Расширенный поиск
Постановление Правительства Камчатского края от 10.07.2017 № 266-П
П
О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО
КРАЯ
г.
Петропавловск-Камчатский
О внесении изменений в
государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в
Камчатском крае», утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную
программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае»,
утвержденную постановлением
Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 548-П, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление
вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Губернатор
Камчатского края В.И. Илюхин
Приложение к постановлению Правительства Камчатского
края
от 10.07.2017 № 266-П
«Приложение к постановлению Правительства Камчатского
края
от 29.11.2013 № 548-П
Изменения
в государственную
программу Камчатского края
«Социальная поддержка
граждан в Камчатском крае»,
утвержденную
постановлением Правительства Камчатского края
от 29.11.2013 № 548-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) в разделе «Участники Программы»:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
в) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) органы местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по
согласованию)»;
2) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Программы
|
общий объем
финансирования Программы составляет 40 613 836,02833 тыс. руб., из них
по годам:
2015 год – 6 240
804,70214 тыс. руб.;
2016 год – 6 834
385,07595 тыс. руб.;
2017 год – 6 769
041,19500 тыс. руб.;
2018 год – 6 772
249,08000 тыс. руб.;
2019 год – 6 609
892,54000 тыс. руб.;
2020 год – 7 387
463,43524 тыс. руб.,
в том числе за счет
средств:
федерального бюджета (по
согласованию) – 6 149 868,38856 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 164
936,67211 тыс. руб.;
2016 год – 1 286
526,39645 тыс. руб.;
2017 год – 1 163
515,72000 тыс. руб.;
2018 год – 1 279
326,40000 тыс. руб.;
2019 год – 1 255
563,20000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.
руб.;
федерального бюджета (по
согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс. руб., из них по
годам:
2015 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2016 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2017 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2018 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2019 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2020 год – 1 442
298,53574 тыс. руб.;
краевого бюджета –
32 963 552,30303 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 5 058
854,53003 тыс. руб.;
2016 год – 5 534
495,74950 тыс. руб.;
2017 год – 5 577
785,10400 тыс. руб.;
2018 год – 5 492
922,68000 тыс. руб.;
2019 год – 5 354
329,34000 тыс. руб.;
2020 год – 5 945
164,89950 тыс. руб.;
местных бюджетов (по
согласованию) – 1 061,40100 тыс. руб., из них
по годам:
2015 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2016 год – 287,73000 тыс.
руб.;
2017 год – 773,67100 тыс.
руб.;
2018 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2019 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников
(по согласованию) – 1 188,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 557,40000 тыс.
руб.;
2016 год – 631,40000 тыс.
руб.;
2017 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2018 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2019 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.
руб.;
внебюджетных источников
(по согласованию) планируемые объемы – 400,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2016 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2017 год – 400,40000 тыс.
руб.;
2018 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2019 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.
руб.;
Фонда социального
страхования Российской Федерации (по согласованию) – 28 899,90000 тыс.
руб., из них по годам:
2015 год – 16 456,10000
тыс. руб.;
2016 год – 12 443,80000
тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2018 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2019 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.
руб.;
Фонда социального
страхования Российской Федерации (по согласованию) планируемые объемы – 26
566,30000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2016 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2017 год – 26 566,30000
тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2019 год – 0,00000 тыс.
руб.;
2020 год – 0,00000 тыс.
руб.».
|
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
1» паспорта подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в
следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 1
|
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет
211 419,49824 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 34 209,05000 тыс. руб.;
2016 год – 35 079,47824 тыс. руб.;
2017 год – 33 152,60000 тыс. руб.;
2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.,
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 211 232,29824 тыс. руб., из них
по годам:
2015 год – 34 117,35000 тыс. руб.;
2016 год – 34 983,97824 тыс. руб.;
2017 год – 33 152,60000 тыс. руб.;
2018 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2019 год – 32 128,50000 тыс. руб.;
2020 год – 44 721,37000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) -
187,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 91,70000 тыс. руб.;
2016 год – 95,50000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию)
планируемые объемы – 87,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 0,00000 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 87,10000 тыс. руб.;
2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.».
|
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
2» паспорта подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований
Подпрограммы 2
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 28 659 810,45375 тыс.
