Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12.05.2015 № 107
Приложение
N 4
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 12.05.2015 N
107
Ресурсное
обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
Статус
|
Наименование подпрограммы, мероприятий
|
Ответственный исполнитель
|
Код бюджетной классификации
|
Расходы, тыс. руб., годы
|
ЦСР
|
РзПр
|
ГРБС
|
ВР
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
Утверждено в бюджете
|
план по Программе
|
Утверждено в бюджете
|
план по Программе
|
Утверждено в бюджете
|
план по Программе
|
Утверждено в бюджете
|
План
|
План
|
План
|
Подпрограмма
|
"Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах, на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года"
|
КС, КГХ
|
4710000
|
0502, 0503, 0701, 0702
|
065, 030, 034
|
612, 244, 622, 464, 465
|
93058,05
|
109950,00
|
63077,90
|
114350,00
|
60000,00
|
75350,00
|
60000,00
|
114350,00
|
114350,00
|
114350,00
|
Мероприятие
|
Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей
водоснабжения
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ
|
4710100
|
0502
|
065, 030
|
612, 464, 465
|
52808,53
|
52950,00
|
25712,50
|
69350,00
|
30000,00
|
31350,00
|
30000,00
|
69350,00
|
69350,00
|
69350,00
|
Мероприятие
|
Разработка ПСД и строительство, реконструкция, ремонт сетей
электроснабжения
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ
|
4710200
|
0502, 0503
|
065, 030
|
612
|
4772,50
|
9000,00
|
2815,40
|
15000,00
|
6000,00
|
15000,00
|
6000,00
|
15000,00
|
15000,00
|
15000,00
|
Мероприятие
|
Разработка ПСД и устройство, реконструкция, ремонт сетей наружного
освещения
|
КС, КГХ, КО, КАГиЗ, КУИЗ
|
4710300
|
0502, 0701, 0702
|
065, 030, 034
|
612, 244, 622
|
32604,83
|
42000,00
|
32050,00
|
25000,00
|
21000,00
|
24000,00
|
21000,00
|
25000,00
|
25000,00
|
25000,00
|
Мероприятие
|
Разработка ПСД и строительство сетей водоотведения
|
КС, КГХ, КАГиЗ, КУИЗ
|
4710400
|
0502
|
065
|
612
|
2872,20
|
6000,00
|
2500,00
|
5000,00
|
3000,00
|
5000,00
|
3000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
5000,00
|
Ресурсное
обеспечение подпрограммы за счет всех источников
финансирования
Статус
|
Наименование Муниципальной программы
|
Статья расходов
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов, тыс. руб., годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
Подпрограмма
|
"Развитие инженерной инфраструктуры в г. Улан-Удэ, в т.ч. в отдаленных микрорайонах, на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года"
|
Всего
|
93058,1
|
114350,0
|
63077,9
|
114350,0
|
60000,0
|
114350
|
98263,2
|
114350
|
114350
|
114350
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Республиканский бюджет
|
0
|
4400,00
|
0
|
0
|
0
|
39000,00
|
38263,20
|
0
|
0
|
0
|
Местный бюджет
|
93058,1
|
109950,0
|
63077,9
|
114350,0
|
60000,0
|
75350,00
|
60000,00
|
114350
|
114350
|
114350
|
в т.ч. капитальные вложения:
|
|
87017,3
|
108156,5
|
58262,5
|
112189,0
|
0
|
112189,0
|
0,0
|
112189,0
|
112189,0
|
112189,0
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Республиканский бюджет
|
0
|
4400
|
0
|
0
|
0
|
39000
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Местный бюджет
|
87017,3
|
103756,5
|
58262,5
|
112189,0
|
0
|
73189,0
|
0,0
|
112189,0
|
112189,0
|
112189,0
|
НИОКР
|
|
5034,0
|
5000
|
4815,4
|
967,5
|
0
|
967,5
|
0
|
967,5
|
967,5
|
967,5
|
|
Местный бюджет
|
5034,0
|
5000
|
4815,4
|
967,5
|
0
|
967,5
|
0
|
967,5
|
967,5
|
967,5
|
прочие нужды
|
|
1006,8
|
1193,5
|
0
|
1193,5
|
0
|
1193,5
|
0
|
1193,5
|
1193,5
|
1193,5
|
|
Федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Республиканский бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Местный бюджет
|
1006,8
|
1193,5
|
0
|
1193,5
|
0
|
1193,5
|
0
|
1193,5
|
1193,5
|
1193,5
|
Приложение
N 5
к Постановлению
Администрации г.
