Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Калмыкии от 05.09.2017 № 310

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия

от 21 июня 2013 г. N 317

 

 

Правительство Республики Калмыкия постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы».

 

 

Председатель Правительства

Республики Калмыкия                                                                  И. Зотов

 

 

5 сентября 2017 г.

N 310

г. Элиста

 

 

 

Утверждены

Постановлением Правительства

Республики Калмыкия

от 5 сентября  2017 г. N 310

 

Изменения, которые вносятся в Государственную программу «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 21 июня 2013 г. N 317 «О Государственной программе «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы»

 

1.  1.  В паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего – 12 846 279,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 158 433,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 445 385,8 тыс. рублей;

2015 год – 1 781 046,4 тыс. рублей;

2016 год – 1 696 846,7 тыс. рублей;

2017 год – 1 857 960,5 тыс. рублей;

2018 год – 1 763 712,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 757 850,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 385 044,3 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 616 522,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 194 927,0 тыс. рублей;

2014 год – 456 787,5 тыс. рублей;

2015 год – 404 864,4 тыс. рублей;

2016 год – 427 219,5 тыс. рублей;

2017 год – 387 228,7 тыс. рублей;

2018 год – 372 689,4 тыс. рублей;

2019 год – 372 806,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего - 10 224 657,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 469 982,3 тыс. рублей;

2018 год – 1 391 022,8 тыс. рублей;

2019 год – 1 385 044,3 тыс. рублей;

2020 год – 1 385 044,3 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 9 163 936,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 962 262,0 тыс. рублей;

2014 год – 987 287,1 тыс. рублей;

2015 год – 1 375 329,9 тыс. рублей;

2016 год – 1 268 685,1 тыс. рублей;

2017 год – 1 369 608,9 тыс. рублей,

2018 год – 1 045 940,5 тыс. рублей;

2019 год – 1 077 411,7 тыс. рублей;

2020 год – 1 077 411,7 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 5 099,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 311,2 тыс. рублей;

2015 год - 852,1 тыс. рублей;

2016 год - 942,1 тыс. рублей;

2017 год – 749,5 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей.

».

2.  В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:

в абзаце двадцать пятом цифры «12 788 682,7» заменить цифрами «12 846 279,3»;

в абзаце двадцать шестом цифры «2 599 785,3» заменить цифрами «2 616 522,5»;

в абзаце двадцать седьмом цифры «10 184 547,9» заменить цифрами «10 224 657,8»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «8 883 346,1 » заменить цифрами «9 163 936,9»;

в абзаце двадцать девятом цифры «4 349,5» заменить цифрами «5 099,0».

3.  В подпрограмме 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 9 625 234,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 808 459,7 тыс. рублей;

2014 год – 1 032 647,2 тыс. рублей;

2015 год – 1 422 605,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 327 291,0 тыс. рублей;

2017 год – 1 378 006,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 342 922,7 тыс. рублей;

2019 год – 1 343 039,3 тыс. рублей;

2020 год –    970 263,7 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 2 479 037,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 166 654,7 тыс. рублей;

2014 год – 383 554,9 тыс. рублей;

2015 год – 397 091,0 тыс. рублей;

2016 год – 399 104,3 тыс. рублей;

2017 год – 387 198,3 тыс. рублей;

2018 год – 372 659,0 тыс. рублей;

2019 год – 372 775,6 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета, всего – 7 146 152,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

          2017 год – 990 807,9 тыс. рублей;

2018 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2019 год – 970 263,7 тыс. рублей;

2020 год – 970 263,7 тыс. рублей.

в т.ч. действующие расходные обязательства – 6 390 566,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год 641 805,0 тыс. рублей;

2014 год – 649 047,7 тыс. рублей;

2015 год – 1 025 514,1 тыс. рублей;

2016 год – 928 186,7 тыс. рублей;

2017 год – 963 367,8 тыс. рублей;

2018 год – 701 234,2 тыс. рублей;

2019 год – 740 705,4 тыс. рублей;

2020 год – 740 705,4 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 44,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 0,0 тыс. рублей;

2014 год – 44,6 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце двадцать седьмом цифры «9 587 563,5» заменить цифрами «9 625 234,9»;

в абзаце двадцать восьмом цифры «2 462 300,6» заменить цифрами «2 479 037,8»;

в абзаце двадцать девятом цифры «7 125 608,3» заменить цифрами «7 146 152,5»;

в абзаце тридцатом цифры «6 158 693,6» заменить цифрами «6 390 566,3».