руб., из них по годам:
2015
год – 4 377 990,18155 тыс. руб.;
2016
год – 4 972 153,41396 тыс. руб.;
2017
год – 4 866 910,74400 тыс. руб.;
2018
год – 4 950 231,10000 тыс. руб.;
2019
год – 4 781 445,80000 тыс. руб.;
2020
год – 4 711 079,21424 тыс. руб.,
в
том числе за счет средств:
федерального
бюджета (по согласованию) –
6 055
253,97656 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 1 127 470,66011 тыс. руб.;
2016
год – 1 263 271,39645 тыс. руб.;
2017
год – 1 130 497,42000 тыс. руб.;
2018
год – 1 278 899,90000 тыс. руб.;
2019
год – 1 255 114,60000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.;
федерального
бюджета (по согласованию) планируемые объемы – 1 442 298,53574 тыс.
руб., из них по годам:
2015
год – 0,00000 тыс. руб.;
2016
год – 0,00000 тыс. руб.;
2017
год – 0,00000 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
2019
год – 0,00000 тыс. руб.;
2020
год – 1 442 298,53574 тыс. руб.;
краевого
бюджета – 21 162 257,94145 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 3 250 519,52144 тыс. руб.;
2016
год – 3 708 882,01751 тыс. руб.;
2017
год – 3 736 413,32400 тыс. руб.;
2018
год – 3 671 331,20000 тыс. руб.;
2019
год – 3 526 331,20000 тыс. руб.;
2020
год – 3 268 780,67850 тыс. руб.».
|
4.
Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта подпрограммы 3
«Доступная среда в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
3
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 181 481,34825 тыс. руб., из
них по годам:
2015
год – 52 444,88100 тыс. руб.;
2016
год – 34 702,75625 тыс. руб.;
2017
год – 47 168,71100 тыс. руб.;
2018
год – 12 920,00000 тыс. руб.;
2019
год – 10 770,00000 тыс. руб.;
2020
год – 23 475,00000 тыс. руб.,
в
том числе за счет средств:
федерального
бюджета (по согласованию) –
84 448,11200 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 28 965,51200 тыс. руб.;
2016
год – 22 869,60000 тыс. руб.;
2017
год – 32 612,90000 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
2019
год – 0,00000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого
бюджета – 95 971,93525 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 23 479,36900 тыс. руб.;
2016
год – 11 545,42625 тыс. руб.;
2017
год – 13 782,14000 тыс. руб.;
2018
год – 12 920,00000 тыс. руб.;
2019
год – 10 770,00000 тыс. руб.;
2020
год – 23 475,00000 тыс. руб.;
местных
бюджетов (по согласованию) – 1 061,40100 тыс. руб., из
них по годам:
2015
год – 0,00000 тыс. руб.;
2016
год – 287,73000 тыс. руб.;
2017
год – 773,67100 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
2019
год – 0,00000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.».
|
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы 4 «Развитие системы социального
обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
|
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
4
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 715 382,46623 тыс. руб., из
них по годам:
2015
год – 111 739,82379 тыс. руб.;
2016
год – 77 995,13244 тыс. руб.;
2017
год – 63 463,30000 тыс. руб.;
2018
год – 35 382,61000 тыс. руб.;
2019
год – 37 682,61000 тыс. руб.;
2020
год – 389 118,99000 тыс. руб.;
в
том числе за счет средств:
краевого
бюджета – 714 067,56623 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 111 274,12379 тыс. руб.;
2016
год – 77 459,23244 тыс. руб.;
2017
год – 63 150,00000 тыс. руб.;
2018
год – 35 382,61000 тыс. руб.;
2019
год – 37 682,61000 тыс. руб.;
2020
год – 389 118,99000 тыс. руб.;
внебюджетных
источников (по согласованию) - 1001,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 465,70000 тыс. руб.;
2016
год – 535,90000 тыс. руб.;
2017
год – 0,00000 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
2019
год – 0,00000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных
источников (по согласованию) планируемые объемы – 313,30000 тыс. руб., из них
по годам:
2015
год – 0,00000 тыс. руб.;
2016
год – 0,00000 тыс. руб.;
2017
год – 313,30000 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
2019
год – 0,00000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.».
|
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 5» паспорта подпрограммы 5 «Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций» изложить в следующей редакции:
|
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
5
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 89 220,94506 тыс. руб., из них
по годам:
2015
год – 22 664,20000 тыс. руб.;
2016
год – 14 694,12506 тыс. руб.;
2017
год – 14 401,62000 тыс. руб.;
2018
год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2019
год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2020
год – 15 473,40000 тыс. руб.,
в
том числе за счет средств:
федерального
бюджета (по согласованию) – 8
214,00000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 8 214,00000 тыс. руб.;
2016
год – 0,00000 тыс. руб.;
2017
год – 0,00000 тыс. руб.;
2018
год – 0,00000 тыс. руб.;
2019
год – 0,00000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого
бюджета – 81 006,94506 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 14 450,20000 тыс. руб.;
2016
год – 14 694,12506 тыс. руб.;
2017
год – 14 401,62000 тыс. руб.;
2018
год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2019
год – 10 993,80000 тыс. руб.;
2020
год – 15 473,40000 тыс. руб.».
|
|
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы 7» паспорта подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы»
изложить в следующей редакции:
|
|
«Объемы
бюджетных
ассигнований
Подпрограммы
7
|
общий
объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 10 696 354,29680 тыс.
