Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 20.05.2015 № 117


 

 

 

 

 

Приложение N 8

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 20.05.2015 N 117

 

РАЗДЕЛ 7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма

Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

Комитет городского хозяйства

7030000

0407, 0605

030

244, 612, 612

29292,40

104544,38

59401,40

39130,28

12925,00

47988,72

12925,00

46113,78

42999,28

44877,14

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и

направлений финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Ведомственной целевой программы, мероприятия

Статья расходов

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

План по Программе

Утверждено в бюджете города

Подпрограмма

Экологическая безопасность г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года

Всего по Программе (подпрограмме):

29292,40

517664,38

59401,40

406610,28

12925,00

1463798,71

12925,00

1604253,77

1697549,28

2925407,15

Федеральный бюджет

-

293800,00

0,00

318600,00

0,00

1180300,00

0,00

1319800,00

1369900,00

2418150,00

Республиканский бюджет

-

115320,00

0,00

45680,00

0,00

232310,00

0,00

235140,00

281450,00

459180,00

Местный бюджет

29292,40

104544,38

59401,40

39130,28

12925,00

47988,71

12925,00

46113,78

42999,28

44877,14

Прочие источники (указываются виды источников)

-

4000,00

0,00

3200,00

0,00

3200,00

0,00

3200,00

3200,00

3200,00

В том числе капитальные вложения:

-

96565,40

0,00

69597,00

0,00

1417470,00

0,00

1565381,10

1657505,00

2884050,00

НИОКР

-

87474,25

0,00

1805,31

0,00

3533,01

0,00

2500,00

2000,00

2000,00

Прочие нужды

29292,40

333624,73

59401,40

335207,97

12925,00

42795,70

12925,00

36372,67

38044,28

39357,15

 

 

 

 

 

Приложение N 9

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 20.05.2015 N 117

 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование подпрограммы Ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий Ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственные участники

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели

начала реализации

окончания реализации

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г. (план по Программе)

итого (гр. 9 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 16)

утверждено в бюджете города

план по Программе

утверждено в бюджете города

план по Программе

утверждено в бюджете города

план по Программе

утверждено в бюджете города

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Мероприятия в области инженерно-сейсмического обследования зданий с массовым пребыванием людей

Задача 1

Комитет по строительству (Комитет по культуре, Комитет по образованию)

2014

2017

МБ

0,00

167,55

0,00

391,30

0,00

-

-

-

558,85

2

Мероприятия в области повышения устойчивости зданий, нового строительства в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий, в том числе:

Задача 2

 

2014

2018

Итого

299277,20

322052,14

28916,20

369993,53

0,00

396965,06

0,00

191252,88

1579541

ФБ

263947,40

222374,12

0,00

256726,09

0,00

284305,06

0,00

139251,22

1166604

РБ

29532,20

69610,28

20575,30

80356,92

0,00

88989,36

0,00

43586,53

312075

МБ

5797,60

30067,74

8340,90

32910,52

0,00

23670,64

0,00

8415,13

100862

2.1

Разработка (корректировка) проектно-сметной документации на сейсмоусиление либо новое строительство в случае нецелесообразности проведения мероприятий по усилению зданий на основании существующих заключений инженерных обследований

 

Комитет по строительству, Комитет по культуре, Комитет по образованию

2014

2020

МБ

-

16634,12

0,00

17396,24

0,00

6489,75

0,00

-

40520,11

2.2

Повышение устойчивости зданий либо новое строительство в случае нецелесообразности мероприятий по усилению зданий

 

Комитет по строительству

2014

2018

Итого

299277,20

320900,60

28916,20

352597,3

0,00

390475,31

0,00

191252,88

1554503,28

ФБ

263947,40

222374,12

0,00

256726,09

0,00

284305,06

0,00

139251,22

1166603,89

РБ

29532,20

69610,28

20575,30

80356,92

0,00

88989,36

0,00

43586,53

312075,29

МБ

5797,60

13433,62

8340,90

15514,28

0,00

17180,89

0,00

8415,13

60341,52

Итого

299277,20

322219,7

28916,20

370384,83

0,00

396965,1

0,00

191252,9

1580099,66

МБ

5797,60

30235,29

8340,90

33301,82

0,00

23670,64

0,00

8415,13

101420,48

РБ

29532,20

69610,28

20575,30

80356,92

0,00

88989,36

0,00

43586,53

312075,29

ФБ

263947,40

222374,12

0,00

256726,09

0,00

284305,06

0,00

139251,22

1166603,89


Информация по документу
Читайте также