Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 30.10.2017 № 1040
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
|
30.10.2017
|
г. Тамбов
|
№ 1040
|
О внесении изменений в постановление администрации
области от
05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы
Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан области» на 2014-2020 годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в постановление
администрации области от
05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы
Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан области» на 2014-2020 годы (в редакции от 29.05.2017),
(далее – постановление, Госпрограмма) следующие изменения:
1.1. в наименовании
постановления, пункте 1 слово «граждан» заменить словом «населения»;
1.2. в Госпрограмме,
утвержденной постановлением:
в наименовании
Госпрограммы, далее по тексту Госпрограммы и приложений к ней слово «граждан»
заменить словом «населения»;
по тексту Госпрограммы, за
исключением приложений № 2 и № 4 к Госпрограмме, слова «управление
строительства и инвестиций области» заменить словами «управление
градостроительства и архитектуры области» в соответствующем падеже;
в паспорте Госпрограммы:
позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
«Соисполнители Госпрограммы
|
Управление
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области;
управление образования и
науки области;
управление социальной
защиты и семейной политики области;
комитет по управлению
имуществом области;
управление государственного
строительного надзора области»
|
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год
реализации»:
в абзаце шестнадцатом
цифры «4,1» заменить цифрами «3,4»;
в абзаце девятнадцатом
цифры «58,8» заменить цифрами «62,4»;
в абзаце двадцатом цифры
«2750» заменить цифрами «2700»;
абзацы двадцать седьмой – двадцать
девятый изложить в следующей редакции:
«доля муниципальных
образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе городского
парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом
результатов общественных обсуждений) – 100%;
доля муниципальных
образований – получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства
городского парка и перечень мероприятий по благоустройству (с учетом
результатов общественных обсуждений) – 100%;
охват населения дворовыми
территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля
населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения муниципального образования
области) – 23,1%»;
позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования Госпрограммы
|
Объем бюджетных
ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах
составит 97536723,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства) – 4296072,0 тыс. рублей:
2014 год – 793668,4 тыс. рублей;
2015 год – 601274,5 тыс. рублей;
2016 год – 1096915,4 тыс. рублей;
2017 год – 1459206,8 тыс. рублей;
2018 год – 120791,8 тыс. рублей;
2019 год – 120771,6 тыс. рублей;
2020 год – 103443,5 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
Тамбовской области – 9207762,0 тыс. рублей:<1>
2014 год – 1224348,3 тыс. рублей;
2015 год – 1137262,8 тыс. рублей;
2016 год – 1118070,0 тыс. рублей;
2017 год – 793833,3 тыс. рублей;
2018 год – 1322194,6 тыс. рублей;
2019 год – 1829295,3 тыс. рублей;
2020 год – 1782757,7 тыс. рублей;
за счет средств местного
бюджета – 937987,2 тыс. рублей:
2014 год – 226287,7 тыс. рублей;
2015 год – 51891,4 тыс. рублей;
2016 год – 43787,2, тыс. рублей;
2017 год – 47940,1 тыс. рублей;
2018 год – 87013,8 тыс. рублей;
2019 год – 43467,0 тыс. рублей;
2020 год – 437600,0 тыс. рублей;
за счет средств
внебюджетных источников – 83094902,7 тыс. рублей:
2014 год – 15667347,4 тыс.
рублей;
2015 год – 10371438,3 тыс.
рублей;
2016 год – 10469728,4 тыс.
рублей;
2017 год – 12616346,6 тыс.
рублей;
2018 год – 10029658,0 тыс.
рублей;
2019 год – 11174527,0 тыс.
рублей;
2020 год – 12765857,0 тыс.
рублей;
общий объем финансирования
– 97536723,9 тыс. рублей:
2014 год – 17911651,8 тыс.
рублей;
2015 год – 12161867,0 тыс.
рублей;
2016 год – 12728501,0 тыс.
рублей;
2017 год – 14917326,8 тыс.
рублей;
2018 год – 11559658,2 тыс.
рублей;
2019 год – 13168060,9 тыс.
рублей;
2020 год – 15089658,2 тыс.
