Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 03.03.2015 № 54
--------------------------------
<***>
Расшифровка мероприятий подпрограмм указана в разделе 7 подпрограмм.
Приложение
N 2
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 03.03.2015 N
54
VII.
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет
средств местного
бюджета
Статус
|
Наименование Муниципальной программы,
подпрограммы
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Код бюджетной
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
ЦСР
|
Рз Пр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
Утверждено в бюджете города
|
План
|
Утверждено в бюджете города
|
План
|
Утверждено в бюджете города
|
План
|
Утверждено в бюджете города
|
План
|
План
|
План
|
Муниципальная программа
|
Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах
и на период до 2020 года
|
КС, КГХ, КО, КСП, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации, Управление по
работе с населением г. Улан-Удэ
|
4700000
|
0502, 0503, 0701, 0702, 1003, 0113, 0409
|
065, 030, 034, 040
|
612, 414, 244, 622, 322, 611, 464, 465
|
151214,70
|
515777,70
|
124430,60
|
547537,10
|
124430,60
|
561794,90
|
104824,80
|
683493,40
|
684980,40
|
696977,60
|
Подпрограмма
|
"Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в
отдаленных микрорайонах, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
|
КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации, Управление по
работе с населением г. Улан-Удэ
|
4710000
|
0502, 0503, 0701, 0702
|
065, 030, 034
|
414, 612, 244, 622, 464, 465
|
93058,05
|
114350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
114350,00
|
114350,00
|
Подпрограмма
|
"Жилище" на 2011 - 2016 годы и на период до 2020 года
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИиЗ, районные администрации, Управление по работе с
населением г. Улан-Удэ
|
4720000
|
0502, 0501, 1003, 0113, 1101
|
065, 040
|
414, 612, 611, 322
|
41031,71
|
67927,74
|
35930,60
|
99687,10
|
35930,60
|
113944,90
|
35930,60
|
129520,40
|
131007,40
|
143003,60
|
Подпрограмма
|
"Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года"
|
КС
|
4730000
|
0409
|
065
|
244, 414, 612
|
17124,93
|
333500,00
|
28500,00
|
333500,00
|
28500,00
|
333500,00
|
8894,20
|
439623,00
|
439623,00
|
439624,00
|
VII.1.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех
источников
финансирования
Статус
|
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы
|
Статья расходов
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
Утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
Муниципальная программа
|
"Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ
в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года"
|
Всего
|
365689,95
|
1048706,00
|
450106,60
|
1066809,00
|
457930,60
|
1095058,00
|
143088,00
|
2111043,60
|
2129389,50
|
2185229,20
|
Федеральный бюджет <*>
|
9338,32
|
93905,71
|
0,00
|
95561,20
|
0,00
|
118502,10
|
0,00
|
991457,80
|
995813,70
|
1018099,00
|
Республиканский бюджет <*>
|
205136,93
|
396001,60
|
325676,00
|
416360,60
|
333500,00
|
404226,00
|
38263,20
|
420692,40
|
424445,40
|
437252,60
|
Местный бюджет
|
151214,70
|
515777,70
|
124430,60
|
547537,10
|
124430,60
|
561794,90
|
104824,80
|
683493,40
|
684980,40
|
696977,60
|
Внебюджетные источники <*>
|
0,00
|
43020,60
|
0,00
|
7350,00
|
0,00
|
10535,00
|
0,00
|
15400,00
|
24150,00
|
32900,00
|
В том числе капитальные вложения
|
301529,56
|
650047,24
|
0,00
|
298061,10
|
0,00
|
476843,80
|
0,00
|
1337850,03
|
1623034,20
|
1673012,90
|
|
Федеральный бюджет <*>
|
0,00
|
77641,20
|
0,00
|
77641,20
|
0,00
|
98102,10
|
0,00
|
968417,80
|
969973,70
|
989299,30
|
|
Республиканский бюджет <*>
|
197434,71
|
247596,40
|
0,00
|
63820,60
|
0,00
|
139051,00
|
0,00
|
88407,83
|
367390,70
|
392248,00
|
|
Местный бюджет
|
104094,85
|
285989,00
|
0,00
|
156599,30
|
0,00
|
239690,70
