Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.12.2014 № 1127-П

 

  *Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).».

 


3. В подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 2):

3.1. паспорт Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

 

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 2

департамент здравоохранения автономного округа

Соисполнитель Подпрограммы 2

-

Цель

Подпрограммы 2

повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задачи

Подпрограммы 2

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами В, С;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями;

- повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями;

- своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим СМП, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;

- повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи;

- повышение имиджа доноров в глазах общества;

- создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 – 2020 годы

 

Показатели Подпрограммы 2

- доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число наркологических больных, находящихся в ремиссии свыше 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет;

- число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше  2-х лет;

- смертность от ИБС;

- смертность от цереброваскулярных заболеваний;

- ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами;

- доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут;

- доля случаев прекращения бактериовыделения в общем случае бактериовыделения среди населения;

- клиническое излечение больных туберкулезом;

- первичная заболеваемость, характеризующаяся повышенным артериальным давлением;

- общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями;

- доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания психической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов;

- средняя длительность пребывания в психиатрическом стационаре выписанных больных;

- доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар;

- обеспеченность больных ХПН заместительной почечной терапией;

- доля процедур гемодиафильтрации в общем числе проведенных процедур заместительной почечной терапии;

- доля пациентов, проживших пять лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, в числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоявших на конец отчетного года (пятилетняя выживаемость);

- доля пациентов, умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента установления диагноза, в числе пациентов, впервые взятых на учет в предыдущем году (одногодичная летальность);

- количество проведенных койко-дней по поводу обострений ревматологических заболеваний в год;

- удельный вес первичного выхода на инвалидность по ревматологическим заболеваниям в год пациентов, получающих генно-инженерные биологические препараты;

- количество госпитализаций ревматологических заболеваний среди пациентов, получающих лечение генно-инженерными биологическими препаратами,  в год;

- количество случаев временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний в год на 100 работающих человек;

- количество дней временной нетрудоспособности по поводу обострений ревматологических заболеваний на один случай в год;

- обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым и детям;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа;

- средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа

 

Основные мероприятия

Подпрограммы 2

мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом».

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С».

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения».

Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями».

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями».

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения».

Мероприятие 2.8. «Пропаганда безвозмездного донорства».

Мероприятие 2.9. «Оказание паллиативной помощи взрослым и детям»

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 91 804 988

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 91 804 988 (в том числе средства федерального бюджета –

210 422)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 23 625 715

2014 год – 11 984 376

11 984 376

(в том числе средства федерального бюджета –

83 608)

3 594 169

2015 год – 13 526 890

13 526 890

(в том числе средства федерального бюджета –63 407)

3 093 721

2016 год – 13 309 470

13 309 470

(в том числе средства федерального бюджета –63 407)

3 387 565

2017 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

2018 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

2019 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

2020 год – 13 246 063

13 246 063

3 387 565

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 2

- снижение количества больных лекарственно-устойчивым туберкулезом;                                                                                                           - снижение смертности населения от туберкулеза;                                               

- стагнация показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией;

- снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и цереброваскулярных болезней;

- увеличение выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями;

- увеличение продолжительности ремиссии  у наркологических больных, больных с психическими расстройствами, больных алкоголизмом;   

- улучшение качества жизни пациентов с различными нозологическими формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития

         »;

3.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:

 


«Таблица 27

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Подпрограмма 2

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

 

Окружной бюджет

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

 

В т.ч. федеральные средства

210 422

83 608

63 407

63 407

-

-

-

-

 

Расходы Центрального аппарата

513 256*

89 103

87 493

87 297

62 043

62 241

62 440

62 639

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

23 625 715

3 594 169

3 093 721

3 387 565

3 387 565

3 387 565

3 387 565

3 387 565

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

91 804 988

11 984 376

13 526 890

13 309 470

13 246 063

13 246 063

13 246 063

13 246 063

 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 829 222

326 068

350 684

430 494

430 494

430 494

430 494

430 494

 

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

960 638

120 999

126 384

142 651

142 651

142 651

142 651

142 651

 

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

3 126 473

212 577

182 336

546 312

546 312

546 312

546 312

546 312

 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

976 074

132 585

132 109

142 276

142 276

142 276

142 276

142 276

 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

2 686 632

207 136

224 526

450 994

450 994

450 994

450 994

450 994

 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 808 276

154 073

174 243

295 992

295 992

295 992

295 992

295 992

 

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 171 594

99 590

108 134

192 774

192 774

192 774

192 774

192 774

 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

11 348

2 084

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

 

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

19 876

3 670

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

41 561

8 897

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

10 355

2 711

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

5 062 990

870 004

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

36 807

5 145

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

 

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 319 310

182 406

180 164

191 348

191 348

191 348

191 348

191 348

 

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931 755

131 793

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 826 035

387 836

388 489

409 942

409 942

409 942

409 942

409 942

 

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

1 233 338

167 667

168 106

179 513

179 513

179 513

179 513

179 513

 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

2 548 781

366 083

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

801 727

138 211

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

 

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

1 480 808

160 989

166 339

230 696

230 696

230 696

230 696

230 696

 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

3 332 274

348 880

318 464

532 986

532 986

532 986

532 986

532 986

 

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

Задача 1. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным туберкулезом

1.1.

Мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

3 905 867

485 030

500 324

596 401

581 028

581 028

581 028

581 028

 

Окружной бюджет

3 905 867

485 030

500 324

596 401

581 028

581 028

581 028

581 028

 

В т.ч. федеральные средства

60 841

30 095

15 373

15 373

-

-

-

-

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

3 905 867

485 030

500 324

596 401

581 028

581 028

581 028

581 028

 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер»

2 829 222

326 068

350 684

430 494

430 494

430 494

430 494

430 494

 

ГБУЗ «Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа»

960 638

120 999

126 384

142 651

142 651

142 651

142 651

142 651

 

Соисполнитель Подпрограммы 2 – отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Задача 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С

2.1.

Мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В, С»

3 448 065

290 663

254 943

618 919

570 885

570 885

570 885

570 885

 

Окружной бюджет

3 448 065

290 663

254 943

618 919

570 885

570 885

570 885

570 885

 

В т.ч. федеральные средства

149 581

53 513

48 034

48 034

-

-

-

-

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

3 448 065

290 663

254 943

618 919

570 885

570 885

570 885

570 885

 

ГБУЗ  «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД»

3 126 473

212 577

182 336

546 312

546 312

546 312

546 312

546 312

 

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Задача 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

3.1.

Мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

6 642 576

593 384

639 012

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

 

Окружной бюджет

6 642 576

593 384

639 012

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

6 642 576

593 384

639 012

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

1 082 036

 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер»

976 074

132 585

132 109

142 276

142 276

142 276

142 276

142 276

 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»

2 686 632

207 136

224 526

450 994

450 994

450 994

450 994

450 994

 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский психоневрологический диспансер»

1 808 276

154 073

174 243

295 992

295 992

295 992

295 992

295 992

 

ГКУЗ  «Психиатрическая больница Ямало-Ненецкий автономный округ»

1 171 594

99 590

108 134

192 774

192 774

192 774

192 774

192 774

 

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Задача 4. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

4.1.

Мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями»

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

Задача 5. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

5.1.

Мероприятие 2.5. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

 

Окружной бюджет

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

2 170 000

370 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

 

Соисполнитель Подпрограммы 2  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Задача 6. Своевременное и качественное оказание больным и пострадавшим скорой медицинской помощи, повышение эффективности здравоохранения в части оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

6.1.

Мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»

83 140

17 362

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

 

Окружной бюджет

83 140

17 362

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

 

Расходы Центрального аппарата

61 027*

8 585

8 671

8 699

8 726

8 754

8 782

8 810

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

315 174

72 948

40 371

40 371

40 371

40 371

40 371

40 371

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

83 140

17 362

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

10 963

 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская станция скорой медицинской помощи»

11 348

2 084

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

1 544

 

ГБУЗ ЯНАО  «Салехардская станция скорой медицинской помощи»

19 876

3 670

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

2 701

 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»

41 561

8 897

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

5 444

 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская станция скорой медицинской помощи»

10 355

2 711

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

1 274

 

Соисполнитель Подпрограммы 2 –  отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Задача 7. Повышение структурной эффективности здравоохранения в части оказания специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную, внедрение новых организационных форм и методик оказания специализированной медицинской помощи

7.1.

Мероприятие 2.7. «Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»

75 555 340

10 227 937

11 821 648

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

 

Окружной бюджет

75 555 340

10 227 937

11 821 648

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

 

Расходы Центрального аппарата

372 875*

52 456

52 980

53 148

53 317

53 487

53 658

53 829

Справочно

бюджет ТФОМС автономного округа

23 310 541

3 521 221

3 053 350

3 347 194

3 347 194

3 347 194

3 347 194

3 347 194

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – 

департамент здравоохранения автономного округа

75 555 340

10 227 937

11 821 648

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

10 701 151

 

ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница»

5 062 990

870 004

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

698 831

 

ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер»

36 807

5 145

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

5 277

 

ГКУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»

1 319 310

182 406

180 164

191 348

191 348

191 348

191 348

191 348

 

ОГКУ «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»

931 755

131 793

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

133 327

 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»

2 826 035

387 836

388 489

409 942

409 942

409 942

409 942

409 942

 

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская городская больница»

1 233 338

167 667

168 106

179 513

179 513

179 513

179 513

179 513

 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница»

2 548 781

366 083

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

363 783

 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница»

801 727

138 211

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

110 586

 

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская городская больница»

1 480 808

160 989

166 339

230 696

230 696

230 696

230 696

230 696

 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница»

3 332 274

348 880

318 464

532 986

532 986

532 986

532 986

532 986

 

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Задача 8. Повышение имиджа доноров в глазах общества

8.1.

Мероприятие 2.8. Пропаганда безвозмездного донорства

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – 

департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соисполнитель Подпрограммы 2 отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Задача 9. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

9.1.

Мероприятие 2.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соисполнитель Подпрограммы 2   отсутствует

-

-

-

-

-

-

-

-


Информация по документу
Читайте также