
2019 год - 37 682,61000
тыс. рублей;
2020 год - 389 118,99000
тыс. рублей; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 714
148,87823 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 111 274,12379
тыс. рублей;
2016 год - 77 459,23244
тыс. рублей;
2017 год - 63 231,31200
тыс. рублей;
2018 год - 35 382,61000
тыс. рублей;
2019 год - 37 682,61000
тыс. рублей;
2020 год - 389 118,99000
тыс. рублей;
внебюджетных источников
(по согласованию) - 1001,60000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 465,70000
тыс. рублей;
2016 год - 535,90000
тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
внебюджетных источников
(по согласованию)
планируемые объемы -
313,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2017 год - 313,30000
тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей
|
".
6. В паспорте подпрограммы 5
"Повышение эффективности государственной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций":
1) в разделе "Участники Подпрограммы
5":
а) в пункте 2 слово "науки"
заменить словами "молодежной политики"
б) в пункте 3 слова "и молодежной
политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 5 составляет 90 217,07306 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год - 22 664,20000
тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506
тыс. рублей;
2017 год - 15 397,74800
тыс. рублей;
2018 год - 10 993,80000
тыс. рублей;
2019 год - 10 993,80000
тыс. рублей;
2020 год - 15 473,40000
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) - 8 214,00000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 8 214,00000
тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2017 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета - 82
003,07306 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 14 450,20000
тыс. рублей;
2016 год - 14 694,12506
тыс. рублей;
2017 год -15 397,74800
тыс. рублей;
2018 год - 10 993,80000
тыс. рублей;
2019 год - 10 993,80000
тыс. рублей;
2020 год - 15 473,40000
тыс. рублей
|
".
7. В паспорте подпрограммы 6
"Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае":
1) в пункте 2 раздела "Участники
Подпрограммы 6" слова "и молодежной политики" исключить;
2) раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 6 составляет 60 142,48000 тыс. рублей, из них по
годам:
2015 год - 17 880,80000
тыс. рублей;
2016 год -13 205,82000
тыс. рублей;
2017 год - 27 398,86000
тыс. рублей;
2018 год - 591,00000
тыс. рублей;
2019 год - 591,00000
тыс. рублей;
2020 год - 475,00000
тыс. рублей, в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 4
676,28000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 424,70000
тыс. рублей;
2016 год - 762,02000
тыс. рублей;
2017 год - 832,56000
тыс. рублей;
2018 год - 591,00000
тыс. рублей;
2019 год - 591,00000
тыс. рублей;
2020 год - 475,00000
тыс. рублей;
Фонда социального
страхования Российской Федерации (по согласованию) - 28 899,90000 тыс.
рублей, из них по годам:
2015 год - 16 456,10000
тыс. рублей;
2016 год - 12 443,80000
тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
Фонда социального
страхования Российской Федерации (по согласованию)
планируемые объемы - 26
566,30000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2016 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2017 год - 26 566,30000
тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2019 год - 0,00000 тыс.
рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей
|
".
8. Раздел "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы 7 "Обеспечение
реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 7
|
общий объем
финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 780 880,49680 тыс. рублей, из них
по годам:
2015 год - 1 623
875,76580 тыс. рублей;
2016 год -1 686
554,35000 тыс. рублей;
2017 год - 1 801
047,02000 тыс. рублей;
2018 год - 1 730
002,07000 тыс. рублей;
2019 год - 1 736
280,83000 тыс. рублей;
2020 год - 2 203
120,46100 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
федерального бюджета (по
согласованию) - 1 952,40000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 286,50000
тыс. рублей;
2016 год - 385,40000
тыс. рублей;
2017 год - 405,40000
тыс. рублей;
2018 год - 426,50000
тыс. рублей;
2019 год - 448,60000
тыс. рублей;
2020 год - 0,00000 тыс.
рублей;
краевого бюджета - 10
778 928,09680 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1 623
589,26580 тыс. рублей;
2016 год - 1 686
168,95000 тыс. рублей;
2017 год - 1 800
641,62000 тыс. рублей;
2018 год - 1 729
575,57000 тыс. рублей;
2019 год - 1 735
832,23000 тыс. рублей;
2020 год - 2 203
120,46100 тыс. рублей
|
".
9. Часть 1.3 раздела 1
"Приоритеты и цели региональной политики в сфере реализации
Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"1.3. Исходя из вышеуказанных
приоритетных направлений региональной политики в сфере реализации Программы
целями Программы являются:
1) повышение уровня и качества жизни
пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других социально незащищенных
категорий граждан, проживающих на территории Камчатского края, и повышение
доступности социального обслуживания граждан;
2) увеличение объема и повышение качества
услуг в социальной сфере, оказываемых гражданам, посредством обеспечения
условий для эффективности деятельности и развития СОНКО;
3) улучшение условий и охраны труда в
Камчатском крае.".
