Расширенный поиск

Постановление Правительства Камчатского края от 10.03.2017 № 100-П


9. Приложение № 4 к Программе признать утратившим силу.

10. Приложение № 5 изложить в следующей редакции:

 


"Приложение 5

к Программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия

 

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию Программы

ГРБС

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий"

Всего

х

 53 840 141,29871

 8 963 414,41024

 7 420 390,85178

 8 933 443,31291

 9 216 828,36667

 5 048 499,36102

 5 972 466,53102

 8 285 098,46506

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

 53 840 141,29871

 8 963 414,41024

 7 420 390,85178

 8 933 443,31291

 9 216 828,36667

 5 048 499,36102

 5 972 466,53102

 8 285 098,46506

за счет средств федерального бюджета

х

 70 766,46500

 -

 -

 -

 70 766,46500

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

х

 50 245 633,69347

 8 644 952,90059

 6 881 425,35073

 8 215 119,31503

 8 633 303,47632

 4 586 318,05000

 5 503 328,02000

 7 781 186,58080

 

804

 3 400,00000

1 700,00000

0,00000

0,00000

 -

 -

 -

 1 700,00000

 

808

 373,76351

 -

173,76351

0,00000

 -

 -

 -

 200,00000

 

810

 46 442 224,74292

7 834 281,68597

6 283 505,84356

7 320 879,80627

8 101 303,47632

4 303 100,05000

5 175 110,02000

7 424 043,86080

 

812

 4 500,00000

 -

 -

4 500,00000

 -

 -

 -

 -

 

822

 42 000,00000

42 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

 -

 -

 -

 

813

 51 710,00000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

23 000,00000

 1 700,00000

 1 700,00000

 6 500,00000

 

814

 42 147,97160

40 947,97160

1 200,00000

0,00000

0,00000

 -

 -

 -

 

815

 25 310,00000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

3 000,00000

 1 700,00000

 1 700,00000

 4 500,00000

 

816

 13 250,00000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 000,00000

 1 150,00000

 1 150,00000

 2 300,00000

 

819

 8 023,78664

2 084,95209

2 018,83455

1 920,00000

0,00000

 -

 -

 2 000,00000

 

826

 1 371,00000

399,00000

370,00000

202,00000

0,00000

 -

 -

 400,00000

 

829

 4 486,00000

870,00000

870,00000

730,00000

800,00000

 400,00000

 400,00000

 416,00000

 

832

 1 649,35400

570,00000

350,02100

229,33300

0,00000

 -

 -

 500,00000

 

833

 3 581 938,90986

704 100,64093

575 126,88811

870 448,66082

500 000,00000

 276 468,00000

 321 468,00000

 334 326,72000

 

847

 16 580,00000

2 810,00000

2 810,00000

2 860,00000

2 500,00000

 1 400,00000

 1 400,00000

 2 800,00000

 

848

 6 668,16494

1 518,65000

1 330,00000

819,51494

700,00000

 400,00000

 400,00000

 1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

х

 966 604,15524

 247 615,89165

 135 992,33405

 235 005,79788

 112 758,42535

 62 181,31102

 69 138,51102

 103 911,88426

за счет средств внебюджетных фондов

х

 2 645,27300

 -

2 645,27300

0,00000

0,00000

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

х

 2 554 491,71200

 70 845,61800

 400 327,89400

 483 318,20000

 400 000,00000

 400 000,00000

 400 000,00000

 400 000,00000

1.

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

Всего

х

 38 593 842,57766

 6 584 525,94546

5 479 294,03327

6 125 611,66687

6 976 969,20096

 3 362 817,63102

 4 314 651,63102

 5 749 972,46906

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

х

 38 593 842,57766

 6 584 525,94546

 5 479 294,03327

 6 125 611,66687

 6 976 969,20096

 3 362 817,63102

 4 314 651,63102

 5 749 972,46906

за счет средств федерального бюджета

х

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

х

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

х

 38 493 748,35031

6 556 920,70546

 5 461 288,07196

 6 096 387,00864

 6 974 434,13545

 3 361 572,72000

 4 313 406,72000

 5 729 738,98880

 

