Расширенный поиск

Постановление Правительства Амурской области от 25.09.2017 № 461

ПРАВИТЕЛЬСТВО

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

25.09.2017                                                                            № 461

глаговещенск

 

О внесении изменений в

постановление Правительства

области от 25.09.2013 № 448

 

 

В целях корректировки программных мероприятий и их финансирования Правительство области

постановляет:

1. Внести в государственную программу "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 (в редакции постановления Правительства области от 07.08.2017 № 379), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, касающихся параметров 2018 года и последующих годов, которые вступают в силу с 01 января 2018 года.

3. Установить, что положения настоящего постановления, касающиеся параметров 2018 года и последующих годов, в текущем году применяются при составлении проекта областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

 

 

Губернатор Амурской области                                                      А.А.Козлов

 

 

 

Приложение

к постановлению

Правительства

Амурской области

от 25.09.2017 № 461

 

Изменения,

вносимые в государственную программу "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы"

 

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

"

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы составит 62826503,9 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:

подпрограмма 1 - 7639106,8 тыс. рублей;

подпрограмма 2 - 50666320,0 тыс. рублей;

подпрограмма 3 - 4188733,8 тыс. рублей;

подпрограмма 4 - 18279,4 тыс. рублей;

подпрограмма 5 - 314063,9 тыс. рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию программы по годам и источникам финансирования:

за счет средств федерального бюджета - 366744,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 232748,7 тыс. рублей;

2015 год - 82147,2 тыс. рублей;

2016 год - 28544,9 тыс. рублей;

2017 год - 23303,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 62312530,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 10746479,1 тыс. рублей;

2015 год - 8385139,6 тыс. рублей;

2016 год - 8339016,2 тыс. рублей;

2017 год - 8211474,5 тыс. рублей;

2018 год - 8199910,8 тыс. рублей;

2019 год - 9041634,9 тыс. рублей;

2020 год - 9388874,9 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 147229,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 39536,4 тыс. рублей;

2015 год - 14831,9 тыс. рублей;

2016 год - 71727,1 тыс. рублей;

2017 год - 8677,9 тыс. рублей;

2018 год - 3984,2 тыс. рублей;

2019 год - 4460,6 тыс. рублей;

2020 год - 4011,5 тыс. рублей

".

2. В разделе II государственной программы:

1) в подпрограмме "Развитие профессионального образования":

а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 7639106,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;

2015 год - 1212696,3 тыс. рублей;

2016 год - 1112722,5 тыс. рублей;

2017 год - 1070818,9 тыс. рублей;

2018 год - 800902,7 тыс. рублей;

2019 год - 1054056,0 тыс. рублей;

2020 год - 951697,0 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 6038,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год - 6038,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 7633068,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1436213,4 тыс. рублей;

2015 год - 1212696,3 тыс. рублей;

2016 год - 1106684,5 тыс. рублей;

2017 год - 1070818,9 тыс. рублей;

2018 год - 800902,7 тыс. рублей;

2019 год - 1054056,0 тыс. рублей;

2020 год - 951697,0 тыс. рублей

";

б) раздел 1.4 подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:

"Мероприятие 1.2.6 "Поощрение лучших учителей образовательных организаций Амурской области в рамках областного конкурса".

Мероприятие направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии в Амурской области, а также решение следующих задач:

обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в образовательных организациях области.

В рамках данного мероприятия будет продолжена работа по организации областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями.

Результаты реализации данного мероприятия: 20 лучших учителей образовательных организаций в рамках областного конкурса будут ежегодно получать денежное поощрение.";

в) раздел 1.5 подпрограммы после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"Запланированный объем финансирования мероприятия 1.2.6 "Поощрение лучших учителей образовательных организаций Амурской области в рамках областного конкурса" складывается из средств областного бюджета, выделяемых на проведение областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций области.";

г) в таблице 2 раздела 1.6 подпрограммы:

подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:


"

1.1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,98637

0,99417

0,99074

0,99861

0,99904

0,99911

0,99920

";

подпункт 1.1.3 изложить в следующей редакции:

"

1.1.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

";

подпункты 1.2.1 - 1.2.3 изложить в следующей редакции:

"

1.2.1.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования

0,00041

0,00019

0,00022

0,00022

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.2.

