Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Хабаровска от 03.03.2017 № 665



 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 665

 

03 марта 2017 г.                       г. Хабаровск

 

О внесении изменений в постановление администрации

города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении

муниципальной программы города Хабаровска "Управление

муниципальными финансами"

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 N 4917 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Хабаровска, их формирования и реализации и порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска" и на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 06.12.2013 N 5251 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" следующие изменения:

1.1. В преамбуле:

1.1.1. Слово "постановлениями" заменить словом "постановлением".

1.1.2. Слова "и от 28.03.2013 N 1086 "Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа "Город Хабаровск" исключить.

1.2. В муниципальной программе города Хабаровска "Управление муниципальными финансами" (далее - Программа), утвержденной приложением:

1.2.1. В паспорте Программы:

1.2.1.1. В наименовании после слов "муниципальной программы" дополнить словами "города Хабаровска".

1.2.1.2. В позиции "Ответственный исполнитель программы" слова "администрации города Хабаровска" исключить.

1.2.1.3. В позиции "Соисполнители программы":

1.2.1.3.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом".

1.2.1.3.2. Абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом".

1.2.1.4. Наименование позиции "Подпрограммы и основные мероприятия, входящие в муниципальную программу" изложить в следующей редакции:

"Подпрограммы и (или) основные мероприятия и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу".

1.2.1.5. В позиции "Задачи программы" слово "выполнения" заменить словом "выполнение".

1.2.1.6. В позиции "Основные индикаторы (показатели) программы":

1.2.1.6.1. Наименование позиции изложить в следующей редакции:

"Основные целевые индикаторы программы".

1.2.1.6.2. В абзаце четвертом слово "конкурсных" заменить словом "конкурентных".

1.2.1.6.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"- удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, %;".

1.2.1.7. Позицию "Этапы и сроки реализации программы" изложить в следующей редакции:

 

"

Этапы и сроки реализации программы

в один этап, с 2014 по 2020 годы

".

 

1.2.1.8. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 1 147 379,44 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 146 111,25 тыс. руб.

2015 год - 147 668,60 тыс. руб.

2016 год - 151 175,54 тыс. руб.

2017 год - 194 102,15 тыс. руб.

2018 год - 190 602,15 тыс. руб.

2019 год - 188 264,15 тыс. руб.

2020 год - 129 455,60 тыс. руб.

".

 

1.2.1.9. В позиции "Ожидаемые результаты реализации программы" в абзаце первом слова "следующих показателей" исключить.

1.2.2. В разделе IV Программы:

1.2.2.1. В паспорте подпрограммы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года":

1.2.2.1.1. В позиции "Соисполнители подпрограммы":

1.2.2.1.1.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"комитет администрации города Хабаровска по управлению Центральным районом".

1.2.2.1.1.2. Дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания:

"комитет администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом".

1.2.2.1.2. Наименование позиции "Основные индикаторы (показатели) подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Основные целевые индикаторы подпрограммы".

1.2.2.1.3. Позицию "Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам" изложить в следующей редакции:

 

"

Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения подпрограммы - 33 728,59 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 5 759,64 тыс. руб.

2016 год - 12 413,85 тыс. руб.

2017 год - 9 527,55 тыс. руб.

2018 год - 6 027,55 тыс. руб.

".

 

1.2.2.1.4. Позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Достижение к 2018 году:

- формирование целостной системы стратегического планирования, взаимоувязанной с бюджетным прогнозированием, с целями и задачами муниципальных программ города при обязательном стопроцентном осуществлении оценки эффективности их реализации;

- повышение доходного потенциала за счет прироста местных налогов не менее 1% в год;

- повышение качества планирования доходов бюджета города, достижение отклонения фактического объема доходов (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный финансовый год от первоначального плана не более 5%;

- повышение эффективности бюджетных расходов в результате безусловного исполнения действующих расходных обязательств, принятия новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и экономии бюджетных средств в результате проведения конкурентных процедур муниципальных закупок не менее 5% от общего объема запланированных закупок;

- обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса путем создания портала "Открытый бюджет", стопроцентного размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и СМИ решений о бюджете, отчетов об исполнении бюджета и проектов правовых актов города Хабаровска, подготовленных в сфере правового регулирования бюджетного процесса и управления муниципальными финансами;

- усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных в рамках муниципальных программ, повышение качества планирования контрольных мероприятий, достижение доли организаций с отсутствием нарушений, выявленных по предыдущим проверкам, в общем количестве планируемых объектов контроля в очередном финансовом году менее 10%

".

