Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2015 № 107

 

 

 

 

 

Приложение N 4

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 12.05.2015 N 107

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета

г. Улан-Удэ

 

Статус

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы, тыс. руб., годы

ЦСР

РзПр

ГРБС

ВР

2014

2015

2016

2017

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Утверждено в бюджете

план по Программе

Утверждено в бюджете

план по Программе

Утверждено в бюджете

план по Программе

Утверждено в бюджете

План

План

План

Подпрограмма

"Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

КС, КГХ

4710000

0502, 0503, 0701, 0702

065, 030, 034

612, 244, 622, 464, 465

93058,05

109950,00

63077,90

114350,00

60000,00

75350,00

60000,00

114350,00

114350,00

114350,00

Мероприятие

Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей водоснабжения

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ

4710100

0502

065, 030

612, 464, 465

52808,53

52950,00

25712,50

69350,00

30000,00

31350,00

30000,00

69350,00

69350,00

69350,00

Мероприятие

Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей электроснабжения

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ

4710200

0502, 0503

065, 030

612

4772,50

9000,00

2815,40

15000,00

6000,00

15000,00

6000,00

15000,00

15000,00

15000,00

Мероприятие

Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного освещения

КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ

4710300

0502, 0701, 0702

065, 030, 034

612, 244, 622

32604,83

42000,00

32050,00

25000,00

21000,00

24000,00

21000,00

25000,00

25000,00

25000,00

Мероприятие

Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения

КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ

4710400

0502

065

612

2872,20

6000,00

2500,00

5000,00

3000,00

5000,00

3000,00

5000,00

5000,00

5000,00


 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников

финансирования

 

Статус

Наименование Муниципальной программы

Статья расходов

Источники финансирования

Оценка расходов, тыс. руб., годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

План по Программе

План по Программе

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Подпрограмма

"Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах, на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"

Всего

93058,1

114350,0

63077,9

114350,0

60000,0

114350

98263,2

114350

114350

114350

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Республиканский бюджет

0

4400,00

0

0

0

39000,00

38263,20

0

0

0

Местный бюджет

93058,1

109950,0

63077,9

114350,0

60000,0

75350,00

60000,00

114350

114350

114350

в т.ч. капитальные вложения:

 

87017,3

108156,5

58262,5

112189,0

0

112189,0

0,0

112189,0

112189,0

112189,0

 

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Республиканский бюджет

0

4400

0

0

0

39000

0

0

0

0

 

Местный бюджет

87017,3

103756,5

58262,5

112189,0

0

73189,0

0,0

112189,0

112189,0

112189,0

НИОКР

 

5034,0

5000

4815,4

967,5

0

967,5

0

967,5

967,5

967,5

 

Местный бюджет

5034,0

5000

4815,4

967,5

0

967,5

0

967,5

967,5

967,5

прочие нужды

 

1006,8

1193,5

0

1193,5

0

1193,5

0

1193,5

1193,5

1193,5

 

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Республиканский бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Местный бюджет

1006,8

1193,5

0

1193,5

0

1193,5

0

1193,5

1193,5

1193,5

 

 

 

 

 

Приложение N 5

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 12.05.2015 N 107

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

 

N п/п

Наименование мероприятий

Ожидаемый социально-экономический эффект

Ответственный (участники)

Срок

Источники финансирования

Финансовые показатели, тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

В т.ч. утверждено в бюджете города

План по Программе

План по Программе

План по Программе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой (в т.ч. разработка и привязка ПСД, прохождение государственной и экологической экспертиз)

Задача 1, 2, индикатор 1, 2

КС, КУИиЗ, КАЗиЗ

2014

2020

Всего

5800,00

194682,40

0,00

190872,10

0,00

206530,71

0,00

258607,75

257828,87

294110,52

1408432,35

ФБ <*>

0,00

77641,20

0,00

77641,20

0,00

98102,10

0,00

125424,76

126980,72

146305,26

652095,24

РБ <*>

0,00

45220,60

0,00

63820,60

0,00

49051,04

0,00

62712,38

63490,36

73152,63

357447,61

МБ

5800,00

33000,00

0,00

49410,30

0,00

59377,57

0,00

70470,61

67357,79

74652,63

360068,90

ВИ <*>

0,00

38820,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38820,60

2

Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на улучшение жилищных условий, по договору коммерческого найма

Задача 3, индикатор 3

КСП, Управление по работе с населением, районные администрации

2014

2020

Внебюджетные источники <*>

0,00

4200,00

0,00

7350,00

0,00

10535,00

0,00

15400,00

24150,00

32900,00

94535,00

3

Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей

Задача 4, 5, индикатор 4, 5

КСП

2014

2015

Всего

26984,00

50826,59

10000,00

56000,00

10000,00

63750,00

10000,00

72000,00

80750,00

90000,00

440310,59

ФБ <*>

9338,32

16264,51

0,00

17920,00

0,00

20400,00

0,00

23040,00

25840,00

28800,00

141602,83

РБ <*>

7032,97

17281,04

0,00

19040,00

0,00

21675,00

0,00

24480,00

27455,00

30600,00

147564,01

МБ

10612,7

17281,04

10000,00

19040,00

10000,00

21675,00

10000,00

24480,00

27455,00

30600,00

151143,75

4

Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными учреждениями

Задача 6, индикатор 6

КС

2014

2020

МБ

24619,00

29636,40

25930,60

31236,80

25930,60

32892,30

25930,60

34569,80

36194,60

37751,00

226899,90

Итого:

57403,00

279345,39

35930,60

285458,90

35930,60

313708,01

35930,60

380577,55

398923,47

454761,52

2170177,84

Местный бюджет

41031,71

79917,44

35930,60

99687,10

35930,60

113944,87

35930,60

129520,41

131007,39

143003,63

738112,55

Республиканский бюджет

7032,97

62501,64

0,00

82860,60

0,00

70726,04

0,00

87192,38

90945,36

103752,63

505011,62

Федеральный бюджет

9338,32

93905,71

0,00

95561,20

0,00

118502,10

0,00

148464,76

152820,72

175105,26

793698,07

Прочие источники

0,00

43020,60

0,00

7350,00

0,00

10535,00

0,00

15400,00

24150,00

32900,00

133355,60


Информация по документу
Читайте также