Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 15.08.2017 № 785
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
15.08.2017
|
г. Тамбов
|
№ 785
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы
|
В целях эффективного
использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная
программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 14.06.2017),
следующие изменения:
1.1. в Паспорте
Государственной программы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний
год реализации» цифры «30» и «104» заменить цифрами «27» и «104,5»
соответственно;
позицию
«Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в
следующей редакции:
|
Объёмы
и источники финансирования государственной программы
|
Общие затраты на реализацию государственной программы
в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 7036908,0 тыс. рублей
(в т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 191038,9 тыс. рублей;
2017 год – 3048270,3 тыс. рублей;
2018 год – 1247566,8 тыс. рублей;
2019 год – 1292146,6 тыс. рублей;
2020 год – 709815,9 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 933578,5 тыс. рублей:
2014 год – 147894,355 тыс. рублей;
2015 год – 156208,788 тыс. рублей;
2016 год – 68732,899 тыс. рублей;
2017 год – 114622,5 тыс. рублей;
2018 год – 159220,0 тыс. рублей;
2019 год – 140950,0 тыс. рублей;
2020 год – 145950,0 тыс. рублей;
бюджет области – 868004,6 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 121189,1 тыс. рублей;
2017 год – 176536,2 тыс. рублей;
2018 год – 127707,8 тыс. рублей;
2019 год – 149504,7 тыс. рублей;
2020 год – 57120,2 тыс. рублей;
местные бюджеты – 4212,6 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
2016 год – 36,4 тыс. рублей;
2017 год – 128,6 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 112,9 тыс. рублей;
2020 год – 266,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5231112,24 тыс. рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1630,74 тыс. рублей;
2016 год – 1080,5 тыс. рублей;
2017 год – 2756983,0 тыс. рублей;
2018 год – 960579,0 тыс. рублей;
2019 год – 1001579,0 тыс. рублей;
2020 год – 506479,0 тыс. рублей
|
1.2. в разделе 6
Государственной программы «Обоснование объёма финансовых ресурсов,
необходимых для реализации государственной программы»:
абзац третий изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования
государственной программы за счет средств бюджета области составляет 868004,6
тыс. рублей (12,3%), федерального бюджета – 933578,5 тыс. рублей (13,3%),
местных бюджетов – 4212,6 тыс. рублей.»;
1.3. приложения № 1,
2, 3 к Государственной программе изложить в редакции согласно приложениям № 1,
2, 3 к настоящему постановлению;
1.4. в приложении № 4
к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «102» и «137293,4» заменить цифрами «102,2» и «121094,1»
соответственно;
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 5356676,1 тыс. руб.:
2014 год – 11750 тыс. руб.;
2015 год – 4417,3 тыс. руб.;
2016 год – 5661,5 тыс. руб.;
2017 год – 2788120,9 тыс. руб.;
2018 год – 985691,2 тыс. руб.;
2019 год – 1034455,2 тыс. руб.;
2020 год – 506580 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области – 136764,1 тыс. руб.:
2014 год – 11650 тыс. руб.;
2015 год – 4117,3 тыс. руб.;
2016 год – 25361,5 тыс. руб.;
2017 год – 33208,9 тыс. руб.;
2018 год – 26391,2 тыс. руб.;
2019 год – 34155,2 тыс. руб.;
2020 год – 1880 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 5219912 тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 2754912,0 тыс. руб.;
2018 год – 959300,0 тыс. руб.;
2019 год – 1000300,0 тыс. руб.;
2020 год – 504700,0 тыс. руб.
|
в разделе 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы» в абзаце восьмом цифры «137293,4» заменить
цифрами «121094,1»;
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 5356676,1 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 136764,1 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 5219912 тыс. рублей.»;
1.5. в приложении № 5
к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 79376,5 тыс. руб.:
2014 год – 300 тыс. руб.;
2015 год – 10846,1 тыс. руб.;
2016 год – 6485,4 тыс. руб.;
2017 год – 55345 тыс. руб.;
2018 год – 300 тыс. руб.;
2019 год – 300 тыс. руб.;
2020 год – 5800 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 47845 тыс. руб.:
2017 год – 47845 тыс. руб.;
бюджет области – 29231,5 тыс. руб.:
2014 год – 0 тыс. руб.;
2015 год – 10646,1 тыс. руб.;
2016 год – 6385,4 тыс. руб.;
2017 год – 7200 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 5000 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 2300 тыс. руб.:
2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год – 100,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 800,0 тыс. руб.
