3.4.2. таблицу №
2-1 Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица
№ 2-1
№
п/п
|
Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2
|
Затраты на реализацию подпрограммных
мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 2
департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа - всего
|
1424196
|
206610
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
1.1.
|
Задача. Развитие отношений с
субъектами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации
|
1424196
|
206610
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
1.2.
|
Мероприятие. Организация
и проведение мероприятий (совещаний, конференций, выставок, презентаций,
деловых встреч, приемов официальных делегаций, культурно-
|
1424196
|
206610
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
202931
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
массовых,
досуга и т.д.), проводимых автономным округом в регионах Российской Федерации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.
|
Расходы на содержание центрального
аппарата <*>
|
652892
|
107556
|
107556
|
107556
|
107556
|
107556
|
57556
|
57556
|
2.1.
|
Государственное казенное учреждение
"Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа при Правительстве Российской Федерации"
|
653566
|
92 770
|
93466
|
93466
|
93466
|
93466
|
93466
|
93466
|
2.2.
|
Государственное казенное учреждение
"Дирекция по обеспечению деятельности представительства Ямало-Ненецкого
автономного округа в г. Санкт-Петербурге"
|
213005
|
30605
|
30400
|
30400
|
30400
|
30400
|
30400
|
30400
|
2.3.
|
Государственное
|
557625
|
83235
|
79065
|
79065
|
79065
|
79065
|
79065
|
79065
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
казенное
учреждение "Дирекция по обеспечению деятельности представительства
Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюменской и Курганской областях и г.
Екатеринбурге"
|
|
|
|
|
|
|
|
|
--------------------------------
<*> Расходы, распределенные
аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы
4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 2, а
сгруппированы в Подпрограмме 4 (таблица № 4-1)»;
3.5. в
подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению соотечественников в
Ямало-Ненецкий автономный округ» (далее – Подпрограмма 3):
3.5.1. в
паспорте Подпрограммы 3:
3.5.1.1. позицию,
касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 3, изложить в следующей
редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
|
Общий объем финансирования –
42564 тыс. руб.
|
Объем финансирования Подпрограммы 3,
утвержденный Законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 42564
тыс. руб. (в
том числе средства федерального
бюджета – 168 тыс. руб. <*>)
|
Справочно: планируемый
объем федеральных средств (внебюджетных средств)
– 0 тыс. руб. <*>
|
2014
год
|
2564
(в
том числе средства федерального
бюджета – 168 тыс. руб. <*>)
|
0
|
2015
год
|
10000
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб. <*>)
|
0
|
2016
год
|
10000
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб. <*>)
|
0
|
2017
год
|
10000
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб. <*>)
|
0
|
2018
год
|
10000
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб. <*>)
|
0
|
»;
3.5.1.2. позицию,
касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 3, изложить в
следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы 3
|
реализация мероприятий Подпрограммы 3
за весь период позволит:
1) оказать содействие переселению на
территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330
участникам Госпрограммы и 510 членам их семей, в том числе по годам:
2014 год - 90 участникам Госпрограммы
и
138 членам их семей;
2015 год - 60 участникам Госпрограммы
и
93 членам их семей;
2016 год - 60 участникам Госпрограммы
и
93 членам их семей;
2017 год - 60 участникам Госпрограммы
и
93 членам их семей;
2018 год - 60 участникам Госпрограммы
и
93 членам их семей;
2) обеспечить возможность обустройства
и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей
на территории автономного округа;
3) использовать потенциал участников Госпрограммы
и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного
округа;
4) способствовать улучшению
демографической ситуации в автономном округе;
5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной
программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной
поддержки участникам Госпрограммы и членам их семей, в общем размере расходов
окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой
мероприятий до 90%.
|
»;
3.5.2. в абзаце
шестьдесят четвертом раздела I слова
«Министерством финансов» заменить словами «уполномоченным органом государственной
власти»:
3.5.3. в разделе
II:
3.5.3.1. в
пункте 3.9 слова «медицинское обслуживание» заменить словами «получение
медицинской помощи»;
3.5.3.2. таблицу
№ 3-1 изложить в следующей редакции:
«Таблица
№ 3-1
№
п/п
|
Наименование ответственных
исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3
|
Затраты на реализацию подпрограммных
мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 3
департамент международных и
внешнеэкономических связей автономного округа - всего
|
42564
|
2564
|
10000
|
10000
|
10000
|
10000
|
1.1.
|
Расходы на содержание центрального
аппарата <*>
|
37790
|
7558
|
7558
|
7558
|
7558
|
7558
|
2.
|
Создание нормативно-
правовой базы по реализации комплексной программы на территории автономного
округа
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.1.
|
Расходы на содержание центрального
аппарата <*>
|
15000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
3.
|
Организация и участие в презентациях
комплексной программы, проводимых за рубежом
|
1239
|
531
|
177
|
177
|
177
|
177
|
4.
|
Организация и проведение мероприятий
на территориях вселения
|
734
|
550
|
46
|
46
|
46
|
46
|
5.
|
Представление сведений для
формирования автоматизированной информационной системы
"Соотечественники"
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5.1.
|
Расходы на содержание центрального
аппарата <*>
|
20000
|
4000
|
4000
|
4000
|
4000
|
4000
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
6.
|
Подготовка и издание
справочно-информационных материалов
|
715
|
295
|
105
|
105
|
105
|
105
|
7.
|
Проведение видеоконференций в режиме
видеоконференцсвязи с потенциальными участниками Госпрограммы
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7.1.
|
Расходы на содержание центрального
аппарата <*>
|
2790
|
558
|
558
|
558
|
558
|
558
|
8.
|
Предоставление участникам Госпрограммы
компенсационной выплаты по найму (аренде) жилого помещения в территории
вселения в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом
автономного округа
|
24480
|
0
|
6120
|
6120
|
6120
|
6120
|
9.
|
Предоставление компенсационной выплаты
участникам Госпрограммы на детей, не посещающих муниципальные дошкольные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом
автономного округа
|
1448
|
20
|
357
|
357
|
357
|
357
|
10.
|
Предоставление участникам Госпрограммы
и членам их семей единовременного пособия на обустройство и оформление
документов в порядке и размере, установленном нормативным правовым актом
автономного округа
|
13948
|
1168
|
3195
|
3195
|
3195
|
3195
|
»;
3.5.4. в разделе
V:
3.5.4.1. в
абзаце втором цифра «755» заменить цифрами «840», цифры «296» заменить цифрами
«330», цифры «459» заменить цифрами «510»;
3.5.4.2. в
абзаце четвертом цифры «56» заменить цифрами «90», цифры «87» заменить цифрами
«138»;
3.6. в
подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы» (далее –
Подпрограмма 4)
3.6.1. позицию,
касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4
изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4
|
Общий объем финансирования –
1738009 тыс. руб.
|
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный Законом об
окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 1738009
тыс. руб. (в том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
Справочно: планируемый объем
федеральных средств (внебюджетных средств)
– 0 тыс. руб.
|
2014
год
|
296497
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|
2015
год
|
240252
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|
2016
год
|
240252
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|
2017
год
|
240252
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|
2018
год
|
240252
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|
2019
год
|
240252
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|
2020
год
|
240252
(в
том числе средства федерального
бюджета – 0 тыс. руб.)
|
0
|