Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1104-П

                  

         * Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».

 

  9. В подпрограмме «Государственно-правовое регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи»:

  9.1. таблицу 18 раздела II изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 18

Перечень

мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5

Затраты на реализацию мероприятий (тыс. руб.)

всего на 2014 – 2020

годы

2014

год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5 – всего (центральный апарат) *

183 024

31 272

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)

183 024

31 272

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

25 292

 

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

1.1.

Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов)  и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*

128 114

21 890

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

17 704

 

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

1.2.

Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*

45 756

7 818

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

6 323

 

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

1.3.

Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области регулирования  цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий, осуществляющих

9 154

1 564

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

1 265

 

деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;

 


9.2. в графе 5 таблицы 19 раздела III:

9.2.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:

«- количество осуществленных проверок;

- количество проверок, согласно утвержденному плану»;

9.2.2. в пункте 3 слова «, к общему количеству приказов об утверждении цен (тарифов)» исключить.

10. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

10.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6 паспорта Подпрограммы 6, изложить в следующей редакции:

 

 «                                                                                                   

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 2 477 459

Объем финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2 477 459*

Справочно: планируемый объем федеральных средств – 0

Справочно: планируемый объем внебюджетных источников – 0

2014 год – 428 831

428 831

 

 

2015 год – 341 438

341 438

 

 

2016 год – 341 438

341 438

 

 

2017 год – 341 438

341 438

 

 

2018 год – 341 438

341 438

 

 

2019 год – 341 438

341 438

 

 

2020 год – 341 438

341 438

 

 

 

* Финансирование Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном бюджете»;

10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:

 


  «Таблица 20

Перечень

мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа

 

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6

                                        Затраты на реализацию мероприятий (тыс. Руб.)

всего на 2014 – 2020 годы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 6 – всего

2 477 459

428 831

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)

1 739 163

297 159

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

ДГЖН ЯНАО (соисполнитель

Подпрограммы 6)

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

1.

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

2.

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями  бюджетних средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) юджетних средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы

2 477 459

428 831

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

341 438

ДТПЭиЖКК ЯНАО

1 739 163

297 159

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

240 334

ДГЖН ЯНАО

738 296

131 672

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

101 104

      »;

10.3. пункт 2.1 графы 5 таблицы 22 раздела V изложить в следующей редакции:

«не обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются.

Нарушение прав и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, требований к использованию и сохранности жилищного фонда».

11. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность

и развитие энергетики, обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 29 декабря 2014 года № 1104-П)

 

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав

 

п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ мероп-рия-тий, влия-ющих на пока-затель

Еди-ница изме-рения

Значения показателей

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зателя

2016 год

вес пока-зателя

2017 год

вес пока-зате-ля

2018 год

вес пока-зате-ля

2019 год

вес по-ка-зате-ля

2020 год

вес пока-зате-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Государственная программа

Цель 1 Государственной программы. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

1.1.

Энергоемкость валового регионального продукта (для фактических и сопоставимых условий)

 

кг у.т./

тыс. руб.

15,8

0,24

15,4

0,24

15

0,24

14,6

0,24

14,2

0,24

13,8

0,24

12,85

0,24

Цель 2 Государственной программы. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению

1.2.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

 

%

8

0,24

16,5

0,24

25

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

30

0,24

1.3.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

 

%

15

0,14

12

0,14

11,5

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

11

0,14

1.4.

Снижение удельного веса проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, отбор которых произведен из водопроводной сети

 

%

0,3

0,19

0,6

0,19

1,5

0,19

4,6

0,19

3,2

0,19

3,3

0,19

3,4

0,19

1.5.

Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

 

%

0,4

0,19

0,4

0,19

0,8

0,19

1,9

0,19

1,9

0,19

3,6

0,19

6,7

0,19

2.

Подпрограмма 1 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости, обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергетических ресурсов

Задача Подпрограммы 1. Создание экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих, ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления энергии и ресурсов

2.1.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

2.2.

Доля организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

3.

Подпрограмма 2 (вес 0,17)

Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов, водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека

Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства и озеленения территорий

Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса

Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и жилищно-коммунальных услуг

Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное, перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов

3.1.

Общие целевые показатели развития энергетики и жилищно-коммунального комплекса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7

%

8

0,039

16,5

0,04

25

0,04

30

0,044

30

0,044

30

0,044

30

0,044

3.1.2.

Доля расходов на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в семейном доходе

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7

%

15

0,039

12

0,04

11,5

0,04

11

0,044

11

0,044

11

0,044

11

0,044

3.1.3.

Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.9, 7

%

51

0,039

51

0,04

51

0,04

51

0,044

51

0,044

51

0,044

51

0,044

3.2.

Целевые показатели развития электроэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.

Ввод в эксплуатацию генерирующих мощностей централизованной зоны электроснабжения

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

24

0,034

170

0,033

244

0,033

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,034

0

0,034

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.2.3.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства

1, 2.3, 2.7, 7

МВт

0

0,034

0

0,034

0

0,034

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.2.4.

Доля электрических сетей, нуждающихся в замене, от общей протяженности электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

7,9

0,034

7,7

0,034

7,5

0,034

7,2

0,039

7

0,039

6

0,039

5

0,039

3.2.5.

Уровень износа электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

%

47,5

0,034

47

0,034

47

0,034

47

0,039

47

0,039

47

0,039

47

0,039

3.2.6.

Протяженность магистральных электрических сетей

1, 2.3, 2.7, 7

км

9993

0,034

10711

0,035

10711

0,035

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.

Целевые показатели развития теплоэнергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности

2.3, 2.7, 7

Гкал/час

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.3.2.

Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к системе теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

Гкал/час

0

0,035

0

0,035

0

0,035

0

0,039

0

0,039

0

0,039

0

0,039

3.3.3.

Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,035

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

21,3

0,039

3.3.4.

Уровень износа сетей теплоснабжения

2.3, 2.7, 7

%

52

0,035

52

0,035

52

0,035

52

0,039

52

0,039

52

0,039

52

0,039

3.4.

Целевые показатели развития газоснабжения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.

Доля газифицированных населенных пунктов от общего количества населенных пунктов автономного округа

2.3, 2.6, 2.7, 7

%

30,4

0,035

31,5

0,038

31,5

0,038

32

0,04

32

0,04

34

0,04

35

0,04

3.5.

Целевые показатели развития систем водоснабжения и водоотведения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.

Доля воды, пропущенной через водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть

2.3, 2.7, 7

%

94,3

0,033

94,4

0,038

94,4

0,038

94,4

0,044

94,4

0,044

94,4

0,044

94,4

0,044

3.5.2.

Доля воды от общего объема воды, пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения

2.3, 2.7, 7

%

94

0,033

94,2

0,038

94,6

0,038

95

0,044

96

0,044

97

0,044

98

0,044

3.5.3.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

33,2

0,039

33

0,043

32

0,043

31

0,044

30

0,044

29

0,044

28

0,044

3.5.4.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям по микробиологическим показателям

2.3, 2.7, 7

%

5,3

0,039

5,2

0,043

5,1

0,043

5

0,044

5

0,044

4,5

0,044

4

0,044

3.5.5.

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

16,6

0,034

16,2

0,038

16

0,038

15,8

0,038

15,5

0,038

15,2

0,038

15

0,038

3.5.6.

Уровень износа водопроводной сети

2.3, 2.7, 7

%

57,5

0,034

57,2

0,038

56,8

0,038

56,3

0,038

56

0,038

55

0,038

54

0,038

3.5.7.

Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения

2.3, 2.7, 7

%

80,8

0,034

81,5

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

82,2

0,038

3.5.8.

Доля сточных вод, пропущенных через канализационные  очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

2.3, 2.7, 7

%

97,9

0,034

98

0,038

98

0,038

98

0,037

98

0,037

98

0,037

98

0,037

3.5.9.

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.3, 2.7, 7

%

51,4

0,034

51,6

0,038

52

0,038

53

0,037

54

0,037

56

0,037

60

0,037

3.5.10.

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

2.3, 2.7, 7

%

15

0,034

14,8

0,038

14,6

0,038

14,2

0,037

14

0,037

13

0,037

12

0,037

3.5.11.

Уровень износа канализационной сети

2.3, 2.7, 7

%

53

0,034

53

0,038

53

0,038

53

0,037

53

0,037

53

0,037

53

0,037

3.6.

Целевые показатели благоустройства и озеленения территорий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.

Доля протяженности улиц и внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности улиц и внутриквартальных проездов,  состоящих в  реестре муниципальной собственности

2.1

%

100

0,031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2.

Доля объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности  и включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства (комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности

2.2

%

100

0,031

100

0,035

100

0,035

100

0,039

100

0,039

100

0,039

100

0,039

3.7.

Целевые показатели развития управления жилищным фондом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1.

Доля МКД, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством  товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 

2.8

%

13

0,031

13

0,035

13

0,035

13

0,039

13

0,039

13

0,039

13

0,039

3.8.

Целевые показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой отечественной войны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1.

Количество отремонтированных жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной воны

8

ед.

67

0,029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Подпрограмма 3 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 3. Сохранение, восстановление и повышение качества жилищного фонда

Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его комфортности и энергоэффективности

4.1.

Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД (на 01.01.2014г)

1, 2

%

1,5

0,16

1,7

0,185

1,7

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

3,6

0,185

4.2.

Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

ед.

76

0,14

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

395

0,163

4.3.

Общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества

1, 2

тыс. м2

151

0,14

151

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

792

0,163

4.4.

Доля средств бюджета автономного округа от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД

1, 2

%

85

0,14

82,5

0,163

80

0,163

77,5

0,163

75

0,163

72,5

0,163

70

0,163

4.5.

Количество проверок объектов  и составов работ при капитальном ремонте МКД

1

ед.

368

0,14

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

368

0,163

4.6.

Количество тепловизионных обследований МКД

1

ед.

390

0,14

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

390

0,163

4.7.

Доля замененного лифтового оборудования  в общем количестве лифтового оборудования в МКД

3

%

11,3

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Подпрограмма 4 (вес 0,16)

Цель Подпрограммы 4. Контроль за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами

Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям

Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также перевода их в нежилые

5.1.

Удельный вес площади жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от общего количества площади жилых домов в автономном округе)

1, 2

%

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

80

0,25

5.2.

Уровень собираемости административных санкций, наложенных по результатам проверок

2

%

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

78

0,25

5.3.

Количество обследованных жилых домов (помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

1, 2

ед.

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

98

0,25

Задача 3 Подпрограммы 4. Организация приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного рассмотрения устных и письменных обращений граждан

5.4.

Доля отработанных жалоб (обращений) граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)

2

%

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

95

0,25

6.

Подпрограмма 5 (вес 0,17)

Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере, а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи

Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования тарифов

6.1.

Качество государственного регулирования цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого ценообразования

6.2.

Качество контрольно-надзорной деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных проверок субъектов регулирования

2

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа

6.3

Прозрачность государственного регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных в установленном порядке

3

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

7.

Подпрограмма 6 (вес 0,16)

Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое, информационное и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

7.1.

Укомплектованность должностей государственной службы

1

%

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

98

0,5

Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями

Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных средств финансового контроля за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав Государственной программы

7.2.

Рейтинг качества финансового менеджмента (анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и результативность использования бюджетных средств)

1

%

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5

100

0,5


Информация по документу
Читайте также