Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Хабаровска от 20.03.2017 № 839

 

ПАСПОРТ

подпрограммы города Хабаровска "Развитие и поддержка

городского наземного электрического транспорта

в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

 

Таблица N 7

 

Ответственный исполнитель программы

управление дорог и внешнего благоустройства

Соисполнители программы

управление транспорта

Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или) мероприятия, входящие в муниципальную программу

- проведение капитального ремонта трамвайного пути;

- проведение капитального ремонта контактной сети;

- содержание и текущий ремонт трамвайного пути;

- содержание и текущий ремонт контактной сети

Цель программы

развитие и ремонт путевого и энергетического хозяйств для городского наземного электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий перевозки пассажиров

Раздел Стратегического плана устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы

раздел 6, подраздел 6.5, п. 6.5.2 "Концепция проекта "Развитие городской дорожной сети, городского и пригородного транспорта"

Задачи программы

- увеличение доли протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта, отвечающего нормам, путем применения современных технологий;

- рост технической оснащенности работ по ремонту трамвайного пути;

- обеспечение высокого качества содержания трамвайного пути

Основные целевые индикаторы программы

- доля трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности трамвайного полотна, %;

- доля контактной сети, прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной сети города, %.

Количественные индикаторы:

- протяженность (капитально) отремонтированного трамвайного пути, км;

- протяженность (капитально) отремонтированной контактной сети, км;

- количество заменяемых опор контактной сети, шт.,

- обеспечение ежегодного содержания 76,61 км трамвайных путей;

- обеспечение ежегодного текущего ремонта 8,43 км трамвайных путей;

- обеспечение ежегодного содержания 193,2 км контактной сети;

- обеспечение ежегодного текущего ремонта 21 км контактной сети

Этапы и сроки реализации программы

в один этап с 2014 по 2020 год

Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы - 357 399,2 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. - 37 507,2 тыс. руб.;

- 2015 г. - 46 156,4 тыс. руб.;

- 2016 г. - 86 878,2 тыс. руб.;

- 2017 г. - 46 320,4 тыс. руб.;

- 2018 г. - 46 320,4 тыс. руб.;

- 2019 г. - 46 320,4 тыс. руб.;

- 2020 г. - 47 896,2 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение к 2020 году:

- сохранения доли протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год;

- сохранения доли протяженности контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от общей протяженности контактной сети города в год;

- обеспечения содержания трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км;

- проведения капитального ремонта 7,2 км трамвайных путей, 18 км контактной сети;

- обеспечения ежегодной замены опор контактной сети в количестве 30 шт.;

- обеспечения 3,14 км текущего ремонта трамвайных путей;

- обеспечения 6,76 км текущего ремонта контактной сети

 

 

 

 

 


Приложение N 3

к постановлению

администрации города Хабаровска

от 20 марта 2017 г. N 839

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА, МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансирования

Код бюджетной классификации ГРБС

Расходы (руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Муниципальная программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

ИТОГО

всего

014

011

013

035

043

3 065 621 842,07

1 643 686 567,49

1 957 176 706,50

1 572 362 213,00

1 499 205 600,00

1 499 205 600,00

1 541 132 600,00

12 778 391 129,06

бюджет города

1 693 425 091,03

1 385 421 547,49

1 566 686 276,50

1 271 062 213,00

1 197 905 600,00

1 197 905 600,00

1 239 832 600,00

9 552 238 928,02

межбюджетные трансферты

1 370 896 751,04

256 965 020,00

389 190 430,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

3 217 052 201,04

частные инвестиции

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

9 100 000,00

управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)

всего

014

2 466 122 074,67

1 462 820 000,00

1 809 378 403,38

1 424 466 623,69

1 094 286 981,28

1 094 286 981,28

1 129 087 200,00

10 480 448 264,30

бюджет города

1 295 225 323,63

1 255 854 980,00

1 420 187 973,38

1 124 466 623,69

994 286 981,28

994 286 981,28

1 029 087 200,00

8 113 396 063,26

межбюджетные трансферты

1 170 896 751,04

206 965 020,00

389 190 430,00

300 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

2 367 052 201,04

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)

всего

013

528 453 000,00

89 604 400,00

13 419 919,19

44 272 000,00

307 295 029,41

307 295 029,41

311 050 400,00

1 601 389 778,01

бюджет города

328 453 000,00

39 604 400,00

13 419 919,19

44 272 000,00

107 295 029,41

107 295 029,41

111 050 400,00

751 389 778,01

межбюджетные трансферты

200 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

850 000 000,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление транспорта