Обеспечение мер социальной поддержки работников государственных учреждений

0,00057

0,00067

0,00036

0,00020

0,00006

0,00005

0,00005

1.2.3.

Поощрение лучших учителей

0,00081

0,00096

0,00093

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

";

дополнить подпунктом 1.2.6 следующего содержания:

"

1.2.6.

Поощрение лучших учителей образовательных организаций Амурской области в рамках областного конкурса

 

 

 

0,00097

0,0009

0,00084

0,00075

";


 

2) в подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей":

а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 50666320,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7946767,2 тыс. рублей;

2015 год - 6809924,2 тыс. рублей;

2016 год - 6818658,9 тыс. рублей;

2017 год - 6647714,7 тыс. рублей;

2018 год - 6970955,4 тыс. рублей;

2019 год - 7465770,1 тыс. рублей;

2020 год - 8006529,5 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 269227,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 161530,0 тыс. рублей;

2015 год - 75168,4 тыс. рублей;

2016 год - 17056,0 тыс. рублей;

2017 год - 15473,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 50286673,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 7751375,8 тыс. рублей;

2015 год - 6723584,0 тыс. рублей;

2016 год - 6740900,2 тыс. рублей;

2017 год - 6628649,8 тыс. рублей;

2018 год - 6970500,5 тыс. рублей;

2019 год - 7465632,2 тыс. рублей;

2020 год - 8006030,7 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 110419,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 33861,4 тыс. рублей;

2015 год - 11171,8 тыс. рублей;

2016 год - 60702,7 тыс. рублей;

2017 год - 3591,8 тыс. рублей;

2018 год - 454,9 тыс. рублей;

2019 год - 137,9 тыс. рублей;

2020 год - 498,8 тыс. рублей

";

б) в разделе 2.4 подпрограммы:

абзацы первый - третий мероприятия 2.2.4 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" изложить в следующей редакции:

"Мероприятие направлено на создание в муниципальных образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий, соответствующих требованиям ФГОС, санитарным нормам и правилам, а также решение следующей задачи:

создание современной инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

В рамках мероприятия предусматриваются разработка проектно-сметной документации, а также строительство и/или реконструкция объектов муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей, комплексных объектов названных образовательных организаций.";

в) абзац двести двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Мероприятие 2.3.3 "Обновление содержания и технологий дополнительного образования и воспитания детей".";

г) в таблице 3 раздела 2.6 подпрограммы:

подпункты 2.1.2, 2.1.3 изложить в следующей редакции:


"

2.1.2.

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях

0,00293

0,00324

0,00375

0,00553

0,00359

0,00411

0,00311

2.1.3.

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования

0,02051

0,03548

0,03851

0,04205

0,05553

0,05253

0,04913

";

подпункты 2.1.5 - 2.1.9 изложить в следующей редакции:

"

2.1.5.

Финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0,00312

0,00334

0,00341

0,00342

0,00233

0,00267

0,00202

2.1.6.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

0,09571

0,09361

0,08651

0,07483

0,05289

0,06231

0,04993

2.1.7.

Поддержка функционирования негосударственных организаций дополнительного образования

0,00159

0,00147

0,00066

0,00068

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.8.

Модернизация систем дополнительного образования

0,00000

0,00000

0,00340

0,00169

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.9.

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

0,00000

0,00000

0,00000

0,86546

0,88481

0,87797

0,89501

";

подпункты 2.2.1 - 2.2.6 изложить в следующей редакции:

"

2.2.1.

Модернизация региональных систем дошкольного образования

0,03573

0,01652

0,01888

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.2.

Модернизация систем общего образования

0,00097

0,00088

0,00000

0,00212

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.3.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.2.4.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00073

0,00065

0,00018

0,00062

2.2.5.

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

0,00000

0,00125

0,00458

0,00333

0,00020

0,00023

0,00018

2.2.6.

Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях Амурской области

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

";

подпункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:

"

2.3.1.

Предоставление грантов инновационным общеобразовательным организациям

0,00000

0,00000

0,00006

0,00002

0,00000

0,00000

0,00000

";

подпункты 2.4.1, 2.4.2 изложить в следующей редакции:

"

2.4.1.

Выявление и поддержка одаренных детей

0,00098

0,00092

0,00022

0,00014

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.2.

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

";


3) в подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":

а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 4188733,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1575792,9 тыс. рублей;

2015 год - 408115,1 тыс. рублей;

2016 год - 456923,9 тыс. рублей;

2017 год - 470276,0 тыс. рублей;

2018 год - 397755,2 тыс. рублей;

2019 год - 482763,5 тыс. рублей;

2020 год - 397107,2 тыс. рублей;

из них:

за счет средств федерального бюджета - 62894,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 62894,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета - 4089028,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1507223,1 тыс. рублей;

2015 год - 404455,0 тыс. рублей;

2016 год - 445899,5 тыс. рублей;

2017 год - 465189,9 тыс. рублей;

2018 год - 394225,9 тыс. рублей;

2019 год - 478440,8 тыс. рублей;

2020 год - 393594,5 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов - 36810,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 5675,0 тыс. рублей;

2015 год - 3660,1 тыс. рублей;

2016 год - 11024,4 тыс. рублей;

2017 год - 5086,1 тыс. рублей;

2018 год - 3529,3 тыс. рублей;

2019 год - 4322,7 тыс. рублей;

2020 год - 3512,7 тыс. рублей

";

б) в таблице 4 раздела 3.6 подпрограммы:

подпункты 3.1.1 - 3.1.6 изложить в следующей редакции:


"

3.1.1.

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

0,03601

0,11419

0,12108

0,10815

0,08873

0,08954

0,08846

3.1.2.

Организация и проведение областных профильных смен

0,00724

0,02637

0,01138

0,01063

0,00872

0,00880

0,00870

3.1.3.

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

0,06320

0,24454

0,21691

0,24145

0,17885

0,18049

0,17829

3.1.4.

Развитие инфраструктуры отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.5.

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.1.6.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

";

подпункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:

"

3.2.1.

Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,01313

0,05070

0,04529

0,04400

0,05202

0,04286

0,05359

";

подпункт 3.3.1 изложить в следующей редакции:

"

3.3.1.

Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных организациях профессионального образования

0,14919

0,56420

0,60534

0,56811

0,64724

0,65315

0,64523

";

подпункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:

"

3.5.1.

Обеспечение деятельности учреждений для отдыха детей

-

-

-

0,02766

0,02444

0,02516

0,02573

";


 

4) в подпрограмме "Вовлечение молодежи в социальную практику":

а) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

7.

Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 18279,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 1512,0 тыс. рублей;

2016 год - 3305,6 тыс. рублей;

2017 год - 4068,1 тыс. рублей;

2018 год - 2296,1 тыс. рублей;

2019 год - 2812,3 тыс. рублей;

2020 год - 2285,3 тыс. рублей;

из них:

за счет средств областного бюджета - 18279,4 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2000,0 тыс. рублей;

2015 год - 1512,0 тыс. рублей;

2016 год - 3305,6 тыс. рублей;

2017 год - 4068,1 тыс. рублей;

2018 год - 2296,1 тыс. рублей;

2019 год - 2812,3 тыс. рублей;

2020 год - 2285,3 тыс. рублей.

Планируется привлечение средств федерального бюджета

";

б) в таблице 5 раздела 4.6 подпрограммы:

подпункты 4.1.1 - 4.1.3 изложить в следующей редакции:


"

4.1.1.

Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы

0,65000

0,55000

0,39497

0,55763

0,45612

0,45614

0,45613

4.1.2.

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций

0,35000

0,45000

0,60503

0,44237

0,54388

0,54386

0,54387

4.1.3.

Популяризация научной деятельности в молодежной среде

0,00000

0,00000

0,00000

-

-

-

0,00000

";


Информация по документу
Читайте также