Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.11.2013 № 903-П

 

3.4. приложение N 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

 

"Приложение N 7

к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"

(в редакции постановления Правительства  Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 ноября 2013 года N 903-П)

 

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ",

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

 

 N 

п/п

  Наименование 

 муниципального

  образования/ 

  направление  

  мероприятий  

                     Млн. рублей                     

".

  всего 

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

 1 

       2       

    3    

   4   

   5   

   6   

   7   

   8   

 1.

Коммунальное   

хозяйство, итого

13548,557

3344,505

2588,245

2000,645

2681,908

2933,254

1.1.

Средства       

окружного      

бюджета        

10911,246

2732,318

1655,918

1571,356

2336,997

2614,657

1.2.

Средства       

бюджетов       

муниципальных  

образований    

 214,488

127,210

 10,521

 13,845

 31,491

 31,421

1.3.

Внебюджетные   

источники      

2422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

 2.

Средства для   

софинансирования

проектов       

модернизации   

объектов       

коммунальной   

инфраструктуры 

1323,667

 

 

186,825

568,421

568,421

2.1.

Средства       

окружного      

бюджета        

1257,433

 

 

177,433

540,000

540,000

2.2.

Средства       

бюджетов       

муниципальных  

образований    

 66,234 

 

 

 9,392 

 28,421

 28,421

 3.

Мероприятия    

программ       

комплексного   

развития систем

коммунальной   

инфраструктуры 

2550,033

612,187

921,806

415,444

313,420

287,176

3.1.

Средства       

окружного      

бюджета        

 

 

 

 0,000 

 0,000 

 0,000 

3.2.

Средства       

бюджетов       

муниципальных  

образований    

 127,210

127,210

 

 0,000 

 0,000 

 0,000 

3.3.

Внебюджетные   

источники      

2422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

 4.

Строительство  

объектов       

коммунальной   

инфраструктуры 

муниципальной  

собственности в

рамках Адресной

инвестиционной 

программы      

автономного    

округа         

9674,857

2732,318

1666,439

1398,376

1800,067

2077,657

4.1.

Средства       

окружного      

бюджета        

9653,813

2732,318

1655,918

1393,923

1796,997

2074,657

 

Средства       

бюджетов       

муниципального 

образования    

 21,044 

 0,000 

 10,521

 4,453 

 3,070 

 3,000 

 

4. В приложении N 3 к Программе:

4.1. в позиции, касающейся объемов финансирования, паспорта подпрограммы "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе" (далее - Подпрограмма):

4.1.1. в абзаце первом цифры "40195,094" заменить цифрами "43549,788";

4.1.2. в абзаце пятом цифры "11407,176" заменить цифрами "14761,870";

4.2. в пункте 2 раздела III Подпрограммы:

4.2.1. абзац сороковой изложить в следующей редакции:

"Кроме этого, в рамках решения третьей задачи будут реализовываться мероприятия по развитию ипотечного жилищного кредитования на территории автономного округа, включающие в том числе мероприятия программы НО "ФЖС ЯНАО", предусматривающие оказание финансовой помощи по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан автономного округа (на погашение основного долга и (или) компенсацию процентной ставки по ипотечному кредиту). В 2012 - 2013 годах планируется оказать финансовую помощь 500 гражданам - работникам бюджетной сферы.";

4.2.2. абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:

"В рамках решения пятой задачи социальные выплаты будут предоставляться гражданам, состоящим в сводном списке граждан, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированном в порядке, установленном Положением о реализации мероприятий программы "Сотрудничество" по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 27 июня 2011 года N 437-П, в порядке очередности. При этом, учитывая отсутствие финансирования мероприятий программы "Сотрудничество" из бюджета Тюменской области, начиная с 2012 года НО "ФЖС ЯНАО" дополнительно за счет субсидии из окружного бюджета будет реализовывать программу, предусматривающую участие в долевом строительстве жилых домов на территории г. Тюмень (кварталы Ямальский-1 и Ямальский-2) для предоставления гражданам из числа инвалидов и пенсионеров, выезжающих из автономного округа на юг Тюменской области.";

4.2.3. абзац сорок седьмой признать утратившим силу;

4.2.4. абзац сорок восьмой признать утратившим силу;