10. Раздел 3
"Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы приложения
1 к Программе дополнить пунктом 3.21 следующего содержания:
"
3.21.
|
Доля
выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности выпускников-инвалидов
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
94,0
|
94,5
|
95,0
|
".
11. В графе 3 пункта 1.3 таблицы
приложения 2 к Программе слова "и молодежной политики" исключить.
12. Приложение 3 к Программе изложить в
следующей редакции:
Приложение 3 к
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы
Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
тыс. руб.
|
№ п/п
|
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной классификации
|
Объем средств на реализацию Программы
|
ГРБС
|
Всего
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
Государственная программа Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
40 867 925,02833
|
6 240 804,70214
|
6 834 385,07595
|
7 023130,19500
|
6 772 249,08000
|
6 609 892,54000
|
7 387 463,43524
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
39 382 955,59159
|
6 240 804,70214
|
6 821 653,54595
|
6 993 190,82400
|
6 772 249,08000
|
6 609 892,54000
|
5 945 164,89950
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
6172 948,58856
|
1 164 936,67211
|
1 286 526,39645
|
1 186 595,92000
|
1 279 326,40000
|
1 255 563,20000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
1 442 298,53574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 442 298,53574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
33192 362,10303
|
5 058 854,53003
|
5 534 495,74950
|
5 806 594,90400
|
5 492 922,68000
|
5 354 329,34000
|
5 945 164,89950
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 260,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
2 972,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 188,80000
|
557,40000
|
631,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации
|
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
400,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
400,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском
крае"
|
Всего
|
|
211 506,59824
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 239,70000
|
32128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
Всего без учета планируемых объемов
|
|
211 419,49824
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 152,60000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
211 232,29824
|
34 117,35000
|
34 983,97824
|
33 152,60000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
813
|
540,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
0,00000
|
80,00000
|
80,00000
|
130,00000
|
|
815
|
188 248,44824
|
29 643,70000
|
29 896,77824
|
29 861,60000
|
29 823,50000
|
29 823,50000
|
39 199,37000
|
|
816
|
7 816,30000
|
1 062,00000
|
2 371,30000
|
1 341,00000
|
625,00000
|
625,00000
|
1 792,00000
|
|
846
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
847
|
4 727,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
1 600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.1.
|
Совершенствование нормативно-правового обеспечения
социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого
возраста
|
Всего
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.3.
|
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
815
|
186 592,74824
|
29 252,00000
|
29 635,87824
|
29 583,50000
|
29 558,50000
|
29 603,50000
|
38 959,37000
|
|
847
|
4 727,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
1 600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Совершенствование коммуникационных связей и развитие
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
4 464,00000
|
681,40000
|
992,40000
|
800,20000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
4 376,90000
|
681,40000
|
992,40000
|
713,10000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 189,70000
|
589,70000
|
896,90000
|
713,10000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
813
|
540,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
0,00000
|
80,00000
|
80,00000
|
130,00000
|
|
815
|
121,70000
|
91,70000
|
16,90000
|
13,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
3 528,00000
|
378,00000
|
750,00000
|
700,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
750,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1.5.