804

 1 700,00000

1 700,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 1 700,00000

 

808

 173,76351

0,00000

 173,76351

 -

 -

 -

 

 200,00000

 

810

 28 334 056,57242

6 520 008,10337

 5 439 695,45290

 6 077 096,16070

 6 942 434,13545

 3 354 822,72000

 4 306 656,72000

 5 706 922,98880

 

813

 43 510,00000

6 450,00000

 6 450,00000

 5 910,00000

 23 000,00000

 1 700,00000

 1 700,00000

 6 500,00000

 

814

 13 290,00000

13 290,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

815

 19 110,00000

4 940,00000

 4 940,00000

 4 530,00000

 3 000,00000

 1 700,00000

 1 700,00000

 4 500,00000

 

816

 9 800,00000

2 280,00000

 2 280,00000

 2 090,00000

 2 000,00000

 1 150,00000

 1 150,00000

 2 300,00000

 

819

 6 023,78664

2 084,95209

 2 018,83455

 1 920,00000

 -

 -

 -

 2 000,00000

 

826

 971,00000

399,00000

 370,00000

 202,00000

 -

 -

 -

 400,00000

 

829

 3 670,00000

870,00000

 870,00000

 730,00000

 800,00000

 400,00000

 400,00000

 416,00000

 

832

 1 149,35400

570,00000

 350,02100

 229,33300

 -

 -

 -

 500,00000

 

847

 12 380,00000

2 810,00000

 2 810,00000

 2 860,00000

 2 500,00000

 1 400,00000

 1 400,00000

 2 800,00000

 

848

 4 768,16494

1 518,65000

 1 330,00000

 819,51494

 700,00000

 400,00000

 400,00000

 1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 100 094,22735

27 605,24000

 18 005,96131

 29 224,65823

 2 535,06551

 1 244,91102

 1 244,91102

 20 233,48026

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.1.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края

Всего

 

 96 546,06909

 36 912,60209

 21 592,61906

 19 290,84794

 12 000,00000

 6 750,00000

 6 750,00000

 22 816,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 126 112,06909

 36 912,60209

 21 592,61906

 19 290,84794

 12 000,00000

 6 750,00000

 6 750,00000

 22 816,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

 

 126 112,06909

 36 912,60209

 21 592,61906

 19 290,84794

 12 000,00000

 6 750,00000

 6 750,00000

 22 816,00000

 

804

 3 400,00000

 1 700,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 1 700,00000

 

808

 373,76351

 -

 173,76351

 -

 -

 -

 -

 200,00000

 

813

 31 710,00000

 6 450,00000

 6 450,00000

 5 910,00000

 3 000,00000

 1 700,00000

 1 700,00000

 6 500,00000

 

814

 13 290,00000

 13 290,00000

 

 

 -

 -

 -

 -

 

815

 25 310,00000

 4 940,00000

 4 940,00000

 4 530,00000

 3 000,00000

 1 700,00000

 1 700,00000

 4 500,00000

 

816

 13 250,00000

 2 280,00000

 2 280,00000

 2 090,00000

 2 000,00000

 1 150,00000

 1 150,00000

 2 300,00000

 

819

 8 023,78664

 2 084,95209

 2 018,83455

 1 920,00000

 -

 -

 -

 2 000,00000

 

826

 1 371,00000

 399,00000

 370,00000

 202,00000

 -

 -

 -

 400,00000

 

829

 4 486,00000

 870,00000

 870,00000

 730,00000

 800,00000

 400,00000

 400,00000

 416,00000

 

832

 1 649,35400

 570,00000

 350,02100

 229,33300

 -

 -

 -

 500,00000

 

847

 16 580,00000

 2 810,00000

 2 810,00000

 2 860,00000

 2 500,00000

 1 400,00000

 1 400,00000

 2 800,00000

 

848

 6 668,16494

 1 518,65000

 1 330,00000

 819,51494

 700,00000

 400,00000

 400,00000

 1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.2.

Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования в Камчатском крае

Всего

 

 6 122,45000

 5 102,04000

 1 020,41000

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 6 122,45000

 5 102,04000

 1 020,41000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 6 000,00000

 5 000,00000

 1 000,00000

 -

 

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 122,45000

 102,04000

 20,41000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей

Всего

 

 1 597 325,74174

 387 518,69982

 378 945,56542

 235 741,06650

 105 324,49000

 51 020,41000

 51 020,41000

 387 755,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 1 597 325,74174

 387 518,69982

 378 945,56542

 235 741,06650

 105 324,49000

 51 020,41000

 51 020,41000

 387 755,10000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 1 550 414,81537

 379 768,32982

 371 366,65411

 216 061,83144

 103 218,00000

 50 000,00000

 50 000,00000

 380 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 46 910,92637

 7 750,37000

 7 578,91131

 19 679,23506

 2 106,49000

 1 020,41000

 1 020,41000

 7 755,10000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.4.

Мероприятия, направленные на проведение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Всего

 

 61 526,54906

 5 102,04000

 -

 16 302,04906

 15 306,12000

 8 163,27000

 8 163,27000

 8 489,80000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 61 526,54906

 5 102,04000

 -

 16 302,04906

 15 306,12000

 8 163,27000

 8 163,27000

 8 489,80000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 59 430,31694

 5 000,00000

 -

 15 110,31694

 15 000,00000

 8 000,00000

 8 000,00000

 8 320,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 2 096,23212

 102,04000

 -

 1 191,73212

 306,12000

 163,27000

 163,27000

 169,80000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.5.

Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края

Всего

 

 804 988,04422

 66 434,97790

 71 113,11387

 55 195,05245

 -

 -

 -

 612 244,90000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 804 988,04422

 66 434,97790

 71 113,11387

 55 195,05245

 -

 -

 -

 612 244,90000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 788 887,43345

 65 106,27790

 69 690,85387

 54 090,30168

 -

 

 -

 600 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 16 100,61077

 1 328,70000

 1 422,26000

 1 104,75077

 -

 -

 -

 12 244,90000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.6.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере

Всего

 

 794 518,57684

 377 260,16647

 172 017,27738

 245 241,13299

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 794 518,57684

 377 260,16647

 172 017,27738

 245 241,13299

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 794 518,57684

 377 260,16647

 172 017,27738

 245 241,13299

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 

 

 

 2 606,81865

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 -

 -

 -

 -

1.7.

Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

 

 28 972,14480

 -

 8 163,27000

 5 970,25714

 6 122,77551

 3 061,55102

 3 061,55102

 3 184,01306

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 28 972,14480

 -

 8 163,27000

 5 970,25714

 6 122,77551

 3 061,55102

 3 061,55102

 3 184,01306

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 28 972,14480

 -

 8 000,00000

 5 850,85200

 6 000,32000

 3 000,32000

 3 000,32000

 3 120,33280

за счет средств местных бюджетов

 

 591,27296

 -

 163,27000

 119,40514

 122,45551

 61,23102

 61,23102

 63,68026

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.8.

Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения

Всего

 

 65 590,29635

 40 346,04422

 -

 25 244,25213

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 65 590,29635

 40 346,04422

 -

 25 244,25213

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 62 942,02619

 39 539,12422

 -

 23 402,90197

 

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 2 648,27016

 806,92000

 -

 1 841,35016

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.9.

Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности

Всего

 

 5 150,00000

 1 950,00000

 1 850,00000

 1 350,00000

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 5 150,00000

 1 950,00000

 1 850,00000

 1 350,00000

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 5 150,00000

 1 950,00000

 1 850,00000

 1 350,00000

 

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.10.

Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

 

 336 702,58473

 223 712,88763

 110 154,81077

 2 834,88633

 -

 -

 -

 

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 336 702,58473

 223 712,88763

 110 154,81077

 2 834,88633

 -

 -

 -

 

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств краевого бюджета

810

 329 845,17840

 219 238,62763

 107 951,71077

 2 654,84000

 

 -

 -

 

за счет средств местных бюджетов

 

 6 857,40633

 4 474,26000

 2 203,10000

 180,04633

 -

 -

 -

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

1.11.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений

Всего

 

 1 108 011,91055

 652 045,70138

 330 900,27000

 125 065,93917

 -

 -

 -

 

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 1 108 011,91055

 652 045,70138

 330 900,27000

 125 065,93917

 -

 -

 -

 

