Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 15.08.2017 № 785

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

15.08.2017

г. Тамбов

№ 785

 

О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 14.06.2017), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Государственной программы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации» цифры «30» и «104» заменить цифрами «27» и «104,5» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

Объёмы и источники финансирования государственной программы

Общие затраты на реализацию государственной программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 7036908,0 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 273669,2 тыс. рублей;

2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 191038,9 тыс. рублей;

2017 год – 3048270,3 тыс. рублей;

2018 год – 1247566,8 тыс. рублей;

2019 год – 1292146,6 тыс. рублей;

2020 год – 709815,9 тыс. рублей;

в том числе:

федеральный бюджет – 933578,5 тыс. рублей:

2014 год – 147894,355 тыс. рублей;

2015 год – 156208,788 тыс. рублей;

2016 год – 68732,899 тыс. рублей;

2017 год – 114622,5 тыс. рублей;

2018 год – 159220,0 тыс. рублей;

2019 год – 140950,0 тыс. рублей;

2020 год – 145950,0 тыс. рублей;

бюджет области – 868004,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 119385,8 тыс. рублей;

2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 121189,1 тыс. рублей;

2017 год – 176536,2 тыс. рублей;

2018 год – 127707,8 тыс. рублей;

2019 год – 149504,7 тыс. рублей;

2020 год – 57120,2 тыс. рублей;

местные бюджеты – 4212,6 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. рублей;

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 128,6 тыс. рублей;

2018 год – 60,0 тыс. рублей;

2019 год – 112,9 тыс. рублей;

2020 год – 266,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5231112,24 тыс. рублей:

2014 год – 2781,0 тыс. рублей;

2015 год – 1630,74 тыс. рублей;

2016 год – 1080,5 тыс. рублей;

2017 год – 2756983,0 тыс. рублей;

2018 год – 960579,0 тыс. рублей;

2019 год – 1001579,0 тыс. рублей;

2020 год – 506479,0 тыс. рублей

 

1.2. в разделе 6 Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 868004,6 тыс. рублей (12,3%), федерального бюджета – 933578,5 тыс. рублей (13,3%), местных бюджетов – 4212,6 тыс. рублей.»;

1.3. приложения № 1, 2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении № 4 к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» цифры «102» и «137293,4» заменить цифрами «102,2» и «121094,1» соответственно;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 5356676,1 тыс. руб.:

2014 год – 11750 тыс. руб.;

2015 год – 4417,3 тыс. руб.;

2016 год – 5661,5 тыс. руб.;

2017 год – 2788120,9 тыс. руб.;

2018 год – 985691,2 тыс. руб.;

2019 год – 1034455,2 тыс. руб.;

2020 год – 506580 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

бюджет области – 136764,1 тыс. руб.:

2014 год – 11650 тыс. руб.;

2015 год – 4117,3 тыс. руб.;

2016 год – 25361,5 тыс. руб.;

2017 год – 33208,9 тыс. руб.;

2018 год – 26391,2 тыс. руб.;

2019 год – 34155,2 тыс. руб.;

2020 год – 1880 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 5219912 тыс. руб.:

2014 год – 100,0 тыс. руб.;

2015 год – 300,0 тыс. руб.;

2016 год – 300,0 тыс. руб.;

2017 год – 2754912,0 тыс. руб.;

2018 год – 959300,0 тыс. руб.;

2019 год – 1000300,0 тыс. руб.;

2020 год – 504700,0 тыс. руб.

 

в разделе 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» в абзаце восьмом цифры «137293,4» заменить цифрами «121094,1»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5356676,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 136764,1 тыс. рублей, внебюджетных средств – 5219912 тыс. рублей.»;

1.5. в приложении № 5 к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 79376,5 тыс. руб.:

2014 год – 300 тыс. руб.;

2015 год – 10846,1 тыс. руб.;

2016 год – 6485,4 тыс. руб.;

2017 год – 55345 тыс. руб.;

2018 год – 300 тыс. руб.;

2019 год – 300 тыс. руб.;

2020 год – 5800 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 47845 тыс. руб.:

2017 год – 47845 тыс. руб.;

бюджет области – 29231,5 тыс. руб.:

2014 год – 0 тыс. руб.;

2015 год – 10646,1 тыс. руб.;

2016 год – 6385,4 тыс. руб.;

2017 год – 7200 тыс. руб.;

2018 год – 0 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 5000 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2300 тыс. руб.:

2014 год – 300,0 тыс. руб.;

2015 год – 200,0 тыс. руб.;

2016 год – 100,0 тыс. руб.;

2017 год – 300,0 тыс. руб.;

2018 год – 300,0 тыс. руб.;

2019 год – 300,0 тыс. руб.;

2020 год – 800,0 тыс. руб.