руб., из них по годам:
2015
год – 1 623 875,76580 тыс. руб.;
2016
год – 1 686 554,35000 тыс. руб.;
2017
год – 1 716 520,82000 тыс. руб.;
2018
год – 1 730 002,07000 тыс. руб.;
2019
год – 1 736 280,83000 тыс. руб.;
2020
год – 2 203 120,46100 тыс. руб.;
в
том числе за счет средств:
федерального
бюджета (по согласованию) –
1 952,40000 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 286,50000 тыс. руб.;
2016
год – 385,40000 тыс. руб.;
2017
год – 405,40000 тыс. руб.;
2018
год – 426,50000 тыс. руб.;
2019
год – 448,60000 тыс. руб.;
2020
год – 0,00000 тыс. руб.;
краевого
бюджета – 10 694 401,89680 тыс. руб., из них по годам:
2015
год – 1 623 589,26580 тыс. руб.;
2016
год – 1 686 168,95000 тыс. руб.;
2017
год – 1 716 115,42000 тыс. руб.;
2018
год – 1 729 575,57000 тыс. руб.;
2019
год – 1 735 832,23000 тыс. руб.;
2020
год – 2 203 120,46100 тыс. руб.».
|
|
8. Дополнить Программу разделом 3
следующего содержания:
«3. Обобщенная характеристика основных
мероприятий, реализуемых органами местного
самоуправления
муниципальных образований Камчатского края
3.1. Программа предусматривает участие муниципальных
образований в Камчатском крае в реализации следующих основных мероприятий,
предусмотренных приложением 2 к Программе:
1) по Подпрограмме 3 - основного мероприятия 3.2
«Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в
основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения»;
2) по Подпрограмме 5 -
основного мероприятия 5.1 «Финансовая поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций на региональном и муниципальном
уровнях».
3.2. Предоставление субсидий местным бюджетам из
краевого бюджета на цели, указанные в части 3.1 настоящего раздела,
осуществляется в соответствии с приложениями 4 и 5
к Программе.».
9. В таблице
приложения 1 к Программе:
1) пункт 1 изложить в
следующей редакции:
«
1.
|
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного
минимума, в общей численности населения Камчатского края
|
%
|
17
|
19,2
|
19,1
|
19,1
|
19
|
18,9
|
18,2
|
»;
2) пункт 1.2 изложить
в следующей редакции:
«
1.2.
|
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
|
лет
|
68,1
|
68,7
|
68,7
|
68,8
|
69
|
69,1
|
69,2
|
»;
3) пункт 4.1 изложить
в следующей редакции:
«
4.1.
|
Удельный вес зданий краевых государственных организаций социального
обслуживания, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии,
ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных краевых государственных
организаций социального обслуживания
|
%
|
12,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
»;
4) пункт 5.7 признать
утратившим силу;
5) пункт 5.9 признать
утратившим силу;
6) пункт 5.11 изложить
в следующей редакции:
«
5.11.
|
Доля благотворительных организаций в общем количестве
зарегистрированных в Камчатском крае СОНКО
|
%
|
2,2
|
2,2
|
2,3
|
2,4
|
2,5
|
2,6
|
2,7
|
»;
7) пункт 6.5 изложить
в следующей редакции:
«
6.5.
|
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда
|
%
|
1500,0
|
20000,00
|
40000,00
|
16000,00
|
18000,00
|
15000,0
|
15000,0
|
».
10. Приложение 3 к
Программе изложить в следующей редакции:
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3 к
Программе
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная
поддержка граждан в Камчатском крае"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб.
|
|
№
п/п
|
Наименование
государственной программы / подпрограммы / мероприятия
|
|
Код бюджетной
классификации
|
Объем средств на
реализацию программы
|
|
ГРБС
|
ВСЕГО
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
|
Государственная программа Камчатского края
"Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
40 613 836,02833
|
6 240 804,70214
|
6 834 385,07595
|
6 769 041,19500
|
6 772 249,08000
|
6 609 892,54000
|
7 387 463,43524
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
39 131 065,59159
|
6 240 804,70214
|
6 821 653,54595
|
6 741 300,82400
|
6 772 249,08000
|
6 609 892,54000
|
5 945 164,89950
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
6 149 868,38856
|
1 164 936,67211
|
1 286 526,39645
|
1 163 515,72000
|
1 279 326,40000
|
1 255 563,20000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
1 442 298,53574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 442 298,53574
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
32 963 552,30303
|
5 058 854,53003
|
5 534 495,74950
|
5 577 785,10400
|
5 492 922,68000
|
5 354 329,34000
|
5 945 164,89950
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
1 061,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
773,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 188,80000
|
557,40000
|
631,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
|
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
(планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
400,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
400,40000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.
