Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.12.2013 № 1021-П
»;
3.4.
приложение № 7 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение
№ 7
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
(в редакции постановления
Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 10
декабря 2013 года № 1021-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»,
объемы и источники
финансирования
№ п/п
|
Наименование
муниципального образования/направление мероприятий
|
Млн. руб.
|
всего
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Коммунальное хозяйство, итого
|
13 560,903
|
3 344,505
|
2 588,245
|
2 012,991
|
2 681,908
|
2 933,254
|
1.1.
|
Средства окружного бюджета
|
10
927,026
|
2
732,318
|
1
655,918
|
1
587,136
|
2
336,997
|
2
614,657
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.2.
|
Средства бюджетов муниципальных образований
|
211,054
|
127,210
|
10,521
|
10,411
|
31,491
|
31,421
|
1.3.
|
Внебюджетные источники
|
2
422,823
|
484,977
|
921,806
|
415,444
|
313,420
|
287,176
|
2.
|
Средства для софинансирования
проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
|
1 323,667
|
|
|
186,825
|
568,421
|
568,421
|
2.1.
|
Средства окружного бюджета
|
1
257,433
|
|
|
177,433
|
540,000
|
540,000
|
2.2.
|
Средства бюджетов муниципальных образований
|
66,234
|
|
|
9,392
|
28,421
|
28,421
|
3.
|
Мероприятия программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
|
2 550,033
|
612,187
|
921,806
|
415,444
|
313,420
|
287,176
|
3.1.
|
Средства окружного бюджета
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Средства бюджетов муниципальных образований
|
127,210
|
127,210
|
|
|
|
|
3.3.
|
Внебюджетные источники
|
2
422,823
|
484,977
|
921,806
|
415,444
|
313,420
|
287,176
|
4.
|
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы
автономного округа
|
9 687,203
|
2 732,318
|
1 666,439
|
1 410,722
|
1 800,067
|
2 077,657
|
4.1.
|
Средства окружного бюджета
|
9
669,593
|
2
732,318
|
1
655,918
|
1
409,703
|
1
796,997
|
2
074,657
|
4.2.
|
Средства
бюджетов муниципального образования
|
17,610
|
|
10,521
|
1,019
|
3,070
|
3,000
|
».
4. В приложении № 3 к Программе:
4.1. в
паспорте подпрограммы «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
(далее – Подпрограмма):
4.1.1.
в позиции, касающейся объемов финансирования:
4.1.1.1. в
абзаце первом цифры «43 549,788» заменить цифрами «43 903,627»;
4.1.1.2. в
абзаце пятом цифры «14 761,870» заменить цифрами «15 115,709»;
4.2.
в разделе IV Подпрограммы:
4.2.1. в абзаце втором цифры
«43 549,788» заменить цифрами «43 903,627»;
4.2.2. в абзаце пятом цифры
«14 761,870» заменить цифрами «15 115,709»;
4.3.
приложение № 2 к Подпрограмме изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к подпрограмме «Улучшение жилищных
условий граждан,
проживающих
в Ямало-Ненецком
автономном округе»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 10 декабря
2013 года № 1021-П)
ОБЪЁМЫ И ИСТОЧНИКИ
финансирования мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий
граждан,
проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе»
№ п/п
|
Виды затрат
и мероприятия
|
Планируемые
объёмы финансирования Подпрограммы
(млн. руб.)
|
Итого 2011
– 2015 годы
|
2011 год
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Подпрограмма
"Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком
автономном округе", в том числе
|
16 728,511
|
11 861,192
|
19 896,464
|
9 151,297
|
10 177,247
|
67 814,711
|
|
окружной бюджет
|
13 070,996
|
7 882,954
|
15 115,709
|
3 916,984
|
3 916,984
|
43 903,627
|
|
справочно: местный
бюджет
|
86,850
|
76,670
|
45,260
|
40,734
|
40,734
|
290,248
|
|
прогнозно:
федеральный бюджет
|
198,627
|
117,769
|
85,271
|
59,579
|
58,529
|
519,775
|
|
справочно:
внебюджетные средства и непрограммные бюджетные средства,
в том числе
|
3 372,038
|
3 783,799
|
4 650,224
|
5 134,000
|
6 161,000
|
23 101,061
|
|
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
|
88,597
|
39,046
|
|
|
|
127,643
|
|
Бюджетные инвестиции –
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной
бюджет
|
10 647,087
|
5 348,198
|
13 805,843
|
3 017,523
|
3 017,523
|
35 836,174
|
|
Текущие расходы – всего
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
2 423,909
|
2 534,756
|
1 309,866
|
899,461
|
899,461
|
8 067,453
|
|
прогнозно: федеральный бюджет
|
198,627
|
117,769
|
85,271
|
59,579
|
58,529
|
519,775
|
|
Расходы по задачам
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
|
Задача 1.1. Выполнение
государственных обязательств перед отдельными категориями граждан
|
981,666
|
977,361
|
856,302
|
608,774
|
607,724
|
4 031,827
|
|
окружной бюджет
|
897,672
|
909,227
|
793,661
|
569,562
|
569,562
|
3 739,684
|
|
прогнозно:
федеральный бюджет
|
83,994
|
68,134
|
62,641
|
39,212
|
38,162
|
292,143
|
|
в том числе по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.
