Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 20.03.2017 № 839
ПАСПОРТ
подпрограммы
города Хабаровска "Развитие и поддержка
городского
наземного электрического транспорта
в городе
Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
Таблица N 7
Ответственный исполнитель программы
|
управление дорог и
внешнего благоустройства
|
Соисполнители программы
|
управление транспорта
|
Подпрограммы и (или) основные мероприятия, и (или)
мероприятия, входящие в муниципальную программу
|
- проведение капитального
ремонта трамвайного пути;
- проведение капитального
ремонта контактной сети;
- содержание и текущий
ремонт трамвайного пути;
- содержание и текущий
ремонт контактной сети
|
Цель программы
|
развитие и ремонт путевого
и энергетического хозяйств для городского наземного
электрического транспорта города Хабаровска, повышение качества и технической
оснащенности выполняемых работ в целях обеспечения наилучших условий
перевозки пассажиров
|
Раздел Стратегического плана устойчивого развития
города Хабаровска до 2020 года, которому соответствует цель программы
|
раздел 6, подраздел 6.5,
п. 6.5.2 "Концепция проекта "Развитие городской дорожной сети,
городского и пригородного транспорта"
|
Задачи программы
|
- увеличение доли
протяженности трамвайного пути и контактной сети электрического транспорта,
отвечающего нормам, путем применения современных технологий;
- рост технической
оснащенности работ по ремонту трамвайного пути;
- обеспечение высокого
качества содержания трамвайного пути
|
Основные целевые индикаторы программы
|
- доля трамвайного пути,
на котором произведен капитальный ремонт в текущем году, в общей
протяженности трамвайного полотна, %;
- доля контактной сети,
прошедшей капитальный ремонт в текущем году, в общей протяженности контактной
сети города, %.
Количественные индикаторы:
- протяженность
(капитально) отремонтированного трамвайного пути, км;
- протяженность
(капитально) отремонтированной контактной сети, км;
- количество заменяемых
опор контактной сети, шт.,
- обеспечение ежегодного
содержания 76,61 км трамвайных путей;
- обеспечение ежегодного
текущего ремонта 8,43 км трамвайных путей;
- обеспечение ежегодного
содержания 193,2 км контактной сети;
- обеспечение ежегодного
текущего ремонта 21 км контактной сети
|
Этапы и сроки реализации программы
|
в один этап с 2014 по 2020
год
|
Объемы финансового обеспечения программы, в том числе
по годам
|
прогнозируемый объем
финансового обеспечения программы - 357 399,2 тыс. руб., в том числе:
- 2014 г. - 37 507,2 тыс.
руб.;
- 2015 г. - 46 156,4 тыс.
руб.;
- 2016 г. - 86 878,2 тыс.
руб.;
- 2017 г. - 46 320,4 тыс.
руб.;
- 2018 г. - 46 320,4 тыс.
руб.;
- 2019 г. - 46 320,4 тыс.
руб.;
- 2020 г. - 47 896,2 тыс.
руб.
