Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Бурятия от 30.03.2017 № 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                                                       к постановлению  Правительства Республики Бурятия                                       от 30.03.2017 № 125

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к Государственной программе Республики Бурятия

 

 

 

 

 

 

 

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» 
 за счет всех источников финансирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тысуб.), годы

2013 год*

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6129991,24

4083182,28

4296218,96

6964143,82

5475260,52

4439690,60

3379141,50

2634320,20

федеральный бюджет*

2599034,40

1350954,57

1175021,50

3136619,01

707555,70

436700,00

200680,00

0,00

республиканский бюджет

2655788,29

2130340,63

2587040,10

3056481,49

3353714,82

2262191,60

2477568,50

2487969,20

местный бюджет*

19100,00

8397,91

2121,60

8251,24

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

856068,55

593489,17

532035,76

762792,08

1413990,00

1740799,00

700893,00

146351,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республика Бурятия

всего

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146351,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146351,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического при-соединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики

всего

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2.

Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гусзеро

всего

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гусзеро

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление 1.2.1.

Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2.

Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

Направление 1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ «Озерная»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

Направление 1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»

всего

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»

всего

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10.

Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»

всего

0,00

0,00

0,00

1500,00

45047,00

15000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

1500,00

45047,00

15000,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11.

Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направ-ление 1.3.1.

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

всего

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

Подпрограмма 2.

Транспорт Республики Бурятия

всего

236346,84

743186,56

377231,96

2260395,00

214163,52

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

16688,40

650000,00

302183,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16446,00

39920,80

21783,20

44000,00

114163,52

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

203212,44

53265,76

53265,76

513495,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.

Направление 2.1.1.

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.

Направление 2.2.1.

Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

всего

106531,52

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

177967,94

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.2.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.3.

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.4.

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.5.

Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)

всего

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.6.

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

всего

0,00

350000,00

0,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

350000,00

0,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.7.

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

всего

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

52711,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

52711,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.8.

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.9.

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

55000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

55000,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.10.

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

853,92

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

853,92

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.11.

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

2150,10

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

2150,10

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.

Направление 2.3.1.

Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы

всего

49499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

16688,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

7566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

25244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.2.

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

всего

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.3.

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

всего

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.4.

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

всего

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники *

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3.

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4948112,80

2469771,2

2954797,90

3995441,40

3546814,60

2335811,30

2315168,20

2392789,00

федеральный бюджет*

2582346,00

699219,60

872838,50

1433719,01

707555,70

436700,00

200680,00

0,00

республиканский бюджет,  в т.ч.:

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2561722,39

2839258,90

1899111,30

2114488,20

2392789,00

иные межбюджетные трансферты

 

 

423058,00

242402,51

0,00

 

 

 

Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Ремонт автодорог***

всего

537190,00

545854,8

444632,30

860804,90

946263,70

261124,90

640841,90

600000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

187902,51

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

537190,00

545854,8

444632,30

672902,39

946263,70

261124,90

640841,90

600000,00

Направление 2.

Содержание автодорог***

всего

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

450000,00

400000,00

430000,00

500000,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

450000,00

400000,00

430000,00

500000,00

Направление 3.

иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

всего

 

 

131960,80

 

0,00

 

 

 

федеральный бюджет*

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

131960,80

 

0,00

 

 

 

Направление 4.

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

всего

 

 

0,00

187902,51

0,00

 

 

 

федеральный бюджет*

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

 

 

 

187902,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов***, в т.ч.:

всего

3226807,00

1005833,7

707228,00

1824395,40

1300163,60

497754,00

546284,60

1292789,00

федеральный бюджет*

2524696,00

539610,07

344712,80

1016955,40

534240,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.

702111,00

466223,6

362515,20

807440,00

765923,60

497754,00

546284,60

1292789,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

 

 

171190,70

0,00

0,00

 

 

 

Направление 2.

Субсидии МО на дорожную деятельность****

всего

779079,00

572124,1

1262955,10

863241,10

850387,30

1176932,40

698041,70

0,00

федеральный бюджет*

57650,00

159609,53

528125,70

228861,10

173315,70

436700,00

200680,00

0,00

республиканский бюджет

721429,00

412514,5

734829,40

634380,00

677071,60

740232,40

497361,70

 

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

 

 

119906,50

54500,00

0,00

 

 

 

Подпрограмма 4.

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

323992,40

363080,30

363080,30

95180,20

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

323992,40

363080,30

363080,30

95180,20

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего       

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

323992,40

363080,30

363080,30

95180,20

федеральный бюджет*

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

34361,20

34024,80

32113,40

32268,60

32053,40

28848,10

28848,10

31743,40

230174,90

277059,30

400769,20

331746,00

291939,00

334232,20

334232,20

63436,80

Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1

Исключение замечаний от федеральных органов власти

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

 

 

 

 

 

 

 

 

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2020 года

всего

347395,5

244179,3

178970,0

189248,3

1191988,0

1617926,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

1735,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

9039,4

8784,1

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

19100,0

36,8

0,0

5051,2

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

319256,1

233623,4

177170,0

184197,1

1191988,0

1617926,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия

всего

338356,1

233623,41

177170,0

189248,3

95968,0

38996,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

19100,0

0,0

0,0

5051,2

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

319256,1

233623,4

177170,0

184197,1

95968,0

38996,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

всего

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

всего

9039,4

8820,889

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

9039,4

8784,137

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

36,752

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных геверобайкальска и Северо-Байкальского района

всего

0,0

0,000

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,000

1800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

всего

0,0

0,00

0,0

0,0

1096020,0

1578930,0

0,0

0,0

федеральный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники*

0,0

0,0

0,0

0,0

1096020,0

1578930,0

0,0

0,0

Подпрограмма 6.

«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах»

всего

0,00

8361,16

50736,50

89944,50

76300,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

48614,90

86744,50

76300,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет*

0,00

8361,16

2121,60

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1.

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

 

 

 

 

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2.

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66300,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66300,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3.

Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4.

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******

всего

0,00

0,00

20150,00

14010,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20150,00

14010,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Направление 6.2.1.

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2.

Приобретение мобильных автогородов для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3.

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4.

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.5.

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий.

Направление 6.3.1.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

всего

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.2.

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.

всего

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.3.

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Справочно.

 

**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.

 

***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4,5,6,7.

 

****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.

 

*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика  безопасности дорожного  движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 13.

 

*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14.


Информация по документу
Читайте также