Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.02.2017 № 101-П

»;


3.4. таблицы 1-11, 1-12 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 1-11

 

Показатель 9. Отношение объемов финансирования выполненных работ ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объемов финансирования выполненных работ ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Объём финансирования выполненных работ ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»

Оф

Объём утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на строительство объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа

Ол

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты о ходе строительства объектов Адресной инвестиционной программы автономного округа

 

Таблица 1-12

 

Показатель 10. Отношение объемов финансирования выполненных работ ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение объемов финансирования выполненных работ ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» к утвержденному объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

Алгоритм формирования показателя

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Невыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой

Объём финансирования выполненных работ ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО»

Оф

Объём утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

Ол

Источник информации для расчета (определения) показателя

Отчеты о проведении капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов

».

 

4. В подпрограмме «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве» таблицу 2-1 изложить в следующей редакции:

 

 


«Таблица 2-1

 

Аналитическое распределение расходов и мероприятий Подпрограммы 2

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 2 «Обеспечение качества выполняемых работ, надёжности и безопасности построенных, реконструированных объектов капитального строительства, создание благоприятных условий для долевого участия в строительстве» – всего

1 645 655 

249 961 

224 017 

244 169 

231 877 

231 877 

231 877 

231 877 

Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

1 645 655 

249 961 

224 017 

244 169 

231 877 

231 877 

231 877 

231 877 

2.

Проведение проверок соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации  при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства

970 937 

147 478

132 170

144 061

136 807

136 807

136 807

136 807

3.

Контроль устранения нарушений требований законодательства о градостроительной деятельности, в том числе технических регламентов и проектной документации

411 412 

62 490

56 004

61 042

57 969

57 969

57 969

57 969

4.

Рассмотрение обращений застройщиков и выдача заключений о соответствии построенных, реконструированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

148 109 

22 496

20 162

21 975

20 869

20 869

20 869

20 869

5.

Проверка отчетности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства

32 914  

4 999

4 480

4 883

4 638

4 638

4 638

4 638

6.

Проведение проверок деятельности застройщиков, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, в том числе целевого использования застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

49 369 

7 499

6 721

7 325

6 956

6 956

6 956

6 956

7.

Контроль устранения нарушений требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

32 914 

4 999

4 480

4 883

4 638

4 638

4 638

4 638

».


5. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

5.1. в паспорте Подпрограммы 3:

5.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 3, изложить в следующей редакции:

 

«

Мероприятия Подпрограммы 3

основное мероприятие:

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»

 »;

 

5.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3  изложить в следующей редакции:

 

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 3 319 331

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, 3 319 331 (в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объем внебюджет-ных

средств – 0

2014 год – 515 848

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

515 848

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2015 год – 467 380

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

467 380

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2016 год – 492 163

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

492 163

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2017 год – 460 985

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

460 985

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2018 год – 460 985

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

460 985

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2019 год – 460 985

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

460 985

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

2020 год – 460 985

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0

460 985

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

 

»;

 

5.2. в разделе II:

5.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Реализация основного мероприятия Подпрограммы 3 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти» осуществляется по следующим направлениям:»;

5.2.2. таблицу 3-1 изложить в следующей редакции:

 

«Таблица 3-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

 

 


№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

год

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» – всего

3 319 331

515 848

467 380

492 163

460 985

460 985

460 985

460 985

2.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 673 676

265 887

243 363

247 994

229 108

229 108

229 108

229 108

3.

Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

1 645 655

249 961

224 017

244 169

231 877

231 877

231 877

231 877

4.

Основное мероприятие  1 «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти»

3 319 331

515 848

467 380

492 163

460 985

460 985

460 985

460 985

5.

1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы – департамента строительства и жилищной политики автономного округа

1 673 676

265 887

243 363

247 994

229 108

229 108

229 108

229 108

6.

1.2. Обеспечение деятельности соисполнителя Государственной программы – службы государственного строительного надзора автономного округа

1 645 655

249 961

224 017

244 169

231 877

231 877

231 877

231 877

».

 

6. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

 

«Приложение № 1

 

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 16 февраля 2017  года № 101-П)

 

 

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа

«Основные направления градостроительной политики на 2014 – 2020 годы»

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Всего

Объемы финансирования (тыс. рублей)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Государственная программа

4 830 559 

730 577 

675 677 

703 626  

686 706 

677 991 

677 991 

677 991 

2.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

3 184 904 

480 616 

451 660 

459 457 

454 829 

446 114 

446 114 

446 114 

3.

Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

1 645 655 

249 961 

224 017 

244 169 

231 877 

231 877 

231 877 

231 877 

4.

Подпрограмма 1

1 511 228 

214 729 

208 297 

211 463 

225 721 

217 006

217 006 

217 006 

5.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 511 228 

214 729 

208 297 

211 463 

225 721 

217 006 

217 006 

217 006 

6.

Подпрограмма 2

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Ответственный исполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Подпрограмма 3

3 319 331 

515 848 

467 380 

492 163 

460 985 

460 985 

460 985 

460 985 

9.

Ответственный исполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1 673 676  

265 887 

243 363 

247 994 

229 108 

229 108 

229 108 

229 108 

10.

Соисполнитель – служба государственного строительного надзора автономного округа

1 645 655 

249 961 

224 017 

244 169 

231 877 

231 877 

231 877 

231 877 


Информация по документу
Читайте также