|
Ожидаемые результаты реализации программы
|
Достижение к 2020 году:
- сохранения доли
протяженности трамвайного пути, на котором произведен капитальный ремонт, на
уровне 0,95% от общей протяженности трамвайного пути в год;
- сохранения доли протяженности
контактной сети, на которой произведен капитальный ремонт, на уровне 2,31% от
общей протяженности контактной сети города в год;
- обеспечения содержания
трамвайного пути в объеме 76,61 км и контактной сети в объеме 193,257 км;
- проведения капитального
ремонта 7,2 км трамвайных путей, 18 км контактной сети;
- обеспечения ежегодной
замены опор контактной сети в количестве 30 шт.;
- обеспечения 3,14 км
текущего ремонта трамвайных путей;
- обеспечения 6,76 км
текущего ремонта контактной сети
|
Приложение N 3
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 20 марта 2017
г. N 839
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА,
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п
|
Наименование
подпрограммы, мероприятий
|
Ответственный
исполнитель, соисполнители
|
Источник
финансирования
|
Код бюджетной
классификации ГРБС
|
Расходы
(руб.), годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
Муниципальная
программа "Развитие городской дорожной сети и благоустройства города
Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
|
ИТОГО
|
всего
|
014
011
013
035
043
|
3 065 621
842,07
|
1 643 686
567,49
|
1 957 176
706,50
|
1 572 362
213,00
|
1 499 205
600,00
|
1 499 205
600,00
|
1 541 132
600,00
|
12 778 391
129,06
|
бюджет города
|
1 693 425
091,03
|
1 385 421
547,49
|
1 566 686
276,50
|
1 271 062
213,00
|
1 197 905
600,00
|
1 197 905
600,00
|
1 239 832
600,00
|
9 552 238
928,02
|
межбюджетные
трансферты
|
1 370 896
751,04
|
256 965 020,00
|
389 190 430,00
|
300 000 000,00
|
300 000 000,00
|
300 000 000,00
|
300 000 000,00
|
3 217 052
201,04
|
частные
инвестиции
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
9 100 000,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ)
|
всего
|
014
|
2 466 122
074,67
|
1 462 820
000,00
|
1 809 378
403,38
|
1 424 466
623,69
|
1 094 286
981,28
|
1 094 286
981,28
|
1 129 087
200,00
|
10 480 448
264,30
|
бюджет города
|
1 295 225
323,63
|
1 255 854
980,00
|
1 420 187
973,38
|
1 124 466
623,69
|
994 286 981,28
|
994 286 981,28
|
1 029 087
200,00
|
8 113 396
063,26
|
межбюджетные
трансферты
|
1 170 896
751,04
|
206 965 020,00
|
389 190 430,00
|
300 000 000,00
|
100 000 000,00
|
100 000 000,00
|
100 000 000,00
|
2 367 052
201,04
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент
архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ)
|
всего
|
013
|
528 453 000,00
|
89 604 400,00
|
13 419 919,19
|
44 272 000,00
|
307 295 029,41
|
307 295 029,41
|
311 050 400,00
|
1 601 389
778,01
|
бюджет города
|
328 453 000,00
|
39 604 400,00
|
13 419 919,19
|
44 272 000,00
|
107 295 029,41
|
107 295 029,41
|
111 050 400,00
|
751 389 778,01
|
межбюджетные
трансферты
|
200 000 000,00
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
200 000 000,00
|
200 000 000,00
|
200 000 000,00
|
850 000 000,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
управление
транспорта
|
всего
|
035
|
48 190 923,00
|
63 240 095,00
|
104 107 294,62
|
67 206 600,00
|
61 206 600,00
|
61 206 600,00
|
63 303 400,00
|
468 461 512,62
|
бюджет города
|
46 890 923,00
|
61 940 095,00
|
102 807 294,62
|
65 906 600,00
|
59 906 600,00
|
59 906 600,00
|
62 003 400,00
|
459 361 512,62
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
9 100 000,00
|
управление
административно-технического контроля (далее - УАТК)
|
всего
|
043
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 361 000,00
|
24 798 700,00
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 361 000,00
|
24 798 700,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент
муниципальной собственности (далее - ДМС)
|
всего
|
011
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
31 330 600,00
|
18 157 500,00
|
бюджет города
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
31 330 600,00
|
18 157 500,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
I
|
Подпрограммы
|
Подпрограмма "Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего
благоустройства"
|
1.