4.2.5. абзац сорок девятый признать утратившим силу;

4.2.6. дополнить абзацем следующего содержания:

"Плановые показатели НО "ФЖС ЯНАО" по приобретению жилых помещений в пределах выделенных объемов субсидий:";

4.2.7. дополнить таблицей следующего содержания:

 

                  Годы                 

2011

2012

2013

2014

2015

2011

  - 

2015

Количество приобретаемых квартир на    

территории автономного округа          

494

1508

2111

4227

2039

10379

в том числе                            

 

 

 

 

 

 

переселение жителей автономного округа 

из жилищного фонда, признанного        

непригодным для проживания             

494

1496

2049

4227

2039

10305

формирование специализированного       

жилищного фонда автономного округа     

 0 

 12

 62 

  0 

 0 

 74 

Планируемые объемы ввода жилья на      

территории автономного округа (тыс. кв.

м)                                     

23,4

71,9

110,9

207,9

94,7

508,8

в том числе                            

 

 

 

 

 

 

для переселения жителей автономного    

округа из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания             

23,4

71,3

107,8

207,9

94,7

505,1

для формирования специализированного   

жилищного фонда автономного округа     

 0 

0,6

 3,1

  0 

 0 

 3,7

Количество приобретаемых квартир в г.  

Тюмени                                 

 0 

159

2382

2754

 0 

5295

в том числе                            

 

 

 

 

 

 

переселение жителей автономного округа 

из районов Крайнего Севера             

 0 

159

2371

2754

 0 

5284

формирование специализированного       

жилищного фонда автономного округа     

 0 

 0 

 11 

  0 

 0 

 11 

Общая площадь приобретенных квартир в г.

Тюмени (тыс. кв. м)                    

 0 

7,7

132,2

126,8

 0 

266,7

в том числе                            

 

 

 

 

 

 

переселение жителей автономного округа 

из районов Крайнего Севера             

 0 

7,7

131,4

126,8

 0 

265,9

формирование специализированного       

жилищного фонда автономного округа     

 0 

 0 

 0,8

  0 

 0 

 0,8

 

4.3. в разделе IV Подпрограммы:

4.3.1. в абзаце втором цифры "40195,094" заменить цифрами "43549,788";

4.3.2. в абзаце пятом цифры "11407,176" заменить цифрами "14761,870";

4.4. приложение N 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

 

"Приложение N 2

к подпрограмме "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе"

(в редакции постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 12 ноября 2013 года N 903-П)

 

ОБЪЕМЫ

И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ"

 

N п/п

   Виды затрат и  

    мероприятия   

 Планируемые объемы финансирования Подпрограммы

                  (млн. руб.)                  

  Итого 

 2011 - 

2015 годы

".

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

  1  

         2        

    3   

    4   

    5   

   6   

    7   

    8   

 

Подпрограмма      

"Улучшение жилищных

условий граждан,  

проживающих в     

Ямало-Ненецком    

автономном округе",

в том числе       

16728,511

11861,192

19542,625

9151,297

10177,247

67460,872

 

окружной бюджет   

13070,996

7882,954

14761,870

3916,984

3916,984

43549,788

 

справочно: местный

бюджет            

 86,850 

 76,670 

 45,260 

 40,734

 40,734 

 290,248

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 198,627

 117,769

 85,271 

 59,579

 58,529  

 519,775

 

справочно:        

внебюджетные      

средства и        

непрограммные     

бюджетные средства,

в том числе       

3372,038

3783,799

4650,224

5134,000

6161,000

23101,061

 

средства Фонда    

содействия        

реформированию ЖКХ

 88,597 

 39,046 

 

 

 

 127,643

 

Бюджетные         

инвестиции - всего

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

10647,087

5348,198

13426,144

3017,523

3017,523

35456,475

 

Текущие расходы - 

всего             

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

2423,909

2534,756

1335,726

899,461

 899,461

8093,313

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 198,627

 117,769

 85,271 

 59,579

 58,529 

 519,775

 

Расходы по задачам

 

 

 

 

 

 

 1.1.

Задача 1.1.       

