Расширенный поиск

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 11.09.2017 № 2096


 

 

 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Указу Главы Республики Саха (Якутия) от 11 сентября 2017 г. № 2096"

 

 

Система программных мероприятий государственной программы Республики Саха (Якутия) "Управление государственными финансами и государственным долгом"

 

 

(тыс.руб.)


 

Наименование подпрограммы/задачи/мероприятия

ВСЕГО:

Федеральный бюджет

Государственный бюджет РС(Я), в том числе:

Местные бюджеты

Внебюджетные
средства

Инвестиционная надбавка

Всего

Бюджетные ассигнования

Бюджетные кредиты

Всего

в том числе государственные гарантии

 

ВСЕГО:

213 092 069

456 574

212 635 495

212 635 494

0

0

0

0

0

 

2012 год

18 484 865

46 421

18 438 444

18 438 444

0

0

0

0

0

 

2013 год

23 089 636

46 666

23 042 971

23 042 971

0

0

0

0

0

 

2014 год

24 025 910

52 794

23 973 115

23 973 115

0

0

0

0

0

 

2015 год

25 475 156

53 581

25 421 575

25 421 575

0

0

0

0

0

 

2016 год

30 501 135

62 133

30 439 002

30 439 002

0

0

0

0

0

 

2017 год

29 572 210

64 993

29 507 218

29 507 217

0

0

0

0

0

 

2018 год

30 719 719

64 993

30 654 726

30 654 726

0

0

0

0

0

 

2019 год

31 223 437

64 993

31 158 444

31 158 444

0

0

0

0

0

-

Управление Программой

3 855 931

0

3 855 931

3 855 931

0

0

0

0

0

 

2012 год

748 788

0

748 788

748 788

0

0

0

0

0

 

2013 год

1 038 746

0

1 038 746

1 038 746

0

0

0

0

0

 

2014 год

312 117

0

312 117

312 117

0

0

0

0

0

 

2015 год

339 002

0

339 002

339 002

0

0

0

0

0

 

2016 год

373 241

0

373 241

373 241

0

0

0

0

0

 

2017 год

349 709

0

349 709

349 709

0

0

0

0

0

 

2018 год

347 164

0

347 164

347 164

0

0

0

0

0

 

2019 год

347 164

0

347 164

347 164

0

0

0

0

0

1

Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организации бюджетного процесса"

10 129 453

0

10 129 453

10 129 453

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 835 983

0

1 835 983

1 835 983

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 931 768

 

2 931 768

2 931 768

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 325 381

 

2 325 381

2 325 381

0

0

0

0

0

 

2015 год

712 318

 

712 318

712 318

0

0

0

0

0

 

2016 год

590 003

 

590 003

590 003

0

0

0

0

0

 

2017 год

594 000

 

594 000

594 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

570 000

 

570 000

570 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

570 000

 

570 000

570 000

0

0

0

0

0

1.1.

Задача "Своевременная и качественная подготовка проекта государственного бюджета"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Задача "Обеспечение исполнения государственного бюджета и формирование бюджетной отчетности"

8 937 552

0

8 937 552

8 937 552

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 518 630

0

1 518 630

1 518 630

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 767 348

0

2 767 348

2 767 348

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 195 259

0

2 195 259

2 195 259

0

0

0

0

0

 

2015 год

593 960

0

593 960

593 960

0

0

0

0

0

 

2016 год

512 355

0

512 355

512 355

0

0

0

0

0

 

2017 год

450 000

0

450 000

450 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

450 000

0

450 000

450 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

450 000

0

450 000

450 000

0

0

0

0

0

1.2.1.

Резервный фонд Правительства РС (Я)

1 611 146

0

1 611 146

1 611 146

0

0

0

0

0

 

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

360 000

0

360 000

360 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

290 000

0

290 000

290 000

0

0

0

0

0

 

2015 год

171 146

0

171 146

171 146

0

0

0

0

0

 

2016 год

140 000

0

140 000

140 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

150 000

0

150 000

150 000

0

0

0

0

0

1.2.2.