|
Всего на
реализацию подпрограммы
|
УДиВБ, ДМС, управление транспорта
|
всего
|
014
011
035
|
412 308 544,40
|
416 867 315,17
|
548 579 780,61
|
476 634 589,31
|
464 320 589,31
|
464 320 589,31
|
480 571 800,00
|
3 263 603
208,11
|
бюджет города
|
412 308 544,40
|
416 867 315,17
|
548 579 780,61
|
476 634 589,31
|
464 320 589,31
|
464 320 589,31
|
480 571 800,00
|
3 263 603
208,11
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
389 452 700,00
|
384 445 242,68
|
517 568 491,30
|
443 214 000,00
|
430 900 000,00
|
430 900 000,00
|
445 981 500,00
|
3 042 461
933,98
|
бюджет города
|
389 452 700,00
|
384 445 242,68
|
517 568 491,30
|
443 214 000,00
|
430 900 000,00
|
430 900 000,00
|
445 981 500,00
|
3 042 461
933,98
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00'
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
управление
транспорта
|
всего
|
035
|
0,00
|
4 400 000,00
|
740 200,00
|
3 149 500,00
|
3 149 500,00
|
3 149 500,00
|
3 259 700,00
|
17 848 400,00
|
бюджет города
|
0,00
|
4 400 000,00
|
740 200,00
|
3 149 500,00
|
3 149 500,00
|
3 149 500,00
|
3 259 700,00
|
17 848 400,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент
муниципальной собственности
|
всего
|
011
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
31 330 600,00
|
18 157 500,00
|
бюджет города
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
31 330 600,00
|
18 157 500,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.1.
|
Содержание
автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов
внешнего благоустройства по районам города (Центральный, Индустриальный,
Кировский, Краснофлотский, Железнодорожный)
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
346 653 000,00
|
345 152 002,27
|
447 687 825,19
|
387 314 000,00
|
394 000 000,00
|
394 000 000,00
|
407 790 000,00
|
2 722 596
827,46
|
1.2.
|
Заливка трещин
в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
11 500 000,00
|
14 188 769,58
|
20 490 904,66
|
16 500 000,00
|
16 500 000,00
|
16 500 000,00
|
17 077 500,00
|
112 757 174,24
|
1.3.
|
Содержание и
текущий ремонт сетей ливневой канализации
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
13 700 000,00
|
7 757 670,83
|
25 620 000,00
|
19 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
66 077 670,83
|
1.4.
|
Содержание
фонтанных комплексов города (фонтаны комплекса прудов парка
"Динамо", фонтаны Привокзальной площади, кинотеатра
"Дружба")
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
16 500 000,00
|
14 948 800,00
|
16 085 205,05
|
15 900 000,00
|
15 900 000,00
|
15 900 000,00
|
16 456 500,00
|
111 690 505,05
|
1.5.
|
Приобретение
специализированной техники для благоустройства, приобретение малых
архитектурных форм
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
0,00
|
4 400 000,00
|
740 200,00
|
3 149 500,00
|
3 149 500,00
|
3 149 500,00
|
3 259 700,00
|
17 848 400,00
|
УДиВБ
|
014
|
1 099 700,00
|
2 398 000,00
|
7 684 556,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 182 256,40
|
1.6.
|
Содержание
парка "Северный"
|
ДМС
|
бюджет города
|
011
|
22 855 844,40
|
28 022 072,49
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
30 271 089,31
|
31 330 600,00
|
203 292 874,13
|
1.7.
|
Содержание и
текущий ремонт подземных переходов города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 500 000,00
|
4 500 000,00
|
4 500 000,00
|
4 657 500,00
|
18 157 500,00
|
Подпрограмма "Восстановление и расширение городской дорожной
сети"
|
2.