4. В подпрограмме 2 «Развитие эффективной системы социального обслуживания населения»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Прогнозируемый объем финансирования

мероприятий подпрограммы  в 2013 - 2020 годах составляет 2 175 373,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 252 171,8 тыс. рублей;

2014 год – 277 318,1 тыс. рублей;

2015 год – 230 764,7 тыс. рублей;

2016 год – 225 358,4 тыс. рублей;

2017 год – 332 904,3 тыс. рублей;

2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2020 год – 285 618,6 тыс. рублей.

за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 2 170 318,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 332 154,8 тыс. рублей;

2018 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2019 год – 285 618,6 тыс. рублей;

2020 год – 285 618,6 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 1 950 443,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 250 927,7 тыс. рублей;

2014 год – 276 051,5 тыс. рублей;

2015 год – 229 912,6 тыс. рублей;

2016 год – 224 416,3 тыс. рублей;

2017 год – 272 215,1 тыс. рублей;

2018 год – 232 306,9 тыс. рублей;

2019 год – 232 306,9 тыс. рублей;

2020 год – 232 306,9 тыс. рублей.

за счет средств из внебюджетных источников – 5 054,4 тыс. рублей:

2013 год – 1 244,1 тыс. рублей;

2014 год – 1 266,6 тыс. рублей;

2015 год –    852,1 тыс. рублей;

2016 год –    942,1 тыс. рублей;

2017 год –    749,5 тыс. рублей;

2018 год –       0,0 тыс. рублей;  

2019 год –       0,0 тыс. рублей;

2020 год –       0,0 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной подпрограммы»:

в наименовании слово «государственной» исключить;

в абзаце одиннадцатом цифры «2 168 638,2» заменить цифрами «2 175 373,1»;

в абзаце тринадцатом цифры «2 164 333,3» заменить цифрами «2 170 318,7»;

в абзаце четырнадцатом цифры «1 935 322,2» заменить цифрами «1 950 443,9»;

в абзаце пятнадцатом цифры «4 304,9» заменить цифрами «5 054,4».

5. В подпрограмме 3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних граждан в Республике Калмыкия»:

1) в паспорте:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 395 150,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 58 697,0 тыс. рублей;

2014 год – 94 972,3 тыс. рублей;

2015 год – 31 863,4 тыс. рублей;

2016 год – 59 596,8 тыс. рублей;

2017 год – 40 504,2 тыс. рублей;

2018 год – 40 416,9 тыс. рублей;

2019 год – 34 565,3 тыс. рублей;

2020 год – 34 534,9 тыс. рублей;

за счет средств федерального бюджета – 120 386,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 28 272,3 тыс. рублей;

2014 год – 63 880,6 тыс. рублей;

2015 год –        27,4 тыс. рублей;

2016 год – 28 115,2 тыс. рублей;

2017 год –        30,4 тыс. рублей;

2018 год –        30,4 тыс. рублей;

2019 год –        30,4 тыс. рублей;

2020 год –           0,0 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета всего – 274 764,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 40 473,8 тыс. рублей;

2018 год – 40 386,5 тыс. рублей;

2019 год – 34 534,9 тыс. рублей;

2020 год – 34 534,9 тыс. рублей.

в том числе действующие расходные обязательства – 269 946,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 30 424,7 тыс. рублей;

2014 год – 31 091,7 тыс. рублей;

2015 год – 31 836,0 тыс. рублей;

2016 год – 31 481,6 тыс. рублей;

2017 год – 40 343,5 тыс. рублей;

2018 год – 40 256,2 тыс. рублей;

2019 год – 32 256,2 тыс. рублей;

2020 год – 32 256,2 тыс. рублей.

