Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1104-П
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.».
9. В подпрограмме «Государственно-правовое
регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы,
естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и
наземных перевозок, связи»:
9.1. таблицу 18 раздела II изложить в
следующей редакции:
«Таблица 18
Перечень
мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного
округа
№
п/п
|
Наименование
ответственных исполнителей/ мероприятий Подпрограммы 5
|
Затраты
на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
на 2014 – 2020
годы
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 5 – всего (центральный
апарат) *
|
183 024
|
31 272
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 5)
|
183 024
|
31 272
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
25 292
|
|
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление государственного регулирования
тарифов
|
1.1.
|
Мероприятие 1. Государственное регулирование цен (тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной
сферы, естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных,
водных и наземных перевозок, связи (центральный аппарат)*
|
128 114
|
21 890
|
17 704
|
17 704
|
17 704
|
17 704
|
17 704
|
17 704
|
|
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и контроль в сфере регулируемого
ценообразования
|
1.2.
|
Мероприятие 2. Региональный контроль (надзор) в области регулирования цен
(тарифов) и надбавок в отношении субъектов социальной сферы, естественных
монополий, осуществляющих деятельность в сфере воздушных, водных и наземных
перевозок, связи (центральный аппарат)*
|
45 756
|
7 818
|
6 323
|
6 323
|
6 323
|
6 323
|
6 323
|
6 323
|
|
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение информационной открытости
деятельности регионального регулирующего органа
|
1.3.
|
Мероприятие 3. Информационное сопровождение деятельности в области
регулирования цен (тарифов) и надбавок
в отношении субъектов социальной сферы, естественных монополий,
осуществляющих
|
9 154
|
1 564
|
1 265
|
1 265
|
1 265
|
1 265
|
1 265
|
1 265
|
|
деятельность в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
(центральный аппарат*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Мероприятия учитываются в Подпрограмме 6.»;
9.2. в графе
5 таблицы 19 раздела III:
9.2.1. пункт
2 изложить в следующей редакции:
«- количество
осуществленных проверок;
- количество
проверок, согласно утвержденному плану»;
9.2.2. в
пункте 3 слова «, к общему количеству приказов об утверждении цен (тарифов)»
исключить.
10. В
подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:
10.1. позицию,
касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 6 паспорта Подпрограммы 6,
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное
обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
|
Общий
объем финансирования – 2 477 459
|
Объем
финансирования Подпрограммы 6, утвержденный законом об окружном
бюджете/планируемый к утверждению, – 2 477 459*
|
Справочно:
планируемый объем федеральных средств – 0
|
Справочно:
планируемый объем внебюджетных источников – 0
|
2014 год – 428 831
|
428 831
|
|
|
2015 год – 341 438
|
341 438
|
|
|
2016 год – 341 438
|
341 438
|
|
|
2017 год – 341 438
|
341 438
|
|
|
2018 год – 341 438
|
341 438
|
|
|
2019 год – 341 438
|
341 438
|
|
|
2020 год – 341 438
|
341 438
|
|
|
* Финансирование
Подпрограммы 6 за счет средств окружного бюджета указывается и ежегодно
корректируется в соответствии с Законом автономного округа «Об окружном
бюджете».»;
10.2. таблицу 20 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Перечень
мероприятий Подпрограммы 6 и
затраты на их реализацию за счет средств бюджета автономного округа
№ п/п
|
Наименование ответственных
исполнителей/наименование мероприятий Подпрограммы 6
|
Затраты на реализацию
мероприятий (тыс. Руб.)
|
всего на 2014 – 2020 годы
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 6 – всего
|
2 477 459
|
428
831
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО (ответственный исполнитель Подпрограммы 6)
|
1 739
163
|
297 159
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
ДГЖН ЯНАО (соисполнитель
Подпрограммы 6)
|
738
296
|
131 672
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
1.
|
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование целостной и эффективной системы
управления Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав
Государственной программы
|
2.
