Расширенный поиск
Постановление Правительства Орловской области от 14.08.2017 № 341
ПАСПОРТ
подпрограммы 4
«Охрана здоровья матери и ребенка»
государственной
программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее также – подпрограмма 4)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 4
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 4
|
Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса,
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской
области
|
Участники
подпрограммы 4
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 4
|
В состав
подпрограммы 4 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели подпрограммы 4
|
1.Обеспечение
доступности медицинской помощи матерям и детям.
2. Повышение эффективности медицинских услуг матерям и детям.
3. Приведение объемов, видов и качества медицинских услуг матерям и детям в
соответствие с уровнем заболеваемости, потребностями женского и детского
населения Орловской области, передовыми достижениями медицинской науки
|
Задача подпрограммы 4
|
Повышение
эффективности службы родовспоможения и детства
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 4
|
1.
Доля
обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа
поставленных на учет в первый триместр беременности.
2.
Охват
новорожденных неонатальным скринингом.
3.
Охват
новорожденных аудиологическим скринингом.
4.
Показатель
ранней неонатальной
смертности.
5. Смертность детей 0–17 лет.
|
|
6. Доля женщин с преждевременными
родами, родоразрешенных в перинатальных центрах.
7. Выживаемость детей, имевших при
рождении очень низкую и экстремально
низкую
массу тела, в акушерском стационаре.
8. Больничная летальность детей.
9. Первичная инвалидность у детей.
10. Результативность мероприятий по профилактике абортов.
11. Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с
действующими стандартами
|
|
|
Этапы
и сроки реализации подпрограммы 4
|
Подпрограмма 4 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап –
2016–2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 4
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 4, –
3 906 448,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 1 202 318,9 тыс. рублей;
2014 – 1 069 381,7 тыс. рублей;
2015 – 882 415,4 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 144 389,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 191 054,7 тыс. рублей;
из них:
запланированные средства областного бюджета – 1 364 355,3 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 328 665,2 тыс. рублей;
2014 – 136 790,1 тыс. рублей;
2015 – 148 149,3 тыс. рублей;
2016 – 181 330,7 тыс. рублей;
2017 – 144 389,1 тыс. рублей;
2018 – 117 778,8 тыс. рублей;
2019 – 117 778,8 тыс. рублей;
2020 – 189 483,3 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
25 358,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
|
|
2013 – 4060,6 тыс. рублей;
2014 – 19 726,2 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019
– 0,0 тыс. рублей;
2020 – 1571,4 тыс. рублей;
|
|
средства ТФОМС – 2 516 734,7 тыс. рублей (включая средства
межбюджетных трансфертов), в том числе по годам реализации:
2013 – 869 603,1 тыс. рублей;
2014 – 912 865,4 тыс. рублей;
2015 – 734 266,1 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 4
|
1.
Рост
доли обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения
комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка
от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 80 %.
2.
Увеличение
охвата новорожденных неонатальным скринингом до 98 %.
3. Увеличение охвата новорожденных
аудиологическим скринингом до 98 %.
4. Снижение показателя ранней неонатальной
смертности до 3,6 %.
5. Снижение показателя смертности детей от 0 до
17 лет до 9,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.
6. Увеличение доли женщин с преждевременными
родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, до 70 %.
7. Увеличение выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и
экстремально низкую массу тела,
в акушерском стационаре до 74 %.
|
|
8. Снижение показателя больничной летальности детей до 0,36 %.
9.Снижение показателя первичной инвалидности у детей до 23 на 10 тыс.
детского населения соответствующего возраста.
|
|
10. Увеличение доли женщин, принявших решение сохранить беременность,
от числа женщин,
обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания
беременности, до 10 %.
11. Увеличение показателя охвата пар «мать – дитя» химиопрофилактикой
в соответствии с действующими стандартами до 94 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 5
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе
детей» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
(далее также – подпрограмма 5)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 5
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 5
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 5
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 5
|
В состав подпрограммы 5 ведомственные целевые программы не входят
|
Цель подпрограммы 5
|
Увеличение
продолжительности активного периода жизни населения Орловской области
|
Задачи подпрограммы 5
|
1.
Разработка и внедрение новых организационных
моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской
реабилитации.