»;

2) в разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и ведомственных целевых программ и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной подпрограммы»:

в наименовании слово «государственной» исключить;

в абзаце седьмом цифры «383 360,3» заменить цифрами «395 150,8»;

в абзаце девятом цифры «262 973,6» заменить цифрами «274 764,1»;

в абзаце десятом цифры «253 858,8» заменить цифрами «269 946,1».

6. В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы»:

позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего – 624 479,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 104 845,8 тыс. рублей;

2018 год – 93 054,0 тыс. рублей;

2019 год – 92 927,1 тыс. рублей;

2020 год – 92 927,1 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета всего – 624 479,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 104 845,8 тыс. рублей;

2018 год – 93 054,0 тыс. рублей;

2019 год – 92 927,1 тыс. рублей;

2020 год – 92 927,1 тыс. рублей;

в том числе действующие расходные обязательства – 549 138,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 39 104,6 тыс. рублей;

2014 год – 29 396,2 тыс. рублей;

2015 год – 87 624,6 тыс. рублей;

2016 год – 84 600,5 тыс. рублей;

2017 год – 91 982,5 тыс. рублей;

2018 год – 72 143,2 тыс. рублей;

2019 год – 72 143,2 тыс. рублей;

2020 год – 72 143,2 тыс. рублей.

».

7. В подпрограмме 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы»:

1) в паспорте:

позицию «Задачи подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«содействие развитию конкурентности системы социального обслуживания населения путем привлечения некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг населению»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:

«доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания.»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«увеличение доли средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания к 2020 году до 10%;

расширение перечня социальных услуг, предоставляемых населению в сфере социального обслуживания населения»;

2) раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях привлечения негосударственного сектора в сферу социального обслуживания Правительством Республики Калмыкия приняты постановления от 13.11.2014 N 410 «Об утверждении порядков формирования и ведения реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг», от 25.12.2014 N 514 «Об   утверждении Положения о размере и порядке выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг», распоряжение от 10.04.2017 N 109-р об утверждении Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в Республике Калмыкия на 2017 – 2020 годы.

Негосударственный сектор предоставления социальных услуг в республике только формируется, соответственно в реестре поставщиков социальных услуг по состоянию на 1 августа 2017 года организации негосударственного сектора не состоят. Участие данных организаций в предоставлении населению социальных услуг и их включение в реестр поставщиков социальных услуг запланировано на 2017 и 2018 годы.

В 2017 году планируется довести удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций всех форм собственности до 4%, в 2018 году - до 11,5 %. Одновременно планируется довести к 2018 году удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях, предоставляющих социальные услуги, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в организациях социального обслуживания всех форм собственности, до 1,0 %.

На предоставление услуг в сфере социального обслуживания социально ориентированным некоммерческим организациям предусмотрено направить в 2017 году - до 2 % средств республиканского бюджета, в 2018 году - до 5%, в 2019 году -  до 7 %,  в 2020 году - до 10 %.».

8. Раздел «Подпрограмма N 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014 - 2020 годы» Приложения 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы «Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» дополнить позициями следующего содержания:

«

40

8.3. Государственная поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в социальной сфере

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

2013

2020

Увеличение числа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Сокращение числа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания;

удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

41

8.4. Оказание информационной поддержки – путем размещения на информационных ресурсах органов исполнительной власти Республики Калмыкия, в средствах массовой информации актуальной информации для социально ориентированных некоммерческих организаций

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

2013

2020

Увеличение числа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Сокращение числа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания;

удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

42

8.5. Оказание консультационной поддержки путем взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со специалистами Минсоц РК, в части разъяснения порядка включения в реестр поставщиков социальных услуг, формирования тарифов на социальные услуги, получения компенсации на возмещение затрат поставщику социальных услуг, связанных с предоставлением получателям социальных услуг

Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

2013

2020

Увеличение числа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Сокращение числа негосударственных организаций, оказывающих услуги в социальной сфере

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания;

удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

                                                                                                                 ».

9. Приложения 1, 5, 6 изложить в новой редакции согласно приложению.