|
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение административных процедур при
выполнении главными распорядителями бюджетних средств финансового контроля за
подведомственными распорядителями (получателями) юджетних средств,
предусмотренных Государственной программой и подпрограммами, входящими в
состав Государственной программы
|
Мероприятие 1. Обеспечение реализации Государственной программы
|
2 477 459
|
428
831
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
341 438
|
ДТПЭиЖКК ЯНАО
|
1 739
163
|
297 159
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
240 334
|
ДГЖН ЯНАО
|
738
296
|
131 672
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
101 104
|
»;
10.3. пункт
2.1 графы 5 таблицы 22 раздела V изложить в следующей редакции:
«не
обеспечивается реализация Государственной программы, мониторинг целевых
показателей не проводится. Целевые показатели Государственной программы и
подпрограмм, входящих в состав Государственной программы, не достигаются.
Нарушение прав
и законных интересов граждан и участников гражданских правоотношений при соблюдении
требований жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности, требований к использованию и
сохранности жилищного фонда».
11. Приложение
№ 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного
округа «Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 – 2020 годы»
(в редакции постановления
Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29
декабря 2014 года № 1104-П)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Энергоэффективность
и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами
населения
на 2014 – 2020 годы» и подпрограмм, входящих в её состав
№ п/п
|
Наименование
Государственной программы (подпрограммы), показателя
|
№ мероп-рия-тий, влия-ющих на пока-затель
|
Еди-ница изме-рения
|
Значения показателей
|
2014 год
|
вес пока-зате-ля
|
2015 год
|
вес пока-зателя
|
2016 год
|
вес пока-зателя
|
2017 год
|
вес пока-зате-ля
|
2018 год
|
вес пока-зате-ля
|
2019 год
|
вес по-ка-зате-ля
|
2020 год
|
вес пока-зате-ля
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
1.
|
Государственная
программа
|
Цель 1 Государственной программы.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
|
1.1.
|
Энергоемкость валового регионального
продукта (для фактических и сопоставимых условий)
|
|
кг у.т./
тыс. руб.
|
15,8
|
0,24
|
15,4
|
0,24
|
15
|
0,24
|
14,6
|
0,24
|
14,2
|
0,24
|
13,8
|
0,24
|
12,85
|
0,24
|
Цель 2 Государственной программы.
Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению
|
1.2.
|
Доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
|
|
%
|
8
|
0,24
|
16,5
|
0,24
|
25
|
0,24
|
30
|
0,24
|
30
|
0,24
|
30
|
0,24
|
30
|
0,24
|
1.3.
|
Доля расходов на оплату за жилое
помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
|
|
%
|
15
|
0,14
|
12
|
0,14
|
11,5
|
0,14
|
11
|
0,14
|
11
|
0,14
|
11
|
0,14
|
11
|
0,14
|
1.4.
|
Снижение удельного веса проб воды, не
отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям,
отбор которых произведен из водопроводной сети
|
|
%
|
0,3
|
0,19
|
0,6
|
0,19
|
1,5
|
0,19
|
4,6
|
0,19
|
3,2
|
0,19
|
3,3
|
0,19
|
3,4
|
0,19
|
1.5.
|
Увеличение доли сточных вод, очищенных
до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения
|
|
%
|
0,4
|
0,19
|
0,4
|
0,19
|
0,8
|
0,19
|
1,9
|
0,19
|
1,9
|
0,19
|
3,6
|
0,19
|
6,7
|
0,19
|
2.
|
Подпрограмма 1
(вес 0,17)
|
Цель Подпрограммы 1. Снижение энергоемкости,
обеспечение рационального и экологически ответственного использования
энергетических ресурсов
|
Задача Подпрограммы 1. Создание
экономических стимулов, обеспечивающих использование энергосберегающих,
ресурсосберегающих и инновационных технологий в производственных процессах, а
также внедрение экологически чистых технологий производства и потребления
энергии и ресурсов
|
2.1.
|
Доля организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, утвердивших программы в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
1
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
2.2.
|
Доля организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, соблюдающих требования к программам в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности к общему количеству
регулируемых организаций, утвердивших программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности
|
2
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
3.
