Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 21.09.2017 № 534

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

21.09.2017

№ 534

г. Черкесск

 

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 11.06.2014 № 991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 годы»

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии муниципального образования города Черкесска 11.06.2014 № 991 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 годы» (далее-Программа) (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 05.12.2014 № 1988, от 09.04.2015 № 539, от 23.03.2016 № 168, от 02.05.2017 № 241) следующие изменения:

1) строку «Объёмы бюджетных ассигнований Программы» паспорта муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 изложить в следующей редакции:

 

«Объёмы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составляет всего в 2014-2019 гг. – 165662,4 тыс. руб.:

2014 год – 10527,3 тысуб.,

2015 год – 10211,0  тысуб.,

2016 год –  10340,5 тысуб.,

2017 год –  45262,3 тысуб.,

2018 год –  44654,4 тысуб.,

2019 год –  44666,9 тысуб.

В том числе за счет средств:

- местного бюджета – 165262,4 тыс. руб.:

2014 год – 10527,3 тысуб.,

2015 год – 10211,0  тысуб.,

2016 год –  10340,5 тысуб.,

2017 год –  44862,3 тысуб.,

2018 год –  44654,4 тысуб.,

2019 год –  44666,9 тысуб.

- республиканского бюджета – 400,0 тыс. руб.:

2014 год –  0 тысуб.,

2015 год –  0  тысуб.,

2016 год –  0 тысуб.,

2017 год –  400,0 тысуб.,

2018 год –  0 тысуб.,

2019 год –  0 тысуб.

Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

Подпрограмма 1 «Спорт для всех» 39461,9 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 7270,4 тыс. рублей;

2015 год – 7122,3 тыс. рублей;

2016 год – 7198,7 тыс. рублей;

2017 год – 5973,1 тыс. рублей;

2018 год – 5948,7  тыс. рублей;

2019 год – 5948,7  тыс. рублей

 

Подпрограмма 2 «Развитие детско-юношеского спорта» –104644,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 35171,1 тыс. рублей;

2018 год – 34732,5 тыс. рублей;

2019 год – 34741,2 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета –104244,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 34771,1 тыс. рублей;

2018 год – 34732,5 тыс. рублей;

2019 год – 34741,2 тыс. рублей

 

- республиканского бюджета –400,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» –21555,7 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3256,9 тыс. рублей;

2015 год – 3088,7 тыс. рублей;

2016 год – 3141,8 тыс. рублей;

2017 год – 4118,1 тыс. рублей;

2018 год – 3973,2 тыс. рублей;

2019 год – 3977,0 тыс. рублей                   »;

 

2) в разделе IX «Обоснование выделения подпрограмм»:

а) в подпрограмме 1 «Спорт для всех»:

строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта подпрограммы 1 «Спорт для всех» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет всего в 2014-2019 гг. – 39461,9 тыс. руб.:

2014 год – 7270,4 тыс. рублей;

2015 год – 7122,3 тыс. рублей;

2016 год – 7198,7 тыс. рублей;

2017 год – 5973,1 тыс. рублей;

2018 год – 5948,7  тыс. рублей;

2019 год – 5948,7  тыс. рублей               »;

 

Подпункт «ж» «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ж) Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города составляет 39461,9 тыс. рублей., в том числе по годам:

2014 год – 7270,4 тыс. рублей;

2015 год – 7122,3 тыс. рублей;

2016 год – 7198,7 тыс. рублей;

2017 год – 5973,1 тыс. рублей;

2018 год – 5948,7  тыс. рублей;

2019 год – 5948,7  тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.»;

б) в подпрограмме 2 «Развитие детско-юношеского спорта»:

строку «Объёмы бюджетных ассигнований» паспорта подпрограммы 2 «Развитие детско-юношеского спорта» изложить в следующей редакции:

 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего в 2014-2019 гг. –104644,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 35171,1 тыс. рублей;

2018 год – 34732,5 тыс. рублей;

2019 год – 34741,2 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

- местного бюджета –104244,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 34771,1 тыс. рублей;

2018 год – 34732,5 тыс. рублей;

2019 год – 34741,2 тыс. рублей

- республиканского бюджета –400,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей                        »;

Подпункт «ж» «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ж) Объем средств на реализацию подпрограммы составляет –104644,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 35171,1 тыс. рублей;

2018 год – 34732,5 тыс. рублей;

2019 год – 34741,2 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

 

- местного бюджета –104244,8 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 34771,1 тыс. рублей;

2018 год – 34732,5 тыс. рублей;

2019 год – 34741,2 тыс. рублей

 

- республиканского бюджета –400,0 тыс. рублей, из них по годам:

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей

   Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.»;

в) в подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы»:

строку «Объёмы и источники финансирования программы» паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет –21555,7 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3256,9 тыс. рублей;

2015 год – 3088,7 тыс. рублей;

2016 год – 3141,8 тыс. рублей;