рублей
|
<1> В
том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной
инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 6376650,7 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год –
600388,7 тыс. рублей;
2015 год –
475818,2 тыс. рублей;
2016 год –
647590,7 тыс. рублей;
2017 год –
264959,8 тыс. рублей;
2018 год –
1154395,2 тыс. рублей;
2019 год –
1663998,1 тыс. рублей;
2020 год –
1569500,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 Госпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты Государственной программы»:
абзацы двадцать девятый – тридцать
первый изложить в следующей редакции:
«доля муниципальных
образований – получателей субсидии, принявших решение о выборе городского
парка, благоустраиваемого с участием средств федерального бюджета (с учетом
результатов общественных обсуждений);
доля муниципальных
образований – получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект благоустройства
городского парка и перечень мероприятий по благоустройству (с учетом
результатов общественных обсуждений);
охват населения дворовыми
территориями, благоустроенными с участием средств федерального бюджета (доля
населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения муниципального образования
области);»;
в абзаце девяносто
четвертом цифры «4,1» заменить цифрами «3,4»;
в абзаце девяносто седьмом
цифры «4» и «58,8» заменить цифрами «7,6» и «62,4» соответственно;
в абзаце девяносто восьмом
цифры «2750» заменить цифрами «2700»;
приложение № 1 к
Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы
Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области
и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
приложение № 2 к
Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской
области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
приложение № 4 к
Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы
Тамбовской области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению;
в приложении № 5 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в
целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «409,8» и «170» заменить цифрами «227,8» и «150»
соответственно;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем формирования –
11165729,1 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 797773,2
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 19197,7 тыс. рублей;
2016 год – 358989,5 тыс. рублей;
2017 год – 419586,0 тыс. рублей;
бюджет Тамбовской области –
4483364,7 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 327117,7 тыс. рублей;
2015 год – 309301,2 тыс. рублей;
2016 год – 352413,2 тыс. рублей;
2017 год – 150932,6 тыс. рублей;
2018 год – 714800,0 тыс. рублей;
2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;
2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;
из них в рамках лимитов
областной адресной инвестиционной программы:
2014 год – 327117,7 тыс. рублей;
2015 год – 309301,2 тыс. рублей;
2016 год – 352413,2 тыс. рублей;
2017 год – 150932,6 тыс. рублей;
2018 год – 714800,0 тыс. рублей;
2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;
2020 год – 1563300,0 тыс. рублей;
местные бюджеты – 395191,2
тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 10000,0 тыс. рублей;
2015 год – 84,2 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей;
2017 год – 627,0 тыс. рублей;
2018 год – 400,0 тыс. рублей;
2019 год – 400,0 тыс. рублей;
2020 год – 383600,0 тыс. рублей;
средства частных инвесторов
и кредиторов – 5489400,0 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 112000,0 тыс. рублей;
2015 год – 582400,0 тыс. рублей;
2016 год – 1575100,0 тыс. рублей;
2017 год – 2506300,0 тыс. рублей;
2018 год – 211200,0 тыс. рублей;
2019 год – 227500,0 тыс. рублей;
2020 год – 274900,0 тыс. рублей»
|
в разделе 2 подпрограммы
«Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
в абзаце четвертом цифры
«10» заменить цифрой «8»;
таблицу «Адресный перечень
земельных участков Тамбовской области для первоочередного освоения в 2017
году» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
в разделе 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы» в абзаце первом цифры «3718» заменить
цифрами «3569»;