2.
Разработка и внедрение новых организационных
моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы
санаторно-курортного лечения
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 5
|
1.
Охват
пациентов санаторно-курортным лечением.
2.
Охват
пациентов реабилитационной медицинской помощью.
3.
Охват
детей-инвалидов от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью
|
Этапы
и сроки реализации подпрограммы 5
|
Подпрограмма 5 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 5
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5, –
934 110,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 75 844,9 тыс. рублей;
2014 – 69 533,6 тыс. рублей;
2015 – 81 171,5 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 6110,3 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019
– 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 743 195,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 – 18 462,9 тыс. рублей;
2014 – 8233,6 тыс. рублей;
2015 – 8938,3 тыс. рублей;
2016 – 7362,7 тыс. рублей;
2017 – 6110,3 тыс. рублей;
2018 – 6110,3 тыс. рублей;
2019
– 6110,3 тыс. рублей;
2020 – 681 867,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 0,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019
– 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС (включая средства межбюджетных трансфертов) –
190 915,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 57 382,0 тыс. рублей;
2014 – 61 300,0 тыс. рублей;
2015 – 72 233,2 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019
– 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 5
|
1.
Охват
пациентов санаторно-курортным лечением – не менее 45 %.
2.
Охват
пациентов реабилитационной медицинской помощью – не менее 25 %.
3.
Охват детей-инвалидов
от числа нуждающихся реабилитационной медицинской помощью – 85 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 6
«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»
(далее также – подпрограмма 6)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 6
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 6
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 6
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 6
|
В состав подпрограммы 6 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели подпрограммы 6
|
1.
Повышение качества жизни неизлечимых
больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем,
возникающих при развитии неизлечимого заболевания.
2.
Поддержание у больного способности как
можно более длительно вести активную жизнь
|
Задачи подпрограммы 6
|
1.
Создание эффективной службы паллиативной помощи
неизлечимым пациентам.
2.
Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и
их родственников.
3.
Адекватный контроль хронической боли и других
тягостных симптомов.
4.
Повышение удовлетворенности пациентов и их
родственников качеством медицинской помощи
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 6
|
1.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи взрослым.
2.
Обеспеченность койками для оказания паллиативной
помощи детям
|
Этапы
и сроки реализации подпрограммы 6
|
Подпрограмма 6 реализуется в два этапа:
первый этап – 2013–2015 годы;
второй этап – 2016–2020 годы
|
Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы 6
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 6, –
53 350,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
|
|
2015 – 7345,3 тыс. рублей;
2016
– 4515,9 тыс. рублей;
|
|
2017
– 10 894,8 тыс. рублей;
|
|
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019 – 7833,6 тыс. рублей;
2020
– 6327,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 53 350,2 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 – 2416,0 тыс. рублей;
2014 – 6183,5 тыс. рублей;
2015 7345,3 тыс. рублей;
2016 – 4515,9 тыс. рублей;
2017 – 10 894,8 тыс. рублей;
2018 – 7833,6 тыс. рублей;
2019
– 7833,6 тыс. рублей;
2020 – 6327,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019
– 0,00 тыс. рублей;
2020 – 0,00 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013
– 0,00 тыс. рублей;
2014 – 0,00 тыс. рублей;
2015 – 0,00 тыс. рублей;
2016 – 0,00 тыс. рублей;
2017 – 0,00 тыс. рублей;
2018 – 0,00 тыс. рублей;
2019 – 0,00 тыс. рублей;
2020
– 0,00 тыс. рублей
|
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 6
|
1.
Обеспеченность койками для
оказания паллиативной помощи взрослым (4,4 койки на 100 тысяч
взрослого населения).
2.
Обеспеченность
койками для оказания паллиативной помощи детям (1 койка на 100 тысяч детского
населения)
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 7
«Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы
Наименование и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
(далее также – подпрограмма 7)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы 7
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 7
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 7
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты подпрограммы 7
|
В состав подпрограммы 7 ведомственные целевые программы не входят
|
Цели подпрограммы 7
|
1.
Совершенствование
и перспективное развитие региональной системы здравоохранения в части
обеспечения медицинскими кадрами.
2.