|
Всего на
реализацию подпрограммы
|
УДиВБ, ДАСиЗ
|
всего
|
013 014
|
2 200 241
209,51
|
777 471 239,00
|
888 468 518,63
|
647 683 642,41
|
596 841 029,41
|
596 841 029,41
|
607 230 500,00
|
6 314 777
168,37
|
бюджет города
|
884 444 458,47
|
547 471 239,00
|
531 886 728,63
|
347 683 642,41
|
296 841 029,41
|
296 841 029,41
|
307 230 500,00
|
3 212 398
627,33
|
межбюджетные
трансферты
|
1 315 796
751,04
|
230 000 000,00
|
356 581 790,00
|
300 000 000,00
|
300 000 000,00
|
300 000 000,00
|
300 000 000,00
|
3 102 378
541,04
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
департамент
архитектуры, строительства и землепользования
|
всего
|
014
|
528 453 000,00
|
89 604 400,00
|
13 419 919,19
|
44 272 000,00
|
307 295 029,41
|
307 295 029,41
|
311 050 400,00
|
1 601 389
778,01
|
бюджет города
|
328 453 000,00
|
39 604 400,00
|
13 419 919,19
|
44 272 000,00
|
107 295 029,41
|
107 295 029,41
|
111 050 400,00
|
751 389 778,01
|
межбюджетные
трансферты
|
200 000 000,00
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
200 000 000,00
|
200 000 000,00
|
200 000 000,00
|
850 000 000,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
013
|
1 671 788
209,510
|
687 866 839,00
|
875 048 599,44
|
603 411 642,41
|
289 546 000,00
|
289 546 000,00
|
296 180 100,00
|
4 713 387
390,36
|
бюджет города
|
555 991 458,47
|
507 866 839,00
|
518 466 809,44
|
303 411 642,41
|
189 546 000,00
|
189 546 000,00
|
196 180 100,00
|
2 461 008
849,32
|
межбюджетные
трансферты
|
1 115 796
751,04
|
180 000 000,00
|
356 581 790,00
|
300 000 000,00
|
100 000 000,00
|
100 000
000,00,
|
100 000 000,00
|
2 252 378
541,04
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.1.
|
Реконструкция
и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры
|
ДАСиЗ
|
бюджет города
|
013
|
328 453 000,00
|
39 604 400,00
|
13 419 919,19
|
44 272 000,00
|
107 295 029,41
|
107 295 029,41
|
111 050 400,00
|
751 389 778,01
|
межбюджетные
трансферты
|
200 000 000,00
|
50 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
200 000 000,00
|
200 000 000,00
|
200 000 000,00
|
850 000 000,00
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
102 270 700,00
|
33 966 252,54
|
4 431 874,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
140 668 827,04
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.2.
|
Капитальный
ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
319 604 158,47
|
275 504 641,42
|
386 153 102,81
|
149 611 642,41
|
35 746 000,00
|
35 746 000,00
|
36 997 100,00
|
1 239 362
645,11
|
межбюджетные
трансферты
|
1 106 260
644,30
|
180 000 000,00
|
356 581 790,00
|
300 000 000,00
|
100 000 000,00
|
100 000 000,00
|
100 000 000,00
|
2 242 842
434,30
|
2.3.
|
Ямочный ремонт
проезжей части автомобильных дорог и улиц города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
126 501 100,00
|
180 000 000,00
|
102 881 832,13
|
125 000 000,00
|
125 000 000,00
|
125 000 000,00
|
129 375 000,00
|
913 757 932,13
|
2.4.
|
Ремонт сетей
городской ливневой канализации
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
5 561 300,00
|
15 242 420,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20 803 720,87
|
2.5.
|
Проектные
работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
2 054 200,00
|
3 153 524,17
|
25 000 000,00
|
28 800 000,00
|
28 800 000,00
|
28 800 000,00
|
29 808 000,00
|
146 415 724,17
|
межбюджетные
трансферты
|
9 536 106,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 536 106,74
|
Подпрограмма "Городское озеленение"
|
3.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
управление
дороги внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
93 500 000,00
|
86 895 440,00
|
86 573 000,00
|
82 244 700,00
|
82 244 700,00
|
82 244 700,00
|
85 123 300,00
|
598 825 840,00
|
бюджет города
|
93 500 000,00
|
86 895 440,00
|
86 573 000,00
|
82 244 700,00
|
82 244 700,00
|
82 244 700,00
|
85 123 300,00
|
598 825 840,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.1.
|
Финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой"
по организации содержания объектов озеленения города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
29 486 000,00
|
30 902 120,00
|
29 599 883,14
|
29 779 219,72
|
29 779 219,72
|
29 779 219,72
|
30 821 500,00
|
210 147 162,30
|
3.2.
