Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 54


 

--------------------------------

<***> Расшифровка мероприятий подпрограмм указана в разделе 7 подпрограмм.

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 54

 

VII. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет

средств местного бюджета

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

Рз Пр

ГРБС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Утверждено в бюджете города

План

Утверждено в бюджете города

План

Утверждено в бюджете города

План

Утверждено в бюджете города

План

План

План

Муниципальная программа

Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года

КС, КГХ, КО, КСП, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации, Управление по работе с населением г. Улан-Удэ

4700000

0502, 0503, 0701, 0702, 1003, 0113, 0409

065, 030, 034, 040

612, 414, 244, 622, 322, 611, 464, 465

151214,70

515777,70

124430,60

547537,10

124430,60

561794,90

104824,80

683493,40

684980,40

696977,60

Подпрограмма

"Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации, Управление по работе с населением г. Улан-Удэ

4710000

0502, 0503, 0701, 0702

065, 030, 034

414, 612, 244, 622, 464, 465

93058,05

114350,00

60000,00

114350,00

60000,00

114350,00

60000,00

114350,00

114350,00

114350,00

Подпрограмма

"Жилище" на 2011 - 2016 годы и на период до 2020 года

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации, Управление по работе с населением г. Улан-Удэ

4720000

0502, 0501, 1003, 0113, 1101

065, 040

414, 612, 611, 322

41031,71

67927,74

35930,60

99687,10

35930,60

113944,90

35930,60

129520,40

131007,40

143003,60

Подпрограмма

"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

КС

4730000

0409

065

244, 414, 612

17124,93

333500,00

28500,00

333500,00

28500,00

333500,00

8894,20

439623,00

439623,00

439624,00

 

VII.1. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех

источников финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

План по Программе

План по Программе

Муниципальная программа

"Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"

Всего

365689,95

1048706,00

450106,60

1066809,00

457930,60

1095058,00

143088,00

2111043,60

2129389,50

2185229,20

Федеральный бюджет <*>

9338,32

93905,71

0,00

95561,20

0,00

118502,10

0,00

991457,80

995813,70

1018099,00

Республиканский бюджет <*>

205136,93

396001,60

325676,00

416360,60

333500,00

404226,00

38263,20

420692,40

424445,40

437252,60

Местный бюджет

151214,70

515777,70

124430,60

547537,10

124430,60

561794,90

104824,80

683493,40

684980,40

696977,60

Внебюджетные источники <*>

0,00

43020,60

0,00

7350,00

0,00

10535,00

0,00

15400,00

24150,00

32900,00

В том числе капитальные вложения

301529,56

650047,24

0,00

298061,10

0,00

476843,80

0,00

1337850,03

1623034,20

1673012,90

 

Федеральный бюджет <*>

0,00

77641,20

0,00

77641,20

0,00

98102,10

0,00

968417,80

969973,70

989299,30

 

Республиканский бюджет <*>

197434,71

247596,40

0,00

63820,60

0,00

139051,00

0,00

88407,83

367390,70

392248,00

 

Местный бюджет

104094,85

285989,00

0,00

156599,30

0,00

239690,70

0,00

281024,40

285669,80

291465,60

 

Внебюджетные источники <*>

0,00

38820,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

НИОКР

11550,59

30967,50

0,00

35967,50

0,00

41294,03

0,00

38725,73

30967,50

32467,50

 

Федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Республиканский бюджет <*>

669,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Местный бюджет

10881,33

30967,50

0,00

35967,50

0,00

41294,03

0,00

38725,73

30967,50

32467,50

Прочие нужды

52609,80

367691,00

0,00

732780,30

0,00

576920,10

0,00

734467,90

475387,76

479749,14

 

Федеральный бюджет <*>

9338,32

16264,51

0,00

17920,00

0,00

20400,00

0,00

23040,00

25840,00

28800,00

 

Республиканский бюджет <*>

7032,97

148405,20

0,00

352540,00

0,00

265175,00

0,00

332284,60

57054,66

45004,64

 

Местный бюджет

36238,51

198821,20

0,00

354970,30

0,00

280810,10

0,00

363743,30

368343,10

373044,50

 

Внебюджетные источники <*>

0,00

4200,00

0,00

7350,00

0,00

10535,00

0,00

15400,00

24150,00

32900,00

 

 

 

 

 

Приложение N 3

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 03.03.2015 N 54

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018 (план по Программе)

2019 (план по Программе)

2020 (план по Программе)

итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения

Задача 1, индикатор 1

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации

2014

2016

Всего

52808,53

56350,00

30000,00

69350,00

30000,00

70350,00

68263,20

69350,00

69350,00

69350,00

456908,53

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39000,00

38263,20

0,00

0,00

0,00

39000,00

Местный бюджет

52808,5

56350,00

30000,00

69350,00

30000,00

31350,00

30000,00

69350,00

69350,00

69350,00

417908,53

2

Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения

Задача 2, индикатор 2

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации

2014

2016

Местный бюджет

4772,50

10000,00

6000,00

15000,00

6000,00

15000,00

6000,00

15000,00

15000,00

15000,00

89772,50

3

Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения

Задача 3, индикатор 3

КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации

2014

2016

Местный бюджет

32604,8

42000,00

21000,00

25000,00

21000,00

24000,00

21000,00

25000,00

25000,00

25000,00

198604,83

4

Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения

Задача 4, индикатор 4

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации

2014

2016

Местный бюджет

2872,20

6000,00

3000,00

5000,00

3000,00

5000,00

3000,00

5000,00

5000,00

5000,00

33872,20

Итого

93058,1

114350,00

60000,00

114350,00

60000,00

114350,00

98263,20

114350,00

114350,00

114350,00

779158,05

Местный бюджет

93058,1

114350,00

60000,00

114350,00

60000,00

75350,00

60000,00

114350,00

114350,00

114350,00

740158,05

Республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39000,00

38263,20

0,00

0,00

0,00

39000,00


Информация по документу
Читайте также