Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Бурятия от 18.08.2017 № 413
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к
постановлению Правительства Республики
Бурятия
от 18.08.2017 № 413
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
к Государственной программе Республики Бурятия
|
|
|
|
|
|
|
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ресурсное обеспечение Государственной программы
Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства»
за счет всех источников финансирования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы
государственной программы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
|
2013 год*
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Государственная программа
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
|
всего
|
6129991,24
|
4083182,28
|
4296218,96
|
6964143,82
|
6424283,35
|
4666152,88
|
3530105,78
|
2747668,94
|
федеральный бюджет*
|
2599034,40
|
1350954,57
|
1175021,50
|
3136619,01
|
1508510,50
|
436700,00
|
200680,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
2655788,29
|
2130340,63
|
2587040,10
|
3056481,49
|
3409956,22
|
2326750,90
|
2477568,50
|
2487969,20
|
местный бюджет*
|
19100,00
|
8397,91
|
2121,60
|
8251,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
856068,55
|
593489,17
|
532035,76
|
762792,08
|
1505816,63
|
1902701,98
|
851857,28
|
259699,74
|
Подпрограмма 1
|
Энергетика Республика Бурятия
|
всего
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
65100,00
|
122002,00
|
122873,00
|
700893,00
|
146351,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
333600,00
|
306600,00
|
301600,00
|
65100,00
|
122002,00
|
122873,00
|
700893,00
|
146351,00
|
Основное
мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для
технологического при-соединения новых потребителей
|
Направление
1.1.1
|
Строительство,
реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
|
всего
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
321000,00
|
294000,00
|
289000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.2.
|
Установка
2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения
заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.3.
|
ВЛ 500
кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.4.
|
Установка
двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.5.
|
Реконструкция
ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45000,00
|
45000,00
|
47773,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45000,00
|
45000,00
|
47773,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.1.6.
|
Реконструкция
ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30000,00
|
45000,00
|
45000,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30000,00
|
45000,00
|
45000,00
|
Основное
мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
|
Направление
1.2.1.
|
Замена
турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.2.
|
Замена
турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586594,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586594,00
|
0,00
|
Направление
1.2.3.
|
Строительство
ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.4.
|
Строительство
ПС 220 кВ «Озерная»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.5.
|
Комплексная
реконструкция ПС 220 кВ Районная
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.6.
|
Реконструкция
ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500,00
|
56699,00
|
88751,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3500,00
|
56699,00
|
88751,00
|
Направление
1.2.7.
|
Реконструкция
ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.8.
|
Реконструкция
ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные
источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление
1.2.9.
|
Реконструкция
ПС 35/10 кВ «АРЗ»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
18555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский
бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный
бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
18555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.10.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1500,00
|
45047,00
|
15000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1500,00
|
45047,00
|
15000,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.11.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
4000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
4000,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению
потерь в электрических сетях
|
Направ-ление 1.3.1.
|
Замена голого провода на СИП по территориям республики
субъектами электроэнергетики
|
всего
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
12600,00
|
Подпрограмма 2.
|
Транспорт Республики Бурятия
|
всего
|
236346,84
|
743186,56
|
377231,96
|
2260395,00
|
257617,02
|
64559,40
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
650000,00
|
302183,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
16446,00
|
39920,80
|
21783,20
|
44000,00
|
157617,02
|
64559,40
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
203212,44
|
53265,76
|
53265,76
|
513495,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации
транзитного потенциала Республики Бурятия.
|
Направление 2.1.1.
|
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через
государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения
стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной
доступности Республики Бурятия.
|
Направление 2.2.1.
|
Приобретение новых воздушных
судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного
партнерства
|
всего
|
106531,52
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
177967,94
|
53265,76
|
53265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.2.
|
Строительство железнодорожного
вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.3.
|
Строительство железнодорожного
вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.4.
|
Реконструкция железнодорожного
вокзала на станции Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.5.
|
Реконструкция автомобильного
пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
|
всего
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
300000,00
|
302183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.6.
|
Реконструкция аэродромного
комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
350000,00
|
0,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
350000,00
|
0,00
|
1702900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.7.
|
Возмещение потерь в доходах,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки
пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
|
всего
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
44000,00
|
52711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
5000,00
|
38456,30
|
21783,20
|
44000,00
|
52711,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.8.
|
Субсидии муниципальным
образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для
транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.9.
|
Субсидии муниципальным
образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей,
находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и
рабочей документации)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.10.
|
Субсидии муниципальным
образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов
авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории
муниципальных образований
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
853,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
853,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.11.
|
Субсидии муниципальным
образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление
пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2150,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2150,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.12.
|
Возмещение выпадающих доходов
органи-зациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки
воздушным транспортом в межмуници-пальном сообщении в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43453,50
|
64559,40
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43453,50
|
64559,40
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3.
Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
|
Направление 2.3.1.
|
Создание (определение)
хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
|
всего
|
49499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
16688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
7566,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
25244,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.2.
|
Создание подсистемы
мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики
Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных
средств, используемых при осуществлении перевозок детей
|
всего
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
2838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.3.
|
Создание подсистемы
навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией,
обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой
навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф,
скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия.
Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых
при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
|
всего
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
1041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.4.
|
Создание подсистемы
высокоточного позиционирования транспортного комплекса
|
всего
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 3.
|
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
|
всего
|
4948112,80
|
2469771,2
|
2954797,90
|
3995441,40
|
4370250,90
|
2321178,70
|
2303078,10
|
2392789,00
|
федеральный бюджет*
|
2582346,00
|
699219,60
|
872838,50
|
1433719,01
|
1508510,50
|
436700,00
|
200680,00
|
0,00
|
республиканский бюджет,
в т.ч.:
|
2365766,80
|
1770551,60
|
2081959,40
|
2561722,39
|
2861740,40
|
1884478,70
|
2102398,10
|
2392789,00
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
423058,00
|
242402,51
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и
восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Ремонт автодорог***
|
всего
|
537190,00
|
545854,8
|
444632,30
|
860804,90
|
1356352,7
|
302846,90
|
739846,40
|
600000,00
|
федеральный бюджет*, в т.ч.:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
187902,51
|
449946,4
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
на реализацию Приоритетного
проекта "Безопасные и качественные дороги"
|
|
|
|
|
273991,4
|
|
|
|
республиканский бюджет, в т.ч:
|
537190,00
|
545854,8
|
444632,30
|
672902,39
|
906406,30
|
302846,90
|
739846,40
|
600000,00
|
на реализацию Приоритетного
проекта "Безопасные и качественные дороги"
|
|
|
|
|
273 991,4
|
|
|
|
Направление 2.
|
Содержание автодорог***
|
всего
|
405036,80
|
345958,70
|
408021,70
|
447000,00
|
479526,70
|
400000,00
|
430000,00
|
500000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
405036,80
|
345958,70
|
408021,70
|
447000,00
|
479526,70
|
400000,00
|
430000,00
|
500000,00
|
Направление 3.
|
иные межбюджетные трансферты
на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
|
всего
|
|
|
131960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
131960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
Направление 4.
|
Иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
187902,51
|
0,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
187902,51
|
|
|
|
|
Направление 5.
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия
"Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального
и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы
России" (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
0,00
|
175955,00
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
175955,00
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 6.
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия
"Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ
"Развитие транспортной системы России" (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
0,00
|
273991,4
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
273991,4
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и
расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
Направление 1.
|
Строительство и реконструкция
автодорог и мостов***, в т.ч.:
|
всего
|
3226807,00
|
1005833,7
|
707228,00
|
1824395,40
|
1221837,70
|
441399,40
|
435190,00
|
1292789,00
|
федеральный бюджет*, в т.ч.:
|
2524696,00
|
539610,07
|
344712,80
|
1016955,40
|
551666,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Иные
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и
качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы
России"
|
|
|
|
|
17426,70
|
|
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.
|
702111,00
|
466223,6
|
362515,20
|
807440,00
|
670171,20
|
441399,40
|
435190,00
|
1292789,00
|
иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
171190,70
|
|
|
|
|
|
на реализацию Приоритетного проекта
"Безопасные и качественные дороги"
|
|
|
|
|
17426,70
|
|
|
|
Направление 2.
|
Субсидии МО на дорожную
деятельность****
|
всего
|
779079,00
|
572124,1
|
1262955,10
|
863241,10
|
1312533,80
|
1176932,40
|
698041,70
|
0,00
|
федеральный бюджет*, в т.ч:
|
57650,00
|
159609,53
|
528125,70
|
228861,10
|
506897,60
|
436700,00
|
200680,00
|
0,00
|
Иные межбюджетные
трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного
мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные
дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России"
|
|
|
|
|
333581,90
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
721429,00
|
412514,5
|
734829,40
|
634380,00
|
805636,20
|
740232,40
|
497361,70
|
|
иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в
сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
119906,50
|
54500,00
|
|
|
|
|
на реализацию Приоритетного проекта
"Безопасные и качественные дороги"
|
|
|
|
|
300223,70
|
|
|
|
местный
бюджет * на реализацию
Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
|
|
|
|
|
33358,30
|
|
|
|
Подпрограмма 4.