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств краевого бюджета

810

 1 085 851,67055

 639 004,79138

 324 282,26000

 122 564,61917

 -

 

 -

 

за счет средств местных бюджетов

 

 22 160,24000

 13 040,91000

 6 618,01000

 2 501,32000

 -

 -

 -

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

1.12.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Всего

 

 5 335 865,32308

 832 284,75900

 758 032,28421

 769 882,23987

 736 551,00000

 736 551,00000

 736 551,00000

 766 013,04000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 5 335 865,32308

 832 284,75900

 758 032,28421

 769 882,23987

 736 551,00000

 736 551,00000

 736 551,00000

 766 013,04000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 5 335 865,32308

 832 284,75900

 758 032,28421

 769 882,23987

 736 551,00000

 736 551,00000

 736 551,00000

 766 013,04000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.13.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам

Всего

 

 24 473 638,76265

 3 260 722,00000

 3 558 479,41256

 4 297 487,35009

 4 456 010,00000

 2 294 400,00000

 3 238 500,00000

 3 368 040,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 24 473 638,76265

 3 260 722,00000

 3 558 479,41256

 4 297 487,35009

 4 456 010,00000

 2 294 400,00000

 3 238 500,00000

 3 368 040,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 24 473 638,76265

 3 260 722,00000

 3 558 479,41256

 4 297 487,35009

 4 456 010,00000

 2 294 400,00000

 3 238 500,00000

 3 368 040,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.14.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня

Всего

 

 294 655,60000

 76 539,80000

 45 000,00000

 67 800,00000

 52 657,90000

 52 657,90000

 52 657,90000

 54 764,21600

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 294 655,60000

 76 539,80000

 45 000,00000

 67 800,00000

 52 657,90000

 52 657,90000

 52 657,90000

 54 764,21600

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 294 655,60000

 76 539,80000

 45 000,00000

 67 800,00000

 52 657,90000

 52 657,90000

 52 657,90000

 54 764,21600

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.15.

Возмещение предприятиям коммунального комплекса затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения

Всего

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.16.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период

Всего

 

 55 288,15511

 30 729,78695

 22 025,00000

 2 533,36816

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 55 288,15511

 30 729,78695

 22 025,00000

 2 533,36816

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 55 288,15511

 30 729,78695

 22 025,00000

 2 533,36816

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.17.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам для оплаты работ по технологическому присоединению к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения

Всего

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.18.

Возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения и закрытой системе горячего водоснабжения для целей горячего водоснабжения, над утвержденной величиной норматива расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

Всего

 

 1 024 381,23184

 -

 -

 179 225,63184

 194 000,00000

 209 006,00000

 216 740,00000

 225 409,60000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 1 024 381,23184

 -

 -

 179 225,63184

 194 000,00000

 209 006,00000

 216 740,00000

 225 409,60000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 1 024 381,23184

 

 -

 179 225,63184

 194 000,00000

 209 006,00000

 216 740,00000

 225 409,60000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.19.

Финансовое обеспечение затрат управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития "Камчатка", в связи с выполнением работ по созданию отдельных объектов инженерной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Всего

 

 1 450 440,00000

 -

 -

 72 650,58455

 1 377 789,41545

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 1 450 440,00000

 -

 -

 72 650,58455

 1 377 789,41545

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 1 450 440,00000

 

 -

 72 650,58455

 1 377 789,41545

 

 

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.20.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, за исключением мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края

Всего

 

 306 122,44898

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 306 122,44898

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 306 122,44890

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 306 122,44898

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 300 000,00000

 

 -

 -

 -

 -

 -

 300 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 6 122,44890

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 6 122,44898

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.21.

Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения

Всего

 

 587 864,44000

 587 864,44000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 587 864,44000

 587 864,44000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 587 864,44000

 587 864,44000

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.22.

Обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственных полномочий по вопросам установления нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Камчатском крае

Всего

 

 3 605,19000

 -

 -

 1 190,19000

 1 207,50000

 1 207,50000

 1 207,50000

 1 255,80000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 3 605,19000

 -

 -

 1 190,19000

 1 207,50000

 1 207,50000

 1 207,50000

 1 255,80000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 3 605,19000

 

 

 1 190,19000

 1 207,50000

 1 207,50000

 1 207,50000

 1 255,80000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1.23.