|
Подпрограмма 2 (вес
0,17)
|
Цель 1 Подпрограммы 2. Удовлетворение
спроса потребителей на поставку топливно-энергетических ресурсов,
водоснабжение и предоставление услуг водоотведения, утилизации,
обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов в соответствии с
отраслевыми нормативно-техническими требованиями по качеству, надежности, энергетической
безопасности и эффективности, воздействию на окружающую среду и здоровье
человека
|
Цель 2 Подпрограммы 2. Повышение уровня
благоустройства и озеленения территорий
|
Цель 3 Подпрограммы 2. Обеспечение
энергетической и экологической безопасности энергетического комплекса
|
Цель 4 Подпрограммы 2. Достижение
баланса экономических интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов и
жилищно-коммунальных услуг
|
Задача Подпрограммы 2. Сбалансированное,
перспективное развитие энергетики и жилищно-коммунального комплекса в
соответствии с отраслевыми нормативно-техническими требованиями по
надежности, энергетической безопасности и эффективности, воздействию на
окружающую среду и здоровье человека, качеству энергоресурсов и услуг в
сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению
твердых бытовых отходов
|
3.1.
|
Общие целевые показатели развития
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
Доля заемных средств в общем объеме
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
2.9, 7
|
%
|
8
|
0,039
|
16,5
|
0,04
|
25
|
0,04
|
30
|
0,044
|
30
|
0,044
|
30
|
0,044
|
30
|
0,044
|
3.1.2.
|
Доля расходов на оплату за жилое
помещение и коммунальные услуги в семейном доходе
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
2.9, 7
|
%
|
15
|
0,039
|
12
|
0,04
|
11,5
|
0,04
|
11
|
0,044
|
11
|
0,044
|
11
|
0,044
|
11
|
0,044
|
3.1.3.
|
Уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры
|
2.3, 2.4, 2.5, 2.7,
2.9, 7
|
%
|
51
|
0,039
|
51
|
0,04
|
51
|
0,04
|
51
|
0,044
|
51
|
0,044
|
51
|
0,044
|
51
|
0,044
|
3.2.
|
Целевые показатели развития
электроэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
Ввод в эксплуатацию генерирующих
мощностей централизованной зоны электроснабжения
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
МВт
|
24
|
0,034
|
170
|
0,033
|
244
|
0,033
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.
|
Заявленная мощность, которая не была
удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
МВт
|
0
|
0,034
|
0
|
0,034
|
0
|
0,034
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
3.2.3.
|
Заявленная мощность, которая не была
удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
МВт
|
0
|
0,034
|
0
|
0,034
|
0
|
0,034
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
3.2.4.
|
Доля электрических сетей, нуждающихся в
замене, от общей протяженности электрических сетей
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
%
|
7,9
|
0,034
|
7,7
|
0,034
|
7,5
|
0,034
|
7,2
|
0,039
|
7
|
0,039
|
6
|
0,039
|
5
|
0,039
|
3.2.5.
|
Уровень износа электрических сетей
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
%
|
47,5
|
0,034
|
47
|
0,034
|
47
|
0,034
|
47
|
0,039
|
47
|
0,039
|
47
|
0,039
|
47
|
0,039
|
3.2.6.
|
Протяженность магистральных
электрических сетей
|
1, 2.3, 2.7, 7
|
км
|
9993
|
0,034
|
10711
|
0,035
|
10711
|
0,035
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Целевые показатели развития
теплоэнергетики
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1.
|
Заявленная мощность, которая не была
удовлетворена в связи с отсутствием резервной мощности
|
2.3, 2.7, 7
|
Гкал/час
|
0
|
0,035
|
0
|
0,035
|
0
|
0,035
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
3.3.2.
|
Заявленная мощность, которая не была
удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического
присоединения к системе теплоснабжения
|
2.3, 2.7, 7
|
Гкал/час
|
0
|
0,035
|
0
|
0,035
|
0
|
0,035
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
0
|
0,039
|
3.3.3.
|
Доля сетей теплоснабжения, нуждающихся в
замене, от общей протяженности сетей теплоснабжения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
21,3
|
0,035
|
21,3
|
0,035
|
21,3
|
0,035
|
21,3
|
0,039
|
21,3
|
0,039
|
21,3
|
0,039
|
21,3
|
0,039
|
3.3.4.