всего

035

48 190 923,00

63 240 095,00

104 107 294,62

67 206 600,00

61 206 600,00

61 206 600,00

63 303 400,00

468 461 512,62

бюджет города

46 890 923,00

61 940 095,00

102 807 294,62

65 906 600,00

59 906 600,00

59 906 600,00

62 003 400,00

459 361 512,62

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

9 100 000,00

управление административно-технического контроля (далее - УАТК)

всего

043

0,00

0,00

0,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 361 000,00

24 798 700,00

бюджет города

0,00

0,00

0,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 361 000,00

24 798 700,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент муниципальной собственности (далее - ДМС)

всего

011

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

31 330 600,00

18 157 500,00

бюджет города

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

31 330 600,00

18 157 500,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I

Подпрограммы

Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства"

1.

Всего на реализацию подпрограммы

УДиВБ, ДМС, управление транспорта

всего

014

011

035

412 308 544,40

416 867 315,17

548 579 780,61

476 634 589,31

464 320 589,31

464 320 589,31

480 571 800,00

3 263 603 208,11

бюджет города

412 308 544,40

416 867 315,17

548 579 780,61

476 634 589,31

464 320 589,31

464 320 589,31

480 571 800,00

3 263 603 208,11

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

389 452 700,00

384 445 242,68

517 568 491,30

443 214 000,00

430 900 000,00

430 900 000,00

445 981 500,00

3 042 461 933,98

бюджет города

389 452 700,00

384 445 242,68

517 568 491,30

443 214 000,00

430 900 000,00

430 900 000,00

445 981 500,00

3 042 461 933,98

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00'

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление транспорта

всего

035

0,00

4 400 000,00

740 200,00

3 149 500,00

3 149 500,00

3 149 500,00

3 259 700,00

17 848 400,00

бюджет города

0,00

4 400 000,00

740 200,00

3 149 500,00

3 149 500,00

3 149 500,00

3 259 700,00

17 848 400,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент муниципальной собственности

всего

011

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

31 330 600,00

18 157 500,00

бюджет города

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

31 330 600,00

18 157 500,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный, Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)

УДиВБ

бюджет города

014

346 653 000,00

345 152 002,27

447 687 825,19

387 314 000,00

394 000 000,00

394 000 000,00

407 790 000,00

2 722 596 827,46

1.2.

Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог

УДиВБ

бюджет города

014

11 500 000,00

14 188 769,58

20 490 904,66

16 500 000,00

16 500 000,00

16 500 000,00

17 077 500,00

112 757 174,24

1.3.

Содержание и текущий ремонт сетей ливневой канализации

УДиВБ

бюджет города

014

13 700 000,00

7 757 670,83

25 620 000,00

19 000 000,00

0,00

0,00

0,00

66 077 670,83

1.4.

Содержание фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка "Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра "Дружба")

УДиВБ

бюджет города

014

16 500 000,00

14 948 800,00

16 085 205,05

15 900 000,00

15 900 000,00

15 900 000,00

16 456 500,00

111 690 505,05

1.5.

Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм

управление транспорта

бюджет города

035

0,00

4 400 000,00

740 200,00

3 149 500,00

3 149 500,00

3 149 500,00

3 259 700,00

17 848 400,00

УДиВБ

014

1 099 700,00

2 398 000,00

7 684 556,40

0,00

0,00

0,00

0,00

11 182 256,40

1.6.

Содержание парка "Северный"

ДМС

бюджет города

011

22 855 844,40

28 022 072,49

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

30 271 089,31

31 330 600,00

203 292 874,13

1.7.

Содержание и текущий ремонт подземных переходов города

УДиВБ

бюджет города

014

0,00

0,00

0,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 500 000,00

4 657 500,00

18 157 500,00

Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной сети"

2.