Резервный фонд Правительства РС(Я) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий

5 945 630

0

5 945 630

5 945 630

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 113 030

0

1 113 030

1 113 030

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 205 191

0

2 205 191

2 205 191

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 710 150

0

1 710 150

1 710 150

0

0

0

0

0

 

2015 год

214 904

0

214 904

214 904

0

0

0

0

0

 

2016 год

192 355

0

192 355

192 355

0

0

0

0

0

 

2017 год

170 000

0

170 000

170 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

170 000

0

170 000

170 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

170 000

0

170 000

170 000

0

0

0

0

0

1.2.3.

Выезд за пределы РС (Я)

12 811

0

12 811

12 811

0

0

0

0

0

 

2012 год

5 600

0

5 600

5 600

0

0

0

0

0

 

2013 год

2 157

0

2 157

2 157

0

0

0

0

0

 

2014 год

54

0

54

54

0

0

0

0

0

 

2015 год

5 000

0

5 000

5 000

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4.

Исполнение судебных решений по исковым заявлениям

1 372 572

0

1 372 572

1 372 572

0

0

0

0

0

 

2012 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

200 000

0

200 000

200 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

195 000

0

195 000

195 000

0

0

0

0

0

 

2015 год

207 572

0

207 572

207 572

0

0

0

0

0

 

2016 год

180 000

0

180 000

180 000

0

0

0

0

0

 

2017 год

130 000

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

130 000

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

130 000

0

130 000

130 000

0

0

0

0

0

1.2.5.

Возмещение расходов на оплату проезда и провоза багажа гражданам, выезжающим за пределы РС (Я) в связи с закрытием населенных пунктов

93

0

93

93

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

55

0

55

55

0

0

0

0

0

 

2015 год

38

0

38

38

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Задача "Создание условия для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей средств государственного бюджета"

120 000

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

 

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

1.3.1.

Мероприятия по повышению качества управления финансами

120 000

0

120 000

120 000

0

0

0

0

0

 

2012 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2013 год

40 000

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

20 000

0

20 000

20 000

0

0

0

0

0

1.4.

Задача "Создание условия для повышения эффективности бюджетных расходов"

947 836

0

947 836

947 836

0

0

0

0

0

 

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

 

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

 

2014 год

130 122

0

130 122

130 122

0

0

0

0

0

 

2015 год

118 358

0

118 358

118 358

0

0

0

0

0

 

2016 год

77 647

0

77 647

77 647

0

0

0

0

0

 

2017 год

144 000

0

144 000

144 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.4.1.

Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности бюджетных расходов на 2014-2016 годы,
Программа Правительства РС(Я) по повышению эффективности управления региональными финансами на 2017-2019 годы

897 843

0

897 843

897 843

0

0

0

0

0

 

2012 год

153 289

0

153 289

153 289

0

0

0

0

0

 

2013 год

124 420

0

124 420

124 420

0

0

0

0

0

 

2014 год

119 526

0

119 526

119 526

0

0

0

0

0

 

2015 год

110 196

0

110 196

110 196

0

0

0

0

0

 

2016 год

73 747

0

73 747

73 747

0

0

0

0

0

 

2017 год

116 665

0

116 665

116 665

0

0

0

0

0

 

2018 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

100 000

0

100 000

100 000

0

0

0

0

0

1.4.2.

Разработка и реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.3.

Мероприятия  за счет Программы по повышению эффективности бюджетных расходов

49 993

0

49 993

49 993

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 596

0

10 596

10 596

0

0

0

0

0

 

2015 год

8 162

0

8 162

8 162

0

0

0

0

0

 

2016 год

3 900

0

3 900

3 900

0

0

0

0

0

 

2017 год

27 335

0

27 335

27 335

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Задача "Обеспечение прозрачности бюджетного процесса":

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

 

2012 год

124 064

0

124 064

124 064

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.1.

            Оказание услуг (выполнение работ) Центром информатизации бюджетного процесса при Министерстве финансов Республики Саха (Якутия)

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

 

2012 год

118 641

0

118 641

118 641

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.2.

            Мероприятия об аренде спутникового сегмента для обеспечения функционирования выделенной сети связи органов исполнительной власти

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

 

2012 год

5 423

0

5 423

5 423

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления"

182 166 188

456 574

181 709 613

181 709 613

0

0

0

0

0

 

2012 год

15 095 878

46 421

15 049 456

15 049 456

0

0

0

0

0

 

2013 год

18 231 589

46 666

18 184 923

18 184 923

0

0

0

0

0

 

2014 год

19 968 331

52 794

19 915 537

19 915 537

0

0

0

0

0

 

2015 год

22 449 275

53 581

22 395 694

22 395 694

0

0

0

0

0

 

2016 год

27 541 036

62 133

27 478 903

27 478 903

0

0

0

0

0

 

2017 год

26 311 027

64 993

26 246 034

26 246 034

0

0

0

0

0

 

2018 год

26 587 093

64 993

26 522 100

26 522 100

0

0

0

0

0

 

2019 год

25 981 959

64 993

25 916 966

25 916 966

0

0

0

0

0

2.1.