Поэтапное
устранение дефицита медицинских кадров.
3.
Обеспечение
притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского
персонала, позволяющих восполнять естественную убыль.
4.
Планирование
подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием
современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных
механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными
кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.
5.
Решение
социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и
качества
оказываемой медицинской помощи
|
Задачи подпрограммы 7
|
1.
Формирование системы управления кадровым
потенциалом здравоохранения в Орловской области с учетом региональной
потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного
использования.
2.
Достижение
полной укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками.
3.
Создание
условий для планомерного повышения медицинскими работниками профессионального
уровня знаний и умений.
4.
Обеспечение
социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников
посредством приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и
эффективностью оказания медицинской помощи.
5.
Регулирование
подготовки и сохранение медицинских кадров для системы территориального
здравоохранения посредством мониторинга кадров при реализации
организационно-методической, информационно-аналитической поддержки
здравоохранения
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 7
|
1.
Количество
подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования.
2.
Количество
подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
дополнительного профессионального образования.
3.
Количество
подготовленных специалистов по программам медицинского и фармацевтического
образования в государственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования.
4.
Количество
подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и
фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
5.
Количество
обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах.
6.
Доля
медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой
подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после завершения
обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения
Орловской области.
7.
Доля
аккредитованных специалистов
|
Этапы
и сроки реализации подпрограммы 7
|
Подпрограмма 7 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 7
|
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 7, –
259 685,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 54 260,0 тыс. рублей;
2014 – 30 069,0 тыс. рублей;
2015 – 18 938,3 тыс. рублей;
2016 – 62 506,0 тыс. рублей;
2017 – 34 753,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019 – 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 218 385,6 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 – 43 760,0 тыс. рублей;
2014 – 22 069,0 тыс. рублей;
2015 – 15 938,3 тыс. рублей;
2016 – 43 306,0 тыс. рублей;
2017 – 34 153,9 тыс. рублей;
2018 – 29 578,9 тыс. рублей;
2019
– 29 578,9 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
41 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 10 500,0 тыс. рублей;
2014 – 8000,0 тыс. рублей;
2015 – 3000,0 тыс. рублей;
2016 – 19 200,0 тыс. рублей;
2017 – 600,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019
– 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019
– 0,0 тыс. рублей;
2020 – 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 7
|
1.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам дополнительного
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до
30 человек.
2.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования до
3 человек.
3.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам медицинского и
фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях
высшего профессионального образования до 620 человек.
4.
Увеличение
количества подготовленных специалистов по программам послевузовского
медицинского и фармацевтического образования в государственных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования до 110
человек.
5.
Увеличение
количества обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных
центрах, до 25 человек.
6.
Увеличение
доли медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках
целевой подготовки для нужд Орловской области, трудоустроившихся после
завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы
здравоохранения Орловской области, до 90 %.
7.
Увеличение
доли аккредитованных специалистов до 80 %
|
ПАСПОРТ
подпрограммы
8 «Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан» государственной
программы
Наименование и номер подпрограммы
государственной программы
|
Подпрограмма 8 «Лекарственное обеспечение
отдельных категорий граждан»
(далее также – подпрограмма 8)
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
8
|
Департамент здравоохранения Орловской
области
|
Соисполнитель подпрограммы 8
|
Отсутствует
|
Участники подпрограммы 8
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые инструменты
подпрограммы 8
|
В состав подпрограммы 8 ведомственные
целевые программы не входят
|
Цель