|
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском
крае"
|
Всего
|
|
211 419,49824
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 152,60000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
211 419,49824
|
34 209,05000
|
35 079,47824
|
33 152,60000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
211 232,29824
|
34 117,35000
|
34 983,97824
|
33 152,60000
|
32 128,50000
|
32 128,50000
|
44 721,37000
|
|
|
813
|
540,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
0,00000
|
80,00000
|
80,00000
|
130,00000
|
|
|
815
|
188 248,44824
|
29 643,70000
|
29 896,77824
|
29 861,60000
|
29 823,50000
|
29 823,50000
|
39 199,37000
|
|
|
816
|
7 816,30000
|
1 062,00000
|
2 371,30000
|
1 341,00000
|
625,00000
|
625,00000
|
1 792,00000
|
|
|
846
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
|
847
|
4 727,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
1 600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.1.
|
Совершенствование нормативно-правового обеспечения
социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.
|
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого
возраста
|
Всего
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
9 900,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
1 500,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
2 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.3.
|
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
191 320,29824
|
30 543,65000
|
30 221,77824
|
30 033,50000
|
29 958,50000
|
30 003,50000
|
40 559,37000
|
|
|
815
|
186 592,74824
|
29 252,00000
|
29 635,87824
|
29 583,50000
|
29 558,50000
|
29 603,50000
|
38 959,37000
|
|
|
847
|
4 727,55000
|
1 291,65000
|
585,90000
|
450,00000
|
400,00000
|
400,00000
|
1 600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4.
|
Совершенствование коммуникационных связей и развитие
интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
4 464,00000
|
681,40000
|
992,40000
|
800,20000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
4 376,90000
|
681,40000
|
992,40000
|
713,10000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 189,70000
|
589,70000
|
896,90000
|
713,10000
|
555,00000
|
555,00000
|
880,00000
|
|
|
813
|
540,00000
|
120,00000
|
130,00000
|
0,00000
|
80,00000
|
80,00000
|
130,00000
|
|
|
815
|
121,70000
|
91,70000
|
16,90000
|
13,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
3 528,00000
|
378,00000
|
750,00000
|
700,00000
|
475,00000
|
475,00000
|
750,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
187,20000
|
91,70000
|
95,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
87,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
1.5.
|
Организация свободного времени и культурного досуга
граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
5 567,30000
|
934,00000
|
1 785,30000
|
891,00000
|
415,00000
|
330,00000
|
1 212,00000
|
|
|
815
|
1 279,00000
|
250,00000
|
164,00000
|
250,00000
|
265,00000
|
180,00000
|
170,00000
|
|
|
816
|
4 288,30000
|
684,00000
|
1 621,30000
|
641,00000
|
150,00000
|
150,00000
|
1 042,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.
|
Научно-методическое и информационное обеспечение
деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста
|
Всего
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
|
815
|
255,00000
|
50,00000
|
80,00000
|
15,00000
|
0,00000
|
40,00000
|
70,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
28 659 810,45375
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
4 866 910,74400
|
4 950 231,10000
|
4 781 445,80000
|
4 711 079,21424
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
27 217 511,91801
|
4 377 990,18155
|
4 972 153,41396
|
4 866 910,74400
|
4 950 231,10000
|
4 781 445,80000
|
3 268 780,67850
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
6 055 253,97656
|
1 127 470,66011
|
1 263 271,39645
|
1 130 497,42000
|
1 278 899,90000
|
1 255 114,60000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
815
|
1 442 298,53574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 442 298,53574
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
21 162 257,94145
|
3 250 519,52144
|
3 708 882,01751
|
3 736 413,32400
|
3 671 331,20000
|
3 526 331,20000
|
3 268 780,67850
|
|
|
815
|
20 622 193,29450
|
3 142 143,14104
|
3 567 193,75096
|
3 591 413,32400
|
3 526 331,20000
|
3 526 331,20000
|
3 268 780,67850
|
|
|
810
|
540 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
2.1.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством
|
Всего
|
|
4 235 480,53172
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
891 180,22400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
1 118 905,62850
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
5 040 428,42172
|
836 995,48500
|
1 027 573,99422
|
891 180,22400
|
1 058 701,70000
|
1 081 430,80000
|
144 546,21850
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
4 038 364,51000
|
731 508,31000
|
817 624,00000
|
709 924,90000
|
878 289,10000
|
901 018,20000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
974 359,41000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
974 359,41000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 002 063,91172
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
181 255,32400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
144 546,21850
|
|
|
815
|
1 002 063,91172
|
105 487,17500
|
209 949,99422
|
181 255,32400
|
180 412,60000
|
180 412,60000
|
144 546,21850
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
2.2.