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
в абзаце шестом цифры
«10977303,1» заменить цифрами «11072134,1»;
в абзаце седьмом цифры
«627773,2» заменить цифрами «797773,2»;
в абзаце восьмом цифры
«4465192,7» заменить цифрами «5146059,7»;
в абзаце девятом цифры
«394937,2» заменить цифрами «395191,2»;
в абзаце десятом цифры
«5489400,0» заменить цифрами «4733100,0»;
приложение № 1 к
подпрограмме «Перечень приоритетных земельных участков под жилищное
строительство с информацией о потребности в коммунальной, транспортной и
социальной инфраструктуре на территории Тамбовской области» изложить в редакции
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к
подпрограмме «Показатели ввода жилья при комплексной застройке земельных
участков на территории Тамбовской области» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к
подпрограмме «Сетевой график реализации основных мероприятий комплексного
освоения земельных участков в целях жилищного строительства на территории
Тамбовской области в 2014-2020 годах» изложить в редакции согласно приложению
№ 7 к настоящему постановлению;
приложение № 4 к
подпрограмме «Перечень проектов жилищного строительства, в том числе объектов
капитального строительства государственной собственности Тамбовской области
(муниципальной собственности), строящихся с государственной поддержкой в
рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015-2020 годы в 2017 году» изложить в редакции согласно приложению № 8
к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в
строительстве» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации»:
в абзаце седьмом цифры «11»
заменить цифрой «9»;
в абзаце восьмом цифры
«56» заменить цифрами «90»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования
подпрограммы в 2014-2020 годах составит – 269574,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета
области – 2000,0 тыс. рублей:
2015 год – 2000,0 тыс. рублей;
за счет средств местного
бюджета – 54814,6 тыс. рублей:
2016 год – 1883,0 тыс. рублей;
2017 год – 4158,0 тыс. рублей;
2018 год – 48773,6 тыс. рублей;
за счет средств
внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей:
2014 год – 117018,0 тыс. рублей;
2015 год – 21276,0 тыс. рублей;
2016 год – 31914,0 тыс. рублей;
2017 год – 21276,0 тыс. рублей;
2018 год – 21276,0 тыс. рублей»
|
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» цифры «38883,0» заменить цифрами «54814,6»;
в приложении № 8 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства» (далее
– подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» в абзаце первом цифры «905» заменить цифрами «795»;
позицию «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
«Объем и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. составят 61480 тыс. рублей, в том
числе:
внебюджетные средства – 61480,0
тыс. рублей,
в том числе по годам
реализации подпрограммы:
2014 год – 8210,0 тыс. рублей;
2015 год – 8400,0 тыс. рублей;
2016 год – 8590,0 тыс. рублей;
2017 год – 8785,0 тыс. рублей;
2018 год – 8975,0 тыс. рублей;
2019 год – 9165,0 тыс. рублей;
2020 год – 9355,0 тыс. рублей»
|
в разделе 3 в таблице 12 «Количество учебных мест для подготовки,
повышения квалификации, переподготовки специалистов строительного профиля на
2013-2020 годы» графы 1, 2 изложить в следующей редакции:
|
Годы
|
Итого
(очная/заочная
форма обучения)
|
2014
|
788/95
|
2015
|
820/102
|
2016
|
845/100
|
2017
|
780/100
|
2018
|
785/100
|
2019
|
790/100
|
2020
|
795/100
|
Всего
|
5603/420
|
раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие затраты на
реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. составят 61480,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 8210,0 тыс. рублей;
2015 год – 8400,0 тыс. рублей;
2016 год – 8590,0 тыс. рублей;
2017 год – 8785,0 тыс. рублей;
2018 год – 8975,0 тыс. рублей;
2019 год – 9165,0 тыс. рублей;
2020 год – 9355,0 тыс. рублей,
в том числе внебюджетные
средства:
61480,0 тыс. рублей;
в том числе по годам
реализации подпрограммы:
2014 год – 8210,0 тыс. рублей;
2015 год – 8400,0 тыс. рублей;
2016 год – 8590,0 тыс. рублей;
2017 год – 8785,0 тыс. рублей;
2018 год – 8975,0 тыс. рублей;
2019 год – 9165,0 тыс. рублей;
2020 год – 9355,0 тыс. рублей.