|
Финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Горзеленстрой"
по организации ремонтных работ по объектам озеленения города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
64 014 000,00
|
55 993 320,00
|
56 973 116,86
|
52 465 480,28
|
52 465 480,28
|
52 465 480,28
|
54 301 800,00
|
388 678 677,70
|
Подпрограмма "Развитие зеленого хозяйства города и производственной
базы МБУ "Горзеленстрой"
|
4.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
14 201 115,65
|
6 816 582,32
|
14 338 106,00
|
13 320 000,00
|
13 320 000,00
|
13 320 000,00
|
13 786 200,00
|
89 102 003,97
|
бюджет города
|
14 201 115,65
|
6 816 582,32
|
14 338 106,00
|
13 320 000,00
|
13 320 000,00
|
13 320 000,00
|
13 786 200,00
|
89 102 003,97
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.1.
|
Подготовка
проектно-сметной документации для развития производственной базы:
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
1 283 250,26
|
116 582,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 399 832,58
|
|
- подготовка
ПСД для строительства бытового корпуса
|
УДиВБ
|
1 283 250,26
|
116 582,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 399 832,58
|
|
- подготовка
проектно-сметной документации для строительства гаража для автомобилей с
мастерскими
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.2.
|
Развитие
земель питомников МБУ "Горзеленстрой" (культуротехнические работы на территории питомников N 2,
N 5)
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
534 798,06
|
0,00
|
688 606,00
|
700 000,00
|
700 000,00
|
700 000,00
|
724 500,00
|
4 047 904,06
|
4.3.
|
Расширение и
приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного
материала на доращивание)
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
4 298 534,00
|
0,00
|
11 039 500,00
|
4 700 000,00
|
4 520 000,00
|
5 600 000,00
|
5 796 000,00
|
35 954 034,00
|
4.4.
|
Приобретение
техники и средств малой механизации:
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
2 700 000,00
|
2 700 000,00
|
2 610 000,00
|
5 160 000,00
|
3 100 000,00
|
6 000 000,00
|
6 210 000,00
|
28 480 000,00
|
-
поливомоечная машина на базе КамАЗ объемом 14 м3
|
УДиВБ
|
2 700 000,00
|
2 700 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 400 000,00
|
- автомобиль
самосвал свыше 15 тонн
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 250 000,00
|
- оборудование
для полива в теплицах
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
- рубильная
машина
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
2 610 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 610 000,00
|
- мини-трактор
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 800 000,00
|
0,00
|
1 800 000,00
|
- автомобиль
АГП-22
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 175 000,00
|
5 175 000,00
|
- навесное и
прицепное оборудование на трактор KIOTI СК-22 (3 единицы)
|
УДиВБ
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
860 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
860 000,00
|
- пилорама
"Тайга"
|
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
250 000,00
|
- бульдозер
ДТ-75
|
УДиВБ
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2 400 000,00
|
0,00
|
0,00
|
2 400 000,00
|
- автомобиль
бортовой до 5 тонн
|
УДиВБ
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 200 000,00
|
0,00
|
3 200 000,00
|
- средства
малой механизации
|
УДиВБ
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
800 000,00
|
700 000,00
|
1 000 000,00
|
1 035 000,00
|
3 535 000,00
|
4.5.
|
Проведение
капитального ремонта теплиц МБУ "Горзеленстрой"
(работы по устройству системы автоматического полива теплиц N 3, N 10, N 11,
N 14)
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
1 384 533,33
|
0,00
|
0,00
|
2 760 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4 144 533,33
|
4.6.
|
Строительство
производственных помещений МБУ "Горзеленстрой":
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000 000,00 '
|
0,00
|
0,00
|
13 000 000,00
|
|
-
строительство теплиц из сотового поликарбоната для выращивания цветочной
рассады (4 теплицы по 500 м2)
|
УДиВБ
|
4 000 000,00
|
4 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8 000 000,00
|
|
- гараж для
автомобилей с мастерскими
|
УДиВБ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000 000,00
|
4.7.
|
Приобретение
конструкций для цветочного оформления города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 020 000,00
|
1 055 700,00
|
2 075 700,00
|
Подпрограмма "Городское освещение"
|
5.