Выполнение        

государственных   

обязательств перед

отдельными        

категориями граждан

 981,666

 977,361

 844,207

608,774

 607,724

4019,732

 

окружной бюджет   

 897,672

 909,227

 781,566

569,562

 569,562

3727,589

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 83,994 

 68,134 

 62,641  

 39,212

 38,162 

 292,143

 

в том числе по    

мероприятиям:     

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Приобретение жилья

для отдельных     

категорий граждан в

соответствии с    

Законом автономного

округа от         

30.05.2005 N 36-ЗАО

 371,924

 297,725

 587,187

569,562

 569,562

2395,960

 

из них            

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

 371,924

 297,725

 587,187

569,562

 569,562

2395,960

 

в том числе по    

направлениям      

 

 

 

 

 

 

 

для детей-сирот и 

лиц из их числа   

 334,105

 249,816

 

 

 

 583,921

 

для               

реабилитированных 

граждан           

  1,850 

 23,569 

 63,212 

 45,587

 45,587 

 179,805

 

для граждан из    

числа коренных    

малочисленных     

народов Севера    

 35,969 

 24,340 

 118,815

118,815

 118,815

 416,754

 

приобретение жилья

для формирования  

специализированного

жилищного фонда для

детей-сирот и лиц 

из их числа       

 

 

 405,160

405,160

 405,160

1215,480

1.1.2.

Предоставление    

социальных выплат 

гражданам из числа

ветеранов,        

инвалидов и семей,

имеющих детей-    

инвалидов, за счет

субсидии из       

федерального      

бюджета в рамках  

Федерального закона

от 12.01.1995     

N 5-ФЗ "О         

ветеранах" и      

Федерального закона

от 24.11.1995     

N 181-ФЗ "О       

социальной защите 

инвалидов в       

Российской        

Федерации"        

 99,104 

 61,896 

 47,163 

 18,806

 18,830 

 245,799

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

  0,000 

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 25,754 

 24,096 

 18,784 

 18,806

 18,830 

 106,270

 

окружной бюджет   

 73,350 

 37,800 

 28,379 

 

 

 139,529

1.1.3.

Предоставление    

социальных выплат 

ветеранам Великой 

Отечественной войны

в рамках

Президента        

Российской        

Федерации от      

07.05.2008 N 714  

 45,176 

 23,644 

 28,377 

 

 

 97,197 

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

  0,000 

 

из них            

 

 

 

 

 

  0,000 

 

окружной бюджет   

 14,509 

  2,772 

  6,000 

 

 

 23,281 

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 30,667 

 20,872 

 22,377 

 

 

 73,916 

1.1.4.

Предоставление    

жилищных субсидий 

на приобретение   

(строительство)   

жилья             

государственным   

гражданским       

служащим          

автономного округа

 175,000

 211,930

 160,000

 

 

 546,930

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

 

 

из них            

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

 175,000

 211,930

 160,000

 

 

 546,930

1.1.5.

Предоставление    

социальных выплат 

на приобретение   

жилья детям-сиротам

 290,462

 382,166

 

 

 

 672,628

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

 

 

из них            

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозно:        

федеральный бюджет

 27,573 

 23,166 

 

 

 

 50,739 

 

окружной бюджет   

 262,889

 359,000

 

 

 

 621,889

1.1.6.

Прогноз:          

федеральный бюджет

на приобретение   

жилья для         

формирования      

специализированного

жилищного фонда для

детей-сирот и лиц 

из их числа       

 

 

 21,480 

 20,406

 19,332 

 61,218 

 1.2.

Задача 1.2.       

Переселение граждан

из жилищного фонда,

признанного       

непригодным для   

проживания        

10679,710

5269,992

13211,181

2447,961

2447,961

34056,805

 

окружной бюджет   

10278,672

5051,193

12839,957

2447,961

2447,961

33065,744

 

прогнозно: средства

Фонда содействия  

реформированию ЖКХ

 88,597 

 39,046 

 

 

 

 127,643

 

справочно: окружной

бюджет,           

непрограммные     

средства на       

софинансирование с

Фондом ЖКХ        

 312,441

 179,753

 371,224

 

 

 863,418

 

в том числе по    

направлениям      

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Приобретение жилья

для переселения   

граждан из        

жилищного фонда,  

признанного       

непригодным для   

проживания        

 649,672

 473,124

 520,307

891,531

 891,531

3426,165

 

в том числе       

оказание агентских

услуг (текущие    

расходы)          

  3,509 

  0,720 

  1,000 

 

 

  5,229 

1.2.2.