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 79376,5 тыс. рублей: в том числе за счет средств федерального бюджета – 47845 тыс. рублей, бюджета области – 29231,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2300 тыс. рублей.»;

1.6. в приложении № 7 к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 959282,462 тыс. рублей:

2014 год – 150438,805 тыс. рублей;

2015 год – 143012,858 тыс. рублей;

2016 год – 76088,299 тыс. рублей;

2017 год – 78495,4 тыс. рублей;

2018 год – 182480,0 тыс. рублей;

2019 год – 161480,0 тыс. рублей;

2020 год – 167287,1 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области – 120127,32 тыс. рублей:

2014 год – 26247,32 тыс. рублей;

2015 год – 8704 тыс. рублей;

2016 год – 6980,4 тыс. рублей;

2017 год – 10458,5 тыс. рублей;

2018 год – 24150,0 тыс. рублей;

2019 год – 21420,0 тыс. рублей;

2020 год – 22167,1 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 834718,642 тыс. рублей:

2014 год – 122678,485 тыс. рублей;

2015 год – 133708,858 тыс. рублей;

2016 год – 68564,499 тыс. рублей;

2017 год – 66496,8 тыс. рублей;

2018 год – 158270,0 тыс. рублей;

2019 год – 140000,0 тыс. рублей;

2020 год – 145000,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 334,5 тыс. рублей:

2016 год – 36,4 тыс. рублей;

2017 год – 58,1 тыс. рублей;

2018 год – 60,0 тыс. рублей;

2019 год – 60,0 тыс. рублей;

2020 год – 120,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 4101,9 тыс. рублей:

2014 год – 1513 тыс. рублей;

2015 год – 600 тыс. рублей;

2016 год – 507 тыс. рублей;

2017 год – 1481,9 тыс. рублей.

Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем

 

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы – 959282,462 тыс. рублей:

2014 год – 150438,805 тыс. рублей;

2015 год – 143012,858 тыс. рублей;

2016 год – 76088,299 тыс. рублей;

2017 год – 78495,4 тыс. рублей;

2018 год – 182480,0 тыс. рублей;

2019 год – 161480,0 тыс. рублей;

2020 год – 167287,1 тыс. рублей;

в том числе:

средства бюджета Тамбовской области120127,32 тыс. рублей:

2014 год – 26247,32 тыс. рублей;

2015 год – 8704 тыс. рублей;

2016 год – 6980,4 тыс. рублей;

2017 год – 10458,5 тыс. рублей;

2018 год – 24150,0 тыс. рублей;

2019 год – 21420,0 тыс. рублей;

2020 год – 22167,1 тыс. рублей;»;

1.8. в приложении № 8 к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):

в Паспорте подпрограммы:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 636772,9 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):

2014 год – 111180,37 тыс. руб.;

2015 год – 116124,03 тыс. руб.;

2016 год – 82403,7 тыс. руб.;

2017 год – 125909,0 тыс. руб.;

2018 год – 79095,6 тыс. руб.;

2019 год – 95911,4. руб.;

2020 год – 26148,8 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 51014,9 тыс. руб.:

2014 год – 25215,87 тыс. руб.;

2015 год – 22499,93 тыс. руб.;

2016 год – 168,4 тыс. руб.;

2017 год – 280,7 тыс. руб.;

2018 год – 950,0 тыс. руб.;

2019 год – 950,0 тыс. руб.;

2020 год – 950,0 тыс. руб.;

бюджет области – 577081,56 тыс. руб.:

2014 год – 81488,5 тыс. руб.;

2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);

2016 год – 82061,8 тыс. руб.;

2017 год – 125268,7 тыс. руб.;

2018 год – 77166,6 тыс. руб.;

2019 год – 93929,5 тыс. руб.;

2020 год – 24073,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 3878,1 тыс. рублей:

2014 год – 3608,0 тыс. руб.;

2017 год – 70,5 тыс. руб.;

2019 год – 52,9 тыс. руб.;

2020 год – 146,7 тыс. руб.

внебюджетные средства – 4798,34 тыс. руб.:

2014 год – 868,0 тыс. руб.;

2015 год – 530,74 тыс. руб.;

2016 год – 173,5 тыс. руб.;

2017 год – 289,1 тыс. руб.;

2018 год – 979,0 тыс. руб.;

2019 год – 979,0 тыс. руб.;

2020 год – 979,0 тыс. руб.

 

в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 636772,9 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств федерального бюджета 51014,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области 577081,56 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 3878,1 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств 4798,34 тыс. рублей.»;

в приложении № 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме в графе 8 цифры «58537,8» заменить цифрами «(104541,3)»;

в приложении № 5 «Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов области на премирование в соответствии с Законом Тамбовской области от 26.02.2003 № 101-З «О наградах Тамбовской области»» к подпрограмме пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов области представляют в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления на лицевые счета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье с кодом направления расходов бюджетов № 8210 «Премирование в соответствии с Законом Тамбовской области от 26 февраля 2003 г. № 101-З «О наградах Тамбовской области», соответствующим видам расходов для расходования на указанные цели.».

