Расширенный поиск

Постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.08.2017 № 118-п

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности сферы культуры Республики Хакасия», утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 13.05.2014 № 39-п

 

 

от 15.08.2017 № 118-п

 

Президиум Правительства Республики Хакасия

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

 

Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Повышение эффективности сферы культуры Республики Хакасия», утвержденный постановлением Президиума Правительства Республики Хакасия от 13.05.2014 № 39-п (с последующими изменениями), следующие изменения:

1)  пункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Повышение эффективности и качества оказываемых в сфере культуры услуг позволит достигнуть значений целевых показателей (индикаторов) развития указанной сферы, представленных в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Наименование показателя

(индикатора)

Год

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, (по отношению к 2012 году), процентов

3,0

3,3

4,2

5,1

6,1

7,2

8,4

 

2. Увеличение количества библиогра-фических записей в сводном электронном каталоге библиотек России
(по сравнению с предыдущим годом), процентов

10

10,9

11,8

12,9

13,8

 

3. Увеличение количества библиогра-фических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии (по сравнению с предыдущим годом), процентов

5,0

9,9

15,1

15,2

15,5

15,7

17,0

 

4. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Республики Хакасия, процентов

45,4

54,2

60,6

70,0

75,5

83,8

86,6

 

5. Увеличение количества посещений библиотек Республики Хакасия
(по сравнению с предыдущим годом), процентов

0,1

0,3

0,5

 

6. Увеличение количества посещений и обращений в библиотеки Республики Хакасия (по сравнению с предыдущим годом), процентов

0,1

0,2

0,3

 

7. Увеличение доли представленных (во всех форматах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, процентов

13,1

24,3

27,2

30,0

31,0

31,8

32,5

 

8. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

0,63

0,65

0,68

0,69

0,66

0,65

0,81

 

9. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Республики Хакасия, процентов

20,8

33,3

45,8

54,2

62,5

66,7

70,8

 

10. Увеличение объема передвижного фонда музеев Республики Хакасия для экспонирования произведений искусства в музеях и галереях малых и средних городах России, единиц

20

100

150

155

160

250

250

 

11. Увеличение количества виртуальных музеев в Республике Хакасия, единиц

1

2

3

4

5

6

 

12. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, процентов по отношению к 2012 году

300

400

500

600

600

600

 

13. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), процентов

0,7

2

3

1

1,1

1,2

1,3

 

14. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, процентов

0,9

1,6

2,6

2,6

8,6

8,6

 

15. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся

в удовлетворительном состоянии,

в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения, процентов

83,4

83,5

83,7

83,7

83,7

83,7

 

16. Увеличение количества информационных мероприятий, проведенных по архивным документам (по сравнению с прошлым годом), процентов

4,0

4,8

5,5

6,0

6,1

0,1

0,2

 

17. Увеличение количества пользователей архивной информацией (по сравнению с прошлым годом), процентов

2,2

2,3

2,4

2,5

2,51

0,1

0,2

 

18. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов

4,0

4,9

6,1

6,9

7,3

7,6

8,0

 

19. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, процентов

62,9

64,0

65,5

66,0

67,0

68,0

70,0

 

20. Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве театров Республики Хакасия, процентов

100

100

100

100

100

 

21. Увеличение количества стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов, человек

4

4

4

4

4

 

22. Увеличение посещаемости учреждений культуры, процентов по отношению к 2012 году

1,4

2,0

2,1

2,1

2,2

2,3

 

23. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры, процентов по отношению к 2012 году

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

 

 

 

»;

 

2)  пункт 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.2. Показатели (индикаторы), характеризующие эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, представлены в таблице 2.

 

Таблица 2

 

Наименование показателя

(индикатора)

Год

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

 

1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597,

и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Республике Хакасия, процентов

57,8

69,8

77,5

73,7

90,0

100,0

 

2. Численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры Республики Хакасия, человек

3558

3173

2854

2674

2630,9

2630,9

2630,9

 

 

 

»;

 

3)  приложение изложить в следующей редакции:

 

 

 

«Приложение

к Плану мероприятий («дорожной карте»)

«Повышение эффективности деятельности

сферы культуры Республики Хакасия»

 

Объемы финансирования мероприятий по повышению оплаты

труда работников учреждений культуры Республики Хакасия

 

 № п/п

Наименова-ние показателя

Год

 

2012, факт

2013, факт

2014, факт

2015, факт

2016

план

2017

план

2018

план

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности

 работников), человек

155

168

182

191

201

201

201

 

2

Число получателей услуг, человек

532580

533552

534938

536289

537200

538575

538578

 

3

Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек*

3438

3173

2946

2809

2674,9

2674,9

2674,9

 

4

Численность населения субъекта Российской Федерации, человек

532580

533552

534938

536289

537200

538575

538578

 

5

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средне-месячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-ческих лиц в субъекте Российской Федерации

 

 

5.1

по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процентов

Х

70,3

70,3

70,3

82,4

100

100

 

5.2

по Республике Хакасия, процентов

Х

57,8

69,8

77,5

73,7

90

100

 

6

Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей**

23467

26968,5

28893,5

26349,2

27813,9

27802,0

28441,0

 

7

Темп роста к предыдущему году, процентов

Х

115

107

91

106

100

102

 

8

Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей***

9522

15599

20173

20424,3

20489,4

25021,8

28441,0

 

9

Темп роста к предыдущему году, процентов

Х

163,8

129

101

100

122

114

 

10

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процентов

Х

3,3

3,0

2,8

3,0

2,6

2,3

 

11

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

 

12

Фонд оплаты труда с начислениями,

млн рублей

511,5

773,3

897,4

896,4

856,3

1045,7

1188,6

 

13

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн рублей

Х

261,8

124,1

123,1

83,0

272,4

415,3

 

 

В том числе

Х

 

 

 

 

 

 

 

14

За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

Х

234,5

120,4

124,9

84,4

272,7

414,7

 

15

В том числе средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации,
млн рублей

Х

0

34,9

36,9

39,9

53,6

53,6

 

15.1

от реструктуризации сети, млн рублей

Х

0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

15.2

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн рублей

Х

0

32,3

34,3

37,3

51,0

51,0

 

15.3

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

Х

0

2

2

2

2

2

 

16

Средства, полученные за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

Х

27,3

3,7

-1,8

 

-1,4

-0,3

0,6

 

17

Средства, полученные за счет иных источников (решений), включая корректиров-ку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

Х

0

0

0

0

0

0

 

18

Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей

(стр. 14 + стр. 16 + стр. 17)

Х

261,8

124,1

123,1

83,0

272,4

415,3

 

19

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процентов
(стр. 15/стр. 18 х 100%)

Х

Х

28,1

30,0

 

 

48,1

19,7

12,9

 


Информация по документу
Читайте также