Задача "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"

112 148 666

0

112 148 666

112 148 666

0

0

0

0

0

 

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

 

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

 

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

 

2016 год

17 698 409

0

17 698 409

17 698 409

0

0

0

0

0

 

2017 год

17 133 828

0

17 133 828

17 133 828

0

0

0

0

0

 

2018 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

 

2019 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

2.1.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

112 148 666

0

112 148 666

112 148 666

0

0

0

0

0

 

2012 год

8 598 655

0

8 598 655

8 598 655

0

0

0

0

0

 

2013 год

10 654 158

0

10 654 158

10 654 158

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 213 193

0

10 213 193

10 213 193

0

0

0

0

0

 

2015 год

13 577 991

0

13 577 991

13 577 991

0

0

0

0

0

 

2016 год

17 698 409

0

17 698 409

17 698 409

0

0

0

0

0

 

2017 год

17 133 828

0

17 133 828

17 133 828

0

0

0

0

0

 

2018 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

 

2019 год

17 136 216

0

17 136 216

17 136 216

0

0

0

0

0

2.2.

Задача "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Республики Саха (Якутия)"

8 434 670

0

8 434 670

8 434 670

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

 

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

 

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 261 415

0

1 261 415

1 261 415

0

0

0

0

0

 

2017 год

685 895

0

685 895

685 895

0

0

0

0

0

 

2018 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

 

2019 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2.2.1.

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

8 434 670

0

8 434 670

8 434 670

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 165 786

0

1 165 786

1 165 786

0

0

0

0

0

 

2013 год

800 607

0

800 607

800 607

0

0

0

0

0

 

2014 год

2 039 088

0

2 039 088

2 039 088

0

0

0

0

0

 

2015 год

719 787

0

719 787

719 787

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 261 415

0

1 261 415

1 261 415

0

0

0

0

0

 

2017 год

685 895

0

685 895

685 895

0

0

0

0

0

 

2018 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

 

2019 год

881 046

0

881 046

881 046

0

0

0

0

0

2.3.

Задача "Софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований РС(Я)"

7 398 133

0

7 398 133

7 398 133

0

0

0

0

0

 

2012 год

537 742

0

537 742

537 742

0

0

0

0

0

 

2013 год

1 330 407

0

1 330 407

1 330 407

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 005 171

0

1 005 171

1 005 171

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 076 275

0

1 076 275

1 076 275

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 065 641

0

1 065 641

1 065 641

0

0

0

0

0

 

2017 год

950 477

0

950 477

950 477

0

0

0

0

0

 

2018 год

1 018 777

0

1 018 777

1 018 777

0

0

0

0

0

 

2019 год

413 643

0

413 643

413 643

0

0

0

0

0

2.3.1.

Софинансирование расходных обязательств по оплате стоимости проезда в отпуск работников муниципальных учреждений образования и культуры, проживающих в арктической (северной) зоне

767 525

0

767 525

767 525

0

0

0

0

0

 

2012 год

140 715

0

140 715

140 715

0

0

0

0

0

 

2013 год

115 035

0

115 035

115 035

0

0

0

0

0

 

2014 год

172 012

0

172 012

172 012

0

0

0

0

0

 

2015 год

168 549

0

168 549

168 549

0

0

0

0

0

 

2016 год

171 214

0

171 214

171 214

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.2.

Софинансирование расходных обязательств городского округа «Город Якутск», возникающих в связи с осуществлением городом Якутском функций столицы

2 022 627

0

2 022 627

2 022 627

0

0

0

0

0

 

2012 год

184 610

0

184 610

184 610

0

0

0

0

0

 

2013 год

199 065

0

199 065

199 065

0

0

0

0

0

 

2014 год

218 252

0

218 252

218 252

0

0

0

0

0

 

2015 год

285 976

0

285 976

285 976

0

0

0

0

0

 

2016 год

271 027

0

271 027

271 027

0

0

0

0

0

 

2017 год

294 777

0

294 777

294 777

0

0

0

0

0

 

2018 год

294 777

0

294 777

294 777

0

0

0

0

0

 

2019 год

274 143

0

274 143

274 143

0

0

0

0

0

2.3.3.