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 15.08.2017 № 785

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование) государственной программы, подпрограммы

Единица измерения

Значения показателей

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Государственная программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы

Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса

1.

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте

Проценты

40,8

41,6

40,1

38,9

33,2

28,9

28,4

27,8

27,0

2.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области

Проценты

28,1

27,5

27,7

27,9

27,9

28,0

28,1

28,2

28,4

3.

Индекс производительности труда

Проценты

108,6

110,3

106,9

103,7

100,8

103,0

103,3

104,4

104,5

Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы

4.

Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций

Проценты

8,5

8,8

10,1

9,3

9,7

10,0

11,0

12,0

15,2

Цель 3: повышение эффективности государственного управления

5.

Уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг

Проценты

70

75

75

75

80

85

90

90

90

6.

Доля расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской области

Проценты

70,4

83,0

92,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

1. Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»

1.1.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал

Проценты

116,7

113,5

108,0

100,1

86,3

100,1

102,3

102,1

102,2

1.2.

Инвестиции в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека

Руб.

63614,1

85101,9

91499,7

104871,3

107009,1

97000,5

104521,0

112608,9

121094,1

2. Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»

2.1.

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Проценты

4,4

3,0

4,5

6,4

6,5

8,0

10,5

13,5

17,0

2.2.

Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг

Млн. руб.

3468,1

2513,1

2625

2890

7200

7500

7700

8000

8500

2.3.

Общий объем средств, затраченных на технологические инновации

Млн. руб.

2865,5

1841,8

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

2.4.

Количество поданных заявок на выдачу патентов

Ед.

133

132

145

147

118

120

121

123

125

3. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования»

3.1.

Степень достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области

Проценты

Х

80,0

80,0

85,0

86,0

90,0

95,0

95,0

95,0

3.2.

Отклонение ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году

Проценты

5,0

7,0

6,5

6,5

6,2

6,0

5,6

5,4

5,0

4. Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства»

4.1.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку

Ед.

466

497

722

480

367

1209

2132

2637

2643

4.2.

Количество конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства

Ед.

32

30

30

30

30

30

30

30

30

4.3.

Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями

Млн. руб.

174483,4

197124,7

221173,9

237076,2

239438,7

260512,7

279530,1

299935,8

321831,1

4.4.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность

Ед.

28816

27861

29895

32077

27940

30623

32858

35256

37829

4.5.

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы

Ед.

667

760

820

752

288

235

272

282

290

4.6.

Оценка предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы

Баллы

-

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,0

8,0

4.7.

Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов

-

-

100

98

104

111

118

126

134

4.8.

Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов

-

-

100

96,9

101,9

106,9

112

117,5

123,5

4.9.

Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей)

процентов

11,9

12,3

11,8

12,2

12,6

13,0

13,5

13,9

14,4

4.10.

Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе:

процентов

-

-

-

не менее 18

не менее 18

не менее 18

не менее 25

не менее 25

не менее 25

 

годовой стоимостной объем договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

процентов

-

-

-

не менее 10

не менее 10

не менее 10

не менее 15

не менее 15

не менее 15

4.11.

Доля экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта области

процентов

-

-

6

6,5

6,5

6,5

7

7

7,5

4.12.

Доля кредитов субъектов малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

процентов

36,9

48,0

42,1

40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

не менее 40,0

4.13.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс. человек населения

единиц

32,1

29,2

29,9

30,2

32,6

35,2

38,1

41,1

44,4

4.14.

Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт средств федерального бюджета

процентов

-

-

-

-

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 5

не менее 10

4.15.

Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии, предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы

процентов

-

-

89,4

100

100

100

100

100

100

4.16.

Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку

процентов

-

-

17,5

19,6

20

1,2

1,2

1,2

1,2

4.17.

Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года

процентов

-

-

-

-2

6

7

7

8

8

5. Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и муниципального управления»

5.1.

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)

Проценты

63

73

75

90

90

90

90

90

90

5.2.

Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

8

16

21

24

24

24

24

24

24

5.3.

Количество «окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)

Ед.

137

324

420

438

438

438

438

438

438

5.4.

Количество территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)

Ед.

-

111

146

160

160

160

160

160

160

5.5.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации

Мин.

20

15

15

15

15

15

15

15

15

5.6.

Доля получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

Проценты

95

95

95

95

95

95

95

95

95

5.7.

Количество разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности

Ед.

2

2

0

0

0

0

0

0

6

5.8.

Число государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки

Чел.

250

250

280

290

363

209

163

177

350

5.9.

Число государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование

Чел.

290

300

300

290

365

249

178

227

400

5.10.

Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров

Чел.

5

5

5

6

7

8

9

10

11

5.11.

Количество специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации

Чел.

28

29

30

28

9

15

30

30

30

5.12.

Количество ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области

Чел., коллективов

74

124

125

60

55

100

45

100

100


Информация по документу
Читайте также