|
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан, установленных законодательством Камчатского края
|
Всего
|
|
10 806 623,22071
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 815 968,32000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
10 806 623,22071
|
1 673 309,63271
|
1 783 376,26800
|
1 815 968,32000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
12 288,24100
|
0,00000
|
4 191,02100
|
8 097,22000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
10 794 334,97971
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
|
815
|
10 794 334,97971
|
1 673 309,63271
|
1 779 185,24700
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 807 871,10000
|
1 918 226,80000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Реализация дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
|
Всего
|
|
2 971 233,44560
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
2 971 233,44560
|
489 659,04330
|
537 368,30230
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
3 112,78845
|
1 686,15011
|
1 426,63834
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 968 120,65715
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
|
815
|
2 968 120,65715
|
487 972,89319
|
535 941,66396
|
533 844,70000
|
528 698,70000
|
528 698,70000
|
352 964,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми
|
Всего
|
|
8 539 967,18572
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 579 643,80000
|
1 499 513,00000
|
1 307 998,60000
|
1 276 615,24574
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
8 072 028,05998
|
1 318 914,27054
|
1 557 282,26944
|
1 579 643,80000
|
1 499 513,00000
|
1 307 998,60000
|
808 676,12000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
2 001 488,43711
|
394 276,20000
|
440 029,73711
|
412 475,30000
|
400 610,80000
|
354 096,40000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
815
|
467 939,12574
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
467 939,12574
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
6 070 539,62287
|
924 638,07054
|
1 117 252,53233
|
1 167 168,50000
|
1 098 902,20000
|
953 902,20000
|
808 676,12000
|
|
|
815
|
5 530 474,97592
|
816 261,69014
|
975 564,26578
|
1 022 168,50000
|
953 902,20000
|
953 902,20000
|
808 676,12000
|
|
|
810
|
540 064,64695
|
108 376,38040
|
141 688,26655
|
145 000,00000
|
145 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5.
|
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
|
Всего
|
|
327 198,77000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
46 273,70000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
327 198,77000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
46 273,70000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
327 198,77000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
46 273,70000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
|
815
|
327 198,77000
|
59 111,75000
|
66 552,58000
|
46 273,70000
|
55 446,60000
|
55 446,60000
|
44 367,54000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском
крае"
|
Всего
|
|
181 481,34825
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
47 168,71100
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
181 481,34825
|
52 444,88100
|
34 702,75625
|
47 168,71100
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
84 448,01200
|
28 965,51200
|
22 869,60000
|
32 612,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
56 993,20000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
21 731,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
2 772,36000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
1 232,76000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
6 284,02800
|
3 234,52800
|
1 244,90000
|
1 804,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
1 859,36000
|
717,00000
|
370,00000
|
772,36000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
829
|
994,05000
|
0,00000
|
350,00000
|
644,05000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
6 447,23000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
2 817,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
9 097,78400
|
2 442,78400
|
3 045,10000
|
3 609,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
95 971,93525
|
23 479,36900
|
11 545,42625
|
13 782,14000
|
12 920,00000
|
10 770,00000
|
23 475,00000
|
|
|
813
|
10 094,90000
|
4 090,06000
|
1 104,60000
|
1 575,24000
|
420,00000
|
420,00000
|
2 485,00000
|
|
|
814
|
8 912,24000
|
75,00000
|
320,00000
|
1 217,24000
|
650,00000
|
650,00000
|
6 000,00000
|
|
|
815
|
32 636,18525
|
5 304,65900
|
6 672,72625
|
4 238,80000
|
5 200,00000
|
4 600,00000
|
6 620,00000
|
|
|
816
|
9 043,24000
|
5 130,60000
|
660,00000
|
982,64000
|
600,00000
|
550,00000
|
1 120,00000
|
|
|
829
|
1 594,05000
|
0,00000
|
558,10000
|
635,95000
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
18 397,27000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
2 782,27000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
4 700,00000
|
|
|
847
|
13 144,05000
|
4 814,05000
|
1 880,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
500,00000
|
1 950,00000
|
|
|
850
|
2 150,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
1 061,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
773,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Совершенствование нормативной
правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Повышение уровня доступности и
качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения
|
Всего
|
|
143 339,80425
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