|
Всего по мероприятиям
подпрограммы
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
126 772 797,70
|
131 024 700,00
|
133 183 041,65
|
136 168 981,28
|
136 168 981,28
|
136 168 981,28
|
140 935 000,00
|
940 422 483,19
|
бюджет города
|
126 772 797,70
|
131 024 700,00
|
133 183 041,65
|
136 168 981,28
|
136 168 981,28
|
136 168 981,28
|
140 935 000,00
|
940 422 483,19
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.1.
|
Предоставление
субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения
города
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
75 923 787,50
|
91 770 638,82
|
98 543 435,66
|
107 002 571,36
|
107 002 571,36
|
107 002 571,36
|
110 747 700,00
|
697 993 276,06
|
5.2.
|
Предоставление
субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
35 676 212,50
|
22 879 361,18
|
14 386 664,34
|
8 569 928,64
|
8 569 928,64
|
8 569 928,64
|
8 869 900,00
|
107 521 923,94
|
5.3.
|
Строительство
и капитальный ремонт линий наружного освещения в городе
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
15 172 797,70
|
16 374 700,00
|
20 252 941,65
|
20 596 481,28
|
20 596 481,28
|
20 596 481,28
|
21 317 400,00
|
134 907 283,19
|
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения"
|
6.
|
Всего по
мероприятиям подпрограммы
|
УДиВБ, УАТК
|
всего
|
014 046
|
129 816 390,00
|
124 816 896,00
|
141 173 664,99
|
109 145 900,00
|
105 145 900,00
|
105 145 900,00
|
108 826 000,00
|
824 070 650,99
|
бюджет города
|
74 716 390,00
|
97 851 876,00
|
108 565 024,99
|
109 145 900,00
|
105 145 900,00
|
105 145 900,00
|
108 826 000,00
|
709 396 990,99
|
межбюджетные
трансферты
|
55 100 000,00
|
26 965 020,00
|
32 608 640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
114 673 660,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
управление
дорог и внешнего благоустройства
|
всего
|
014
|
129 816 390,00
|
124 816 896,00
|
141 173 664,99
|
103 000 000,00
|
99 000 000,00
|
99 000 000,00
|
102 465 000,00
|
799 271 950,99
|
бюджет города
|
74 716 390,00
|
97 851 876,00
|
108 565 024,99
|
103 000 000,00
|
99 000 000,00
|
99 000 000,00
|
102 465 000,00
|
684 598 290,99
|
межбюджетные
трансферты
|
55 100 000,00
|
26 965 020,00
|
32 608 640,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
114 673 660,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
управление
административно-технического контроля
|
всего
|
046
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 361 000,00
|
24 798 700,00
|
бюджет города
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 361 000,00
|
24 798 700,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.1.
|
Проведение
работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения (нанесение
дорожной разметки, содержание светофорных объектов, замена и устройство
дорожных знаков, ИДН, содержание автоматизированной системы управления
дорожным движением)
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
45 937 690,00
|
62 350 000,00
|
68 473 675,76
|
68 000 000,00
|
64 000 000,00
|
64 000 000,00
|
66 240 000,00
|
439 001 365,76
|
6.2.
|
Установка и
ремонт объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов,
дорожных ограждений, ИДН)
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
19 242 600,00
|
22 600 000,00
|
31 612 649,23
|
35 000 000,00
|
35 000 000,00
|
35 000 000,00
|
36 225 000,00
|
214 680 249,23
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
8 625 130,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8 625 130,00
|
6.3.
|
Модернизация
системы дорожного движения, внедрение системы видеомониторинга
дорожного движения, автоматизированной системы управления дорожным движением
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
9 536 100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 536 100,00
|
6.4.
|
Содержание,
эксплуатация и инженерно-техническое обслуживание аппаратно-программного
комплекса "Безопасный город"
|
УДиВБ
|
бюджет города
|
014
|
0,00
|
12 901 876,00
|
8 478 700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21 380 576,00
|
межбюджетные
трансферты
|
55 100 000,00
|
26 965 020,00
|
23 983 510,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
106 048 530,00
|
6.5.