Оснащение образовательных учреждений муниципальных образований в Камчатском крае автоматическими приборами погодного регулирования, а также оборудованием для комфортного пребывания детей в образовательных учреждениях в межотопительный период

Всего

 

 20 000,00000

 -

 -

 -

 20 000,00000

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 20 000,00000

 -

 -

 -

 20 000,00000

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

813

 20 000,00000

 

 

 

 20 000,00000

 

 

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

 

 3 075 402,05557

 455 686,18123

 209 808,08080

 565 913,59267

 453 909,31087

 253 903,83000

 151 764,00000

 984 417,06000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 3 075 402,05557

 455 686,18123

 209 808,08080

 565 913,59267

 453 909,31087

 253 903,83000

 151 764,00000

 984 417,06000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

 

 3 051 226,61363

 452 134,76123

 208 345,75080

 562 416,03073

 452 941,04087

 251 861,03000

 151 764,00000

 971 764,00000

 

810

 1 881 198,61363

 410 134,76123

 208 345,75080

 557 916,03073

 452 941,04087

 251 861,03000

 151 764,00000

 971 764,00000

 

812

 

 

 

 4 500,00000

 

 

 

 

 

822

 42 000,00000

 42 000,00000

 

 

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 24 175,44194

 3 551,42000

 1 462,33000

 3 497,56194

 968,27000

 2 042,80000

 -

 12 653,06000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.1.

Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения

Всего

 

 50 684,91510

 19 185,60316

 -

 11 091,15194

 20 408,16000

 -

 -

 20 408,16000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 50 684,91510

 19 185,60316

 -

 11 091,15194

 20 408,16000

 -

 -

 20 408,16000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 48 854,89316

 18 801,89316

 

 10 053,00000

 20 000,00000

 

 -

 20 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 1 830,02194

 383,71000

 -

 1 038,15194

 408,16000

 -

 -

 408,16000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.2.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения

Всего

 

 215 648,85753

 80 533,31749

 44 877,59338

 77 538,37666

 12 699,57000

 -

 -

 306 122,45000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 215 648,85753

 80 533,31749

 44 877,59338

 77 538,37666

 12 699,57000

 -

 -

 306 122,45000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

 

 211 335,87753

 78 922,64749

 43 980,04338

 75 987,60666

 12 445,58000

 -

 -

 300 000,00000

 

810

 164 835,87753

 36 922,64749

 43 980,04338

 71 487,60666

 12 445,58000

 -

 -

 300 000,00000

 

812

 -

 -

 -

 4 500,00000

 -

 -

 -

 

 

822

 42 000,00000

 42 000,00000

 

 

 

 -

 -

 

за счет средств местных бюджетов

 

 4 312,98000

 1 610,67000

 897,55000

 1 550,77000

 253,99000

 -

 -

 6 122,45000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.3.

Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения

Всего

 

 268 968,92465

 77 851,79338

 28 239,05742

 45 432,12385

 15 306,12000

 102 139,83000

 -

 306 122,45000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 268 968,92465

 77 851,79338

 28 239,05742

 45 432,12385

 15 306,12000

 102 139,83000

 -

 306 122,45000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 263 589,54465

 76 294,75338

 27 674,27742

 44 523,48385

 15 000,00000

 100 097,03000

 -

 300 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 5 379,38000

 1 557,04000

 564,78000

 908,64000

 306,12000

 2 042,80000

 -

 6 122,45000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.4.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

 

 423 826,94722

 278 115,46720

 136 691,43000

 5 944,85002

 3 075,20000

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 423 826,94722

 278 115,46720

 136 691,43000

 5 944,85002

 3 075,20000

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 423 794,17722

 278 115,46720

 136 691,43000

 5 912,08002

 3 075,20000

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 32,77000

 -

 -

 32,77000

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.5.

Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения

Всего

 

 204 081,63265

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 204 081,63265

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 204 081,63265

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 204 081,63265

за счет средств федерального бюджета

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств краевого бюджета

810

 200 000,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 200 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 4 081,63265

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 4 081,63265

за счет средств внебюджетных фондов

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

за счет средств внебюджетных источников

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 

2.6.

Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам – государственным унитарным предприятиям Камчатского края, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг

Всего

 

 737 154,03673

 -

 -

 196 300,93167

 255 853,10506

 95 000,00000

 95 000,00000

 95 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 737 154,03673

 -

 -

 196 300,93167

 255 853,10506

 95 000,00000

 95 000,00000

 95 000,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 737 154,03673

 -

 -

 196 300,93167

 255 853,10506

 95 000,00000

 95 000,00000

 95 000,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2.7.

Финансовое обеспечение (возмещение) юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, затрат по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду, возникших в связи с оказанием услуг по водоснабжению и водоотведению

Всего

 

 546 498,08434

 -

 -

 229 638,92853

 146 567,15581

 56 764,00000

 56 764,00000

 56 764,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 546 498,08434

 -

 -

 229 638,92853

 146 567,15581

 56 764,00000

 56 764,00000

 56 764,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 

 -

 -

 

 

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 -

 -

 

 

 

 

 

за счет средств краевого бюджета

810

 546 498,08434

 -

 -

 229 638,92853

 146 567,15581

 56 764,00000

 56 764,00000

 56 764,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

 

 5 131 636,51992

 1 367 967,98655

 720 794,86885

 1 121 976,84568

 730 021,55484

 355 361,60000

 409 361,60000

 426 152,06400

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 5 131 636,51992

 1 367 967,98655

 720 794,86885

 1 121 976,84568

 730 021,55484

 355 361,60000

 409 361,60000

 426 152,06400

за счет средств федерального бюджета

 

 70 766,46500

 -

 -

 -

 70 766,46500

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

 

 4 220 629,78698

 1 153 602,97290

 604 270,82611

 919 693,26797

 550 000,00000

 296 468,00000

 341 468,00000

 355 126,72000

 

810

 609 832,90552

 421 844,36037

 27 943,93800

 49 244,60715

 50 000,00000

 20 000,00000

 20 000,00000

 20 800,00000

 

814

 28 857,97160

 27 657,97160

 1 200,00000

 

 

 

 

 

 

833

 3 581 938,90986

 704 100,64093

 575 126,88811

 870 448,66082

 500 000,00000

 276 468,00000

 321 468,00000

 334 326,72000

за счет средств местных бюджетов

 

 840 240,26794

 214 365,01365

 116 524,04274

 202 283,57771

 109 255,08984

 58 893,60000

 67 893,60000

 71 025,34400

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.1.

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

Всего

 

 4 188 172,14402

 735 146,56121

 682 134,84385

 1 052 175,47496

 600 000,00000

 331 761,60000

 385 761,60000

 401 192,06400

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 4 188 172,14402

 735 146,56121

 682 134,84385

 1 052 175,47496

 600 000,00000

 331 761,60000

 385 761,60000

 401 192,06400

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

833

 3 487 361,87634

 627 523,60741

 567 126,88811

 860 448,66082

 500 000,00000

 276 468,00000

 321 468,00000

 334 326,72000

за счет средств местных бюджетов

 

 700 810,26768

 107 622,95380

 115 007,95574

 191 726,81414

 100 000,00000

 55 293,60000

 64 293,60000

 66 865,34400

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования

Всего

 

 94 577,03352

 76 577,03352

 8 000,00000

 10 000,00000

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 94 577,03352

 76 577,03352

 8 000,00000

 10 000,00000

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

833

 94 577,03352

 76 577,03352

 8 000,00000

 10 000,00000

 

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 

 

 

 

 

 

 

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.3.

Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае

Всего

 

 10 246,58230

 10 246,58230

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 10 246,58230

 10 246,58230

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 6 030,36500

 6 030,36500

 -

 -

 

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 4 216,21730

 4 216,21730

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.4.

Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта

Всего

 

 125 147,63231

 108 258,86981

 4 888,76250

 -

 12 000,00000

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 125 147,63231

 108 258,86981

 4 888,76250

 -

 12 000,00000

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 102 177,51447

 88 266,50447

 3 911,01000

 -

 10 000,00000

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 22 970,11784

 19 992,36534

 977,75250

 -

 2 000,00000

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.5.

Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае

Всего

 

 93 207,79168

 92 340,71168

 -

 867,08000

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 93 207,79168

 92 340,71168

 -

 867,08000

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 70 488,36468

 69 701,36468

 -

 787,00000

 

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 22 719,42700

 22 639,34700

 -

 80,08000

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.6.

Благоустройство жилых районов

Всего

 

 7 200,00000

 7 200,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 7 200,00000

 7 200,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 6 000,00000

 6 000,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 1 200,00000

 1 200,00000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.7.

Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения

Всего

 

 273 989,77334

 118 895,48262

 -

 58 934,29072

 24 000,00000

 23 600,00000

 23 600,00000

 24 960,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 273 989,77334

 118 895,48262

 -

 58 934,29072

 24 000,00000

 23 600,00000

 23 600,00000

 24 960,00000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 229 105,39924

 99 847,79209

 -

 48 457,60715

 20 000,00000

 20 000,00000

 20 000,00000

 20 800,00000

за счет средств местных бюджетов

 

 44 884,37410

 19 047,69053

 -

 10 476,68357

 4 000,00000

 3 600,00000

 3 600,00000

 4 160,00000

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.8.

Реконструкция уличных сетей наружного освещения

Всего

 

 9 997,94001

 9 997,94001

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 9 997,94001

 9 997,94001

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 7 998,35201

 7 998,35201

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 1 999,58800

 1 999,58800

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.9.

Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов

Всего

 

 130 349,73869

 110 819,19964

 -

 -

 19 530,53905

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 130 349,73869

 110 819,19964

 -

 -

 19 530,53905

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 104 104,79159

 87 829,34238

 

 -

 16 275,44921

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 26 244,94710

 22 989,85726

 

 -

 3 255,08984

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.10.

Реконструкция мест массового отдыха населения

Всего

 

 5 890,33125

 5 890,33125

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 5 890,33125

 5 890,33125

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 4 712,26500

 4 712,26500

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 1 178,06625

 1 178,06625

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.11.

Устройство, проектирование, восстановление детских и других площадок

Всего

 

 67 628,97541

 64 937,30291

 2 691,67250

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 67 628,97541

 64 937,30291

 2 691,67250

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 53 611,71274

 51 458,37474

 2 153,33800

 -

 

 

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 14 017,26267

 13 478,92817

 538,33450

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.12.

Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края

Всего

 

 28 857,97160

 27 657,97160

 1 200,00000

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 28 857,97160

 27 657,97160

 1 200,00000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

814

 28 857,97160

 27 657,97160

 1 200,00000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.13.

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий

Всего

 

 21 879,59000

 -

 21 879,59000

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 21 879,59000

 -

 21 879,59000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 21 879,59000

 -

 21 879,59000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.14.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды

Всего

 

 69 525,78947

 -

 -

 -

 69 525,78947

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 69 525,78947

 -

 -

 -

 69 525,78947

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 66 049,50000

 -

 -

 -

 66 049,50000

 

 

 

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 3 476,28947

 -

 -

 -

 3 476,28947

 

 

 

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

3.15.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в Камчатском крае на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)

Всего

 

 4 965,22700

 -

 -

 -

 4 965,22700

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 4 965,22700

 -

 -

 -

 4 965,22700

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 4 716,96500

 -

 -

 -

 4 716,96500

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 248,26200

 -

 -

 -

 248,26200

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

4.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

 

 6 271 473,79100

 440 503,60700

 901 780,52700

 1 009 413,10500

 948 322,80000

 969 110,80000

 989 383,80000

 1 012 959,15200

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 6 271 473,79100

 440 503,60700

 901 780,52700

 1 009 413,10500

 948 322,80000

 969 110,80000

 989 383,80000

 1 012 959,15200

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 3 712 242,58800

 367 563,77100

 498 807,36000

 526 094,90500

 548 322,80000

 569 110,80000

 589 383,80000

 612 959,15200

за счет средств местных бюджетов

 