Улан-Удэ
от 12.05.2015 N
107
VI. ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п
|
Наименование мероприятий
|
Ожидаемый социально-экономический эффект
|
Ответственный (участники)
|
Срок
|
Источники финансирования
|
Финансовые показатели, тыс. руб.
|
Начала реализации
|
Окончания реализации
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
итого (гр.
8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
В т.ч. утверждено в
бюджете города
|
План по Программе
|
План по Программе
|
План по Программе
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
1
|
Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного
строительства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой (в т.ч. разработка и привязка ПСД, прохождение
государственной и экологической экспертиз)
|
Задача 1, 2, индикатор 1, 2
|
КС, КУИиЗ, КАЗиЗ
|
2014
|
2020
|
Всего
|
5800,00
|
194682,40
|
0,00
|
190872,10
|
0,00
|
206530,71
|
0,00
|
258607,75
|
257828,87
|
294110,52
|
1408432,35
|
ФБ <*>
|
0,00
|
77641,20
|
0,00
|
77641,20
|
0,00
|
98102,10
|
0,00
|
125424,76
|
126980,72
|
146305,26
|
652095,24
|
РБ <*>
|
0,00
|
45220,60
|
0,00
|
63820,60
|
0,00
|
49051,04
|
0,00
|
62712,38
|
63490,36
|
73152,63
|
357447,61
|
МБ
|
5800,00
|
33000,00
|
0,00
|
49410,30
|
0,00
|
59377,57
|
0,00
|
70470,61
|
67357,79
|
74652,63
|
360068,90
|
ВИ <*>
|
0,00
|
38820,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
38820,60
|
2
|
Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим в очереди на
улучшение жилищных условий, по договору коммерческого найма
|
Задача 3, индикатор 3
|
КСП, Управление по работе с населением, районные администрации
|
2014
|
2020
|
Внебюджетные источники <*>
|
0,00
|
4200,00
|
0,00
|
7350,00
|
0,00
|
10535,00
|
0,00
|
15400,00
|
24150,00
|
32900,00
|
94535,00
|
3
|
Предоставление жилищных субсидий на обеспечение жильем молодых
специалистов и молодых семей
|
Задача 4, 5, индикатор 4, 5
|
КСП
|
2014
|
2015
|
Всего
|
26984,00
|
50826,59
|
10000,00
|
56000,00
|
10000,00
|
63750,00
|
10000,00
|
72000,00
|
80750,00
|
90000,00
|
440310,59
|
ФБ <*>
|
9338,32
|
16264,51
|
0,00
|
17920,00
|
0,00
|
20400,00
|
0,00
|
23040,00
|
25840,00
|
28800,00
|
141602,83
|
РБ <*>
|
7032,97
|
17281,04
|
0,00
|
19040,00
|
0,00
|
21675,00
|
0,00
|
24480,00
|
27455,00
|
30600,00
|
147564,01
|
МБ
|
10612,7
|
17281,04
|
10000,00
|
19040,00
|
10000,00
|
21675,00
|
10000,00
|
24480,00
|
27455,00
|
30600,00
|
151143,75
|
4
|
Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций подведомственными
учреждениями
|
Задача 6, индикатор 6
|
КС
|
2014
|
2020
|
МБ
|
24619,00
|
29636,40
|
25930,60
|
31236,80
|
25930,60
|
32892,30
|
25930,60
|
34569,80
|
36194,60
|
37751,00
|
226899,90
|
Итого:
|
57403,00
|
279345,39
|
35930,60
|
285458,90
|
35930,60
|
313708,01
|
35930,60
|
380577,55
|
398923,47
|
454761,52
|
2170177,84
|
Местный бюджет
|
41031,71
|
79917,44
|
35930,60
|
99687,10
|
35930,60
|
113944,87
|
35930,60
|
129520,41
|
131007,39
|
143003,63
|
738112,55
|
Республиканский бюджет
|
7032,97
|
62501,64
|
0,00
|
82860,60
|
0,00
|
70726,04
|
0,00
|
87192,38
|
90945,36
|
103752,63
|
505011,62
|
Федеральный бюджет
|
9338,32
|
93905,71
|
0,00
|
95561,20
|
0,00
|
118502,10
|
0,00
|
148464,76
|
152820,72
|
175105,26
|
793698,07
|
Прочие источники
|
0,00
|
43020,60
|
0,00
|
7350,00
|
0,00
|
10535,00
|
0,00
|
15400,00
|
24150,00
|
32900,00
|
133355,60
|
Читайте также
|