|
Выявление
нарушений в сфере благоустройства территорий
|
УАТК
|
бюджет города
|
046
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 145 900,00
|
6 361 000,00
|
24 798 700,00
|
Подпрограмма "Развитие и поддержка городского наземного
электрического транспорта в городе Хабаровске на 2014 - 2020 годы"
|
7.
|
Всего на
реализацию подпрограммы
|
управления
транспорта
|
всего
|
035
|
37 507 223,00
|
46 156 395,00
|
86 878 200,00
|
46 320 400,00
|
46 320 400,00
|
46 320 400,00
|
47 896 200,00
|
357 399 218,00
|
бюджет города
|
|
36 207 223,00
|
44 856 395,00
|
85 578 200,00
|
45 020 400,00
|
45 020 400,00
|
45 020 400,00
|
46 596 200,00
|
348 299 218,00
|
межбюджетные
трансферты
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
1 300 000,00
|
9 100 000,00
|
7.1.
|
Капитальный
ремонт трамвайного пути
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
17 318 223,00
|
17 909 295,00
|
0,00
|
5 515 059,20
|
5 515 059,20
|
5 515 059,20
|
5 708 100,00
|
57 480 795,60
|
7.2.
|
Капитальный
ремонт контактной сети
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
18 889 000,00
|
26 947 100,00
|
0,00
|
6 795 340,80
|
6 795 340,80
|
6 795 340,80
|
7 033 200,00
|
73 255 322,40
|
7.3.
|
Содержание и
текущий ремонт трамвайного пути
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
0,00
|
0,00
|
41 535 500,00
|
14 654 080,00
|
14 654 080,00
|
14 654 080,00
|
15 167 000,00
|
100 664 740,00
|
управление
транспорта
|
частные
инвестиции
|
035
|
422 500,00
|
422 500,00
|
422 500,00
|
422 500,00
|
422 500,00
|
422 500,00
|
422 500,00
|
2 957 500,00
|
7.4.
|
Содержание и
текущий ремонт контактной сети
|
управление
транспорта
|
бюджет города
|
035
|
0,00
|
0,00
|
44 042 700,00
|
18 055 920,00
|
18 055 920,00
|
18 055 920,00
|
18 687 900,00
|
116 898 360,00
|
управление
транспорта
|
частные
инвестиции
|
035
|
877 500,00
|
877 500,00
|
877 500,00
|
877 500,00
|
877 500,00
|
877 500,00
|
877 500,00
|
6 142 500,00
|
II
|
Мероприятия
|
8.
|
Организация
диспетчерского управления городским пассажирским транспортом
|
управление
транспорта
|
всего
|
035
|
10 683 700,00
|
12 683 700,00
|
16 488 894,62
|
17 736 700,00
|
11 736 700,00
|
11 736 700,00
|
12 147 500,00
|
93 213 894,62
|
бюджет города
|
10 683 700,00
|
12 683 700,00
|
16 488 894,62
|
17 736 700,00
|
11 736 700,00
|
11 736 700,00
|
12 147 500,00
|
93 213 894,62
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.
|
Организация
общественных работ
|
УДиВБ
|
всего
|
014
|
97 361,81
|
509 500,00
|
60 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
666 861,81
|
бюджет города
|
97 361,81
|
509 500,00
|
60 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
666 861,81
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10.
|
Обеспечение
реализации муниципальной программы "Развитие городской дорожной сети и
благоустройства города Хабаровска на 2014 - 2020 годы"
|
УДиВБ
|
всего
|
014
|
40 288 600,00
|
40 444 800,00
|
41 433 500,00
|
43 107 300,00
|
43 107 300,00
|
43 107 300,00
|
44 616 100,00
|
296 104 900,00
|
бюджет города
|
40 288 600,00
|
40 444 800,00
|
41 433 500,00
|
43 107 300,00
|
43 107 300,00
|
43 107 300,00
|
44 616 100,00
|
296 104 900,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11.
|
Организация
проведения конкурсов по благоустройству
|
УДиВБ
|
всего
|
014
|
204 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
204 900,00
|
бюджет города
|
204 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
204 900,00
|
межбюджетные
трансферты
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
частные
инвестиции
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Читайте также
|