Всего на реализацию подпрограммы

УДиВБ, ДАСиЗ

всего

013 014

2 200 241 209,51

777 471 239,00

888 468 518,63

647 683 642,41

596 841 029,41

596 841 029,41

607 230 500,00

6 314 777 168,37

бюджет города

884 444 458,47

547 471 239,00

531 886 728,63

347 683 642,41

296 841 029,41

296 841 029,41

307 230 500,00

3 212 398 627,33

межбюджетные трансферты

1 315 796 751,04

230 000 000,00

356 581 790,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

3 102 378 541,04

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

департамент архитектуры, строительства и землепользования

всего

014

528 453 000,00

89 604 400,00

13 419 919,19

44 272 000,00

307 295 029,41

307 295 029,41

311 050 400,00

1 601 389 778,01

бюджет города

328 453 000,00

39 604 400,00

13 419 919,19

44 272 000,00

107 295 029,41

107 295 029,41

111 050 400,00

751 389 778,01

межбюджетные трансферты

200 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

850 000 000,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

013

1 671 788 209,510

687 866 839,00

875 048 599,44

603 411 642,41

289 546 000,00

289 546 000,00

296 180 100,00

4 713 387 390,36

бюджет города

555 991 458,47

507 866 839,00

518 466 809,44

303 411 642,41

189 546 000,00

189 546 000,00

196 180 100,00

2 461 008 849,32

межбюджетные трансферты

1 115 796 751,04

180 000 000,00

356 581 790,00

300 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00,

100 000 000,00

2 252 378 541,04

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры

ДАСиЗ

бюджет города

013

328 453 000,00

39 604 400,00

13 419 919,19

44 272 000,00

107 295 029,41

107 295 029,41

111 050 400,00

751 389 778,01

межбюджетные трансферты

200 000 000,00

50 000 000,00

0,00

0,00

200 000 000,00

200 000 000,00

200 000 000,00

850 000 000,00

УДиВБ

бюджет города

014

102 270 700,00

33 966 252,54

4 431 874,50

0,00

0,00

0,00

0,00

140 668 827,04

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города

УДиВБ

бюджет города

014

319 604 158,47

275 504 641,42

386 153 102,81

149 611 642,41

35 746 000,00

35 746 000,00

36 997 100,00

1 239 362 645,11

межбюджетные трансферты

1 106 260 644,30

180 000 000,00

356 581 790,00

300 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

100 000 000,00

2 242 842 434,30

2.3.

Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города

УДиВБ

бюджет города

014

126 501 100,00

180 000 000,00

102 881 832,13

125 000 000,00

125 000 000,00

125 000 000,00

129 375 000,00

913 757 932,13

2.4.

Ремонт сетей городской ливневой канализации

УДиВБ

бюджет города

014

5 561 300,00

15 242 420,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 803 720,87

2.5.

Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города

УДиВБ

бюджет города

014

2 054 200,00

3 153 524,17

25 000 000,00

28 800 000,00

28 800 000,00

28 800 000,00

29 808 000,00

146 415 724,17

межбюджетные трансферты

9 536 106,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 536 106,74

Подпрограмма "Городское озеленение"

3.

Всего по мероприятиям подпрограммы

управление дороги внешнего благоустройства

всего

014

93 500 000,00

86 895 440,00

86 573 000,00

82 244 700,00

82 244 700,00

82 244 700,00

85 123 300,00

598 825 840,00

бюджет города

93 500 000,00

86 895 440,00

86 573 000,00

82 244 700,00

82 244 700,00

82 244 700,00

85 123 300,00

598 825 840,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации содержания объектов озеленения города

УДиВБ

бюджет города

014

29 486 000,00

30 902 120,00

29 599 883,14

29 779 219,72

29 779 219,72

29 779 219,72

30 821 500,00

210 147 162,30

3.2.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой" по организации ремонтных работ по объектам озеленения города

УДиВБ

бюджет города

014

64 014 000,00

55 993 320,00

56 973 116,86

52 465 480,28

52 465 480,28

52 465 480,28

54 301 800,00

388 678 677,70

Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной базы МБУ "Горзеленстрой"

4.

Всего по мероприятиям подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

14 201 115,65

6 816 582,32

14 338 106,00

13 320 000,00

13 320 000,00

13 320 000,00

13 786 200,00

89 102 003,97

бюджет города

14 201 115,65

6 816 582,32

14 338 106,00

13 320 000,00

13 320 000,00

13 320 000,00

13 786 200,00

89 102 003,97

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

Подготовка проектно-сметной документации для развития производственной базы:

УДиВБ

бюджет города

014

1 283 250,26

116 582,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 399 832,58

 

- подготовка ПСД для строительства бытового корпуса

УДиВБ

1 283 250,26

116 582,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 399 832,58

 

- подготовка проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с мастерскими

УДиВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

Развитие земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников N 2, N 5)

УДиВБ

бюджет города

014

534 798,06

0,00

688 606,00

700 000,00

700 000,00

700 000,00

724 500,00

4 047 904,06

4.3.

Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание)

УДиВБ

бюджет города

014

4 298 534,00

0,00

11 039 500,00

4 700 000,00

4 520 000,00

5 600 000,00

5 796 000,00

35 954 034,00

4.4.

Приобретение техники и средств малой механизации:

УДиВБ

бюджет города

014

2 700 000,00

2 700 000,00

2 610 000,00

5 160 000,00

3 100 000,00

6 000 000,00

6 210 000,00

28 480 000,00

- поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 м3

УДиВБ

2 700 000,00

2 700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 400 000,00

- автомобиль самосвал свыше 15 тонн

УДиВБ

0,00

0,00

0,00

3 250 000,00

0,00

0,00

0,00

3 250 000,00

- оборудование для полива в теплицах

УДиВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- рубильная машина

УДиВБ

0,00

0,00

2 610 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 610 000,00

- мини-трактор

УДиВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 800 000,00

0,00

1 800 000,00

- автомобиль АГП-22

УДиВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 175 000,00

5 175 000,00

- навесное и прицепное оборудование на трактор KIOTI СК-22 (3 единицы)

УДиВБ

 

0,00

0,00

0,00

860 000,00

0,00

0,00

0,00

860 000,00

- пилорама "Тайга"

 

 

0,00

0,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

250 000,00

- бульдозер ДТ-75

УДиВБ

 

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

2 400 000,00

- автомобиль бортовой до 5 тонн

УДиВБ

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 200 000,00

0,00

3 200 000,00

- средства малой механизации

УДиВБ

 

0,00

0,00

0,00

800 000,00

700 000,00

1 000 000,00

1 035 000,00

3 535 000,00

4.5.

Проведение капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой" (работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 3, N 10, N 11, N 14)

УДиВБ

бюджет города

014

1 384 533,33

0,00

0,00

2 760 000,00

0,00

0,00

0,00

4 144 533,33

4.6.

Строительство производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":

УДиВБ

бюджет города

014

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00 '

0,00

0,00

13 000 000,00

 

- строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной рассады (4 теплицы по 500 м2)

УДиВБ

4 000 000,00

4 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 000 000,00

 

- гараж для автомобилей с мастерскими

УДиВБ

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000 000,00

0,00

0,00

5 000 000,00

4.7.

Приобретение конструкций для цветочного оформления города

УДиВБ

бюджет города

014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 020 000,00

1 055 700,00

2 075 700,00

Подпрограмма "Городское освещение"

5.

Всего по мероприятиям подпрограммы

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

126 772 797,70

131 024 700,00

133 183 041,65

136 168 981,28

136 168 981,28

136 168 981,28

140 935 000,00

940 422 483,19

бюджет города

126 772 797,70

131 024 700,00

133 183 041,65

136 168 981,28

136 168 981,28

136 168 981,28

140 935 000,00

940 422 483,19

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города

УДиВБ

бюджет города

014

75 923 787,50

91 770 638,82

98 543 435,66

107 002 571,36

107 002 571,36

107 002 571,36

110 747 700,00

697 993 276,06

5.2.

Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения

УДиВБ

бюджет города

014

35 676 212,50

22 879 361,18

14 386 664,34

8 569 928,64

8 569 928,64

8 569 928,64

8 869 900,00

107 521 923,94

5.3.

Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе

УДиВБ

бюджет города

014

15 172 797,70

16 374 700,00

20 252 941,65

20 596 481,28

20 596 481,28

20 596 481,28

21 317 400,00

134 907 283,19

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"

6.

Всего по мероприятиям подпрограммы

УДиВБ, УАТК

всего

014 046

129 816 390,00

124 816 896,00

141 173 664,99

109 145 900,00

105 145 900,00

105 145 900,00

108 826 000,00

824 070 650,99

бюджет города

74 716 390,00

97 851 876,00

108 565 024,99

109 145 900,00

105 145 900,00

105 145 900,00

108 826 000,00

709 396 990,99

межбюджетные трансферты

55 100 000,00

26 965 020,00

32 608 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 673 660,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление дорог и внешнего благоустройства

