Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 23.08.2017 № 558

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Подпрограмма 2

 

         Сфера реализации Подпрограммы 2 – жилищное строительство. Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Жилищная проблема стоит перед большей частью российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями.

Реализация конституционного права граждан на жилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Жилищное строительство является и генератором налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли на подготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительной оценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рубля вложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ный возврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качестве налоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности, как в экономическом, так и в социальном плане.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке.

В целях обеспечения жилищного строительства на территории города в документах территориального планирования предусмотрены земельные участки для массовой жилой застройки.

Всего определено 4 площадки для индивидуальной застройки жилыми домами. Наиболее перспективные под комплексное освоение для строительства отдельных жилых домов и их групп в системе существующей застройки определены территории общей площадью 5,0 га, на которых можно построить 30 индивидуальных или блокированных домов (квартир) площадью 100 кв. метров для обеспечения ввода жилья.

Из них намечено для предоставления:

- гражданам для индивидуального строительства – 5 га,

- для комплексного освоения в целях жилищного строительства и гражданам для индивидуального строительства – 2,5 га.

В настоящий момент предоставлено:

- для освоения в целях жилищного строительства – 6,0 га.

Выход на освоение площадок, предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, а, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения.

 

2. Цели и задачи Подпрограммы 2

 

Данная Программа направлена на обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий.

Основной задачей Программы является строительство социально значимых объектов и инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий.

 

3. Сроки реализации Подпрограммы 2

 

Подпрограмма 1 реализуется в 2014 – 2020 годах без разделения на этапы, так как мероприятия Подпрограммы 1 реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

 

4. Система программных мероприятий

 

Система программных мероприятий приведена в приложении N 3 к муниципальной программе.

 

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 приведена в приложении № 2 к муниципальной Программы.

Субсидии из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальным образованиям, отобранных для реализации мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в рамках Подпрограммы 2 представляются Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Правительством Пензенской области Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области на вышеуказанные цели.

Субсидии предоставляются в размере 50 % от общей стоимости работ, при условии включения расходов на софинансирование за счет средств муниципального образования в размере не менее 50% общей стоимости работ и

используются на строительство следующих инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки:

- водопроводных и канализационных сетей и сооружений;

- газовых сетей;

- сетей и сооружений электроснабжения;

- сетей теплоснабжения;

- автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципальных образований.

Участком массовой жилищной застройки считается участок, на котором будет строиться не менее 2 тыс. кв. метров общей площади малоэтажных жилых домов или не менее 30 тыс. кв. метров общей площади многоэтажных жилых домов.

 Органы местного самоуправления Пензенской области представляют Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом по форме приложения к Подпрограмме 2 Государственной программы.

Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Пензенской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

 Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий предоставления субсидий осуществляет Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области и Министерство финансов Пензенской области.

 

6. Механизм реализации Программы 2

 

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» должна заключить договора (контракты) на выполнение работ, предусмотренных данной Программой.

Механизм управления и порядок мониторинга хода выполнения Подпрограммы 2:

- муниципальные образования, которым будут предоставлены субсидии из бюджета Пензенской области представляют Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области отчет об использовании денежных средств в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом.;

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области перечисляет субсидии бюджетам муниципальных образований Пензенской области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Пензенской области, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области на реализацию программных мероприятий Подпрограммы 2.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области осуществляет контроль хода строительства объектов, на которые выделяются субсидии из бюджета Пензенской области по Подпрограмме 2.

__________


 

 

 

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем и коммунальными

услугами населения города Каменки

Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки

Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Ответственный исполнитель

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района

Пензенской области на 2014-2020 годы»

1

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства

%

72,1

73,4

74,5

75,6

76,8

78,1

79,2

2

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности

%

89,3

89,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

3

Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,2

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

4

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории  города Каменки

тыс. кв. м

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

0,98

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки

Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

1

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства

%

72,1

73,4

74,5

75,6

76,8

78,1

79,2

2

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности

%

89,3

89,3

90,3

90,3

90,3

90,3

90,3

3

Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,20

1,15

1,10

1,05

1,00

0,95

0,90

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района

Пензенской области в 2014-2020 годах»

4

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области

тыс. кв. м

9,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

0,98

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

1,09

 

__________

 

 

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными
 услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение
 реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»
за счет всех источников финансирования

 № п/п

 Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования,

 Объем  расходов, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области на
2014-2020 годы