Объемы и источники
финансирования расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежат
корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторов
экономического развития региона, контингента и выпуска обучающихся учреждений
общего и профессионального образования, финансовых возможностей источников
финансирования).»;
в приложении 9 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» цифры «2695» заменить цифрами «2641»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования
с учетом цен соответствующего года – 4736259,7 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального
бюджета – 678716,4 тыс. рублей:
2014 год – 62173,3 тыс. рублей;
2015 год – 98605,2 тыс. рублей;
2016 год – 104143,7 тыс. рублей;
2017 год – 103443,5 тыс. рублей;
2018 год – 103463,7 тыс. рублей;
2019 год – 103443,5 тыс. рублей;
2020 год – 103443,5 тыс. рублей;
средства бюджета
Тамбовской области – 778590,5 тыс. рублей:
2014 год – 102500,0 тыс. рублей;
2015 год – 152076,0 тыс. рублей;
2016 год – 103027,2 тыс. рублей;
2017 год – 100987,3 тыс. рублей;
2018 год – 120000,0 тыс. рублей;
2019 год – 100000,0 тыс. рублей;
2020 год – 100000,0 тыс. рублей;
средства бюджетов
муниципальных образований – 240954,6 тыс. рублей:
2014 год – 32257,0 тыс. рублей;
2015 год – 40315,1 тыс. рублей;
2016 год – 32382,5 тыс. рублей;
2017 год – 34000,0 тыс. рублей;
2018 год – 34000,0 тыс. рублей;
2019 год – 34000,0 тыс. рублей;
2020 год – 34000,0 тыс. рублей;
собственные и заемные
средства молодых семей – 3037998,2 тыс. рублей:
2014 год – 328714,3 тыс. рублей;
2015 год – 523464,6 тыс. рублей;
2016 год – 422299,3 тыс. рублей;
2017 год – 440880,0 тыс. рублей;
2018 год – 440880,0 тыс. рублей;
2019 год – 440880,0 тыс. рублей;
2020 год – 440880,0 тыс. рублей»
|
в разделе 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры
«2695» заменить цифрами «2641»;
абзац десятый изложить в
следующей редакции:
«Успешное выполнение мероприятий
подпрограммы позволит в 2014-2020 годах обеспечить жильем 2641 молодую семью,
нуждающуюся в улучшении жилищных условий, в том числе: 2014 год – 324 молодые
семьи; 2015 год – 463 молодые семьи; 2016 год – 372 молодые семьи; 2017 год –
342 молодые семьи; 2018 год – 372 молодые семьи; 2019 год – 384 молодые
семьи; 2020 год – 384 молодые семьи», а также позволит обеспечить:»;
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы»:
в абзаце шестом цифры
«4197424,9» заменить цифрами «4735272,4»;
в абзаце седьмом цифры
«548365,3» заменить цифрами «678716,4»;
в абзаце восьмом цифры
«757603,9» заменить цифрами «777603,2»;
в абзаце девятом цифры
«189954,6» заменить цифрами «240954,6»;
в абзаце десятом цифры
«2701501,1» заменить цифрами «3037998,2»;
в приложении № 12 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования
– 2651778,4 тыс. рублей, в том числе:
средства частных
инвесторов и кредиторов
2651778,4 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год – 204704,4 тыс. рублей;
2015 год – 336908,0 тыс. рублей;
2016 год – 457954,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 155800,0 тыс. рублей;
2020 год – 1496412,0 тыс. рублей»
|
в разделе 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы» в абзаце первом цифры «141,0» заменить
цифрами «57,4»;
в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» таблицу «Объемы финансирования
подпрограммы на 2014-2020 годы» изложить в следующей редакции:
|
Источники финансирования
|
Объемы финансирования, тыс. руб.