Софинансирование расходных обязательств по реализации плана мероприятий комплексного развития муниципального образования на 2013-2017 годы

3 663 950

0

3 663 950

3 663 950

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

555 000

0

555 000

555 000

0

0

0

0

0

 

2014 год

609 100

0

609 100

609 100

0

0

0

0

0

 

2015 год

621 750

0

621 750

621 750

0

0

0

0

0

 

2016 год

623 400

0

623 400

623 400

0

0

0

0

0

 

2017 год

623 700

0

623 700

623 700

0

0

0

0

0

 

2018 год

631 000

0

631 000

631 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Саха (Якутия) на софинансирование расходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению муниципальных функций) в связи с повышением оплаты труда работников учреждений бюджетного сектора экономики

467 114

0

467 114

467 114

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

 

0

0

0

0

0

 

2013 год

461 307

0

461 307

461 307

0

0

0

0

0

 

2014 год

5 807

0

5 807

5 807

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

 

0

0

0

0

0

0

0

2.3.5.

Реализация программ поддержки местных инициатив

264 500

0

264 500

264 500

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

32 000

0

32 000

32 000

0

0

0

0

0

 

2018 год

93 000

0

93 000

93 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

139 500

 

139 500

139 500

0

0

0

0

0

2.4.

Задача "Финансовое обеспечение полномочий РС(Я), переданных муниципальным образованиям"

54 124 720

456 574

53 668 146

53 668 146

0

0

0

0

0

 

2012 год

4 793 695

46 421

4 747 274

4 747 274

0

0

0

0

0

 

2013 год

5 446 418

46 666

5 399 752

5 399 752

0

0

0

0

0

 

2014 год

6 710 878

52 794

6 658 084

6 658 084

0

0

0

0

0

 

2015 год

7 075 222

53 581

7 021 641

7 021 641

0

0

0

0

0

 

2016 год

7 515 571

62 133

7 453 438

7 453 438

0

0

0

0

0

 

2017 год

7 540 828

64 993

7 475 835

7 475 835

0

0

0

0

0

 

2018 год

7 521 054

64 993

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

 

2019 год

7 521 054

64 993

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2.4.1.

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

456 574

456 574

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

46 421

46 421

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

46 666

46 666

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

52 794

52 794

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

53 581

53 581

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

62 133

62 133

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

64 993

64 993

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

64 993

64 993

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

64 993

64 993

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного самоуправления муниципальных районов переданных государственных полномочий по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений

53 664 761

0

53 664 761

53 664 761

0

0

0

0

0

 

2012 год

4 746 597

0

4 746 597

4 746 597

0

0

0

0

0

 

2013 год

5 399 075

0

5 399 075

5 399 075

0

0

0

0

0

 

2014 год

6 657 407

0

6 657 407

6 657 407

0

0

0

0

0

 

2015 год

7 020 964

0

7 020 964

7 020 964

0

0

0

0

0

 

2016 год

7 452 761

0

7 452 761

7 452 761

0

0

0

0

0

 

2017 год

7 475 835

0

7 475 835

7 475 835

0

0

0

0

0

 

2018 год

7 456 061

0

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

 

2019 год

7 456 061

0

7 456 061

7 456 061

0

0

0

0

0

2.4.3.

Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации Федеральных законов "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" и "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

3 385

0

3 385

3 385

0

0

0

0

0

 

2012 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2013 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2014 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2015 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2016 год

677

0

677

677

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.5.

Задача "Создание условий для оптимизации бюджетных расходов и эффективного управления муниципальными финансами"

60 000

0

60 000

60 000

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

2.5.1.