 

1.2.2.2. В подпункте 1.2.2:

1.2.2.2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"В целях прогнозирования доходов бюджета города и формирования основных параметров бюджета главными администраторами доходов применяется методика прогнозирования поступления доходов в бюджет города в соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

1.2.2.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"В соответствии с постановлением мэра города Хабаровска от 31.05.2007 N 803 "Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот по местным налогам" ежегодно проводится оценка эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот.".

1.2.2.2.3. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с нормативным правовым актом городского округа "Город Хабаровск", направлен на количественную оценку выпадающих доходов бюджета по видам налоговых льгот, включая выпадающие доходы от применения различных налоговых льгот и освобождений.".

1.2.2.2.4. Абзац девятый изложить в следующей редакции:

"В настоящее время характер предоставляемых льгот по местным налогам носит социальную и инвестиционную направленность.".

1.2.2.2.5. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

"При рассмотрении вопросов сохранения или отмены налоговых льгот проводится предварительный анализ их результативности и востребованности, в том числе мониторинг эффективности налоговых льгот.".

1.2.2.2.6. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Продление действующих и особенно введение новых налоговых льгот следует производить на условиях:".

1.2.2.2.7. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"- экономического обоснования предоставляемых налоговых льгот, проведения оценки их бюджетной и (или) социальной эффективности;".

1.2.2.2.8. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:

"- установления ограничения действия льготы во времени;".

1.2.2.2.9. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"- анализа фактической результативности и эффективности применения налоговых льгот по итогам каждого периода их применения (в том числе в целях возможного принятия решений о дальнейшей их пролонгации).".

1.2.2.2.10. Абзац пятнадцатый исключить.

1.2.2.2.11. Абзац шестнадцатый исключить.

1.2.2.2.12. В абзаце тридцатом слова "конкурсных процедур" заменить словами "конкурентных процедур".

1.2.2.3. В подпункте 1.2.3:

1.2.2.3.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:

"В городском округе "Город Хабаровск" муниципальные задания на оказание услуг (выполнение работ) для муниципальных учреждений устанавливаются в соответствии с Порядком формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от 09.10.2015 N 3476.".

1.2.2.3.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Постановлением администрации города Хабаровска от 09.10.2015 N 3476 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" предусмотрен контроль за выполнением муниципального задания по всем учреждениям и по всему перечню показателей, содержащихся в муниципальном задании, в том числе по объему и качеству услуг (работ).".

1.2.2.4. В абзаце четвертом подпункта 1.2.4 слова "Бюджета для граждан" заменить словами "Бюджет для граждан".

1.2.2.5. В подпункте 1.2.5:

1.2.2.5.1. В абзаце девятнадцатом слово "показателей" заменить словом "результатов".

1.2.2.5.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"- повышение доходного потенциала за счет прироста местных налогов не менее 1% в год;".

1.2.2.5.3. В абзаце двадцать третьем слова "конкурсных процедур" заменить словами "конкурентных процедур".

1.2.2.5.4. В абзаце двадцать пятом слова "объектах контроля" заменить словами "объектов контроля".

1.2.2.6. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:

 

"1.3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

 

Расходы на реализацию Подпрограммы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 33 728,59 тыс. рублей, из них по годам:

- 2015 год - 5 759,64 тыс. рублей;

- 2016 год - 12 413,85 тыс. рублей;

- 2017 год - 9 527,55 тыс. рублей;

- 2018 год - 6 027,55 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".

1.2.2.7. В абзаце тридцать девятом пункта 2 слово "показателей" заменить словом "результатов".