всего

014

129 816 390,00

124 816 896,00

141 173 664,99

103 000 000,00

99 000 000,00

99 000 000,00

102 465 000,00

799 271 950,99

бюджет города

74 716 390,00

97 851 876,00

108 565 024,99

103 000 000,00

99 000 000,00

99 000 000,00

102 465 000,00

684 598 290,99

межбюджетные трансферты

55 100 000,00

26 965 020,00

32 608 640,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 673 660,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

управление административно-технического контроля

всего

046

0,00

0,00

0,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 361 000,00

24 798 700,00

бюджет города

0,00

0,00

0,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 361 000,00

24 798 700,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления дорожным движением)

УДиВБ

бюджет города

014

45 937 690,00

62 350 000,00

68 473 675,76

68 000 000,00

64 000 000,00

64 000 000,00

66 240 000,00

439 001 365,76

6.2.

Установка и ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН)

УДиВБ

бюджет города

014

19 242 600,00

22 600 000,00

31 612 649,23

35 000 000,00

35 000 000,00

35 000 000,00

36 225 000,00

214 680 249,23

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

8 625 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 625 130,00

6.3.

Модернизация системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением

УДиВБ

бюджет города

014

9 536 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 536 100,00

6.4.

Содержание, эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

УДиВБ

бюджет города

014

0,00

12 901 876,00

8 478 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 380 576,00

межбюджетные трансферты

55 100 000,00

26 965 020,00

23 983 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106 048 530,00

6.5.

Выявление нарушений в сфере благоустройства территорий

УАТК

бюджет города

046

0,00

0,00

0,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 145 900,00

6 361 000,00

24 798 700,00

Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"

7.

Всего на реализацию подпрограммы

управления транспорта

всего

035

37 507 223,00

46 156 395,00

86 878 200,00

46 320 400,00

46 320 400,00

46 320 400,00

47 896 200,00

357 399 218,00

бюджет города

 

36 207 223,00

44 856 395,00

85 578 200,00

45 020 400,00

45 020 400,00

45 020 400,00

46 596 200,00

348 299 218,00

межбюджетные трансферты

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

 

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

1 300 000,00

9 100 000,00

7.1.

Капитальный ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

17 318 223,00

17 909 295,00

0,00

5 515 059,20

5 515 059,20

5 515 059,20

5 708 100,00

57 480 795,60

7.2.

Капитальный ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

18 889 000,00

26 947 100,00

0,00

6 795 340,80

6 795 340,80

6 795 340,80

7 033 200,00

73 255 322,40

7.3.

Содержание и текущий ремонт трамвайного пути

управление транспорта

бюджет города

035

0,00

0,00

41 535 500,00

14 654 080,00

14 654 080,00

14 654 080,00

15 167 000,00

100 664 740,00

управление транспорта

частные инвестиции

035

422 500,00

422 500,00

422 500,00

422 500,00

422 500,00

422 500,00

422 500,00

2 957 500,00

7.4.

Содержание и текущий ремонт контактной сети

управление транспорта

бюджет города

035

0,00

0,00

44 042 700,00

18 055 920,00

18 055 920,00

18 055 920,00

18 687 900,00

116 898 360,00

управление транспорта

частные инвестиции

035

877 500,00

877 500,00

877 500,00

877 500,00

877 500,00

877 500,00

877 500,00

6 142 500,00

II

Мероприятия

8.

Организация диспетчерского управления городским пассажирским транспортом

управление транспорта

всего

035

10 683 700,00

12 683 700,00

16 488 894,62

17 736 700,00

11 736 700,00

11 736 700,00

12 147 500,00

93 213 894,62

бюджет города

10 683 700,00

12 683 700,00

16 488 894,62

17 736 700,00

11 736 700,00

11 736 700,00

12 147 500,00

93 213 894,62

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.

Организация общественных работ

УДиВБ

всего

014

97 361,81

509 500,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666 861,81

бюджет города

97 361,81

509 500,00

60 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

666 861,81

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"

УДиВБ

всего

014

40 288 600,00

40 444 800,00

41 433 500,00

43 107 300,00

43 107 300,00

43 107 300,00

44 616 100,00

296 104 900,00

бюджет города

40 288 600,00

40 444 800,00

41 433 500,00

43 107 300,00

43 107 300,00

43 107 300,00

44 616 100,00

296 104 900,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11.

Организация проведения конкурсов по благоустройству

УДиВБ

всего

014

204 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 900,00

бюджет города

204 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204 900,00

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

частные инвестиции

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Информация по документу
Читайте также