|
Уровень износа сетей теплоснабжения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
52
|
0,035
|
52
|
0,035
|
52
|
0,035
|
52
|
0,039
|
52
|
0,039
|
52
|
0,039
|
52
|
0,039
|
3.4.
|
Целевые показатели развития
газоснабжения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1.
|
Доля газифицированных населенных пунктов
от общего количества населенных пунктов автономного округа
|
2.3, 2.6, 2.7, 7
|
%
|
30,4
|
0,035
|
31,5
|
0,038
|
31,5
|
0,038
|
32
|
0,04
|
32
|
0,04
|
34
|
0,04
|
35
|
0,04
|
3.5.
|
Целевые показатели развития систем
водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.5.1.
|
Доля воды, пропущенной через
водоочистные сооружения, от общего объема воды, поданной в сеть
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
94,3
|
0,033
|
94,4
|
0,038
|
94,4
|
0,038
|
94,4
|
0,044
|
94,4
|
0,044
|
94,4
|
0,044
|
94,4
|
0,044
|
3.5.2.
|
Доля воды от общего объема воды,
пропущенной через водоочистные сооружения, очищенной до нормативного значения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
94
|
0,033
|
94,2
|
0,038
|
94,6
|
0,038
|
95
|
0,044
|
96
|
0,044
|
97
|
0,044
|
98
|
0,044
|
3.5.3.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых
произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям
по санитарно-химическим показателям
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
33,2
|
0,039
|
33
|
0,043
|
32
|
0,043
|
31
|
0,044
|
30
|
0,044
|
29
|
0,044
|
28
|
0,044
|
3.5.4.
|
Удельный вес проб воды, отбор которых
произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативным требованиям
по микробиологическим показателям
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
5,3
|
0,039
|
5,2
|
0,043
|
5,1
|
0,043
|
5
|
0,044
|
5
|
0,044
|
4,5
|
0,044
|
4
|
0,044
|
3.5.5.
|
Доля уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
16,6
|
0,034
|
16,2
|
0,038
|
16
|
0,038
|
15,8
|
0,038
|
15,5
|
0,038
|
15,2
|
0,038
|
15
|
0,038
|
3.5.6.
|
Уровень износа водопроводной сети
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
57,5
|
0,034
|
57,2
|
0,038
|
56,8
|
0,038
|
56,3
|
0,038
|
56
|
0,038
|
55
|
0,038
|
54
|
0,038
|
3.5.7.
|
Доля населения, обеспеченного питьевой
водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
80,8
|
0,034
|
81,5
|
0,038
|
82,2
|
0,038
|
82,2
|
0,038
|
82,2
|
0,038
|
82,2
|
0,038
|
82,2
|
0,038
|
3.5.8.
|
Доля сточных вод, пропущенных через
канализационные очистные сооружения, в
общем объеме сточных вод
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
97,9
|
0,034
|
98
|
0,038
|
98
|
0,038
|
98
|
0,037
|
98
|
0,037
|
98
|
0,037
|
98
|
0,037
|
3.5.9.
|
Доля сточных вод, очищенных до
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
51,4
|
0,034
|
51,6
|
0,038
|
52
|
0,038
|
53
|
0,037
|
54
|
0,037
|
56
|
0,037
|
60
|
0,037
|
3.5.10.
|
Доля уличной канализационной сети,
нуждающейся в замене
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
15
|
0,034
|
14,8
|
0,038
|
14,6
|
0,038
|
14,2
|
0,037
|
14
|
0,037
|
13
|
0,037
|
12
|
0,037
|
3.5.11.
|
Уровень износа канализационной сети
|
2.3, 2.7, 7
|
%
|
53
|
0,034
|
53
|
0,038
|
53
|
0,038
|
53
|
0,037
|
53
|
0,037
|
53
|
0,037
|
53
|
0,037
|
3.6.
|
Целевые показатели благоустройства и
озеленения территорий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.1.