 2 094,21800

 2 094,21800

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 2 645,27300

 -

 2 645,27300

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 2 554 491,71200

 70 845,61800

 400 327,89400

 483 318,20000

 400 000,00000

 400 000,00000

 400 000,00000

 400 000,00000

4.1.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае

Всего

 

 5 626 081,00100

 329 237,89600

 819 805,96000

 919 700,30500

 858 610,00000

 879 398,00000

 899 671,00000

 919 657,84000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 3 806 752,16100

 329 237,89600

 819 805,96000

 919 700,30500

 858 610,00000

 879 398,00000

 899 671,00000

 919 657,84000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 2 050 752,06500

 256 556,00000

 419 805,96000

 436 382,10500

 458 610,00000

 479 398,00000

 499 671,00000

 519 657,84000

за счет средств местных бюджетов

 

 2 094,21800

 2 094,21800

 

 

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 

 

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 1 753 905,87800

 70 587,67800

 400 000,00000

 483 318,20000

 400 000,00000

 400 000,00000

 400 000,00000

 400 000,00000

4.2.

Обеспечение проведения некоммерческой организацией Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края мероприятий, направленных на информирование граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Всего

 

 15 110,24000

 2 100,00000

 3 230,24000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 390,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 15 110,24000

 2 100,00000

 3 230,24000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 390,40000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 15 110,24000

 2 100,00000

 3 230,24000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 260,00000

 3 390,40000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

4.3.

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края

Всего

 

 405 391,10000

 77 216,60000

 68 816,10000

 86 452,80000

 86 452,80000

 86 452,80000

 86 452,80000

 89 910,91200

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 405 391,10000

 77 216,60000

 68 816,10000

 86 452,80000

 86 452,80000

 86 452,80000

 86 452,80000

 89 910,91200

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 

 

 

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 405 391,10000

 77 216,60000

 68 816,10000

 86 452,80000

 86 452,80000

 86 452,80000

 86 452,80000

 89 910,91200

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

4.4.

Предоставление государственной поддержки на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Всего

 

 41 877,33800

 31 949,11100

 9 928,22700

 -

 -

 -

 -

 -

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 41 877,33800

 31 949,11100

 9 928,22700

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 38 646,23100

 31 691,17100

 6 955,06000

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 2 645,27300

 

 2 645,27300

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 585,83400

 257,94000

 327,89400

 -

 -

 -

 -

 -

5.

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

 

 767 786,35455

 114 730,69000

 108 713,34186

 110 528,10269

 107 605,50000

 107 305,50000

 107 305,50000

 111 597,72000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 767 786,35455

 114 730,69000

 108 713,34186

 110 528,10269

 107 605,50000

 107 305,50000

 107 305,50000

 111 597,72000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 767 786,35455

 114 730,69000

 108 713,34186

 110 528,10269

 107 605,50000

 107 305,50000

 107 305,50000

 111 597,72000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

5.1.

Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, как ответственного исполнителя Программы

Всего

 

 512 889,86486

 80 855,86300

 74 670,87186

 64 534,81000

 72 708,00000

 72 408,00000

 72 408,00000

 75 304,32000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 512 889,86486

 80 855,86300

 74 670,87186

 64 534,81000

 72 708,00000

 72 408,00000

 72 408,00000

 75 304,32000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 512 889,86486

 80 855,86300

 74 670,87186

 64 534,81000

 72 708,00000

 72 408,00000

 72 408,00000

 75 304,32000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

5.2.

Обеспечение деятельности подведомственных организаций

Всего

 

 254 896,48969

 33 874,82700

 34 042,47000

 45 993,29269

 34 897,50000

 34 897,50000

 34 897,50000

 36 293,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

 

 254 896,48969

 33 874,82700

 34 042,47000

 45 993,29269

 34 897,50000

 34 897,50000

 34 897,50000

 36 293,40000

за счет средств федерального бюджета

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств краевого бюджета

810

 254 896,48969

 33 874,82700

 34 042,47000

 45 993,29269

 34 897,50000

 34 897,50000

 34 897,50000

 36 293,40000

за счет средств местных бюджетов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных фондов

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

за счет средств внебюджетных источников

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

".


Информация по документу
Читайте также