|
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы
за счет всех источников финансирования составляет 79376,5 тыс. рублей: в том
числе за счет средств федерального бюджета – 47845 тыс. рублей, бюджета
области – 29231,5 тыс. рублей, внебюджетных источников – 2300 тыс. рублей.»;
1.6. в приложении № 7
к Государственной программе «Подпрограмма «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы
за счет всех источников финансирования за весь период реализации подпрограммы
– 959282,462 тыс. рублей:
2014 год – 150438,805 тыс. рублей;
2015 год – 143012,858 тыс. рублей;
2016 год – 76088,299 тыс. рублей;
2017 год – 78495,4 тыс. рублей;
2018 год – 182480,0 тыс. рублей;
2019 год – 161480,0 тыс. рублей;
2020 год – 167287,1 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 120127,32
тыс. рублей:
2014 год – 26247,32 тыс. рублей;
2015 год – 8704 тыс. рублей;
2016 год – 6980,4 тыс. рублей;
2017 год – 10458,5 тыс. рублей;
2018 год – 24150,0 тыс. рублей;
2019 год – 21420,0 тыс. рублей;
2020 год – 22167,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 834718,642 тыс. рублей:
2014 год – 122678,485 тыс. рублей;
2015 год – 133708,858 тыс. рублей;
2016 год – 68564,499 тыс. рублей;
2017 год – 66496,8 тыс. рублей;
2018 год – 158270,0 тыс. рублей;
2019 год – 140000,0 тыс. рублей;
2020 год – 145000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 334,5 тыс. рублей:
2016 год – 36,4 тыс. рублей;
2017 год – 58,1 тыс. рублей;
2018 год – 60,0 тыс. рублей;
2019 год – 60,0 тыс. рублей;
2020 год – 120,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 4101,9 тыс. рублей:
2014 год – 1513 тыс. рублей;
2015 год – 600 тыс. рублей;
2016 год – 507 тыс. рублей;
2017 год – 1481,9 тыс. рублей.
Ассигнования из федерального бюджета выделяются в
случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и
признания области их победителем
|
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзацы второй – восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«Предполагаемые объемы
финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования за весь период
реализации подпрограммы – 959282,462 тыс. рублей:
2014 год – 150438,805 тыс. рублей;
2015 год – 143012,858 тыс. рублей;
2016 год – 76088,299 тыс. рублей;
2017 год – 78495,4 тыс. рублей;
2018 год – 182480,0 тыс. рублей;
2019 год – 161480,0 тыс. рублей;
2020 год – 167287,1 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 120127,32 тыс. рублей:
2014 год – 26247,32 тыс. рублей;
2015 год – 8704 тыс. рублей;
2016 год – 6980,4 тыс. рублей;
2017 год – 10458,5 тыс. рублей;
2018 год – 24150,0 тыс. рублей;
2019 год – 21420,0 тыс. рублей;
2020 год – 22167,1 тыс. рублей;»;
1.8. в приложении № 8
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного
и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма):
в Паспорте подпрограммы:
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 636772,9 тыс. руб. (в т.
ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 111180,37 тыс. руб.;
2015 год – 116124,03 тыс. руб.;
2016 год – 82403,7 тыс. руб.;
2017 год – 125909,0 тыс. руб.;
2018 год – 79095,6 тыс. руб.;
2019 год – 95911,4. руб.;
2020 год – 26148,8 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 51014,9 тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22499,93 тыс. руб.;
2016 год – 168,4 тыс. руб.;
2017 год – 280,7 тыс. руб.;
2018 год – 950,0 тыс. руб.;
2019 год – 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 950,0 тыс. руб.;
бюджет области – 577081,56 тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 82061,8 тыс. руб.;
2017 год – 125268,7 тыс. руб.;
2018 год – 77166,6 тыс. руб.;
2019 год – 93929,5 тыс. руб.;
2020 год – 24073,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 3878,1 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
2017 год – 70,5 тыс. руб.;
2019 год – 52,9 тыс. руб.;
2020 год – 146,7 тыс. руб.