|
Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
815
|
1 279,00000
|
250,00000
|
164,00000
|
250,00000
|
265,00000
|
180,00000
|
170,00000
|
|
816
|
4 288,30000
|
684,00000
|
1 621,30000
|
641,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
1 042,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Научно-методическое и информационное обеспечение
деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
815
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
28 826 034,25375
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
5 033 134,54400
|
4 950 231,10000
|
4 781 445,80000
|
4 711 079,21424
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
27 383 735,71801
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
5 033 134,54400
|
4 950 231,10000
|
4 781 445,80000
|
3 268 780,67850
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
6 078 334,17656
|
1 127 470,66011
|
1 263 271,39645
|
1 153 577,62000
|
1 278 899,90000
|
1 255 114,60000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
1 442 298,53574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 442 298,53574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
21 305 401,54145
|
3 250 519,52144
|
3 708 882,01751
|
3 879 556,92400
|
3 671 331,20000
|
3 526 331,20000
|
3 268 780,67850
|
|
815
|
20 765 336?69450
|
3 142 143,14104
|
3 567 193,75096
|
3 734 556,92400
|
3 526 331,20000
|
3 526 331,20000
|
3 268 780,67850
|
|
810
|
540 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.1.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, установленных федеральным законодательством
|
Всего
|
|
6 182 151,63172
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
1 058 544,02400
|
1 058 701,70000
|
1 081 430,80000
|
1 118 905,62850
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
5 207 792,22172
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
1 058 544,02400
|
1 058 701,70000
|
1 081 430,80000
|
144 546,21850
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
4 061 444,71000
|
731 508,31000
|
817 624,00000
|
733 005,10000
|
878 289,10000
|
901 018,20000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
974 359,41000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
974 359,41000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 146 347,51172
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
325 538,92400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
144 546,21850
|
|
815
|
1 146 347,51172
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
325 538,92400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
144 546,21850
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
2.2.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
|
Всего
|
|
10 858 768,32071
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 868 113,42000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
10 858 768,32071
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 868 113,42000
|
1807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
12 288,24100
|
0,00000
|
4 191,02100
|
8 097,22000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
10 846 480,07971
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 860 016,20000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
815
|
10 846 480,07971
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 860 016,20000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Реализация дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
|
Всего
|
|
2 962 093,44560
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
524 704,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 962 093,44560
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
524 704,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
3 112,78845
|
1 686,15011
|
1 426,63834
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 958 980,65715
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
524 704,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
815
|
2 958 980,65715
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
524 704,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
|
Всего
|
|
8 472 967,18572
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 512 643,80000
|
1 499 513,00000
|
1 307 998,60000
|
1 276 615,24574
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
8 005 028,05998
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1512 643,80000
|
1 499 513,00000
|
1 307 998,60000
|
808 676,12000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
2 001 488,43711
|
394 276,20000
|
440 029,73711
|
412 475,30000
|
400 610,80000
|
354 096,40000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
467 939,12574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
467 939,12574
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
6 003 539,62287
|
924 638,07054
|
1 117 252,53233
|
1 100 168,50000
|
1 098 902,20000
|
953 902,20000
|
808 676,12000
|
|
815
|
5 463 474,97592
|
816 261,69014
|
975 564,26578
|
955 168,50000
|
953 902,20000
|
953 902,20000
|
808 676,12000
|
|
810
|
540 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
|
Всего
|
|
350 053,67000
|
59111,75000
|
66 552,58000
|
69 128,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
350 053,67000
|
59111,75000
|
66 552,58000
|
69 128,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
350 053,67000
|
59111,75000
|
66 552,58000
|
69 128,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
815
|
350 053,67000
|
59111,75000
|
66 552,58000
|
69 128,60000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском
крае"
|
Всего
|
|
183 680,34825
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
49 367,71100
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
183 680,34825
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
49 367,71100
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
84 448,01200
|
28 965,51200
|
22 869,60000
|
32 612,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
56 993,20000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
21 731,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
2 772,44000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
1 232,84000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
6 283,66000
|
3 234,52800
|
1 244,90000
|
1 804,23200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
1 859,41200
|
717,00000
|
370,00000
|
772,41200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
994,09600
|
0,00000
|
350,00000
|
644,09600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
6 447,42000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
2 817,92000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
9 097,78400
|
2 442,78400
|
3 045,10000
|
3 609,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
95 971,93525
|
23 479,36900
|
11545,42625
|
13 782,14000
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
813
|
10 094,90000
|
4 090,06000
|
1 104,60000
|
1 575,24000
|
420,00000
|
420,00000
|
2 485,00000
|
|
814
|
8 912,16000
|
75,00000
|
320,00000
|
1 217,16000
|
650,00000
|
650,00000
|
6 000,00000
|
|
815
|
32 636,55325
|
5 304,65900
|
6 672,72625
|
4 239,16800
|
5 200,00000
|
4 600,00000
|
6 620,00000
|
|
816
|
9 043,18800
|
5 130,60000
|
660,00000
|
982,58800
|
600,00000
|
550,00000
|
1 120,00000
|
|
829
|
1 594,00400
|
0,00000
|
558,10000
|
635,90400
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
833
|
18 397,08000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
2 782,08000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
4 700,00000
|
|
847
|
13 144,05000
|
4 814,05000
|
1 880,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
500,00000
|
1 950,00000
|
|
850
|
2150,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 260,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
2 972,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Совершенствование нормативной правовой и
организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Повышение уровня доступности и качества приоритетных
объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
145 600,94425
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
40 735,12800
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
145 600,94425
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
40 735,12800
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
75 555,47200
|
27 204,57200
|
19 599,50000
|
28 751,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
56 993,20000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
21 731,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
814
|
2 772,44000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