|
Итого
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ВСЕГО
|
2651778,4
|
204704,4
|
336908,0
|
457954,0
|
0,0
|
0,0
|
155800,0
|
1496412,0
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бюджет области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные средства
|
2651778,4
|
204704,4
|
336908,0
|
457954,0
|
0,0
|
0,0
|
155800,0
|
1496412,0
|
в приложении 13 к
Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их
значения на последний год реализации
|
Увеличение доли населения,
обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности:
по показателю удельного
веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не
отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, который
должен снизиться до 15,0 процентов к 2020 году;
уменьшение числа аварий в
системах водоснабжения, водоотведения и очистки вод до 99,5 на 1000 км в 2020
году;
увеличение доли заемных
средств в общем объеме капитальных вложений в системе водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод до 30 процентов в 2020 году;
уменьшение доли потерь при
её передаче в общем объеме переданной воды до 13,8 процента к 2020 году»
|
в позиции «Сроки и этапы
реализации программы» цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
«Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования
подпрограммы в 2014-2020 годах за счет всех источников составит 5912443,6 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств
федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
Тамбовской области (в лимитах ОАИП) – 1696773,2 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 220856,8 тыс. рублей;
2015 год – 144517,0 тыс. рублей;
2016 год – 158650,4 тыс. рублей;
2017 год – 102723,0 тыс. рублей;
2018 год – 446336,4 тыс. рублей;
2019 год – 623689,6 тыс. рублей;
за счет средств местного
бюджета – 26564,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 7564,6 тыс. рублей;
2015 год – 2562,8 тыс. рублей;
2016 год – 2684,1 тыс. рублей;
2017 год – 554,3 тыс. рублей;
2018 год – 3968,6 тыс. рублей;
2019 год – 9229,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств – 4092893,5 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 2732000,7 тыс. рублей;
2015 год – 761831,5 тыс. рублей;
2016 год – 59672,2 тыс. рублей;
2017 год – 25880,1 тыс. рублей;
2018 год – 197327,0 тыс. рублей;
2019 год – 316182,0 тыс. рублей;
Объемы и источники
финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на
соответствующий год»
|
в разделе 1 подпрограммы
«Общая характеристика сферы реализации подпрограммы»:
в абзаце двадцать втором
слова «МУП Мичуринск – Водоканал» заменить словами «ООО «Теплокомсервис»;
в разделе 2 подпрограммы
«Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы»:
в абзаце восьмом цифры
«2019» заменить цифрами «2020»;
в разделе 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы»:
в абзаце третьем цифры
«2019» заменить цифрами «2020»;
в абзаце пятом цифры
«79,9» заменить цифрами «99,5», цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в разделе 5 подпрограммы
«Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце первом цифры
«2019» заменить цифрами «2020», цифры «5886,45» заменить цифрами «5323,1»;
таблицу изложить в
следующей редакции:
Таблица
|
Период
|
Всего
(млн. руб.)
|
Бюджетные средства
|
федерального
бюджета
|
бюджет Тамбовской
области
|
местного бюджета
|
внебюджетные
средства
|
2014
|
3056,7
|
96,2
|
220,9
|
7,6
|
2732,0
|
2015
|
908,9
|
0
|
144,5
|
2,6
|
761,8
|
2016
|
221,1
|
0
|
158,7
|
2,7
|
59,7
|
2017
|
129,2
|
0
|
102,7
|
0,6
|
25,9
|
2018
|
647,6
|
0
|
446,3
|
3,9
|
197,3
|
2019
|
949,1
|
0
|
623,7
|
9,2
|
316,2
|
2020
|
|
|
|
|
|
Итого
|
5912,5
|
96,2
|
1696,8
|
26,6
|
4092,9
|
приложение № 2 к
подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
И. о. главы администрации
|
области
|
О.О.Иванов
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 30.10.2017 № 1040
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственной программе Тамбовской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения
области» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской
области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их
значений
|
№
п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей (по годам)
|
базовый год 2012
|
текущий год 2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Отчетный год 2020
|
1.
Государственная программа Тамбовской области
|
1.1
|
Годовой объем ввода жилья
|
Тыс. кв. м
|
633,1
|
704,5
|
770,0
|
800,0
|
830,0
|
845,0
|
880,0
|
915,0
|
1100,0
|
1.2
|
Объем ввода жилья экономического класса в рамках
программы «Жилье для российской семьи»
|
Тыс. кв. м
|
0
|
0
|
0
|
15,0
|
15,0
|
120,0
|
0
|
0
|
0
|
1.3
|
Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия,
обеспеченных доступным и комфортным жильем
|
Процент
|
н/д
|
7,5
|
15
|
22,5
|
30
|
37
|
45
|
52
|
60
|
1.4
|
Снижение средней стоимости одного квадратного метра
жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по
виду экономической деятельности «строительство»
|
Процент
|
0
|
-9,3
|
3,6
|
7,2
|
10,6
|
17,0
|
20,0
|
20,0
|
20,0
|
1.5
|
Коэффициент доступности жилья
|
Лет
|
3,5
|
3,0
|
2,9
|
2,6
|
2,5
|
2,4
|
2,3
|
2,3
|
1,8
|
1.6
|
Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых
домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах
|
Процент
|
0
|
2,3
|
2,6
|
5,6
|
0
|
0
|
0
|
1,2
|
10
|
1.7.