 Всего

61654,5

969,2

1261,7

1905,6

11318,0

21690,0

9140,0

15370,0

бюджет Пензенской области

12406,0

0,0

0,0

105,0

1328,0

5711,0

891,0

4371,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

49248,5

969,2

1261,7

1800,6

9990,0

15979,0

8249,0

10999,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 1

Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы

 Всего

57 499,00

969,2

1261,7

1620,1

9848,0

20490,0

7940,0

15370,0

бюджет Пензенской области

12406,0

0,0

0,0

105,0

1328,0

5711,0

891,0

4371,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

45093,0

969,2

1261,7

1515,1

8520,0

14779,0

7049,0

10999,0

иные источники

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Подпрограмма 2

Стимулирование развития жилищного строительства  на территории  города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах

 Всего

4155,5

0,0

0,0

285,5

1470,0

1200,0

1200,0

0,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

4155,5

0,0

0,0

285,5

1470,0

1200,0

1200,0

0,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

__________

 

 

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Обеспечение жильем и коммунальными
 услугами населения города Каменки
Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Мероприятия
 муниципальной программы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения
города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

 

 № п/п

 Наименование мероприятия

 Исполнители

 Срок исполнения

 Объем финансирования, тыс. руб.

 

 Всего

 Бюджет Пензенской области

 Федеральный бюджет

 Бюджет  муниципальных образований

 Внебюджетные средства

  Показатели  результата  мероприятия  по годам

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки  Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Цель - улучшение качества предоставления коммунальных услуг, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения

1.1. Основное мероприятие: «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области

Задача – повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей  и сооружений водоотведения

1.1.1

Строительство сливной станции, приобретение  ассенизаторского автомобиля

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Всего

4500,0

2450,0

0,0

2050,0

 

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

4500,0

2450,0

0,0

2050,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.1.2

 Проектные работы на реконструкцию очистных сооружений

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Всего

500,0

0,0

0,0

500,0

 

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по всем мероприятиям раздела «Строительство и модернизация сетей и сооружений водоотведения в городе Каменке Каменского района Пензенской области»

Всего

5000,0

2450,0

0,0

2550,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

 

2018

4500,0

2450,0

0,0

2050,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2. Основное мероприятие: «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области»

Задача - обеспечение надежного и экономичного теплоснабжения населенных пунктов Пензенской области

1.2.1

Модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Всего

25500,0

7650,0

0,0

17850,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

9900,0

2970,0

0,0

6930,0

0,0

Реконструкция котельной №9 по ул. Ворошилова

2019

2000,0

600,0

0,0

1400,0

0,0

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №21   500п.м.

2020

13600,0

4080,0

0,0

9520,0

0,0

Капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №6  3766 п.м

1.2.2

Перевод квартир на индивидуаль-ное поквартирное отопление

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Всего

1028,0

128,0

0,0

900,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

428,0

128,0

0,0

300,0

0,0

 

2018

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2019

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.3

Актуализация схемы теплоснабжения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

300,0

0,0

0,0

300,0

 

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

2018

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

2019

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.2.4

Справочные материалы по теплоснабжению

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

2,7

0,0

0,0

2,7

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

2,7

0,0

0,0

2,7

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по всем мероприятиям раздела «Модернизация и строительство систем теплоснабжения в городе Каменке Каменского района Пензенской области»

 Всего

26830,7

7778,0

0,0

19052,7

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

2,7

0,0

0,0

2,7

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

528,0

128,0

0,0

400,0

0,0

 

2018

10300,0

2970,0

0,0

7330,0

0,0

 

2019

2400,0

600,0

0,0

1800,0

0,0

 

2020

13600,0

4080,0

0,0

9520,0

0,0

 

1.3. Основное мероприятие: «Чистая вода»

Задача - повышение эффективности, устойчивости и надежности работы сетей и сооружений водоснабжения

1.3.1.

Строительство систем водоснабжения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

4000,0

1200,0

0,0

2800,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

4000,0

1200,0

0,0

2800,0

0,0

Строительство артезианских скважин, 1 ед. (Мн-н Варежка»)

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3.2

Реконструкция и капитальный ремонт систем водоснабжения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

3262,3

978,0

0,0

2284,3

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

352,3

105,0

0,0

247,3

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

970,0

291,0

0,0

679,0

0,0

 

2019

970,0

291,0

0,0

679,0

0,0

 

2020

970,0

291,0

0,0

679,0

0,0

 

1.3.3

Аренда имущественного комплекса по водоотведению

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

7500,0

0,0

0,0

7500,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

2500,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

 

2018

2500,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

 

2019

2500,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3.4

Актуализация схем водоснабжения и водоотведения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

660,0

0,0

0,0

660,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

120,0

0,0

0,0

120,0

0,0

 

2018

270,0

0,0

0,0

270,0

0,0

 