|
Приобретение жилья для отдельных категорий граждан в соответствии
с Законом автономного округа
от 30.05.2005 № 36-ЗАО
|
371,924
|
297,725
|
587,187
|
569,562
|
569,562
|
2 395,960
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной
бюджет
|
371,924
|
297,725
|
587,187
|
569,562
|
569,562
|
2 395,960
|
|
в том числе по направлениям
|
|
|
|
|
|
|
|
для детей-сирот и лиц из их числа
|
334,105
|
249,816
|
|
|
|
583,921
|
|
для реабилитированных граждан
|
1,850
|
23,569
|
63,212
|
45,587
|
45,587
|
179,805
|
|
для граждан из числа коренных малочисленных народов
Севера
|
35,969
|
24,340
|
118,815
|
118,815
|
118,815
|
416,754
|
|
приобретение жилья для формирования
специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из их числа
|
|
|
405,160
|
405,160
|
405,160
|
1 215,480
|
1.1.2.
|
Предоставление социальных выплат гражданам из числа
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, за счет субсидии из
федерального бюджета в рамках Федерального закона
от 12.01.1995 № 5-ФЗ
"О ветеранах" и Федеральный
закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации"
|
99,104
|
61,896
|
46,699
|
18,806
|
18,830
|
245,335
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
прогнозно:
федеральный бюджет
|
25,754
|
24,096
|
18,784
|
18,806
|
18,830
|
106,270
|
|
окружной бюджет
|
73,350
|
37,800
|
27,915
|
|
|
139,065
|
1.1.3.
|
Предоставление социальных выплат ветеранам Великой
Отечественной войны в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714
|
45,176
|
23,644
|
28,236
|
|
|
97,056
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
14,509
|
2,772
|
5,859
|
|
|
23,140
|
|
прогнозно:
федеральный бюджет
|
30,667
|
20,872
|
22,377
|
|
|
73,916
|
1.1.4.
|
Предоставление жилищных субсидий на приобретение
(строительство) жилья государственным гражданским служащим автономного округа
|
175,000
|
211,930
|
172,700
|
|
|
559,630
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
175,000
|
211,930
|
172,700
|
|
|
559,630
|
1.1.5.
|
Предоставление социальных выплат на приобретение жилья
детям-сиротам
|
290,462
|
382,166
|
|
|
|
672,628
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
прогнозно:
федеральный бюджет
|
27,573
|
23,166
|
|
|
|
50,739
|
|
окружной бюджет
|
262,889
|
359,000
|
|
|
|
621,889
|
1.1.6.
|
прогноз: федеральный бюджет на приобретение жилья
для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и лиц из
их числа
|
|
|
21,480
|
20,406
|
19,332
|
61,218
|
1.2.
|
Задача 1.2.
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания
|
10
679,710
|
5
269,992
|
13
590,254
|
2
447,961
|
2
447,961
|
34 435,878
|
|
окружной бюджет
|
10
278,672
|
5
051,193
|
13
219,030
|
2
447,961
|
2
447,961
|
33 444,817
|
|
прогнозно:
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ
|
88,597
|
39,046
|
|
|
|
127,643
|
|
справочно:
окружной бюджет, непрограммные средства на софинансирование
с Фондом ЖКХ
|
312,441
|
179,753
|
371,224
|
|
|
863,418
|
|
в том числе по направлениям
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.