|
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в
рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище»
|
Человек
|
91
|
75
|
21
|
24
|
30
|
20
|
|
|
|
1.8.
|
Доля общей площади капитально отремонтированных
многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до
2000 года
|
Процент
|
10,9
|
14,4
|
17,9
|
23,4
|
28,9
|
34,4
|
37,9
|
41,4
|
44,9
|
1.9.
|
Количество граждан, улучшивших жилищные условия в
текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на
основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
|
тыс. чел.
|
30,0
|
50,0
|
70,0
|
71,4
|
110,0
|
124,6
|
140,0
|
160,0
|
190,0
|
1.10.
|
Расселение аварийных жилых помещений в
многоквартирных жилых домах
|
Тыс. кв. м
|
11,9
|
15,53
|
16,26
|
10,95
|
5,14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1.11.
|
Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в
семейном доходе
|
Процент
|
8,61
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
8,7
|
1.12.
|
Темп изменения объема потребления холодной и горячей
воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с
предшествующим годом
|
Процент
|
-6,7
|
-4
|
-3,5
|
-3
|
-3
|
-3
|
-2,5
|
-2
|
-2
|
1.13.
|
Количество семей, улучшивших жилищные условия с
помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)
|
Единиц
|
3766
|
3886
|
5230
|
5455
|
4500
|
4700
|
5000
|
5500
|
6000
|
1.14.
|
Превышение среднего уровня процентной ставки по
ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен
|
Единиц
|
5,9
|
5,8
|
4,6
|
3,4
|
3,2
|
2,7
|
2,2
|
2,2
|
2,2
|
1.15.
|
Удельный вес введенной общей площади жилых домов к
общей площади жилищного фонда
|
Процент
|
2,39
|
2,6
|
2,65
|
2,9
|
3,0
|
2,96
|
2,98
|
3,0
|
3,4
|
1.16.
|
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в
среднем на одного жителя области
|
Кв. м
|
24,8
|
25,6
|
25,9
|
26,6
|
27,2
|
27,5
|
28,0
|
28,3
|
28,9
|
1.17.
|
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем
объеме
|
Процент
|
2,75
|
2,6
|
2,5
|
1,8
|
1,73
|
|
|
|
|
1.18.
|
Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного
всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта
|
Процент
|
54,8
|
55,3
|
55,8
|
56,3
|
61,3
|
57,3
|
57,8
|
62,2
|
62,4
|
1.19.
|
Количество земельных участков, предоставленных
семьям, имеющих трех и более детей
|
Шт.
|
1246
|
854
|
760
|
670
|
320
|
350
|
300
|
200
|
100
|
1.20.
|
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
|
Процент
|
49
|
48,5
|
48
|
47,5
|
47,3
|
47,1
|
47
|
45,5
|
45
|
1.21.
|
Численность ветеранов Великой Отечественной войны,
улучшивших жилищные условия
|
Человек
|
|
|
327
|
245
|
301
|
67
|
|
|
|
1.22.
|
Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия
|
Человек
|
|
|
25
|
20
|
18
|
19
|
30
|
30
|
|
1.23.
|
Уровень возмещения населением затрат за
предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения
тарифам
|
Процент
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
1.24.
|
Доля многоквартирных домов в целом по субъекту
Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют
управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников
жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного
потребительского кооператива
|
Процент
|
7,07
|
7,15
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
7,2
|
1.25.
|
Количество высокопроизводительных рабочих мест
(создание, модернизация)
|
Шт.
|
|
|
123
|
139
|
157
|
180
|
219
|
291
|
348
|
1.26.
|
Объем предоставляемых ипотечных кредитов
|
Млн. руб.