2017 год – 4118,1 тыс. рублей;

2018 год – 3973,2 тыс. рублей;

2019 год – 3977,0 тыс. рублей                               »;

Подпункт «ж» «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«ж) Объем средств на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета города составляет  21555,7 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год – 3256,9 тыс. рублей;

2015 год – 3088,7 тыс. рублей;

2016 год – 3141,8 тыс. рублей;

2017 год – 4118,1 тыс. рублей;

2018 год – 3973,2 тыс. рублей;

2019 год – 3977,0 тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.»;

2) раздел X. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«X. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»

Общий объем бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы составит 165662,4 тыс. руб.:

2014 год – 10527,3 тысуб.,

2015 год – 10211,0  тысуб.,

2016 год –  10340,5 тысуб.,

2017 год –  45262,3 тысуб.,

2018 год –  44654,4 тысуб.,

2019 год –  44666,9 тысуб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета приведено согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка местного бюджета на реализацию целей муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 годы приведены согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) Программы приведены согласно приложению № 5 к настоящей Программе.»;

3) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Развитие физической культуры

и спорта в городе Черкесске»

на 2014 -2019 годы

 


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет

средств местного бюджета

Ста тус

Наименование Программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители,

муниципальный заказчик-координатор, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа

 

 «Развитие физической культуры и спорта в городе Черкесске» на 2014-2019 годы

 

Всего, в том числе:

х

х

х

х

10527,3

10211,0

10340,5

44862,3

44654,4

44666,9

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

5863,6

10204,9

10334,6

44862,3

44654,4

44666,9

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

4663,7

6,1

5,9

0,0

0,0

0,0

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска: всего, в том числе:

х

х

х

8546,7

10160,0

10340,5

44862,3

44654,4

44666,9

действующие расходные обязательства

х

х

х

5863,6

10204,9

10334,6

44862,3

44654,4

44666,9

Дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

2441,7

6,1

5,9

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска

х

х

х

2222,0

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

903

х

х

х

2222,0

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Под программа 1

 «Спорт для всех»

Всего, в том числе:

908

х

х

х

7270,4

7122,3

7198,7

5973,1

5948,7

5948,7

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

5048,4

7071,3

7198,7

5973,1

5948,7

5948,7

действующие расходные обязательства

х

х

х

3208,7

6928,7

6928,7

5973,1

5948,7

5948,7

дополнительные объемы ресурсов

908

х

х

х

1839,7

142,6

270,0

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

2222,0

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

903

х

х

х

2222,0

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие

«Комплексные, спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия»

Всего, в том числе:

7270,4

7071,3

7198,7

5973,1

5948,7

5948,7

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

5048,4

7071,3

6928,7

5973,1

5948,7

5948,7

действующие расходные обязательства

1101

03103 20430

100/

200

3208,7

6928,7

6928,7

5973,1

5948,7

5948,7

дополнительные объемы ресурсов

908

1101

03103 20430

100/

200

1839,7

142,6

270,0

0,0

0,0

0,0

Участник: Управление имуществом и коммунальным комплексом города мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

2222,0

51,0

0,0

0,0

0,0

0,0

действующие расходные обязательства

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

дополнительные объемы ресурсов

903

1101

03 1 6011

800

2222,0

51,0

х

х

х

х

Под программа 2

 «Развитие детско-юношеского спорта»

Всего, в том числе:

908

х

х

х

0,0

0,0

0,0

34771,1

34732,5

34741,2

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

0,0

0,0

0,0

34771,1

34732,5

34741,2

действующие расходные обязательства

х

х

х

0,0

0,0

0,0

34771,1

34732,5

34741,2

дополнительные объемы ресурсов

908

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 

«Реализация образовательных программ дополнительного образования детей и мероприятия по их развитию»

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

34771,1

34741,2

29828,5

действующие расходные обязательства

1101

03201 10598

03201

20470

100/

200/

800

0,0

0,0

0,0

34771,1

34741,2

29828,5

дополнительные объемы ресурсов

908

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации Программы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

х

х

х

3256,9

3088,7

3141,8

4118,1

3973,2

3977,0

действующие расходные обязательства

 

 

 

2654,9

3088,7

3405,9

4118,1

3973,2

3977,0

дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

602,0

 

 

 

 

 

Основное мероприятие

Осуществление функций руководства и управления в сфере реализации муниципальной программы

Ответственный исполнитель: Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике  мэрии муниципального образования города Черкесска, всего, в том числе:

3256,9

3088,7

3141,8

4118,1

3973,2

3977,0

действующие расходные обязательства

908

1105

0330110110/

0330110190

100/

200

100/

800

2654,9

3088,7

3141,8

4118,1

3973,2

3977,0

Дополнительные объемы ресурсов

х

х

х

х

602,0

 

 

 

 

 


Информация по документу
Читайте также