38 473,98800
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
143 339,80425
|
41 546,63200
|
28 929,18425
|
38 473,98800
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
75 555,49200
|
27 204,57200
|
19 599,50000
|
28 751,42000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
56 993,20000
|
18 002,10000
|
17 259,60000
|
21 731,50000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
2 772,36000
|
1 239,60000
|
300,00000
|
1 232,76000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
5 081,22000
|
2 508,30000
|
1 019,90000
|
1 553,02000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
1 609,36000
|
467,00000
|
370,00000
|
772,36000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
829
|
994,05000
|
0,00000
|
350,00000
|
644,05000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
6 447,23000
|
3 329,50000
|
300,00000
|
2 817,73000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
1 658,07200
|
1 658,07200
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
66 722,91125
|
14 342,06000
|
9 041,95425
|
8 948,89700
|
9 070,00000
|
7 320,00000
|
18 000,00000
|
|
|
813
|
7 815,42600
|
3 127,06000
|
1 104,60000
|
1 243,76600
|
420,00000
|
420,00000
|
1 500,00000
|
|
|
814
|
8 912,24000
|
75,00000
|
320,00000
|
1 217,24000
|
650,00000
|
650,00000
|
6 000,00000
|
|
|
815
|
20 199,78525
|
2 813,00000
|
5 029,75425
|
2 307,03100
|
3 900,00000
|
2 150,00000
|
4 000,00000
|
|
|
816
|
4 542,14000
|
1 900,00000
|
379,50000
|
762,64000
|
400,00000
|
400,00000
|
700,00000
|
|
|
829
|
1 594,05000
|
0,00000
|
558,10000
|
635,95000
|
200,00000
|
200,00000
|
0,00000
|
|
|
833
|
18 397,27000
|
3 565,00000
|
350,00000
|
2 782,27000
|
3 500,00000
|
3 500,00000
|
4 700,00000
|
|
|
847
|
5 262,00000
|
2 862,00000
|
1 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
1 100,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
1 061,40100
|
0,00000
|
287,73000
|
773,67100
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Повышение уровня доступности и
качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной
интеграции инвалидов в общество)
|
Всего
|
|
34 086,99600
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
8 124,72300
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
34 086,99600
|
9 570,70100
|
5 421,57200
|
8 124,72300
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 792,20000
|
1 710,94000
|
3 270,10000
|
3 811,16000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
1 102,48800
|
676,22800
|
225,00000
|
201,26000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
250,00000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
7 439,71200
|
784,71200
|
3 045,10000
|
3 609,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
25 294,79600
|
7 859,76100
|
2 151,47200
|
4 313,56300
|
3 530,00000
|
3 020,00000
|
4 420,00000
|
|
|
813
|
1 231,47400
|
350,00000
|
0,00000
|
331,47400
|
0,00000
|
0,00000
|
550,00000
|
|
|
815
|
9 530,17200
|
1 827,11100
|
1 290,97200
|
1 412,08900
|
980,00000
|
2 020,00000
|
2 000,00000
|
|
|
816
|
4 501,10000
|
3 230,60000
|
280,50000
|
220,00000
|
200,00000
|
150,00000
|
420,00000
|
|
|
829
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
7 882,05000
|
1 952,05000
|
580,00000
|
2 000,00000
|
2 000,00000
|
500,00000
|
850,00000
|
|
|
850
|
2 150,00000
|
500,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
600,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Информационно-методическое и
кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в
общество
|
Всего
|
|
1 497,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
1 497,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 497,36000
|
747,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
570,00000
|
|
|
813
|
983,00000
|
583,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
400,00000
|
|
|
815
|
514,36000
|
164,36000
|
0,00000
|
180,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
170,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.
|
Преодоление социальной
разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
|
Всего
|
|
2 557,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
390,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
2 557,18800
|
580,18800
|
352,00000
|
390,00000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
100,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
50,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
100,32000
|
50,00000
|
0,00000
|
50,32000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 456,86800
|
530,18800
|
352,00000
|
339,68000
|
320,00000
|
430,00000
|
485,00000
|
|
|
813
|
65,00000
|
30,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
35,00000
|
|
|
815
|
2 391,86800
|
500,18800
|
352,00000
|
339,68000
|
320,00000
|
430,00000
|
450,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального
обслуживания населения в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
715 382,46623
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
63 463,30000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
715 069,16623
|
111 739,82379
|
77 995,13244
|
63 150,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
714 067,56623
|
111 274,12379
|
77 459,23244
|
63 150,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
389 118,99000
|
|
|
812
|
319 121,77927
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
|
815
|
394 945,78696
|
104 993,26300
|
75 618,31396
|
38 150,00000
|
35 382,61000
|
37 682,61000
|
103 118,99000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
4.1.