1.2.3. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:

 

"V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

Расходы на реализацию Программы предусматриваются за счет средств бюджета городского округа "Город Хабаровск". Общий объем средств составит 1 147 379,44 тыс. рублей, из них по годам:

- 2014 год - 146 111,25 тыс. рублей.;

- 2015 год - 147 668,60 тыс. рублей;

- 2016 год - 151 175,54 тыс. рублей;

- 2017 год - 194 102,15 тыс. рублей;

- 2018 год - 190 602,15 тыс. рублей;

- 2019 год - 188 264,15 тыс. рублей;

- 2020 год - 129 455,60 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет источников ее финансирования по годам реализации в разрезе программных мероприятий (в ценах соответствующих лет) представлено в приложении N 2 к Программе.".

1.2.4. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:

 

"VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

Оценка результативности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" включает в себя оценку мероприятий, осуществляемых в том числе соисполнителями, фактического финансирования, достижения индикаторов за отчетный период с целью анализа причин и оценки влияния на достижение целей муниципальной программы.

При проведении оценки результативности (R) применяются 3 критерия (Kn). Каждому критерию соответствует весовой коэффициент (Gn), определяющий уровень значимости критерия в итоговой оценке, сумма которых равна 1 (таблица).

 

Таблица

 

N п/п

Критерии (Кn)

Весовой коэффициент критерия (Gn)

1

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой (K1)

0,34

2

Процент исполнения запланированного объема финансового обеспечения программы (K2)

0,34

3

Уровень достижения запланированных целевых индикаторов программы (K3)

0,32

 

Итого

1

 

Оценка каждого критерия (Rn) производится путем умножения его весового коэффициента (Gn) на полученное значение каждого критерия (Kn).

Итоговая количественная оценка результативности программы (R) рассчитывается путем сложения всех расчетных оценок каждого критерия, умноженных на 100% ((R1 + R2 + R3) x 100%).

Расчет значений критериев оценки результативности муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" производится по следующей методике.

Степень выполнения мероприятий, предусмотренных программой, (K1) рассчитывается как отношение количества выполненных мероприятий к количеству запланированных.

Исполнение запланированного объема финансового обеспечения программы (K2) рассчитывается как отношение фактически освоенных финансовых средств к запланированному объему.

Уровень достижения запланированных целевых индикаторов программы (K3) определяется как отношение количества выполненных индикаторов к общему количеству индикаторов на отчетный год.".

1.2.5. В приложении N 1 "Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Управление муниципальными финансами" к Программе:

1.2.5.1. Строку 1.2.2 изложить в следующей редакции:


 

1.2.2

Прирост доходной базы бюджета города за счет местных налогов

%

 

 

 

5

5

1

1

 

 

 

1.2.5.2. В строке 1.2.3 в наименовании показателя (индикатора) слово "конкурсных" заменить словом "конкурентных".

1.2.5.3. В строке 1.3.1 наименование показателя (индикатора) изложить в следующей редакции:

"Удельный вес муниципальных учреждений, выполнивших объемные показатели муниципального задания на 100%, в общем количестве муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания".

1.2.5.4. Строку 2.1.2 изложить в следующей редакции:

 

2.5.2

Соотношение недополученных доходов в результате налоговых льгот к общему объему налоговых доходов городского округа

%

0,2

0,2

0,4

0,3

0,4

0,5

0,5

0,4

0,3

 

1.2.6. Приложение N 2 "Перечень и ресурсное обеспечение подпрограммы и основных мероприятий программы "Управление муниципальными финансами" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра города, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

 

И.о. мэра города

В.Ф.Лебеда

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 3 марта 2017 г. N 665

 

ПЕРЕЧЕНЬ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ"

 

N п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источники финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Всего, в том числе:

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"

всего

X

X

1147379442,20

146111250

147668596

151175546,20

194102150

190602150

188264150

129455600

финансовый департамент

бюджет города

012

1112626102,37

138904982

143374025

142491695,37

186912600

186912600

184574600

129455600

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

047

26057071,83

4000000

3594571

3893850,83

7189550

3689550

3689550

X

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

бюджет города

010

560000

X

280000

280000

X

X

X

X

управление делами

бюджет города

010

195000

X

X

195000

X

X

X

X

управление по физической культуре и спорту

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

210000

X

210000

X

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

315000

X

105000

210000

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000

X

X

105000

X

X

X

X

В том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" на период до 2018 года"

1.1

Совершенствование и развитие системы бюджетного прогнозирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

1.1.1

Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа "Город Хабаровск"