1 232,84000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
5 080,83200
|
2 508,30000
|
1 019,90000
|
1 552,63200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
1 609,41200
|
467,00000
|
370,00000
|
772,41200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
829
|
994,09600
|
0,00000
|
350,00000
|
644,09600
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
833
|
6 447,42000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
2 817,92000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
1 658,07200
|
1 658,07200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
66 785,07125
|
14 342,06000
|
9 041,95425
|
9 011,05700
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
813
|
7 815,42600
|
3 127,06000
|
1 104,60000
|
1 243,76600
|
420,00000
|
420,00000
|
1 500,00000
|
|
814
|
8 912,16000
|
75,00000
|
320,00000
|
1 217,16000
|
650,00000
|
650,00000
|
6 000,00000
|
|
815
|
20 262,31325
|
2 813,00000
|
5 029,75425
|
2 369,55900
|
3 900,00000
|
2150,00000
|
4 000,00000
|
|
816
|
4 542,08800
|
1 900,00000
|
379,50000
|
762,58800
|
400,00000
|
400,00000
|
700,00000
|
|
829
|
1 594,00400
|
0,00000
|
558,10000
|
635,90400
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
833
|
18 397,08000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
2 782,08000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
4 700,00000
|
|
847
|
5 262,00000
|
2 862,00000
|
1 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 100,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
3 260,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
2 972,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Повышение уровня доступности и качества
реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов в общество)
|
Всего
|
|
34 024,85600
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
8 062,58300
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
34 024,85600
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
8 062,58300
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 792,22000
|
1 710,94000
|
3 270,10000
|
3 811,18000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 102,50800
|
676,22800
|
225,00000
|
201,28000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
250,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
7 439,71200
|
784,71200
|
3 045,10000
|
3 609,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
25 232,63600
|
7 859,76100
|
2151,47200
|
4 251,40300
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
813
|
1 231,47400
|
350,00000
|
0,00000
|
331,47400
|
0,00000
|
0,00000
|
550,00000
|
|
815
|
9 468,01200
|
1 827,11100
|
1 290,97200
|
' 1 349,92900
|
980,00000
|
2 020,00000
|
2 000,00000
|
|
816
|
4 501,10000
|
3 230,60000
|
280,50000
|
220,00000
|
200,00000
|
150,00000
|
420,00000
|
|
829
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
7 882,05000
|
1 952,05000
|
580,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
500,00000
|
850,00000
|
|
850
|
2150,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
600,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Информационно-методическое и кадровое обеспечение
системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество
|
Всего
|
|
1 497,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 497,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 497,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
813
|
983,00000
|
583,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
400,00000
|
|
815
|
514,36000
|
164,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
170,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Преодоление социальной разобщенности в обществе и
формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам
обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
2 557,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
390,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 557,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
390,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
100,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
50,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
100,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
50,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 456,86800
|
530,18800
|
352,00000
|
339,68000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
813
|
65,00000
|
30,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
35,00000
|
|
815
|
2 391,86800
|
500,18800
|
352,00000
|
339,68000
|
320,00000
|
430,00000
|
450,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального
обслуживания населения в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
715 463,77823
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
63 544,61200
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
715 150,47823
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
63 231,31200
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389118,99000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
714 148,87823
|
111 274,12379
|
77 459,23244
|
63 231,31200
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389118,99000
|
|
812
|
319121,77927
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
815
|
395 027,09896
|
104 993,26300
|
75 618,31396
|
38 231,31200
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
103 118,99000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.1.
|
Формирование нормативной правовой базы и внедрение
ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.2.
|
Расширение сети социальных учреждений
(инвестиционные мероприятия)
|
Всего
|
|
43 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
43 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
329 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
812
|
319 121,77927
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
815
|
10 161,60000
|
10 161,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Обеспечение комплексной безопасности учреждений
социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
278 896,62196
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
27 291,94200
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
278 583,32196
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
26 978,64200
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
277 581,72196
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
26 978,64200
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
815
|
277 581,72196
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
26 978,64200
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
4.4.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
105 266,33700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
И 015,23000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
105 266,33700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
И 015,23000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
105 266,33700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
И 015,23000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
815
|
105 266,33700
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
11 015,23000
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Повышение квалификации персонала учреждений
социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно
коммуникационных технологий
|
Всего
|
|
2 017,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 017,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 017,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
815
|
2 017,44000
|
180,00000
|
570,00000
|
237,44000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Проведение конкурсов среди учреждений социального
обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций"
|
Всего
|
|
90 217,07306
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
15 397,74800
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
90 217,07306
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
15 397,74800
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
82 003,07306
|
14 450,20000
|
14 694,12506
|
15 397,74800
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
813
|
5 487,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
800,00000
|
800,00000
|
1 000,00000
|
|
815
|
9 048,55955
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
2 746,12800
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
|
816
|
950,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
846
|
61 356,67351
|
И 150,20000
|
12171,69351
|
10 333,78000
|
7 863,80000
|
7 863,80000
|
11 973,40000
|
|
847
|
5 160,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
830,00000
|
830,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.1.