|
Приобретение жилья для переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
|
649,672
|
473,124
|
511,355
|
891,531
|
891,531
|
3 417,213
|
|
в том числе оказание агентских услуг
(текущие расходы)
|
3,509
|
0,720
|
0,374
|
|
|
4,603
|
1.2.2.
|
Имущественные взносы в некоммерческую
организацию (бюджетные инвестиции)
|
9
629,000
|
4
578,069
|
12 707,675
|
1
556,430
|
1
556,430
|
30 027,604
|
1.2.3.
|
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
на условиях софинансирования с ГК "Фонд
содействия реформированию ЖКХ"
|
401,038
|
218,799
|
371,224
|
|
|
991,061
|
|
из них
|
|
|
|
|
|
|
|
прогнозно: средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ
|
88,597
|
39,046
|
|
|
|
127,643
|
|
справочно: окружной
бюджет, непрограммные средства
|
312,441
|
179,753
|
371,224
|
|
|
863,418
|
1.3.
|
Задача 1.3. Повышение
доступности жилья
|
4 910,411
|
5 213,368
|
5 214,762
|
6 009,782
|
7 036,782
|
28 385,105
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
1 737,928
|
1 533,397
|
867,872
|
814,681
|
814,681
|
5 768,559
|
|
прогнозно: федеральный бюджет
|
114,633
|
38,301
|
22,630
|
20,367
|
20,367
|
216,298
|
|
справочно: местный
бюджет
|
86,850
|
76,670
|
45,260
|
40,734
|
40,734
|
290,248
|
|
справочно: внебюджетные средства
|
2 971,000
|
3 565,000
|
4 279,000
|
5 134,000
|
6 161,000
|
22 110,000
|
|
в том числе по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
1.3.1.
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям
|
1 939,411
|
1 648,368
|
935,762
|
875,782
|
875,782
|
6 275,105
|
|
в том числе
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
1 737,928
|
1 533,397
|
867,872
|
814,681
|
814,681
|
5 768,559
|
|
прогнозно:
федеральный бюджет в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" ФЦП "Жилище"
|
114,633
|
38,301
|
22,630
|
20,367
|
20,367
|
216,298
|
|
справочно: местный
бюджет
|
86,850
|
76,670
|
45,260
|
40,734
|
40,734
|
290,248
|
1.3.2.
|
Предоставление ипотечных кредитов гражданам
|
2 971,000
|
3 565,000
|
4 279,000
|
5 134,000
|
6 161,000
|
22 110,000
|
|
внебюджетные средства
|
2 971,000
|
3 565,000
|
4 279,000
|
5 134,000
|
6 161,000
|
22 110,000
|
1.4.
|
Задача 1.4.
Государственная поддержка граждан, осуществляющих приобретение
(строительство) жилья
|
156,724
|
221,398
|
235,146
|
84,780
|
84,780
|
782,828
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
156,724
|
210,064
|
235,146
|
84,780
|
84,780
|
771,494
|
|
прогнозно: федеральный бюджет
|
|
11,334
|
|
|
|
11,334
|
|
в том числе по мероприятиям:
|
|
|
|
|
|
|
1.4.1.
|
Предоставление социальных выплат индивидуальным
застройщикам для компенсации затрат, понесенных при строительстве
индивидуального дома
|
53,077
|
91,343
|
94,200
|
84,780
|
84,780
|
408,180
|
1.4.2.
|
Предоставление социальных выплат многодетным семьям
|
83,647
|
90,838
|
113,240
|
|
|
287,725
|
1.4.3.
|
Предоставление социальных выплат гражданам на
компенсацию процентной ставки по кредитам, взятым на строительство жилых
помещений экономического класса в многоквартирных домах
|
20,000
|
14,030
|
|
|
|
34,030
|
1.4.4.
|
Предоставление социальных выплат молодым учителям на
возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита (займа)
|
|
25,187
|
27,706
|
|
|
52,893
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
|
13,853
|
27,706
|
|
|
41,559
|
|
прогнозно: федеральный бюджет
|
|
11,334
|
|
|
|
11,334
|
1.5.
|
Задача 1.5.
Государственная поддержка граждан, выезжающих в Тюменскую область
|
|
179,073
|
|
|
|
179,073
|
|
текущие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
окружной бюджет
|
|
179,073
|
|
|
|
179,073
|
|
в том числе по мероприятиям
|
|
|
|
|
|
|
1.5.1.
|
Предоставление социальных выплат гражданам
|
|
179,073
|
|
|
|
179,073
|
Читайте также
|