|
Доля протяженности улиц и
внутриквартальных проездов, состоящих в реестре муниципальной собственности и
включенных в муниципальную целевую программу по осуществлению мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования, от общей протяженности
улиц и внутриквартальных проездов,
состоящих в реестре муниципальной
собственности
|
2.1
|
%
|
100
|
0,031
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2.
|
Доля объектов благоустройства
(комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности и включенных в муниципальную целевую
программу по осуществлению мероприятий по благоустройству территории
муниципального образования, от общего количества объектов благоустройства
(комфортности), состоящих в реестре муниципальной собственности
|
2.2
|
%
|
100
|
0,031
|
100
|
0,035
|
100
|
0,035
|
100
|
0,039
|
100
|
0,039
|
100
|
0,039
|
100
|
0,039
|
3.7.
|
Целевые показатели развития управления
жилищным фондом
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.1.
|
Доля МКД, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют способ управления МКД посредством товариществ собственников жилья либо
жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского
кооператива
|
2.8
|
%
|
13
|
0,031
|
13
|
0,035
|
13
|
0,035
|
13
|
0,039
|
13
|
0,039
|
13
|
0,039
|
13
|
0,039
|
3.8.
|
Целевые
показатели проведения ремонта квартир ветеранов Великой
отечественной войны
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.8.1.
|
Количество отремонтированных жилых
помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной воны
|
8
|
ед.
|
67
|
0,029
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Подпрограмма 3 (вес
0,17)
|
Цель Подпрограммы 3. Сохранение,
восстановление и повышение качества жилищного фонда
|
Задача Подпрограммы 3. Увеличение объема
капитального ремонта и модернизации жилищного фонда для повышения его
комфортности и энергоэффективности
|
4.1.
|
Доля общей площади капитально отремонтированных МКД в общей площади МКД (на 01.01.2014г)
|
1, 2
|
%
|
1,5
|
0,16
|
1,7
|
0,185
|
1,7
|
0,185
|
3,6
|
0,185
|
3,6
|
0,185
|
3,6
|
0,185
|
3,6
|
0,185
|
4.2.
|
Количество МКД, в которых
проведен капитальный ремонт общего имущества
|
1, 2
|
ед.
|
76
|
0,14
|
395
|
0,163
|
395
|
0,163
|
395
|
0,163
|
395
|
0,163
|
395
|
0,163
|
395
|
0,163
|
4.3.
|
Общая площадь МКД, в которых
проведен капитальный ремонт общего имущества
|
1, 2
|
тыс. м2
|
151
|
0,14
|
151
|
0,163
|
792
|
0,163
|
792
|
0,163
|
792
|
0,163
|
792
|
0,163
|
792
|
0,163
|
4.4.
|
Доля средств бюджета автономного округа
от общего объема финансирования работ по капитальному ремонту МКД
|
1, 2
|
%
|
85
|
0,14
|
82,5
|
0,163
|
80
|
0,163
|
77,5
|
0,163
|
75
|
0,163
|
72,5
|
0,163
|
70
|
0,163
|
4.5.
|
Количество проверок объектов и составов работ при капитальном ремонте
МКД
|
1
|
ед.
|
368
|
0,14
|
368
|
0,163
|
368
|
0,163
|
368
|
0,163
|
368
|
0,163
|
368
|
0,163
|
368
|
0,163
|
4.6.
|
Количество тепловизионных обследований
МКД
|
1
|
ед.
|
390
|
0,14
|
390
|
0,163
|
390
|
0,163
|
390
|
0,163
|
390
|
0,163
|
390
|
0,163
|
390
|
0,163
|
4.7.
|
Доля замененного лифтового оборудования в общем количестве лифтового оборудования в
МКД
|
3
|
%
|
11,3
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Подпрограмма 4 (вес
0,16)
|
Цель Подпрограммы 4. Контроль
за обеспечением населения качественными жилищно-коммунальными услугами
|
Задача 1 Подпрограммы 4. Осуществление
государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда
независимо от его формы собственности, соблюдением правил
содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг установленным требованиям
|
Задача 2 Подпрограммы 4. Осуществление
государственного контроля за соблюдением порядка и правил признания помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
признания жилых домов и помещений непригодными для
постоянного проживания, а также перевода их в нежилые
|
5.1.