подпрограммы 8
|
Повышение
уровня обеспеченности населения Орловской области качественными, безопасными
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями
|
Задача
подпрограммы 8
|
Развитие
системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально
значимые
|
Целевой индикатор и показатель
подпрограммы 8
|
Смертность населения (на 1000 человек)
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
8
|
Подпрограмма 8 реализуется в 2 этапа:
первый этап – 2013-2015 годы;
второй этап – 2016-2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 8
|
Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 8, –
3 716 472,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 –
402 433,4 тыс. рублей;
2014 –
400 919,9 тыс. рублей;
2015 –
490 558,2 тыс. рублей;
2016 –
480 474,4 тыс. рублей;
2017 –
554 848,2 тыс. рублей;
2018 –
434 797,4 тыс. рублей;
2019 –
433 960,0 тыс. рублей;
2020 –
518 480,5 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 2 517 862,5 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 –
230 591,9 тыс. рублей;
2014 – 226
634,8 тыс. рублей;
2015 – 259 782,9 тыс. рублей;
|
|
2016 –
307 092,8 тыс. рублей;
2017 –
405 852,9 тыс. рублей;
|
|
2018 –
396 273,7 тыс. рублей;
2019 –
396 273,7 тыс. рублей;
|
|
2020 – 295 359,8 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
1 198 609,5 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 –
171 841,5 тыс. рублей;
2014 –
174 285,1 тыс. рублей;
2015 –
230 775,3 тыс. рублей;
2016 –
173 381,6 тыс. рублей;
2017 –
148 995,3 тыс. рублей;
2018 –
38 523,7 тыс. рублей;
2019 –
37 686,3 тыс. рублей;
2020 –
223 120,7 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
2013 – 0,0
тыс. рублей;
2014 – 0,0
тыс. рублей;
2015 – 0,0
тыс. рублей;
2016 – 0,0
тыс. рублей;
2017 – 0,0
тыс. рублей;
2018 – 0,0
тыс. рублей;
2019 – 0,0
тыс. рублей;
2020 – 0,0
тыс. рублей
|
Ожидаемый результат реализации
подпрограммы 8
|
Снижение смертности населения до 15,6 на
1000 человек
|
ПАСПОРТ
подпрограммы 9
«Развитие информатизации в здравоохранении» государственной программы
Наименование
и номер подпрограммы государственной программы
|
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении»
(далее также – подпрограмма 9)
|
Ответственный
исполнитель подпрограммы 9
|
Департамент здравоохранения Орловской области
|
Соисполнитель подпрограммы 9
|
Отсутствует
|
Участники
подпрограммы 9
|
Не предусмотрены
|
Программно-целевые
инструменты подпрограммы 9
|
В состав подпрограммы 9 ведомственные
целевые программы не входят
|
Цель подпрограммы 9
|
Повышение качества медицинского обслуживания и
социальной защиты населения посредством развития и использования
информационных
и
телекоммуникационных технологий
|
Задача подпрограммы 9
|
Развитие
системы комплексного лечения при различных заболеваниях, включая социально
значимые
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы 9
|
1.
Организация
регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального
сегмента единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения (далее также – ЕГИСЗ) (1 контакт-центр).
2.
Процент медицинского персонала, участвующего в
медицинском электронном документообороте, прошедшего обучение по применению
информационно-коммуникационных технологий (100 %).
3.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и
входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам
передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
4.
Процент
автоматизированных рабочих мест медицинского персонала, подключенных к
медицинским информационным системам
регионального или учрежденческого
уровня.
|
|
5.
Процент
автоматизированных рабочих мест, имеющих доступ к системам непрерывного
медицинского образования справочных подсистем федерального сегмента ЕГИСЗ
(100 %).
6.
Процент
медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам,
обеспечивающим оказание телемедицинских услуг (100 %).
7.
Процент
медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на
исследование через Единый портал государственных услуг (далее также – ЕПГУ)
или региональный портал государственных услуг (далее также – РПГУ) субъекта
Российской Федерации.
8.
Процент
врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, сведения о расписании
приема которых
передаются в подсистему федеральной электронной
регистратуры ЕГИСЗ.
9.
Процент медицинских организаций (самостоятельных и
входящих в состав других организаций), использующих медицинские
информационные системы, соответствующие утвержденным Министерством
здравоохранения Российской Федерации требованиям.
10.
Процент медицинского персонала, работающего в
медицинских организациях субъекта Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министреством здравоохранения Российской Федерации приказом.
11.
Процент медицинских организаций, актуализирующих
сведения регистра паспортов медицинского учреждения (далее также – паспорт
МУ).
12.
Процент медицинских организаций,
|
|
актуализирующих
сведения регистра паспортов МУ (100 %).
13.
Процент
медицинских организаций, актуализирующих сведения, содержащиеся в регистре
медицинской техники (далее также – регистр МТ) (100 %).