управление экономического развития

бюджет города

010

4000000

X

X

4000000

X

X

X

X

1.1.2

Разработка бюджетного прогноза города Хабаровска на долгосрочный период в увязке бюджетного планирования со стратегией социально-экономического развития

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.3

Доработка муниципальных программ в части системы целеполагания в увязке с индикаторами реализации мероприятий

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.4

Формирование бюджета города с использованием предельных объемов ("потолков") расходов по каждой муниципальной программе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.5

Приведение показателей муниципальных программ в соответствие с бюджетными ассигнованиями, утвержденными решением Хабаровской городской Думы

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.6

Проведение мониторинга исполнения муниципальных программ

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1.7

Проведение ежегодной оценки эффективности реализации каждой муниципальной программы

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2

Управление доходами, повышение эффективности бюджетных расходов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

11361064

X

2165064

4520000

2338000

2338000

X

X

1.2.1

Мониторинг налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.2

Взаимодействие с уполномоченными органами власти всех уровней и администраторами доходов бюджета по формированию прогнозной оценки в разрезе отдельных видов налогов, сборов и других платежей на долгосрочный период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.3

Анализ эффективности налоговых льгот, предоставленных в соответствии с правовыми актами городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.4

Качественное планирование доходов с целью минимизации отклонений исполнения бюджета города по доходам (без учета безвозмездных поступлений) к первоначально утвержденному уровню

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.5

Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.6

Принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и с учетом сроков и механизмов их реализации в пределах имеющихся ресурсов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.7

Формирование программного бюджета с учетом оценки бюджетной эффективности муниципальных программ с последующей оптимизацией расходов по результатам проведенной оценки

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.8

Планирование годовых объемов закупок с преимущественным проведением конкурентных видов закупок в первом полугодии финансового года

управление муниципального заказа

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.9

Формирование перечня адресных инвестиционных проектов с учетом оценки инвестиционных проектов на предмет бюджетной эффективности

управление экономического развития

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.10

Корректировка действующих муниципальных правовых актов в сфере повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.11

Мониторинг и проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент

бюджет города

012

1400000

X

X

X

700000

700000

X

X

управление информационных технологий

бюджет города

010

560000

X

280000

280000

X

X

X

X

управление социальной работы с населением

бюджет города

015

210000

X

210000

X

X

X

X

X

управление делами

бюджет города

010

105000

X

X

105000

X

X

X

X

управление транспорта

бюджет города

010

315000

X

105000

210000

X

X

X

X

комитет по управлению Центральным районом

бюджет города

032

105000

X

105000

X

X

X

X

X

комитет по управлению Индустриальным районом

бюджет города

033

105000

X

X

105000

X

X

X

X

1.2.12

Привлечение в город средств федерального и краевого бюджетов на поддержку отраслей социальной сферы и городского хозяйства

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.13

Повышение профессионального уровня муниципальных служащих с целью изучения передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов и стимулирование на достижение высоких показателей в области управления муниципальными финансами

финансовый департамент

бюджет города

012

8471064

X

1465064

3730000

1638000

1638000

X

X

управление делами

бюджет города

010

90000

X

X

90000

X

X

X

X

1.3

Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.1

Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг, работ, разработанными и федеральными органами исполнительной власти

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.2

Утверждение перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Хабаровска

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.3

Осуществление контроля за ходом фактического выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий (не реже одного раза в квартал), внесение изменений в муниципальные задания с учетом результатов контроля

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.4

Проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.3.5

Организация независимой оценки соответствия качества фактически предоставленных муниципальных услуг утвержденным требованиям к качеству, изучение мнения населения о качестве предоставляемых муниципальных услуг и публикация ее результатов

структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

Развитие общедоступных информационных ресурсов, обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

18367521,83

X

3594571

3893850,83

7189550

3689550

X

X

1.4.1

Публичное рассмотрение проектов муниципальных программ и отчетов об их реализации

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.2

Организация деятельности по участию граждан в бюджетном процессе в рамках системы раскрытия информации о разрабатываемых проектах муниципальных правовых актов в сфере управления муниципальными финансами, результатах их общественных обсуждений

структурные подразделения администрации города (ответственные исполнители муниципальных программ)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.3