|
Финансовая поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном
уровнях
|
Всего
|
|
77 915,99955
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
14 461,96800
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
77 915,99955
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
14 461,96800
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
- 846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
69 701,99955
|
И 240,00000
|
12 872,43155
|
14 461,96800
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
813
|
5 487,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
800,00000
|
800,00000
|
1 000,00000
|
|
815
|
9 048,55955
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
2 746,12800
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
|
816
|
950,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
846
|
49 055,60000
|
7 940,00000
|
10 350,00000
|
9 398,00000
|
6 933,80000
|
6 933,80000
|
7 500,00000
|
|
847
|
5 160,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
830,00000
|
830,00000
|
1 000,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.2.
|
Имущественная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
822
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Привлечение социально ориентированных некоммерческих
организаций к реализации государственной политики в социальной сфере,
развитие благотворительности и добровольчества, в том числе информационная
поддержка
|
Всего
|
|
12 989,52351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
785,78000
|
1 160,00000
|
1 160,00000
|
6 466,80000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
4 202,72351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
785,78000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
8 596,12351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
785,78000
|
580,00000
|
580,00000
|
3 233,40000
|
|
846
|
8 596,12351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
785,78000
|
580,00000
|
580,00000
|
3 233,40000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
5.4.
|
Изучение состояния некоммерческого сектора,
консультирование и содействие дополнительному профессиональному образованию
|
Всего
|
|
3 704,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
3 704,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
3 704,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
846
|
3 704,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
150,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
б.
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых
прав работников в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
60 142,48000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
27 398,86000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
33 576,18000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
832,56000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 676,28000
|
1 424,70000
|
762,02000
|
832,56000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
3 826,28000
|
574,70000
|
762,02000
|
832,56000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации
|
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРОФСС
|
14 815,80000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРОФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРО ФСС
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРОФСС
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.1.
|
Обеспечение проведения специальной оценки условий
труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
814
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.2.
|
Реализация превентивных мер, направленных на
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
|
Всего
|
|
44 371,79100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
26 641,15000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
17 805,49100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
74,85000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 349,39100
|
922,00000
|
110,54100
|
74,85000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
499,39100
|
72,00000
|
110,54100
|
74,85000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации
|
КРОФСС
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КРО ФСС
|
14 815,80000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
КPO ФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации (планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.3.
|
Обеспечение непрерывной подготовки работников по
охране труда на основе современных технологий обучения
|
Всего
|
|
634,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
634,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
634,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
815
|
634,67400
|
253,01400
|
15,10000
|
76,56000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.4.
|
Совершенствование нормативной правовой базы
Камчатского края в области охраны труда
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
6.5.
|
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
|
Всего
|
|
1 774,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 774,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 774,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
815
|
1 774,19500
|
249,68600
|
300,35900
|
264,15000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.
|
Содействие развитию социального партнерства в сфере
труда в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации
Программы"
|
Всего
|
|
10 780 880,49680
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 801 047,02000
|
1 730 002,07000
|
1 736 280,83000
|
2 203 120,46100
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
10 780 880,49680
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 801 047,02000
|
1 730 002,07000
|
1 736 280,83000
|
2 203 120,46100
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
10 778 928,09680
|
1 623 589,26580
|
1 686 168,95000
|
1 800 641,62000
|
1 729 575,57000
|
1 735 832,23000
|
2 203 120,46100
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
|
Всего
|
|
9 930 282,75180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 667 288,92000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 930 282,75180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 667 288,92000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
9 930 282,75180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 667 288,92000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Проведение тематических мероприятий
|
Всего
|
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
Финансовое обеспечение деятельности Министерства
социального развития и труда Камчатского края
|
Всего
|
|
495 894,42700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
79 696,70000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
495 894,42700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
79 696,70000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
495 894,42700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
79 696,70000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
Повышение престижа профессии "Социальный
работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального
и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы
социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 462,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 462,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
1 462,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350.00000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5.
|
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на
организацию социального обслуживания
|
Всего
|
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.
|
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в
Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 888,10000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
405,40000
|
405,40000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.
|
Финансовое обеспечение организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
Всего
|
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые
объемы обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|