2019

270,0

0,0

0,0

270,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по всем мероприятиям раздела «Чистая вода»

 Всего

15422,3

2178,0

0,0

13244,3

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

352,3

105,0

0,0

247,3

0,0

 

2017

6620,0

1200,0

0,0

5420,0

0,0

 

2018

3740,0

291,0

0,0

3449,0

0,0

 

2019

3740,0

291,0

0,0

3449,0

0,0

 

2020

970,0

291,0

0,0

679,0

0,0

 

1.4. . Основное мероприятие: «Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области»

Задача - повышение уровня благоустройства населенных пунктов Пензенской области, комфортного проживания населения Пензенской области

1.4.1

Организация сбора и вывоза ТБО и мусора

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

558,0

0,0

0,0

558,0

 

 

2014

90,2

0,0

0,0

90,2

 

 

2015

300,0

0,0

0,0

300,0

 

 

2016

17,8

0,0

0,0

17,8

 

 

2017

150,0

0,0

0,0

150,0

 

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

1.4.2.

 снос аварийных многоквартирных домов

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

1850,0

0,0

0,0

1850,0

 

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2016

350,0

0,0

0,0

350,0

 

 

2017

500,0

0,0

0,0

500,0

 

 

2018

500,0

0,0

0,0

500,0

 

 

2019

500,0

0,0

0,0

500,0

 

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

1.4.3

Организация  и содержание мест захоронения (кладбищ)

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

2799,3

0,0

0,0

2799,3

 

 

2014

399,3

0,0

0,0

399,3

 

 

2015

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2016

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2017

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2018

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2019

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2020

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

1.4.4

Озеленение территорий

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

2799,7

0,0

0,0

2799,7

 

 

2014

399,7

0,0

0,0

399,7

 

 

2015

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2016

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2017

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2018

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2019

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

2020

400,0

0,0

0,0

400,0

 

 

 Всего

1939,0

0,0

0,0

1939,0

 

 

1.4.5

 Прочие мероприятия по благоустройству

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

2014

80,0

0,0

0,0

80,0

 

 

2015

159,0

0,0

0,0

159,0

 

 

2016

100,0

0,0

0,0

100,0

 

 

2017

600,0

0,0

0,0

600,0

 

 

2018

500,0

0,0

0,0

500,0

 

 

2019

500,0

0,0

0,0

500,0

 

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

1.4.6

мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

300,0

0,0

0,0

300,0

 

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2017

150,0

0,0

0,0

150,0

 

 

2018

150,0

0,0

0,0

150,0

 

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Итого по всем мероприятиям раздела «Благоустройство города Каменки Каменского района Пензенской области»

 Всего

10246,0

0,0

0,0

10246,0

 

 

2014

969,2

0,0

0,0

969,2

 

 

2015

1259,0

0,0

0,0

1259,0

 

 

2016

1267,8

0,0

0,0

1267,8

 

 

2017

2200,0

0,0

0,0

2200,0

 

 

2018

1950,0

0,0

0,0

1950,0

 

 

2019

1800,0

0,0

0,0

1800,0

 

 

2020

800,0

0,0

0,0

800,0

 

 

Итого по Подпрограмме 1  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

 Всего

57499,0

12406,0

0,0

45093,0

 

 

2014

969,2

0,0

0,0

969,2

 

 

2015

1261,7

0,0

0,0

1261,7

 

 

2016

1620,1

105,0

0,0

1515,1

 

 

2017

9848,0

1328,0

0,0

8520,0

 

 

2018

20490,0

5711,0

0,0

14779,0

 

 

2019

7940,0

891,0

0,0

7049,0

 

 

2020

15370,0

4371,0

0,0

10999,0

 

 

2. Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Цель - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития, создания условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования

Цель - обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья с формированием условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития, создания условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования

Задача – строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой жилищной застройки и комплексного освоения территорий

Основное мероприятия: «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

2.1.1

Строительство инженерных коммуникаций для участков массовой жилищной застройки в  городе Каменке

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

3690,5

0,0

0,0

3690,5

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

90,5

0,0

0,0

90,5

0,0

 

2017

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

Строительство линии газопровода высокого давления к ул.Уральской

2018

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

 

2019

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2.1.2

Разработка комплексных программ развития: коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

 Всего

465,0

0,0

0,0

465,0

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

195,0

0,0

0,0

195,0

0,0

 

2017

270,0

0,0

0,0

270,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме 2 «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района  Пензенской области в 2014-2020 годах»

 Всего

4155,5

0,0

0,0

4155,5

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

285,5

0,0

0,0

285,5

0,0

 