 

 

 

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Калмыкия

от «05» сентября 2017 г. № 310

 

«Приложение 1

Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях

 

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм

Значения показателей

Удельный вес

2012

2013

2014

2015

2016

 

2017

2018

2019

2020

 

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

1

2

3

4

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Государственная программа "Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»"

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

 

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,34

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,33

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

%

 

30,7

35,4

34,7

33,6

33,4

33,0

33,2

32,8

33,0

32,6

32,8

32,4

32,6

0,33

2

  Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь

%

-

-

3,0

2,2

2,4

2,4

2,5

2,5

2,6

2,6

2,7

2,7

2,8

0,33

3

Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта

%

-

-

8,8

88,8

75

75,5

75,6

75,6

75,7

75,8

75,9

76,0

76,1

00,34

Подпрограмма №2 "Развитие эффективной системы социального обслуживания населения "

1

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий (от общего количества зданий стационарных организаций)

%

33,0

6,2

6,3

7,5

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,25

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания

%

99,5

98,8

98,8

98,8

98,6

98,5

98,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

3

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации

%

-

44,4

58,0

61,9

59,8

80,0

80,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

4

Доля государственных, муниципальных учреждений, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений субъекта Российской Федерации

%

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,25

Подпрограмма №3 «Организация отдыха и оздоровления детей, перевозки несовершеннолетних, опеки и попечительства недееспособных или ограничено дееспособных граждан в Республике Калмыкия»

1

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)

%

100

100

100

81,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

2

Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом в оздоровительных учреждениях республики, от общего количества детей, охваченных оздоровлением

%

80

82

85

89,5

87

88

88

88

88

88

88

88

88

0,25

3

Доля несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, подлежащих в возвращении его родителям или иным законным представителям или в учреждение, воспитанником которого он является, либо о его помещении в специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, по месту его проживания

%

100

100

100

0,0

 

100

 

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

4

Обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройства, защита прав и законных интересов подопечных, обеспечение достойного уровня жизни подопечных,

обеспечение исполнения опекунами, попечителями и органами опеки и попечительства возложенных на них полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,25

Подпрограммa 4. «Обеспечение реализации Государственной программы»

1

Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы и подпрограмм

%

0

90

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

2

Доля государственных услуг в сфере социального обслуживания населения, по которым утверждены административные регламенты их оказания в общем количестве таких государственных услуг, оказываемых Министерством социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия

%

0

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0,5

Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики Калмыкия на 2014-2020 годы»

1

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений) на территории Республики Калмыкия на конец года, в процентах к предыдущему периоду

 

%

101,9

95,5

99,6

102,2

104,1

103,1

103,1

103,6

103,6

104,2

104,2

105,0

105,0

0,14

2

Средняя численность работников некоммерческих организаций (за исключением автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

272,2

119,4

112,3

341,4

113,9

115,0

115,0

116,0

116,0

117,0

117,0

118,0

118,0

0,14

3

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку, в процентах к предыдущему периоду

%

63,6

500,0

171,4

81,7

40,8

105,0

105,0

109,5

109,5

117,4

117,4

125,9

125,9

0,14

4

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями (за исключение автономных, бюджетных и казенных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий и их структурных подразделений), в процентах к предыдущему периоду

%

103,1

613,4

539,4

147,1

100,9

101,8

101,8

102,6

102,6

103,4

103,4

104,9

104,9

0,15

5

Число граждан, участвующих в мероприятиях, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в процентах к предыдущему периоду

%

15,0

289,8

169,8

116,2

102,5

103,0

103,0

104,0

104,0

105,0

105,0

106,0

106,0

0,14

5

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений социального обслуживания всех форм собственности

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,1

4,1

11,5

11,5

14,8

14,8

14,8

14,8

0,14

6

Доля средств республиканского бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - СОНКО) на предоставление услуг, в общем объеме средств указанных бюджетов, выделяемых на предоставление услуг в сфере социального обслуживания

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

2,0

5,0

5,0

7,0

7,0

10,0

10,0

0,15


Информация по документу
Читайте также