Имущественные     

взносы в          

некоммерческую    

организацию       

(бюджетные        

инвестиции)       

9629,000

4578,069

12319,650

1556,430

1556,430

29639,579

1.2.3.

Переселение граждан

из аварийного     

жилищного фонда, на

условиях           

софинансирования с

ГК "Фонд содействия

реформированию ЖКХ"

 401,038

 218,799

 371,224

 

 

 991,061

 

из них            

 

 

 

 

 

  0,000 

 

прогнозно: средства

Фонда содействия  

реформированию ЖКХ

 88,597 

 39,046 

 

 

 

 127,643

 

справочно: окружной

бюджет,           

непрограммные     

средства          

 312,441

 179,753

 371,224

 

 

 863,418

 1.3.

Задача 1.3.       

Повышение         

доступности жилья 

4910,411

5213,368

5252,091

6009,782

7036,782

28422,434

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

1737,928

1533,397

 905,201

814,681

 814,681

5805,888

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 114,633

 38,301 

 22,630 

 20,367

 20,367 

 216,298

 

справочно: местный

бюджет            

 86,850 

 76,670 

 45,260 

 40,734

 40,734 

 290,248

 

справочно:        

внебюджетные      

средства          

2971,000

3565,000

4279,000

5134,000

6161,000

22110,000

 

в том числе по    

мероприятиям      

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Предоставление    

социальных выплат 

молодым семьям    

1939,411

1648,368

 973,091

875,782

 875,782

6312,434

 

в том числе       

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

1737,928

1533,397

 905,201

814,681

 814,681

5805,888

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

в рамках           

подпрограммы

"Обеспечение жильем

молодых семей" ФЦП

"Жилище"          

 114,633

 38,301 

 22,630 

 20,367

 20,367 

 216,298

 

справочно: местный

бюджет            

 86,850 

 76,670 

 45,260 

 40,734

 40,734 

 290,248

1.3.2.

Предоставление    

ипотечных кредитов

гражданам         

2971,000

3565,000

4279,000

5134,000

6161,000

22110,000

 

внебюджетные       

средства          

2971,000

3565,000

4279,000

5134,000

6161,000

22110,000

 1.4.

Задача 1.4.       

Государственная   

поддержка граждан,

осуществляющих    

приобретение      

(строительство)   

жилья             

 156,724

 221,398

 235,146

 84,780

 84,780 

 782,828

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

 156,724

 210,064

 235,146

 84,780

 84,780 

 771,494

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 

 11,334 

 

 

 

 11,334 

 

в том числе по    

мероприятиям       

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Предоставление    

социальных выплат 

индивидуальным    

застройщикам для  

компенсации затрат,

понесенных при    

строительстве     

индивидуального   

дома              

 53,077 

 91,343 

 94,200 

 84,780

 84,780 

 408,180

1.4.2.

Предоставление    

социальных выплат 

многодетным семьям

 83,647 

 90,838 

 113,240

 

 

 287,725

1.4.3.

Предоставление    

социальных выплат 

гражданам на      

компенсацию       

процентной ставки 

по кредитам, взятым

на строительство  

жилых помещений   

экономического    

класса в          

многоквартирных   

домах             

 20,000 

 14,030 

 

 

 

 34,030 

1.4.4.

Предоставление    

социальных выплат 

молодым учителям на

возмещение части  

затрат в связи с  

получением        

ипотечного кредита

(займа)           

 

 25,187 

 27,706 

 

 

 52,893 

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

 

 13,853 

 27,706 

 

 

 41,559 

 

прогнозно:        

федеральный бюджет

 

 11,334 

 

 

 

 11,334 

 1.5.

Задача 1.5.        

Государственная   

поддержка граждан,

выезжающих в      

Тюменскую область 

 

 179,073

 

 

 

 179,073

 

текущие расходы   

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет   

 

 179,073

 

 

 

 179,073

 

в том числе по    

мероприятиям:     

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

Предоставление    

социальных выплат 

гражданам         

 

 179,073

 

 

 

 179,073


Информация по документу
Читайте также