14.
Процент
медицинских организаций, передающих информацию в подсистему
административно-хозяйственной деятельности (далее также – АХД) федерального
сегмента ЕГИСЗ (100 %).
15.
Процент выписанных рецептов льготного
лекарственного обеспечения,
передаваемых
в электронном виде в
аптечные учреждения (100 %).
16.
Процент
станций (отделений) скорой (неотложной) медицинской помощи, оснащенных
автоматизированной системой управления приема и обработки вызовов с
использованием системы ГЛОНАСС (100 %)
|
Этапы
и сроки реализации подпрограммы 9
|
Подпрограмма 9 реализуется в один этап – с 2013 по 2020 годы
|
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 9
|
Общий объем
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 9, – 238 752,5 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016 – 24 880,5 тыс. рублей;
2017 – 20 134,6 тыс. рублей;
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020
– 43 885,2 тыс. рублей,
из них:
запланированные средства областного бюджета – 238 752,5 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2013 – 45 271,2 тыс. рублей;
2014 – 33 299,1 тыс. рублей;
2015 – 31 012,7 тыс. рублей;
2016
– 24 880,5 тыс. рублей;
|
|
2017
– 20 134,6 тыс. рублей;
|
|
2018 – 20 134,6 тыс. рублей;
2019 – 20 134,6 тыс. рублей;
2020
– 43 885,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019 – 0,0 тыс. рублей;
2020
– 0,0 тыс. рублей;
средства ТФОМС – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2013 – 0,0 тыс. рублей;
2014 – 0,0 тыс. рублей;
2015 – 0,0 тыс. рублей;
2016 – 0,0 тыс. рублей;
2017 – 0,0 тыс. рублей;
2018 – 0,0 тыс. рублей;
2019
– 0,0 тыс. рублей;
|
|
2020
– 0,0 тыс. рублей
|
Ожидаемые
результаты реализации подпрограммы 9
|
1.
Организация
регионального контакт-центра технической поддержки компонента регионального
сегмента ЕГИСЗ (1 контакт-центр).
2.
Процент
медицинского персонала,
участвующего в медицинском электронном документообороте, прошедшего
обучение по применению информационно-коммуникационных технологий (100 %).
3.
Процент
медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других
организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных
к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ (100 %).
4.
Процент автоматизированных рабочих
мест медицинского персонала, подключенных к медицинским
информационным системам
регионального
или учрежденческого
уровня (100 %).
|
|
5.
Процент медицинских организаций,
оказывающих амбулаторно-
поликлиническую помощь,
предоставляющих гражданам
возможность записаться на прием к врачу или на исследование через
ЕПГУ или РПГУ субъекта Российской Федерации (90 %).
6.
Процент
врачей, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь,
сведения о расписании приема которых передаются в подсистему
федеральной электронной регистратуры ЕГИСЗ (90 %).
7.
Процент
медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других
организаций), использующих медицинские информационные системы,
соответствующие утвержденным
Министерством здравоохранения
Российской
Федерации требованиям (100 %).
|
|
8.
Процент
медицинского персонала, работающего в медицинских организациях субъекта
Российской Федерации, сведения о котором
актуализируются в федеральном регистре
медицинских работников в соответствии
с утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации
приказом (100 %).
9.
Процент
медицинских организаций, актуализирующих сведения регистра паспортов МУ (100
%).
10.
Процент
медицинских организаций, актуализирующих сведения,
содержащиеся в регистре МТ (100 %).
11.
Процент
медицинских организаций, передающих информацию в подсистему АХД федерального
сегмента ЕГИСЗ
(100 %).
|
|
12.
Процент выписанных рецептов льготного
лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные
учреждения (100 %).
13.
Процент станций (отделений) скорой
(неотложной) медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой
управления приема и обработки вызовов с использованием системы ГЛОНАСС (100
%).
14.
Процент
автоматизированных рабочих мест, на которых имеется доступ к системам
непрерывного медицинского образования справочных подсистем федерального
сегмента ЕГИСЗ.
15.
Процент
медицинских организаций, имеющих доступ к системам или комплексам,
обеспечивающим оказание телемедицинских услуг.
|
Читайте также
|