Внедрение передовых информационно-коммуникационных технологий в области автоматизации бюджетного процесса

управление информационных технологий

бюджет города

047

16879188,5

X

3594571

3450517,5

6667050

3167050

X

X

1.4.4

Ведение портала управления муниципальными финансами "Открытый бюджет города Хабаровска"

управление информационных технологий

бюджет города

047

1488333,33

X

X

443333,33

522500

522500

X

X

1.4.5

Регулярное размещение информации в разделе "Бюджет для граждан" информационно-телекоммуникационной сети Интернет

финансовый департамент, управление информационных технологий

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5

Усиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.1

Внедрение метода риск-ориентированного планирования при составлении планов контрольно-ревизионной деятельности

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2

Организация взаимодействия органов внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3

Осуществление полномочий органов внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.4

Планирование контрольных мероприятий исходя из принципа программно-целевого формирования и исполнения бюджета с целью усиления контроля за эффективным использованием бюджетных средств в части достижения целей и решения задач муниципальных программ

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Итого по подпрограмме

бюджет города

X

33728585,83

X

5759635

12413850,83

9527550

6027550

X

X

2

Основные мероприятия Программы

2.1

Обеспечение взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.1

Ведение реестра расходных обязательств города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.2

Утверждение порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города на очередной финансовый год и плановый период

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.3

Аналитическое распределение расходов бюджета города по муниципальным целевым программам

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.4

Формирование бюджета городского округа "Город Хабаровск" на очередной финансовый год и плановый период в программно-целевом формате

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.5

Разработка, внесение изменений в действующие правовые акты городского округа по формированию бюджета города на основе программно-целевого принципа

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1.6

Разработка правового, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса на уровне городского округа "Город Хабаровск"

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2

Эффективная организация исполнения бюджета города по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

X

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.1

Соблюдение ограничений по уровню дефицита бюджета города и обеспечение оптимального уровня для исполнения бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.2

Составление сводной бюджетной росписи бюджета города на очередной финансовый год. Своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.3

Формирование, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета городского округа "Город Хабаровск", совершенствование организации кассового исполнения бюджета города в целях соблюдения равномерности исполнения показателей кассового плана

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.4

Своевременная и качественная подготовка проекта решения Хабаровской городской Думы об исполнении бюджета города за отчетный финансовый год

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.5

Эффективное управление единым счетом бюджета города

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6

Составление и представление отчетов об исполнении бюджета в установленные сроки с соблюдением требований законодательства Российской Федерации

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.7

Совершенствование правового положения муниципальных учреждений

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

бюджет города

018

398528

398528

X

X

X

X

X

X

2.2.8

Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом муниципального задания

финансовый департамент, структурные подразделения администрации города

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.9

Мониторинг работы главных распорядителей средств бюджета города по повышению эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.10

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3

Эффективное управление муниципальным долгом

финансовый департамент

бюджет города

X

317871487,37

15682192

30728500

33159795,37

73767000

73767000

73767000

17000000

2.3.1

Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.2

Обеспечение своевременных расчетов по долговым обязательствам города

финансовый департамент

бюджет города

012

317871487,37

15682192

30728500

33159795,37

73767000

73767000

73767000

17000000

2.3.3

Проведение анализа финансового состояния принципалов в целях принятия решения о предоставлении муниципальных гарантий города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.4

Организация работы по привлечению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета города

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3.5

Мониторинг состояния финансового рынка в целях снижения расходов на обслуживание муниципального долга

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.4

Информатизация в сфере управления муниципальными финансами

финансовый департамент, управление информационных технологий

бюджет города

047

7689550

4000000

X

X

X

X

3689550

X

межбюджетные трансферты

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X

2.5

Совершенствование системы внутреннего финансового контроля и создание нормативно-правовой и методической базы по организации внутреннего финансового контроля в городе

финансовый департамент

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.6

Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами"

финансовый департамент

бюджет города

012

784883551

123222790

111180461

105601900

110807600

110807600

110807600

112455600

 

Итого по основным мероприятиям

бюджет города

X

1110843116,37

143303510

141908961

138761695,37

184574600

184574600

188264150

129455600

межбюджетные трансферты

X

2807740

2807740

X

X

X

X

X

X


Информация по документу
Читайте также