|
0,00
|
281024,40
|
285669,80
|
291465,60
|
|
Внебюджетные источники <*>
|
0,00
|
38820,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
НИОКР
|
11550,59
|
30967,50
|
0,00
|
35967,50
|
0,00
|
41294,03
|
0,00
|
38725,73
|
30967,50
|
32467,50
|
|
Федеральный бюджет <*>
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Республиканский бюджет <*>
|
669,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Местный бюджет
|
10881,33
|
30967,50
|
0,00
|
35967,50
|
0,00
|
41294,03
|
0,00
|
38725,73
|
30967,50
|
32467,50
|
Прочие нужды
|
52609,80
|
367691,00
|
0,00
|
732780,30
|
0,00
|
576920,10
|
0,00
|
734467,90
|
475387,76
|
479749,14
|
|
Федеральный бюджет <*>
|
9338,32
|
16264,51
|
0,00
|
17920,00
|
0,00
|
20400,00
|
0,00
|
23040,00
|
25840,00
|
28800,00
|
|
Республиканский бюджет <*>
|
7032,97
|
148405,20
|
0,00
|
352540,00
|
0,00
|
265175,00
|
0,00
|
332284,60
|
57054,66
|
45004,64
|
|
Местный бюджет
|
36238,51
|
198821,20
|
0,00
|
354970,30
|
0,00
|
280810,10
|
0,00
|
363743,30
|
368343,10
|
373044,50
|
|
Внебюджетные источники <*>
|
0,00
|
4200,00
|
0,00
|
7350,00
|
0,00
|
10535,00
|
0,00
|
15400,00
|
24150,00
|
32900,00
|
Приложение
N 3
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 03.03.2015 N
54
VI. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п
|
Наименование мероприятий
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Ответственный (участники)
|
Срок
|
Источники финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Начала реализации
|
Окончания реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018 (план по Программе)
|
2019 (план по Программе)
|
2020 (план по Программе)
|
итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 +
гр. 16 + гр. 17)
|
В т.ч. утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в бюджете города
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
1
|
Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей
водоснабжения
|
Задача 1, индикатор 1
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации
|
2014
|
2016
|
Всего
|
52808,53
|
56350,00
|
30000,00
|
69350,00
|
30000,00
|
70350,00
|
68263,20
|
69350,00
|
69350,00
|
69350,00
|
456908,53
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39000,00
|
38263,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39000,00
|
Местный бюджет
|
52808,5
|
56350,00
|
30000,00
|
69350,00
|
30000,00
|
31350,00
|
30000,00
|
69350,00
|
69350,00
|
69350,00
|
417908,53
|
2
|
Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей
электроснабжения
|
Задача 2, индикатор 2
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации
|
2014
|
2016
|
Местный бюджет
|
4772,50
|
10000,00
|
6000,00
|
15000,00
|
6000,00
|
15000,00
|
6000,00
|
15000,00
|
15000,00
|
15000,00
|
89772,50
|
3
|
Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного
освещения
|
Задача 3, индикатор 3
|
КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации
|
2014
|
2016
|
Местный бюджет
|
32604,8
|
42000,00
|
21000,00
|
25000,00
|
21000,00
|
24000,00
|
21000,00
|
25000,00
|
25000,00
|
25000,00
|
198604,83
|
4
|
Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения
|
Задача 4, индикатор 4
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ, районные администрации
|
2014
|
2016
|
Местный бюджет
|
2872,20
|
6000,00
|
3000,00
|
5000,00
|
3000,00
|
5000,00
|
3000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
33872,20
|
Итого
|
93058,1
|
114350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
98263,20
|
114350,00
|
114350,00
|
114350,00
|
779158,05
|
Местный бюджет
|
93058,1
|
114350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
60000,00
|
75350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
114350,00
|
114350,00
|
740158,05
|
Республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39000,00
|
38263,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39000,00
|
Читайте также
|