2017

1470,0

0,0

0,0

1470,0

0,0

 

2018

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

 

2019

1200,0

0,0

0,0

1200,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

__________

 

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Обеспечение жильем и коммунальными

услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области

на 2014-2020 годы»

 

Расчет

оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем и

коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской

области на 2014-2020 годы»

Наименование целевого показателя

Ед. изм

Плановое значение

Ц пМПi

Фактическое значение

Ц фППi

Степень дос-тижения i-по-казателя, %

 

Степень достижения целевых показателей

Плановые расходы

 

ДпМП

Фактические расходы

 

ДфМП

Полнота использования средств

 

Оценка эффективности реализации МП

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2014 год

Подпрограмма 1  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства  города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,

%

72,1

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности

%

89,3

 

 

х

х

х

х

х

Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,2

 

 

х

х

х

х

х

 

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории

города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории Пензенской области

 

9,0

 

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищ-ного фонда

%

0,98

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

2015 год

Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства

%

73,4

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности

%

89,3

 

 

х

х

х

х

х

Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,15

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки

 

10,0

 

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

1,09

 

 

х

х

х

х

 

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

2016 год

Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства,

%

74,5

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города

%

90,3

 

 

х

х

х

х

х

Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,10

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки

 

10,0

10,0

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

1,09

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

2017 год

Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки

%

75,6

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки

%

90,3

 

 

х

х

х

х

х

Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,05

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки

 

10,0

 

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

1,09

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

2018 год

 

Подпрограмма 1 «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки

%

76,8

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки

%

99,2

 

 

х

х

х

х

х

Процента прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

1,00

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки

 

10,0

 

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площа-ди жилых домов по отношению к общей площа-ди жилищ-ного фонда

%

1,09

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

0

0

 

2019 год

Подпрограмма 1  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства

%

78,1

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения,  отвечающей требованиям безопасности

%

90,3

 

 

х

х

х

х

х

Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

0,95

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

1

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки

 

10,0

 

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

1,09

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

0

0

0

 

2020 год

Подпрограмма 1  «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда города Каменки

%

79,2

 

 

х

х

х

х

х

Доля населения, обеспеченного питьевой водой отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения города Каменки

%

90,3

 

 

х

х

х

х

х

Процент прироста износа коммунальной инфраструктуры

%

0,90

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства  на территории города Каменки Каменского района Пензенской области в 2014-2020 годах»

Обеспечение ввода жилья в эксплуатацию на территории города Каменки

 

10,0

 

 

х

х

х

х

х

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда

%

1,09

 

 

х

х

х

х

х

Итоговое значение по подпрограмме

х

х

х

х

 

 

х

х

х

 

где:

Ц пМПi  плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

ДпМП – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

ДфМП  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RМП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП

 

__________

 

 

Приложение № 5

к муниципальной программе «Обеспечение жильем и коммунальными

услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской области

на 2014-2020 годы»

Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем и

коммунальными услугами населения города Каменки Каменского района Пензенской

области на 2014-2020 годы»

                  Исполнитель  Программы ___________________________________________________

 

Порядковый

N цели,

задачи,

мероприятий

в

соответствии

с Программой

Наименование

цели,

задачи,

программного

мероприятия

Плановый

срок

исполнения

мероприятия

Источник

финансирования

 (ФБ, ОБ, МБ,

ВС)

Объем

финансирования,

предусмотренный

на 20__ год,

тыс. руб.

Выполнено

за

отчетный

период

 (тыс.

руб.)

Профинансировано

за отчетный

период

 (тыс. руб.)

Степень и

Результаты

выполнения программного

мероприятия

причины

невыполнения

(при наличии)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Итого по Программе

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет (ФБ)

 

 

 

 

 

 

областной бюджет (ОБ)

 

 

 

 

 

 

местные бюджеты (МБ)

 

 

 

 

 

 

внебюджетные средства (ВС)

 

 

 

 

 

 

Справочно: капитальные

расходы

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: финансирование мероприятий указывается в разрезе всех источников, предусмотренных Программой;

в графе 6 указывается стоимость фактически выполненных работ по исполнению мероприятия;

в графе 8 указывается степень выполнения мероприятия (подготовлена документация, проведены конкурсы, заключены госконтракты на сумму и т.д.) и результаты выполнения (произведена поставка оборудования, ед.; обучено, оздоровлено, чел.; переселено, чел.; оказана материальная помощь, чел., в размере руб., и т.д.), в случае невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия, а также неполного использования предусмотренного объема финансирования указать конкретные причины

 

 

 


Информация по документу
Читайте также