|
Удельный вес площади
жилых домов, обследованных в рамках осуществления государственного контроля
за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы
собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников
помещений в МКД, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и
порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям (% от
общего количества площади жилых домов в автономном округе)
|
1, 2
|
%
|
80
|
0,25
|
80
|
0,25
|
80
|
0,25
|
80
|
0,25
|
80
|
0,25
|
80
|
0,25
|
80
|
0,25
|
5.2.
|
Уровень собираемости административных
санкций, наложенных по результатам проверок
|
2
|
%
|
78
|
0,25
|
78
|
0,25
|
78
|
0,25
|
78
|
0,25
|
78
|
0,25
|
78
|
0,25
|
78
|
0,25
|
5.3.
|
Количество обследованных жилых домов
(помещений) в автономном округе для выдачи заключений на рассмотрение
межведомственной комиссии по оценке жилых помещений для признания жилого
помещения непригодным для проживания и МКД аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
|
1, 2
|
ед.
|
98
|
0,25
|
98
|
0,25
|
98
|
0,25
|
98
|
0,25
|
98
|
0,25
|
98
|
0,25
|
98
|
0,25
|
Задача 3 Подпрограммы 4. Организация
приема граждан, обеспечение объективного всестороннего и своевременного
рассмотрения устных и письменных обращений граждан
|
5.4.
|
Доля отработанных жалоб (обращений)
граждан от общего количества поступивших жалоб (обращений)
|
2
|
%
|
95
|
0,25
|
95
|
0,25
|
95
|
0,25
|
95
|
0,25
|
95
|
0,25
|
95
|
0,25
|
95
|
0,25
|
6.
|
Подпрограмма 5 (вес
0,17)
|
Цель Подпрограммы 5. Достижение баланса
экономических интересов потребителей и поставщиков услуг в социальной сфере,
а также в сфере воздушных, водных и наземных перевозок, связи
|
Задача 1 Подпрограммы 5. Осуществление
государственного регулирования тарифов
|
6.1.
|
Качество государственного регулирования
цен (тарифов) – доля приказов ДТПЭиЖКК ЯНАО об утверждении цен (тарифов), не
опротестованных Федеральной службой по тарифам или по решению суда
|
1
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
Задача 2 Подпрограммы 5. Мониторинг и
контроль в сфере регулируемого ценообразования
|
6.2.
|
Качество контрольно-надзорной
деятельности – процент выполнения утвержденного плана выездных и камеральных
проверок субъектов регулирования
|
2
|
%
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
Задача 3 Подпрограммы 5. Обеспечение
информационной открытости деятельности регионального регулирующего органа
|
6.3
|
Прозрачность государственного
регулирования цен (тарифов) – доля решений ДТПЭиЖКК ЯНАО, опубликованных
в установленном порядке
|
3
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
7.
|
Подпрограмма 6 (вес
0,16)
|
Цель 1 Подпрограммы 6. Кадровое, нормативно-правовое,
информационное и финансовое обеспечение Государственной программы
|
Задача 1 Подпрограммы 6. Формирование
целостной и эффективной системы управления Государственной программой и
подпрограммами, входящими в состав Государственной программы
|
7.1.
|
Укомплектованность должностей
государственной службы
|
1
|
%
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
98
|
0,5
|
Цель 2 Подпрограммы 6. Обеспечение
деятельности органов исполнительной власти и подведомственных казенных
учреждений в соответствии с установленными функциями и полномочиями
|
Задача 2 Подпрограммы 6. Обеспечение
административных процедур при выполнении главными распорядителями бюджетных
средств финансового контроля за подведомственными
распорядителями (получателями) бюджетных средств, предусмотренных
Государственной программой и подпрограммами, входящими в состав
Государственной программы
|
7.2.
|
Рейтинг качества финансового менеджмента
(анализ и оценка совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
эффективность и результативность использования бюджетных средств)
|
1
|
%
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
100
|
0,5
|
Читайте также
|