|
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в
практику работы учреждений социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
4.2.
|
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные
мероприятия)
|
Всего
|
|
43 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
43 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
329 283,37927
|
16 442,46079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
|
812
|
319 121,77927
|
6 280,86079
|
1 840,91848
|
25 000,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
286 000,00000
|
|
|
815
|
10 161,60000
|
10 161,60000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3.
|
Обеспечение комплексной безопасности учреждений
социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
278 871,22296
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
27 266,54300
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
278 557,92296
|
69 909,87900
|
58 534,14096
|
26 953,24300
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
277 556,32296
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
26 953,24300
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
|
815
|
277 556,32296
|
69 444,17900
|
57 998,24096
|
26 953,24300
|
23 330,00000
|
24 150,00000
|
75 680,66000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
1 001,60000
|
465,70000
|
535,90000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
313,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
4.4.
|
Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания граждан
|
Всего
|
|
105 147,86400
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 896,75700
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
105 147,86400
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 896,75700
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
105 147,86400
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 896,75700
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
|
815
|
105 147,86400
|
25 207,48400
|
17 050,07300
|
10 896,75700
|
12 052,61000
|
13 182,61000
|
26 758,33000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.
|
Повышение квалификации персонала учреждений социального
обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных
технологий
|
Всего
|
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
|
815
|
2 080,00000
|
180,00000
|
570,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
680,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.
|
Проведение конкурсов среди учреждений социального
обслуживания граждан
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций"
|
Всего
|
|
89 220,94506
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
14 401,62000
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
89 220,94506
|
22 664,20000
|
14 694,12506
|
14 401,62000
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
81 006,94506
|
14 450,20000
|
14 694,12506
|
14 401,62000
|
10 993,80000
|
10 993,80000
|
15 473,40000
|
|
|
813
|
5 487,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
800,00000
|
800,00000
|
1 000,00000
|
|
|
815
|
8 052,43155
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
1 750,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
|
|
816
|
950,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
61 356,67351
|
11 150,20000
|
12 171,69351
|
10 333,78000
|
7 863,80000
|
7 863,80000
|
11 973,40000
|
|
|
847
|
5 160,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
830,00000
|
830,00000
|
1 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
5.1.
|
Финансовая поддержка
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на
региональном и муниципальном уровнях
|
Всего
|
|
76 661,87155
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
13 207,84000
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
76 661,87155
|
19 454,00000
|
12 872,43155
|
13 207,84000
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
8 214,00000
|
8 214,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
813
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
2 300,00000
|
2 300,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
816
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
3 714,00000
|
3 714,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
1 100,00000
|
1 100,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
68 447,87155
|
11 240,00000
|
12 872,43155
|
13 207,84000
|
10 063,80000
|
10 063,80000
|
11 000,00000
|
|
|
813
|
5 487,84000
|
1 000,00000
|
920,00000
|
967,84000
|
800,00000
|
800,00000
|
1 000,00000
|
|
|
815
|
8 052,43155
|
1 300,00000
|
1 102,43155
|
1 750,00000
|
1 200,00000
|
1 200,00000
|
1 500,00000
|
|
|
816
|
950,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
300,00000
|
300,00000
|
0,00000
|
|
|
846
|
48 797,60000
|
7 940,00000
|
10 350,00000
|
9 140,00000
|
6 933,80000
|
6 933,80000
|
7 500,00000
|
|
|
847
|
5 160,00000
|
1 000,00000
|
500,00000
|
1 000,00000
|
830,00000
|
830,00000
|
1 000,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
5.2.
|
Имущественная поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
822
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3.
|
Привлечение социально
ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной
политики в социальной сфере, развитие благотворительности и добровольчества,
в том числе информационная поддержка
|
Всего
|
|
13 147,52351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
943,78000
|
1 160,00000
|
1 160,00000
|
6 466,80000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
4 360,72351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
943,78000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
8 754,12351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
943,78000
|
580,00000
|
580,00000
|
3 233,40000
|
|
|
846
|
8 754,12351
|
2 390,20000
|
1 026,74351
|
943,78000
|
580,00000
|
580,00000
|
3 233,40000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
5.4.
