Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 18.08.2017 № 470

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18.08.2017

№ 470

геркесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы

 

Учитывая необходимость внесения изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016408, от 12.08.2016501, от 06.12.2016749, 11.04.2017187, от 20.07.2017419) следующие изменения:

1) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы изложить в следующей  редакции:

   

«Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2019 годы составляет 458 733,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 81 359,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 57 316,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 121 122,1 тыс. рублей;

 в 2018 году – 99 408,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 99 527,5 тыс. рублей.

 

 в том числе за счет средств:

 

 местного бюджета – 439 771,8 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 81 320,7 тыс. рублей;

 в 2016 году – 57 279,6 тыс. рублей;

 в 2017 году 102 235,9 тыс. рублей;

 в 2018 году 99 408,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 99 527,5 тыс. рублей.

 

 республиканского бюджета – 17 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 17 700,0 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

 

 федерального бюджета – 110,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

 в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 35,0 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

 

 внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 1 151,2 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

 

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет

 

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске» – 224 226,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году – 50 259,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей.

 

 в том числе за счет средств:

 

  местного бюджета – 206 487,8 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году 69 319,1 тыс. рублей;

 в 2016 году 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году 32 559,2 тыс. рублей;

 в 2018 году 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году 29 710,5 тыс. рублей.

 

республиканского бюджета 17 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 17 700,0 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

 

 федерального бюджета 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

 в 2016 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году    0,0 тыс. рублей.

 

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 40 516,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 8 281,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

  

 в том числе за счет средств:

 

  местного бюджета – 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 7 907,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

федерального бюджета 72,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году      0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году    37,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    35,0 тыс. рублей;

 в 2018 году      0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году      0,0 тыс. рублей.

 

  Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска»

172 207,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 58 122,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

 

 в том числе за счет средств:

 

  местного бюджета – 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

 

 внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 1 151,2 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 458,9 тыс. рублей.   »;

          

2) в разделе «IX. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Организация культурно-досуговой  деятельности в городе Черкесске»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет 224 226,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году – 50 259,2 тыс. рублей;

 в 2018 году – 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей.

 

 в том числе за счет средств:

 

  местного бюджета 206 487,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 69 319,1 тыс. рублей;

 в 2016 году 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году 32 559,2 тыс. рублей;

 в 2018 году 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году 29 710,5 тыс. рублей.

 

республиканского бюджета 17 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 17 700,0 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.

 

 федерального бюджета 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.       »; 

 

б) подпункт «ж) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 224 226,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 50 259,2 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 662,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 206 487,8 тыс. рублей, из них по годам:

    

в 2015 году 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году 32 559,2 тыс. рублей;

в 2018 году 29 662,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей

 

республиканского бюджета 17 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году     0,0 тыс. рублей;

в 2016 году      0,0 тыс. рублей;

в 2017 году 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году      0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей

 

федерального бюджета 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году   0,0 тыс. рублей;

в 2017 году   0,0 тыс. рублей;

в 2018 году   0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0,0 тыс. рублей.

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям № 3,4 и 5 к настоящей Программе.»;

в) в подпрограмме 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

    

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет  40 516,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 8 281,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

 в том числе за счет средств:

 

  местного бюджета 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году 7 907,6 тыс. рублей;

 в 2017 году 8 246,4 тыс. рублей;

 в 2018 году 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году 8 291,6 тыс. рублей.

 

 федерального бюджета 72,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 35,0 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.           »;

 

г) подпункт «ж) подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2019 годы составляет 40 516,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 281,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

    

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

федерального бюджета 72,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,0 тыс. рублей.»;

д) в подпрограмме 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования  детей города Черкесска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

  

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2017-2019 годы составляет 172 207,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 58 122,6 тыс. рублей;

 в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

 

 в том числе за счет средств:

 

  местного бюджета – 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

 

 внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 1 151,2 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.       »;

 

е) подпункт «з) подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«з) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 172 207,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 58 122,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

     

в 2015 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

 

внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:

    

 в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 1 151,2 тыс. рублей;

 в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году 0,0 тыс. рублей.»;

ж) в подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

  

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств местного бюджета составляет  21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 458,9 тыс. рублей.       »;

 

з) подпункт «ж) подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2019 годы составляет всего 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 458,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

3) абзац третий раздела Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 458 733,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 57 316,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 121 122,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 99 408,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 99 527,5 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 439 771,8 тыс. рублей, из них по годам:

  

в 2015 году  81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году  57 279,6 тыс. рублей;

в 2017 году 102 235,9 тыс. рублей;

в 2018 году  99 408,1 тыс. рублей;

в 2019 году –  99 527,5 тыс. рублей;

 

республиканского бюджета 17 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году 0,0 тыс. рублей;

в 2016 году 0,0 тыс. рублей;

в 2017 году 17 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году 0,0 тыс. рублей;

в 2019 году 0,0 тыс. рублей;

 

федерального бюджета 110,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году 35,0 тыс. рублей;

в 2018 году   0,0 тыс. рублей;

в 2019 году    0,0 тыс. рублей.

 

внебюджетных средств – 1 151,2 тыс. рублей, из них по годам:

    

 в 2015 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году 1 151,2 тыс. рублей;

 в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году    0,0 тыс. рублей.»;

 

4) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015-2019 годы

 


Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по  муниципальной программе «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы

 

 

 

 

 

Наименование услуги,

показателя объема услуги, подпрограммы / ВЦП

Значение показателя объема услуги

(человек)

Расходы местного бюджета на оказание

муниципальной услуги,  тыс. руб.

2017

2018

2019

2017

2018

2019

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый

вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый

вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование

услуги и ее содержание:

Организация деятельности клубных формирований

и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема услуги:

13

13

13

50259,2

29662,6

29710,5

Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»

13

13

13

50259,2

29662,6

29710,5

Основное

мероприятие 1.1

Обеспечение максимальной доступности,

повышение количества и разнообразия услуг в области культуры и культурных ценностей, представляемых населению города Черкесска

12

12

12

 

 

 

 

49103,7

28 659,3

28704,9

Основное

мероприятие 1.2

Обеспечение и организация деятельности Шахматного клуба

1

1

1

1155,5

1003,3

1005,6

Наименование

услуги и ее содержание:

Библиотечное, библиографическое

и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги:

216300

216300

216300

8281,4

8268,5

8291,6

Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»

216300

216300

216300

8281,4

8268,5

8291,6

Основное

мероприятие 2.1 Сохранение и развитие библиотечного дела

216300

216300

216300

8281,4

8268,5

8291,6

»;


Информация по документу
Читайте также