Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 06.10.2017 № 721

 

 

Таблица 10. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1

"Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан"

за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан

Всего, в т.ч.

546 881,0

513 110,3

514 873,2

516 415,6

518 016,2

538 736,9

 

расходы областного бюджета

43 865,5

34 057,2

34 057,2

34 057,2

34 057,2

35 419,6

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

503 015,5

479 053,1

480 816,0

482 358,4

483 959,0

503 317,3

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой в соответствии с потребностями экономики

Всего, в т.ч.

18 878,3

13 545,7

13 545,7

13 182,1

13 177,9

13 719,8

 

расходы областного бюджета

18 878,3

13 545,7

13 545,7

13 182,1

13 177,9

13 719,8

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

Содействие развитию кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан

Всего, в т.ч.

23 807,5

20 511,5

20 511,5

20 511,5

20 511,5

21 332,0

 

расходы областного бюджета

23 807,5

20 511,5

20 511,5

20 511,5

20 511,5

21 332,0

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

Обеспечение дополнительных гарантий гражданам, испытывающим трудности в поиске работы

Всего, в т.ч.

23 484,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

1 179,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

22 304,9

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4

Социальная поддержка безработных граждан

Всего, в т.ч.

480 710,6

479 053,1

480 816,0

482 358,4

483 959,0

503 317,3

 

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

480 710,6

479 053,1

480 816,0

482 358,4

483 959,0

503 317,3

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

Сопровождение безработных инвалидов (включая инвалидов молодого возраста) при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве

Всего, в т.ч.

-

-

-

363,6

367,8

367,8

 

расходы областного бюджета

-

-

-

363,6

367,8

367,8

 

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

 

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

 

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

 

3.1.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы

Основными рисками реализации подпрограммы являются финансовые риски, вызванные недостаточностью объемов финансирования из областного бюджета в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на рынке труда. Преодоление рисков возможно путем перераспределения финансовых ресурсов, имеющихся в областном бюджете.

В случае недостаточного финансирования из федерального бюджета осуществления социальных выплат безработным гражданам существуют риски при осуществлении социальных выплат безработным гражданам. Преодоление этих рисков возможно путем обоснованного инициирования перераспределения средств федерального бюджета из формируемых на федеральном уровне резервов.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации государственной программы (приведены в подразделе 2.10).".

3.2. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":

3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:    

 

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 1796613,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год - 285942,5 тыс. рублей;

2016 год - 289111,0 тыс. рублей;

2017 год - 300627,8 тыс. рублей;

2018 год - 289508,9 тыс. рублей;

2019 год - 309521,1 тыс. рублей;

2020 год - 321902,0 тыс. рублей

".

3.2.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений":

3.2.2.1. Таблицу 16 "Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" подпункта 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Таблица 16. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего

Цель подпрограммы

Рациональное распределение и использование финансовых ресурсов ГКУ ЦЗН при реализации государственной политики содействия занятости

 

Подпрограмма 3 государственной программы

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

1 796 613,3

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

Прочие расходы

2015 - 2020

УГСЗН НО

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

Прочие расходы

2015 - 2020

УГСЗН НО

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

1 796 613,3

".

3.2.2.2. Таблицу 19 "Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет средств областного бюджета" и таблицу 20 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 "Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" за счет всех источников" подпункта 3.3.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"Таблица 19. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3

"Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

всего

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

 

 

государственный заказчик- координатор - УГСЗН НО

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0

Основное мероприятие 3.1

Методическое обеспечение деятельности ГКУ ЦЗН

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

285 942,5

289 111,0

300 627,8

289 508,9

309 521,1

321 902,0


Информация по документу
Читайте также