|
Изучение состояния некоммерческого
сектора, консультирование и содействие дополнительному профессиональному
образованию
|
Всего
|
|
3 804,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
250,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
3 804,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
250,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
3 804,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
250,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
|
846
|
3 804,95000
|
820,00000
|
794,95000
|
250,00000
|
350,00000
|
350,00000
|
1 240,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.
|
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав
работников в Камчатском крае"
|
Всего
|
|
60 079,92000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
27 336,30000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
33 513,62000
|
17 880,80000
|
13 205,82000
|
770,00000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
4 613,72000
|
1 424,70000
|
762,02000
|
770,00000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
3 763,72000
|
574,70000
|
762,02000
|
770,00000
|
591,00000
|
591,00000
|
475,00000
|
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
|
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 815,80000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
(планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.1.
|
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда
работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края
|
Всего
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
918,02000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
|
814
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
336,02000
|
417,00000
|
85,00000
|
80,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.2.
|
Реализация превентивных мер, направленных на снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
|
Всего
|
|
44 372,94100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
26 642,30000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
17 806,64100
|
17 378,10000
|
110,54100
|
76,00000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 350,54100
|
922,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
|
814
|
850,00000
|
850,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
500,54100
|
72,00000
|
110,54100
|
76,00000
|
81,00000
|
76,00000
|
85,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
|
КРО ФСС
|
28 899,90000
|
16 456,10000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 815,80000
|
2 372,00000
|
12 443,80000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
КРО ФСС
|
14 084,10000
|
14 084,10000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств фонда социального страхования РФ
(планируемые объемы обязательств)
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
26 566,30000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.3.
|
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране
труда на основе современных технологий обучения
|
Всего
|
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
|
815
|
575,11400
|
253,01400
|
15,10000
|
17,00000
|
90,00000
|
90,00000
|
110,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.4.
|
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского
края в области охраны труда
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
847
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников (планируемые
объемы обязательств)
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
6.5.
|
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
|
Всего
|
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
|
815
|
1 770,04500
|
249,68600
|
300,35900
|
260,00000
|
335,00000
|
345,00000
|
280,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.
|
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда
в Камчатском крае
|
Всего
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
Всего без учета
планируемых объемов обязательств
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
|
815
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.
|
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
|
Всего
|
|
10 696 354,29680
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 716 520,82000
|
1 730 002,07000
|
1 736 280,83000
|
2 203 120,46100
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
10 696 354,29680
|
1 623 875,76580
|
1 686 554,35000
|
1 716 520,82000
|
1 730 002,07000
|
1 736 280,83000
|
2 203 120,46100
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
10 694 401,89680
|
1 623 589,26580
|
1 686 168,95000
|
1 716 115,42000
|
1 729 575,57000
|
1 735 832,23000
|
2 203 120,46100
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1.
|
Финансовая поддержка подведомственных учреждений
|
Всего
|
|
9 846 898,95180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 583 905,12000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
9 846 898,95180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 583 905,12000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
9 846 898,95180
|
1 478 839,58380
|
1 555 806,19700
|
1 583 905,12000
|
1 588 907,57000
|
1 594 664,23000
|
2 044 776,25100
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2.
|
Проведение тематических мероприятий
|
Всего
|
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
33 770,49200
|
5 728,59200
|
4 268,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
6 213,00000
|
5 134,90000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3.
|
Финансовое обеспечение деятельности Министерства
социального развития и труда Камчатского края
|
Всего
|
|
494 752,02700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
78 554,30000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
494 752,02700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
78 554,30000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
494 752,02700
|
76 011,62900
|
75 005,44800
|
78 554,30000
|
87 262,00000
|
87 762,00000
|
90 156,65000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4.
|
Повышение престижа профессии "Социальный
работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального
и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы
социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 462,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 462,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
1 462,32000
|
350,00000
|
512,32000
|
250,00000
|
0,00000
|
0,00000
|
350,00000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию
социального обслуживания
|
Всего
|
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
226 316,91000
|
58 224,73000
|
36 387,49000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
30 153,00000
|
41 245,69000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.
|
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в
Камчатском крае
|
Всего
|
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
1 888,10000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
405,40000
|
405,40000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
815
|
1 952,40000
|
286,50000
|
385,40000
|
405,40000
|
426,50000
|
448,60000
|
0,00000
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.7.
|
Финансовое обеспечение организации и осуществления
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
Всего
|
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
|
Всего без учета планируемых объемов обязательств
|
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
|
за счет средств федерального бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы
обязательств)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств краевого бюджета
|
815
|
91 201,19600
|
4 434,73100
|
14 189,49500
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
17 040,00000
|
21 456,97000
|
|
за счет средств местных бюджетов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств внебюджетных источников
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
|
|
Читайте также
|