Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1111-П


3.4.2. таблицу № 2-1 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2-1

 п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2

департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа - всего

1424196 

206610

 

202931

202931

202931

202931

202931

202931

1.1.

Задача. Развитие отношений с субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации

1424196 

206610

 

202931

202931

202931

202931

202931

202931

1.2.

Мероприятие. Организация и проведение мероприятий (совещаний, конференций, выставок, презентаций, деловых встреч, приемов официальных делегаций, культурно-

1424196 

206610

 

202931

202931

202931

202931

202931

202931

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

массовых, досуга и т.д.), проводимых автономным округом в регионах Российской Федерации

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Расходы на содержание центрального аппарата <*>

652892

107556

107556

107556

107556

107556

57556

57556

2.1.

Государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации"

653566

92 770

93466

93466

93466

93466

93466

93466

2.2.

Государственное казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге"

213005

30605

30400

30400

30400

30400

30400

30400

2.3.

Государственное

557625

83235

79065

79065

79065

79065

79065

79065

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

казенное учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г. Екатеринбурге"

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------

<*> Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а сгруппированы в Подпрограмме 4 (таблица № 4-1)»;

 

 


3.5. в подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в Ямало-Ненецкий автономный округ» (далее – Подпрограмма 3):

3.5.1. в паспорте Подпрограммы 3:

3.5.1.1.  позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

 

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Общий объем финансирования –

42564 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный Законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 42564 тыс. руб. (в том числе средства федерального

бюджета – 168 тыс. руб. <*>)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)

 

 

– 0 тыс. руб. <*>

2014 год

2564

(в том числе средства федерального

бюджета – 168 тыс. руб. <*>)

0

2015 год

10000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб. <*>)

0

2016 год

10000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб. <*>)

0

2017 год

10000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб. <*>)

0

2018 год

10000

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб. <*>)

0

»;

 

3.5.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

 

«

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3

реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:

1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Госпрограммы и 510 членам их семей, в том числе по годам:

2014 год - 90 участникам Госпрограммы и

138 членам их семей;

2015 год - 60 участникам Госпрограммы и

93 членам их семей;

2016 год - 60 участникам Госпрограммы и

93 членам их семей;

2017 год - 60 участникам Госпрограммы и

93 членам их семей;

2018 год - 60 участникам Госпрограммы и

93 членам их семей;

2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;

3) использовать потенциал участников Госпрограммы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;

4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;

5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 90%.

»;

3.5.2. в абзаце шестьдесят четвертом раздела I слова «Министерством финансов» заменить словами «уполномоченным органом государственной власти»:

3.5.3. в разделе II:

3.5.3.1. в пункте 3.9 слова «медицинское обслуживание» заменить словами «получение медицинской помощи»;

3.5.3.2. таблицу № 3-1 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица № 3-1

 

 п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 3

департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа - всего

42564

2564

 

10000

10000

10000

10000

1.1.

Расходы на содержание центрального аппарата <*>

37790

7558

7558

7558

7558

7558

2.

Создание нормативно- правовой базы по реализации комплексной программы на территории автономного округа

0

0

0

0

0

0

2.1.

Расходы на содержание центрального аппарата <*>

15000

3000

3000

3000

3000

3000

3.

Организация и участие в презентациях комплексной программы, проводимых за рубежом

1239

531

177

177

177

177

4.

Организация и проведение мероприятий на территориях вселения

734

550

46

46

46

46

5.

Представление сведений для формирования автоматизированной информационной системы "Соотечественники"

0

0

0

0

0

0

5.1.

Расходы на содержание центрального аппарата <*>

20000

4000

4000

4000

4000

4000

1

2

3

4

5

6

7

8

6.

Подготовка и издание справочно-информационных материалов

715

295

105

105

105

105

7.

Проведение видеоконференций в режиме видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы

0

0

0

0

0

0

7.1.

Расходы на содержание центрального аппарата <*>

2790

558

558

558

558

558

8.

Предоставление участникам Госпрограммы компенсационной выплаты по найму (аренде) жилого помещения в территории вселения в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом автономного округа

24480

0

6120

6120

6120

6120

9.

Предоставление компенсационной выплаты участникам Госпрограммы на детей, не посещающих муниципальные дошкольные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом автономного округа

1448

20

357

357

357

357

10.

Предоставление участникам Госпрограммы и членам их семей единовременного пособия на обустройство и оформление документов в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом автономного округа

13948

1168

3195

3195

3195

3195

»;

 

3.5.4. в разделе V:

3.5.4.1. в абзаце втором цифра «755» заменить цифрами «840», цифры «296» заменить цифрами «330», цифры «459» заменить цифрами «510»;

3.5.4.2. в абзаце четвертом цифры «56» заменить цифрами «90», цифры «87» заменить цифрами «138»;

3.6. в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» (далее – Подпрограмма 4)

3.6.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4

Общий объем финансирования –

1738009  тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный Законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1738009

тыс. руб. (в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)

 

 

– 0 тыс. руб.

2014 год

296497

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0

2015 год

240252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0

2016 год

240252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0

2017 год

240252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0

2018 год

240252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0

2019 год

240252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0

2020 год

240252

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 тыс. руб.)

0


Информация по документу
Читайте также