Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.12.2013 № 1021-П

»;

 

3.4. приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 7

к подпрограмме «Модернизация объектов

коммунальной инфраструктуры»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от  10 декабря  2013 года №  1021-П)

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»,

объемы и источники финансирования

 

 

п/п

Наименование муниципального образования/направление мероприятий

Млн. руб.

всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Коммунальное хозяйство, итого

13 560,903

3 344,505

2 588,245

2 012,991

2 681,908

2 933,254

1.1.

Средства окружного бюджета

10 927,026

2 732,318

1 655,918

1 587,136

2 336,997

2 614,657

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2.

Средства бюджетов муниципальных образований

211,054

127,210

10,521

10,411

31,491

31,421

1.3.

Внебюджетные источники

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

2.

Средства для софинансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

1 323,667

186,825

568,421

568,421

2.1.

Средства окружного бюджета  

1 257,433

177,433

540,000

540,000

2.2.

Средства бюджетов муниципальных образований        

66,234

9,392

28,421

28,421

3.

Мероприятия программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

2 550,033

612,187

921,806

415,444

313,420

287,176

3.1.

Средства окружного бюджета

3.2.

Средства бюджетов муниципальных образований

127,210

127,210

3.3.

Внебюджетные источники

2 422,823

484,977

921,806

415,444

313,420

287,176

4.

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа

9 687,203

2 732,318

1 666,439

1 410,722

1 800,067

2 077,657

4.1.

Средства окружного бюджета

9 669,593

2 732,318

1 655,918

1 409,703

1 796,997

2 074,657

4.2.

Средства  бюджетов муниципального образования

17,610

10,521

1,019

3,070

3,000

 

».


4. В приложении № 3 к Программе:

4.1.  в паспорте подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Подпрограмма):

4.1.1. в позиции, касающейся объемов финансирования:

4.1.1.1. в абзаце первом цифры «43 549,788» заменить цифрами «43 903,627»;

4.1.1.2. в абзаце пятом цифры «14 761,870» заменить цифрами «15 115,709»;

4.2. в разделе IV Подпрограммы:

4.2.1. в абзаце втором цифры «43 549,788» заменить цифрами «43 903,627»;

4.2.2. в абзаце пятом цифры «14 761,870» заменить цифрами «15 115,709»;

4.3. приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 2

к подпрограмме «Улучшение жилищных

условий граждан, проживающих

в Ямало-Ненецком автономном округе»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от  10 декабря  2013 года №  1021-П)

 

 

ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий

граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»

 

п/п

Виды затрат и мероприятия

Планируемые объёмы финансирования Подпрограммы

(млн. руб.)

Итого 2011 – 2015 годы

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Подпрограмма "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе", в том числе

16 728,511

11 861,192

19 896,464

9 151,297

10 177,247

67 814,711

 

окружной бюджет

13 070,996

7 882,954

15 115,709

3 916,984

3 916,984

43 903,627

 

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

 

прогнозно: федеральный бюджет

198,627

117,769

85,271

59,579

58,529

519,775

 

справочно: внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства,

в том числе

3 372,038

3 783,799

4 650,224

5 134,000

6 161,000

23 101,061

 

средства Фонда содействия  реформированию ЖКХ

88,597

39,046

 

 

 

127,643

 

Бюджетные инвестиции – всего

 

 

 

 

 

 

 

 окружной бюджет

10 647,087

5 348,198

13 805,843

3 017,523

3 017,523

35 836,174

 

Текущие расходы – всего

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

2 423,909

2 534,756

1 309,866

899,461

899,461

8 067,453

 

прогнозно:  федеральный бюджет

198,627

117,769

85,271

59,579

58,529

519,775

 

Расходы по задачам

 

 

 

 

 

 

1.1.

Задача 1.1. Выполнение государственных обязательств перед отдельными категориями граждан

981,666

977,361

856,302

608,774

607,724

4 031,827

 

окружной бюджет

897,672

909,227

793,661

569,562

569,562

3 739,684

 

прогнозно: федеральный бюджет

83,994

68,134

62,641

39,212

38,162

292,143

 

в том числе по мероприятиям

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

Приобретение жилья для  отдельных категорий граждан в соответствии с Законом автономного округа

от 30.05.2005 № 36-ЗАО

371,924

297,725

587,187

569,562

569,562

2 395,960

 

из них

 

 

 

 

 

 

 

 окружной бюджет

371,924

297,725

587,187

569,562

569,562

2 395,960

 

в том числе по направлениям

 

 

 

 

 

 

 

для детей-сирот и лиц из их числа

334,105

249,816

 

 

 

583,921

 

для реабилитированных граждан

1,850

23,569

63,212

45,587

45,587

179,805

 

для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера

35,969

24,340

118,815

118,815

118,815

416,754

 

приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

 

 

405,160

405,160

405,160

1 215,480

1.1.2.

Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из федерального бюджета в рамках Федерального закона

от 12.01.1995 № 5-ФЗ

"О ветеранах" и Федеральный закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

99,104

61,896

46,699

18,806

18,830

245,335

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

прогнозно: федеральный бюджет

25,754

24,096

18,784

18,806

18,830

106,270

 

окружной бюджет

73,350

37,800

27,915

 

 

139,065

1.1.3.

Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2008 № 714

45,176

23,644

28,236

 

 

97,056

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

14,509

2,772

5,859

 

 

23,140

 

прогнозно: федеральный бюджет

30,667

20,872

22,377

 

 

73,916

1.1.4.

Предоставление жилищных субсидий на приобретение (строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа

175,000

211,930

172,700

 

 

559,630

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

175,000

211,930

172,700

 

 

559,630

1.1.5.

Предоставление социальных выплат на приобретение жилья детям-сиротам

290,462

382,166

 

 

 

672,628

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

из них

 

 

 

 

 

 

 

прогнозно: федеральный бюджет

27,573

23,166

 

 

 

50,739

 

окружной бюджет

262,889

359,000

 

 

 

621,889

1.1.6.

прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа

 

 

21,480

20,406

19,332

61,218

1.2.

Задача 1.2. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

10 679,710

5 269,992

13 590,254

2 447,961

2 447,961

34 435,878

 

 окружной бюджет

10 278,672

5 051,193

13 219,030

2 447,961

2 447,961

33 444,817

 

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

 

 

 

127,643

 

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование с Фондом ЖКХ

312,441

179,753

371,224

 

 

863,418

 

в том числе по направлениям

 

 

 

 

 

 

1.2.1.

Приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

649,672

473,124

511,355

891,531

891,531

3 417,213

 

в том числе оказание агентских услуг (текущие расходы)

3,509

0,720

0,374

 

 

4,603

1.2.2.

Имущественные взносы в некоммерческую организацию (бюджетные инвестиции)

9 629,000

4 578,069

12 707,675

1 556,430

1 556,430

30 027,604

1.2.3.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на условиях софинансирования с ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ"

401,038

218,799

371,224

 

 

991,061

 

из них

 

 

 

 

 

 

 

прогнозно: средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

88,597

39,046

 

 

 

127,643

 

справочно: окружной бюджет, непрограммные средства

312,441

179,753

371,224

 

 

863,418

1.3.

Задача 1.3. Повышение доступности жилья

4 910,411

5 213,368

5 214,762

6 009,782

7 036,782

28 385,105

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

1 737,928

1 533,397

867,872

814,681

814,681

5 768,559

 

прогнозно:  федеральный бюджет

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

 

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

 

справочно:  внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

 

в том числе по мероприятиям

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

Предоставление социальных выплат молодым семьям

1 939,411

1 648,368

935,762

875,782

875,782

6 275,105

 

в том числе

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

1 737,928

1 533,397

867,872

814,681

814,681

5 768,559

 

прогнозно: федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище"

114,633

38,301

22,630

20,367

20,367

216,298

 

справочно: местный бюджет

86,850

76,670

45,260

40,734

40,734

290,248

1.3.2.

Предоставление ипотечных кредитов гражданам

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

 

внебюджетные средства

2 971,000

3 565,000

4 279,000

5 134,000

6 161,000

22 110,000

1.4.

Задача 1.4. Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение (строительство) жилья

156,724

221,398

235,146

84,780

84,780

782,828

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

156,724

210,064

235,146

84,780

84,780

771,494

 

прогнозно:  федеральный бюджет

 

11,334

 

 

 

11,334

 

в том числе по мероприятиям:

 

 

 

 

 

 

1.4.1.

Предоставление социальных выплат индивидуальным застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального дома

53,077

91,343

94,200

84,780

84,780

408,180

1.4.2.

Предоставление социальных выплат многодетным семьям

83,647

90,838

113,240

 

 

287,725

1.4.3.

Предоставление социальных выплат гражданам на компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых помещений экономического класса в многоквартирных домах

20,000

14,030

 

 

 

34,030

1.4.4.

Предоставление социальных выплат молодым учителям на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа)

 

25,187

27,706

 

 

52,893

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

 

13,853

27,706

 

 

41,559

 

прогнозно:  федеральный бюджет

 

11,334

 

 

 

11,334

1.5.

Задача 1.5. Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область

 

179,073

 

 

 

179,073

 

текущие расходы

 

 

 

 

 

 

 

окружной бюджет

 

179,073

 

 

 

179,073

 

в том числе по мероприятиям

 

 

 

 

 

 

1.5.1.

Предоставление социальных выплат гражданам

 

179,073

 

 

 

179,073


Информация по документу
Читайте также