Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.02.2017 № 89-П
*
Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых
осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы
3, а сгруппированы в Подпрограмме 6 (таблица 7).».
7. В Подпрограмме 4:
7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4,
паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 86 710
(в том числе средства, предусмотренные
на научные и инновационные мероприятия, – 0)
|
Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый к утверждению, – 86 710
|
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных
средств) – 0
|
2014 год – 21 001
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
21 001
|
-
|
2015 год – 16 182
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
16 182
|
-
|
2016 год – 17 197
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
17 197
|
-
|
2017 год – 16 165
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
16 165
|
-
|
2018 год – 16 165
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
16 165
|
-
|
»;
7.2. таблицу 5 изложить в
следующей редакции:
«Таблица 5
Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и
затраты на их реализацию
№
п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) Подпрограммы 4
|
Затраты на реализацию подпрограммных
мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 4 – всего
|
86 710
|
21 001
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
2.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа – всего,
в том числе
|
86 710
|
21 001
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
3.
|
Государственное казенное учреждение автономного округа «Центр правовой
и аналитической работы»
|
82 266
|
16 557
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
4.
|
Основное мероприятие 1. Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение
государственного управления
|
86 710
|
21 001
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
5.
|
Мероприятие 1.1. Содействие в
повышении качества и эффективности нормативных правовых актов автономного
округа, а также оказание содействия в обеспечении деятельности
государственно-правового департамента автономного округа
|
82 266
|
16 557
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
6.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа,
в том числе
|
82 266
|
16 557
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
7.
|
Государственное казенное учреждение автономного округа «Центр правовой
и аналитической работы»
|
82 266
|
16 557
|
16 182
|
17 197
|
16 165
|
16 165
|
8.
|
Мероприятие 1.2. Проведение мероприятий, направленных на
совершенствование деятельности исполнительных органов государственной власти
автономного округа по реализации правотворческих полномочий
|
4 444
|
4 444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа
|
4 444
|
4 444
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10.
|
Мероприятие 2. Проведение правовой и антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов, нормативных правовых актов автономного
округа. Проведение заседаний рабочих групп, комиссий по совершенствованию
законодательства
|
277 362*
|
53 187*
|
53 366*
|
58 991*
|
55 909*
|
55 909*
|
5 217*
|
1 717*
|
200*
|
100*
|
1 600*
|
1 600*
|
11.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа
|
277 362*
|
53 187*
|
53 366*
|
58
991*
|
55
909*
|
55
909*
|
5 217*
|
1 717*
|
200*
|
100*
|
1 600*
|
1 600*
|
12.
|
Мероприятие 3. Проведение правовой экспертизы доверенностей, договоров
(соглашений), заключаемых от имени Губернатора автономного округа и
Правительства автономного округа, а также представление и защита интересов
Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа в судебных
и иных органах
|
59 063*
|
10 314*
|
11 674*
|
12 803*
|
12 136*
|
12 136*
|
13.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа
|
59 063*
|
10 314*
|
11 674*
|
12 803*
|
12 136*
|
12 136*
|
14.
|
Мероприятие 4. Рассмотрение обращений граждан, предоставление ответов
заявителям
|
500*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
15.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа
|
500*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
100*
|
16.
|
Мероприятие 5. Осуществление мониторинга правового пространства
автономного округа, в том числе систематизации и инвентаризации нормативных
правовых актов
|
59 063*
|
10 314*
|
11 674*
|
12 803*
|
12 136*
|
12 136*
|
17.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа
|
59 063*
|
10 314*
|
11 674*
|
12 803*
|
12 136*
|
12 136*
|
18.
|
Мероприятие 6. Подготовка отзывов Правительства автономного округа на
проекты федеральных законов, иных федеральных нормативных правовых актов по
вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
|
62 879*
|
12 033*
|
12 786*
|
13 788*
|
12
136*
|
12
136*
|
19.
|
Ответственный исполнитель – государственно-правовой департамент
автономного округа
|
62 879*
|
12 033*
|
12 786*
|
13 788*
|
12
136*
|
12
136*
|
* Расходы, распределенные аналитическим
методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные
расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы
в Подпрограмме 6 (таблица 7). Расходы на проведение сторонними организациями
работ по разработке и экспертизе проектов правовых актов автономного округа и
экспертизе действующих правовых актов автономного округа – 5 217 тыс. руб.».
8. Таблицу 6 раздела II Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и
затраты на их реализацию
№
п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей) Подпрограммы 5
|
Затраты на реализацию подпрограммных
мероприятий (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Подпрограмма 5 – всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2.
|
Ответственный исполнитель – служба загс автономного округа – всего
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.
|
Мероприятие 1. Повышение доступности и качества предоставления
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского
состояния на территории автономного округа
|
758 572*
|
157 363*
|
146 480*
|
157 595*
|
151 772*
|
145 362*
|
4.
|
Ответственный исполнитель – служба загс автономного округа
|
758 572*
|
157 363*
|
146 480*
|
157 595*
|
151 772*
|
145 362*
|
5.
|
Мероприятие 2. Формирование и ведение архивного фонда службы загс
автономного округа, в том числе в электронном виде, обеспечение
информационной безопасности
|
194 509*
|
42 342*
|
37 750*
|
40 315*
|
37 895*
|
36 207*
|
6.
|
Ответственный исполнитель – служба загс автономного округа
|
194 509*
|
42 342*
|
37 750*
|
40 315*
|
37 895*
|
36 207*
|
7.
|
Мероприятие 3. Совершенствование существующих и разработка новых форм
мероприятий по реализации основных направлений семейной, демографической
политики в автономном округе
|
94 348*
|
18 290*
|
18 808*
|
20 085*
|
18 975*
|
18 190*
|
8.
|
Ответственный исполнитель – служба загс автономного округа
|
94 348*
|
18 290*
|
18 808*
|
20 085*
|
18 975*
|
18 190*
|
* Расходы, распределенные аналитическим
методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 6. Данные
расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы
в Подпрограмме 6 (таблица 7).».
9. В Подпрограмме 6:
9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения
Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 7 368 983
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 4 904)
|
Объем финансирования Подпрограммы 6,
утвержденный законом
об окружном бюджете/
планируемый
к утверждению, –
7 368 983
|
Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
|
2014 год – 1 518 680
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 3 004)
|
1 518 680
|
-
|
2015 год – 1 546 037
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 200)
|
1 546 037
|
-
|
2016 год – 1 541 325
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 743)
|
1 541 325
|
|
2017 год – 1 385 617
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 1 600)
|
1 385 617
|
-
|
2018 год – 1 376 734
(в том числе средства, предусмотренные
на научные
и инновационные мероприятия, – 0)
|
1 376 734
|
-
|
»;
9.2.
таблицу 7 изложить в
следующей редакции:
Читайте также
|