Гранты на стимулирование органов местного самоуправления по увеличению доходов местных бюджетов

60 000

0

60 000

60 000

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

 

2019 год

30 000

0

30 000

30 000

0

0

0

0

0

3

Подпрограмма "Оптимизация управления государственным долгом"

16 940 498

0

16 940 498

16 940 498

0

0

0

0

0

 

2012 год

804 217

0

804 217

804 217

0

0

0

0

0

 

2013 год

887 534

0

887 534

887 534

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 420 080

0

1 420 080

1 420 080

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 974 561

0

1 974 561

1 974 561

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 996 855

0

1 996 855

1 996 855

0

0

0

0

0

 

2017 год

2 317 475

0

2 317 475

2 317 475

0

0

0

0

0

 

2018 год

3 215 462

0

3 215 462

3 215 462

0

0

0

0

0

 

2019 год

4 324 314

0

4 324 314

4 324 314

0

0

0

0

0

3.1.

Задача "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры государственного долга"

110 422

0

110 422

110 422

0

0

0

0

0

 

2012 год

5 029

0

5 029

5 029

0

0

0

0

0

 

2013 год

6 027

0

6 027

6 027

0

0

0

0

0

 

2014 год

10 611

0

10 611

10 611

0

0

0

0

0

 

2015 год

14 083

0

14 083

14 083

0

0

0

0

0

 

2016 год

15 965

0

15 965

15 965

0

0

0

0

0

 

2017 год

13 720

0

13 720

13 720

0

0

0

0

0

 

2018 год

23 017

0

23 017

23 017

0

0

0

0

0

 

2019 год

21 970

0

21 970

21 970

0

0

0

0

0

3.1.1.

Оплата услуг рейтинговых агентств

58 877

0

58 877

58 877

0

0

0

0

0

 

2012 год

3 889

0

3 889

3 889

0

0

0

0

0

 

2013 год

4 967

0

4 967

4 967

0

0

0

0

0

 

2014 год

4 230

0

4 230

4 230

0

0

0

0

0

 

2015 год

7 593

0

7 593

7 593

0

0

0

0

0

 

2016 год

9 490

0

9 490

9 490

0

0

0

0

0

 

2017 год

7 804

0

7 804

7 804

0

0

0

0

0

 

2018 год

10 572

0

10 572

10 572

0

0

0

0

0

 

2019 год

10 332

0

10 332

10 332

0

0

0

0

0

3.1.2.

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения (комиссии) агентам за оказание агентских услуг в сфере обслуживания, размещения, выкупа, обмена и погашения государственных долговых обязательств

51 545

0

51 545

51 545

0

0

0

0

0

 

2012 год

1 140

0

1 140

1 140

0

0

0

0

0

 

2013 год

1 060

0

1 060

1 060

0

0

0

0

0

 

2014 год

6 381

0

6 381

6 381

0

0

0

0

0

 

2015 год

6 490

0

6 490

6 490

0

0

0

0

0

 

2016 год

6 475

0

6 475

6 475

0

0

0

0

0

 

2017 год

5 916

0

5 916

5 916

0

0

0

0

0

 

2018 год

12 445

0

12 445

12 445

0

0

0

0

0

 

2019 год

11 638

0

11 638

11 638

0

0

0

0

0

3.2.

Задача "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления государственным долгом"

16 830 076

0

16 830 076

16 830 076

0

0

0

0

0

 

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

 

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 980 890

0

1 980 890

1 980 890

0

0

0

0

0

 

2017 год

2 303 755

0

2 303 755

2 303 755

0

0

0

0

0

 

2018 год

3 192 445

0

3 192 445

3 192 445

0

0

0

0

0

 

2019 год

4 302 344

0

4 302 344

4 302 344

0

0

0

0

0

3.2.1.

Обслуживание государственного долга

16 830 076

0

16 830 076

16 830 076

0

0

0

0

0

 

2012 год

799 188

0

799 188

799 188

0

0

0

0

0

 

2013 год

881 507

0

881 507

881 507

0

0

0

0

0

 

2014 год

1 409 469

0

1 409 469

1 409 469

0

0

0

0

0

 

2015 год

1 960 478

0

1 960 478

1 960 478

0

0

0

0

0

 

2016 год

1 980 890

0

1 980 890

1 980 890

0

0

0

0

0

 

2017 год

2 303 755

0

2 303 755

2 303 755

0

0

0

0

0

 

2018 год

3 192 445

0

3 192 445

3 192 445

0

0

0

0

0

 

2019 год

4 302 344

0

4 302 344

4 302 344

0

0

0

0

0

4

Подпрограмма "Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2012 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2013 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2014 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2015 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2016 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2017 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019 год

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Информация по документу
Читайте также