внебюджетные средства – 4798,34 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 530,74 тыс. руб.;
2016 год – 173,5 тыс. руб.;
2017 год – 289,1 тыс. руб.;
2018 год – 979,0 тыс. руб.;
2019 год – 979,0 тыс. руб.;
2020 год – 979,0 тыс. руб.
|
в разделе 6 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» абзацы второй – шестой изложить в следующей редакции:
«Предполагаемый объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 636772,9 тыс. рублей
(из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств
федерального бюджета 51014,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
области 577081,56 тыс. рублей;
за счет средств местных
бюджетов 3878,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств 4798,34 тыс. рублей.»;
в приложении № 2
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме в графе 8 цифры «58537,8»
заменить цифрами «(104541,3)»;
в приложении № 5
«Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов области на премирование в
соответствии с Законом Тамбовской области от 26.02.2003 № 101-З «О наградах
Тамбовской области»» к подпрограмме пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Финансовые органы
муниципальных районов и городских округов области представляют в Управление
Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для
зачисления на лицевые счета по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»,
подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье с кодом
направления расходов бюджетов № 8210 «Премирование в соответствии с
Законом Тамбовской области от 26 февраля 2003 г. № 101-З «О наградах
Тамбовской области», соответствующим видам расходов для расходования на
указанные цели.».
2.
Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская
жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава
администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 15.08.2017 № 785
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе Тамбовской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значений
|
№ п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
государственной программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная программа Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
Цель
1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения
бизнеса
|
1.
|
Доля инвестиций в основной капитал в валовом
региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,1
|
38,9
|
33,2
|
28,9
|
28,4
|
27,8
|
27,0
|
2.
|
Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних
предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности
занятого населения области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
27,9
|
28,0
|
28,1
|
28,2
|
28,4
|
3.
|
Индекс производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
106,9
|
103,7
|
100,8
|
103,0
|
103,3
|
104,4
|
104,5
|
Цель
2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной
инновационной системы
|
4.
|
Удельный вес организаций, осуществляющих
инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или
организационные инновации), в общем числе обследованных организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
9,3
|
9,7
|
10,0
|
11,0
|
12,0
|
15,2
|
Цель
3: повышение эффективности государственного управления
|
5.
|
Уровень удовлетворенности населения Тамбовской
области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля расходов бюджета Тамбовской области,
формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Тамбовской
области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1.
Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
108,0
|
100,1
|
86,3
|
100,1
|
102,3
|
102,1
|
102,2
|
1.2.
|
Инвестиции в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного человека
|
Руб.
|
63614,1
|
85101,9
|
91499,7
|
104871,3
|
107009,1
|
97000,5
|
104521,0
|
112608,9
|
121094,1
|
2.
Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»
|
2.1.
|
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
8,0
|
10,5
|
13,5
|
17,0
|
2.2.
|
Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг
|
Млн. руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
7200
|
7500
|
7700
|
8000
|
8500
|
2.3.
|
Общий объем средств, затраченных на технологические
инновации
|
Млн. руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3500
|
4000
|
4500
|
5000
|
5500
|
2.4.
|
Количество поданных заявок на выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
118
|
120
|
121
|
123
|
125
|
3.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы
стратегического и программно-целевого планирования»
|
3.1.
|
Степень достижения значения целевых индикаторов
государственных программ Тамбовской области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
86,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение ключевых фактических показателей развития
экономики от прогнозируемых в предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4.
Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30лет, некоммерческих
организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
480
|
367
|
1209
|
2132
|
2637
|
2643
|
4.2.
|
Количество конференций, встреч, конкурсов по
вопросам развития малого и среднего предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот продукции (услуг), производимой малыми
предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными
предпринимателями
|
Млн. руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
237076,2
|
239438,7
|
260512,7
|
279530,1
|
299935,8
|
321831,1
|
4.4.
|
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
27940
|
30623
|
32858
|
35256
|
37829
|
4.5.
|
Количество вновь созданных рабочих мест (включая
вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и
среднего предпринимательства при реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
752
|
288
|
235
|
272
|
282
|
290
|
4.6.
|
Оценка предпринимательским сообществом эффективности
реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
4.7.
|
Оборот субъектов малого и среднего
предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
98
|
104
|
111
|
118
|
126
|
134
|
4.8.
|
Оборот в расчете на одного работника субъекта малого
и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю
2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
100
|
96,9
|
101,9
|
106,9
|
112
|
117,5
|
123,5
|
4.9.
|
Доля обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных
предпринимателей)
|
процентов
|
11,9
|
12,3
|
11,8
|
12,2
|
12,6
|
13,0
|
13,5
|
13,9
|
14,4
|
4.10.
|
Годовой объём закупок, товаров, работ, услуг,
осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в совокупном стоимостном объёме договоров, заключенных
по результатам закупок, в том числе:
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 25
|
не менее 25
|
не менее 25
|
|
годовой стоимостной объем договоров, заключённых с
субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок,
участниками которых являются только субъекты малого и среднего
предпринимательства
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 10
|
не менее 15
|
не менее 15
|
не менее 15
|
4.11.
|
Доля экспорта малых и средних предприятий в общем
объеме экспорта области
|
процентов
|
-
|
-
|
6
|
6,5
|
6,5
|
6,5
|
7
|
7
|
7,5
|
4.12.
|
Доля кредитов субъектов малого и среднего
предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
|
процентов
|
36,9
|
48,0
|
42,1
|
40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
не менее 40,0
|
4.13.
|
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1
тыс. человек населения
|
единиц
|
32,1
|
29,2
|
29,9
|
30,2
|
32,6
|
35,2
|
38,1
|
41,1
|
44,4
|
4.14.
|
Доля средств, направляемых на реализацию мероприятий
в сфере развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильных
муниципальных образованиях, в общем объёме финансового обеспечения
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства за счёт
средств федерального бюджета
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 5
|
не менее 10
|
4.15.
|
Исполнение расходных обязательств за счёт субсидии,
предоставленной в текущем финансовом году из федерального бюджета на
реализацию мероприятий подпрограммы
|
процентов
|
-
|
-
|
89,4
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.16.
|
Прирост среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку
|
процентов
|
-
|
-
|
17,5
|
19,6
|
20
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
1,2
|
4.17.
|
Увеличение оборота субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, в постоянных ценах
по отношению к показателю 2014 года
|
процентов
|
-
|
-
|
-
|
-2
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
5.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и
муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля граждан, имеющих доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество созданных МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество «окон», созданных в системе МФЦ
(нарастающим итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
5.4.
|
Количество территориально обособленных структурных
подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе сельсоветов (нарастающим
итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
5.5.
|
Среднее время ожидания в очереди при обращении
заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля получателей государственных и муниципальных
услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг в Тамбовском областном государственном учреждении «Много-функциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Количество разработанных и внедренных в практику
деятельности исполнительных органов государственной власти области и (или)
размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных
материалов, направленных на методологическое, информационное и
научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной
гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской
службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой
работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации
государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для
повышения результативности их профессиональной служебной деятельности
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
5.8.
|
Число государственных гражданских служащих области,
принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и
переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
290
|
363
|
209
|
163
|
177
|
350
|
5.9.
|
Число государственных гражданских служащих области,
получивших дополнительное профессиональное образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
290
|
365
|
249
|
178
|
227
|
400
|
5.10.
|
Количество лиц, ежегодно назначаемых на должности из
резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.11.
|
Количество специалистов, ежегодно направляемых на
подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
9
|
15
|
30
|
30
|
30
|
5.12.
|
Количество ежегодно награждаемых государственными
наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области
|
Чел., коллективов
|
74
|
124
|
125
|
60
|
55
|
100
|
45
|
100
|
100
|
Читайте также
|