|
Совершенствование государственного управления в сфере
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
364014,60
|
314298,80
|
377712,80
|
375170,40
|
95180,20
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
364014,60
|
314298,80
|
377712,80
|
375170,40
|
95180,20
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере
энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
|
Направление 4.1.1
|
Содержание Центрального аппарата,
текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою
деятельность вне государственного задания
|
всего
|
264536,10
|
311084,10
|
432882,60
|
364014,60
|
314298,80
|
377712,80
|
375170,40
|
95180,20
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
34361,20
|
34024,80
|
32113,40
|
32268,60
|
33696,90
|
28848,10
|
28848,10
|
31743,40
|
230174,90
|
277059,30
|
400769,20
|
331746,00
|
280601,90
|
348864,70
|
346322,30
|
63436,80
|
Мероприятие 2. Эффективное
управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства
Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
|
Направление 4.2.1
|
Исключение замечаний от
федеральных органов власти
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в
Республике Бурятия до 2020 года
|
всего
|
347395,5
|
244179,3
|
178970,0
|
189248,3
|
1283814,6
|
1779829,0
|
150964,3
|
113348,7
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
1735,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
9039,4
|
8784,1
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
19100,0
|
36,8
|
0,0
|
5051,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
177170,0
|
184197,1
|
1283814,6
|
1779829,0
|
150964,3
|
113348,7
|
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности в ТЭК
|
Мероприятие 5.1.1
|
Реализация мероприятий по
энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
|
всего
|
338356,1
|
233623,41
|
177170,0
|
189248,3
|
187794,6
|
200899,0
|
150964,3
|
113348,7
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
19100,0
|
0,0
|
0,0
|
5051,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
319256,1
|
233623,4
|
177170,0
|
184197,1
|
187794,6
|
200899,0
|
150964,3
|
113348,7
|
Основное мероприятие 5.2.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на
транспорте
|
Мероприятие 5.2.1
|
Реализация мероприятий по
энергосбережению на транспорте
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.3.
Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в
муниципальных образованиях
|
Мероприятие 5.3.1
|
Реализация мероприятий по
энергосбережению
|
всего
|
9039,4
|
8820,889
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
9039,4
|
8784,137
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
36,752
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Мероприятие 5.3.2
|
Разработка технико-экономического
обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспечению
сжиженным углево-дородным газом котельных г.Северобайкальска и
Северо-Байкальского района
|
всего
|
0,0
|
0,000
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,000
|
1800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,000
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 5.4.
Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
|
Мероприятие 5.4.1
|
Проектирование и строительство
электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
|
всего
|
0,0
|
0,00
|
0,0
|
0,0
|
1096020,0
|
1578930,0
|
0,0
|
0,0
|
федеральный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
республиканский бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
местный бюджет*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
внебюджетные источники*
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1096020,0
|
1578930,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6.
|
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике
Бурятия в 2014-2020 годах»
|
всего
|
0,00
|
8361,16
|
50736,50
|
89944,50
|
76300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
48614,90
|
86744,50
|
76300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
8361,16
|
2121,60
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного
поведения участников дорожного движения
|
Направление 6.1.1.
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного
движения*****
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
|
|
|
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.2.
|
Оснащение системами автоматического контроля и выявления
нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных
пунктов, дорог регионального и муниципального значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20892,10
|
72734,50
|
66300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20892,10
|
72734,50
|
66300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.3.
|
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для
обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил
дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.4.
|
Мероприятия по информированию граждан о правилах и
требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
14010,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20150,00
|
14010,00
|
10000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия
детей в дорожном движении.
|
Направление 6.2.1.
|
Строительство стационарного детского автогородка на базе
республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.2.
|
Приобретение мобильных автогородков для организаций,
осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного
возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.3.
|
Приобретение и распространение световозвращающих
приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных
учреждений
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.4.
|
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских
конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.5.
|
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций
оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного
поведения на дороге
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3. Развитие системы организации
движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных
условий.
|
Направление 6.3.1.
|
Строительство, реконструкция,
техническое перевооружение светофорных объектов
|
всего
|
0,00
|
6785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
6785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.3.2.
|
Реконструкция, строительство
на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных
ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
|
всего
|
0,00
|
1575,60
|
2121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
1575,60
|
2121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.3.3.
|
Модернизация нерегулируемых
пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Справочно.
|
|
**Объем денежных средств частных инвестиций
предварительный.
|
|
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам
подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях
4,5,6,7.
|
|
****Методики, порядок распределения субсидий
муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
|
|
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия
"Пропаганда и профилактика
безопасности дорожного
движения" подпрограммы 6 "«Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении
13.
|
|
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия
"Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в
области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6
"«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в
2014-2020 годах» представлено в приложении 14.
|
|
|
Читайте также
|