|
4440,0
|
4580,0
|
4730,0
|
4880,0
|
6300,0
|
6580,0
|
7000,0
|
7700,0
|
8400,0
|
1.27.
|
Доля
муниципальных образований – получателей
субсидии, принявших решение о выборе парка, благоустраиваемого с участием
средств федерального бюджета (с учетом результатов общественных обсуждений)
|
Процент
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
1.28.
|
Доля
муниципальных образований- получателей субсидии, утвердивших дизайн-проект
благоустройства городского парка и перечень мероприятий по обустройству (с
учетом результатов общественных обсуждений)
|
Процент
|
|
|
|
|
|
100
|
|
|
|
|
1.29.
|
Охват
населения дворовыми территориями, благоустроенными с участием средств
федерального бюджета (доля населения, проживающего в жилищном фонде с
благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения
муниципального образования области)
|
Процент
|
|
|
13,4
|
16,3
|
20,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
23,1
|
|
2. Подпрограмма
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
|
|
2.1.
|
Площадь земельных участков, вовлеченных акционерным
обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» в соответствии с
Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для
жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического
класса, включая малоэтажное строительство
|
Га
|
403
|
77,8
|
182
|
0
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
2.2.
|
Общая площадь земельных участков, предоставленных
акционерным обществом «Агентство ипотечного жилищного кредитования» для
жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного
строительства
|
Га
|
364
|
89
|
27,8
|
0
|
40
|
40
|
40
|
40
|
40
|
|
2.3.
|
Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных
участках, предоставленных акционерным обществом «Агентство ипотечного
жилищного кредитования» в соответствии с Федеральным законом «О содействии
развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного
строительства
|
Тыс. кв. м
|
|
|
|
30
|
35
|
51
|
63
|
75
|
150
|
|
2.4.
|
Годовой объем ввода жилья экономического класса
|
Тыс. кв. м
|
284,8
|
352
|
412
|
480
|
505
|
501
|
504
|
507
|
549
|
|
из него в рамках программы «Жилье для российской
семьи»
|
Тыс. кв. м
|
-
|
-
|
-
|
15
|
15
|
120,0
|
-
|
-
|
-
|
|
2.5.
|
Количество разработанных комплектов проектной
документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и
экологически чистых технологий и материалов (нарастающим итогом)
|
Шт.
|
-
|
-
|
1
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
3. Подпрограмма
«Снижение административных барьеров в строительстве»
|
|
3.1.
|
Предельное количество процедур, необходимых для
получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального
строительства непроизводственного назначения
|
Шт.
|
17
|
17
|
16
|
15
|
9
|
9
|
9
|
9
|
9
|
|
3.2.
|
Предельный срок прохождения всех процедур,
необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта
капитального строительства непроизводственного назначения
|
Дни
|
315
|
315
|
200
|
130
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
|
3.3.
|
Наличие внедренных в муниципальных районах и
городских округах единообразных автоматизированных систем обеспечения
градостроительной деятельности
|
Шт.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
30
|
30
|
30
|
|
3.4.
|
Наличие в субъекте откорректированной в соответствии
с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы
территориального планирования области
|
Шт.
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
|
3.5.
|
Доля муниципальных районов, имеющих
откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса
Российской Федерации документы территориального планирования
|
Процент
|
0
|
0
|
0
|
0
|
39
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.6.
|
Доля муниципальных образований с утвержденными
документами территориального планирования в общем количестве муниципальных
образований
|
Процент
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.7.
|
Доля муниципальных образований с утвержденными
документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных
образований
|
Процент
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
3.8.
|
Количество утвержденных проектов планировки
территорий (ежегодно)
|
Шт.
|
1
|
4
|
11
|
2
|
3
|
0
|
4
|
0
|
0
|
|
4. Подпрограмма
«Развитие промышленности строительных материалов и индустриального
домостроения»
|
|
4.1.
|
Индекс промышленного производства прочих
неметаллических минеральных продуктов
|
Процент
|
105,6
|
102,4
|
106,0
|
93,0
|
|
|
|
|
|
|
4.2.
|
Темпы роста отгруженной продукции производства
прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году
|
Процент
|
111,0
|
112,1
|
112,5
|
95,4
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Объем производства конструкций и деталей сборных
железобетонных
|
Тыс. куб. м.
|
142,6
|
135,36
|
158,0
|
160,0
|
|
|
|
|
|
|
5.
Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»
|
|
5.1.
|
Годовой объем выпускников строительного профиля всех
уровней образования
|
Человек
|
693
|
698
|
788
|
664
|
770
|
780
|
785
|
790
|
795
|
|
5.2.
|
Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и
переподготовку
|
Человек
|
2312
|
2320
|
2350
|
2400
|
2450
|
2500
|
2550
|
2600
|
2650
|
|
5.3.
|
Увеличение числа специалистов строительных
специальностей, прошедших повышение квалификации
|
Человек
|
332
|
350
|
340
|
350
|
360
|
370
|
380
|
390
|
400
|
|
6. Подпрограмма
«Молодежи – доступное жилье»
|
|
6.1.
|
Количество молодых семей, улучшивших жилищные
условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при
оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и
местных бюджетов
|
Единиц
|
232
|
384
|
324
|
463
|
372
|
342
|
372
|
384
|
384
|
|
6.2.
|
Доля молодых
семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
|
Процент
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
6.3.
|
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по состоянию на 1 января 2015 г.
|
Процент
|
|
|
|
|
|
0,091
|
0,102
|
0,102
|
0,102
|
|
7.
Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при
ипотечном жилищном кредитовании»
|
|
7.1.
|
Количество семей, улучшивших жилищные условия с
помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании
|
Единиц
|
98
|
200
|
212
|
200
|
197
|
145
|
92
|
62
|
|
|
7.2.
|
Количество семей, получивших государственную
поддержку (выплату) при ипотечном жилищном кредитовании
|
Единиц
|
|
|
|
|
|
|
10
|
10
|
10
|
|
8.
Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья»
|
|
8.1.
|
Годовой объем ввода арендного жилья
|
Тыс. кв. м
|
0
|
4,4
|
6,5
|
11,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3,9
|
36,0
|
|
8.2.
|
Обеспеченность населения арендным жильем
|
Кв. м на чел.
|
0
|
0,004
|
0,006
|
0,01
|
0,006
|
0,006
|
0,006
|
0,009
|
0,035
|
|
8.3.
|
Коэффициент доступности арендного жилья для
населения
|
Лет
|
0
|
0,24
|
0,23
|
0,22
|
0,23
|
0,23
|
0,23
|
0,22
|
0,21
|
|
8.4.
|
Средняя стоимость одного квадратного метра арендного
жилья в год
|
Руб.
|
0
|
2330
|
2502
|
2679
|
2863
|
3057
|
3266
|
3457
|
3636
|
|
9.
Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в
Тамбовской области»
|
|
9.1.
|
Доля заемных средств в общем объеме капитальных
вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод
|
Процент
|
-
|
-
|
21
|
24
|
27
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
9.2.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из
водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по
санитарно-химическим показателям
|
Процент
|
23,6
|
22,2
|
20,3
|
18,5
|
16,7
|
15,2
|
15,1
|
15,0
|
15,0
|
|
9.3.
|
Количество аварий в системах водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод
|
Кол-во аварий в год на 1000 км сетей
|
-
|
-
|
162,3
|
102,6
|
102,0
|
101,5
|
101,0
|
99,5
|
99,5
|
|
9.4.
|
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме
переданной воды
|
Процент
|
14,6
|
14,5
|
14,4
|
14,2
|
14,2
|
14,1
|
13,9
|
13,8
|
13,8
|
|
10.
Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»
|
|
10.1.
|
Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов),
включая собственные средства населения
|
Млн. руб.
|
4440,0
|
4580,0
|
6925,6
|
7618,2
|
7875,0
|
8225,0
|
8750,0
|
9625,0
|
10500,0
|
|
10.2.
|
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье,
соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных
и заемных средств
|
Процент
|
23
|
25
|
26
|
30
|
34
|
38
|
45
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|