Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.01.2017 № 57-П
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 2
«Управление государственным долгом Ямало-Ненецкого автономного округа»
(всего)
|
21173476
|
3393361
|
2816177
|
2978936
|
5593593
|
6391409
|
2.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4* (всего)
|
297006
|
59327
|
56721
|
57067
|
61946
|
61946
|
3.
|
Департамент финансов
автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2) (всего)
|
21173476
|
3393361
|
2816177
|
2978936
|
5593593
|
6391409
|
4.
|
Основное мероприятие
01. Обслуживание государственного долга
|
21173476
|
3393361
|
2816177
|
2978936
|
5593593
|
6391409
|
5.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4*
|
47521
|
9492
|
9075
|
9131
|
9911
|
9911
|
6.
|
Департамент финансов
автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 2)
|
21173476
|
3393361
|
2816177
|
2978936
|
5593593
|
6391409
|
7.
|
Мероприятие 2.
Использование различных инструментов заимствований
|
41581*
|
8306
|
7941
|
7989
|
8672
|
8672
|
8.
|
Мероприятие 3.
Взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами
|
41581*
|
8306
|
7941
|
7989
|
8672
|
8672
|
9.
|
Мероприятие 4.
Мониторинг состояния государственного долга автономного округа,
а также объема
долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности
государственных учреждений, государственных унитарных предприятий и
акционерных обществ с долей участия автономного округа свыше 33,3%
|
41581*
|
8306
|
7941
|
7989
|
8672
|
8672
|
10.
|
Мероприятие 5.
Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа с правом
регрессного требования
|
41581*
|
8306
|
7941
|
7989
|
8672
|
8672
|
11.
|
Мероприятие 6.
Предоставление и учет государственных гарантий автономного округа без права
регрессного требования
|
41581*
|
8306
|
7941
|
7989
|
8672
|
8672
|
12.
|
Мероприятие 7.
Управление государственным долгом автономного округа
|
41581*
|
8306
|
7941
|
7989
|
8672
|
8672
|
* Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4.».
5. В подпрограмме «Совершенствование
системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местных
бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами в
Ямало-Ненецком автономном округе»:
5.1. позицию, касающуюся финансового
обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей
редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
|
Общий объем
финансирования – 91720466
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия,
– 0)
|
Объем финансирования
Подпрограммы 3, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
91720466
(в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
Объем
внебюджетных средств
|
2014 год – 15910170
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные
мероприятия, – 0)
|
15910170
(в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
2015 год – 17355883
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные
мероприятия, – 0)
|
17355883
(в том числе средства
федерального бюджета – 0)
|
-
|
2016 год – 19248895
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные
мероприятия, – 0)
|
19248895
(в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
2017 год – 19873508
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные
мероприятия, – 0)
|
19873508
(в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
2018 год – 19332010
(в
том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные
мероприятия, – 0)
|
19332010
(в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
-
|
»;
5.2. таблицу 3 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 3
Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их
реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 3
|
Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 3
«Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание
устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления
муниципальными финансами в Ямало-Ненецком автономном округе» (всего)
|
91 720 466
|
15 910 170
|
17 355 883
|
19 248 895
|
19 873 508
|
19 332 010
|
2.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4* (всего)
|
594 013
|
118 654
|
113 440
|
114 134
|
123 892
|
123 892
|
3.
|
Департамент финансов
автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3) (всего)
|
91 720 466
|
15 910 170
|
17 355 883
|
19 248 895
|
19 873 508
|
19 332 010
|
4.
|
Основное мероприятие
01. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
|
80 104 434
|
13 839 312
|
15 055 280
|
16 706 259
|
17 484 375
|
17 019 208
|
5.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4*
|
172 264
|
34 410
|
32 898
|
33 099
|
35 929
|
35 929
|
6.
|
Департамент финансов
автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
|
80 104 434
|
13 839 312
|
15 055 280
|
16 706 259
|
17 484 375
|
17 019 208
|
7.
|
Основное мероприятие
02. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных
образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня
|
11 591 032
|
2 065 858
|
2 295 603
|
2 537 636
|
2 384 133
|
2 307 802
|
8.
|
Расходы, распределенные
аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках
Подпрограммы 4*
|
178 204
|
35 596
|
34 032
|
34 240
|
37 168
|
37 168
|
9.
|
Департамент финансов
автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
|
11 591 032
|
2 065 858
|
2 295 603
|
2 537 636
|
2 384 133
|
2 307 802
|
10.
|
Основное мероприятие
03. Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных
на повышение качества управления муниципальными финансами
|
25 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
11.
|
Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4*
|
35 641
|
7 119
|
6 806
|
6 848
|
7 434
|
7 434
|
12.
|
Департамент финансов
автономного округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 3)
|
25 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
5 000
|
13.
|
Мероприятие 4.
Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам в автономном округе
|
106 922*
|
21 358
|
20 419
|
20 544
|
22 301
|
22 301
|
14.
|
Мероприятие 5.
Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов
|
29 701*
|
5 933
|
5 672
|
5 707
|
6 195
|
6 195
|
15.
|
Мероприятие 6.
Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий
|
11 880*
|
2 373
|
2 269
|
2 283
|
2 478
|
2 478
|
16.
|
Мероприятие 7.
Оценка качества управления муниципальными финансами
|
11 880*
|
2 373
|
2 269
|
2 283
|
2 478
|
2 478
|
17.
|
Мероприятие 8.
Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов
местным бюджетам в автономном округе
|
11 880*
|
2 373
|
2 269
|
2 283
|
2 478
|
2 478
|
18.
|
Мероприятие 9.
Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества
управления муниципальными финансами
|
29 701*
|
5 933
|
5 672
|
5 707
|
6 195
|
6 195
|
19.
|
Мероприятие 10.
Содействие размещению в открытом доступе прозрачной и понятной информации о
бюджетах муниципальных образований
|
5 940*
|
1 187
|
1 134
|
1 141
|
1 239
|
1 239
|
* Расходы,
распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в
рамках Подпрограммы 4.».
6. В подпрограмме «Обеспечение реализации
Государственной программы»:
6.1. позицию, касающуюся
финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в
следующей редакции:
«
Финансовое
обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 2970063
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
|
Объем финансирования Подпрограммы 4,
утвержденный законом об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, – 2970063
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
Объем
внебюджетных
средств
|
2014 год – 593271
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3420)
|
593271
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2015 год – 567199
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
567199
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2016 год – 570671
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
570671
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2017 год – 619461
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
619461
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
2018 год – 619461
(в том числе
средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
619461
(в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
-
|
»;
6.2. таблицу
4 изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Перечень мероприятий
Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование
ответственных исполнителей
(соисполнителей)
Подпрограммы 4
|
Объемы
финансирования (тыс. руб.)
|
всего
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
Государственной программы» (всего)
|
2 970 063
|
593 271
|
567 199
|
570 671
|
619 461
|
619 461
|
2.
|
Департамент финансов автономного
округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4) (всего)
|
2 970 063
|
593 271
|
567 199
|
570 671
|
619 461
|
619 461
|
3.
|
Основное мероприятие 01.
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов государственной власти
|
2 970 063
|
593 271
|
567 199
|
570 671
|
619 461
|
619 461
|
4.
|
Департамент финансов автономного
округа (ответственный исполнитель Подпрограммы 4)
|
2 970 063
|
593 271
|
567 199
|
570 671
|
619 461
|
619 461
|
».
Читайте также
|