Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.03.2017 № 234-П

».


4. В Подпрограмме 2:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

 

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 834 783

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном

бюджете/

планируемый к утверждению, – 834 783

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

Объем

внебюджетных

средств – 0,00

2014 год – 156 543

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

156 543

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2015 год – 161 550

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

161 550

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2016 год – 183 982

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

183 982

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2017 год – 166 354

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

166 354

(в том числе средства федерального

бюджета – 0,00)

 

2018 год – 166 354

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0,00)

166 354

(в том числе средства федерального

бюджета – 0 ,00)

 

»;

 

4.2. в таблице 2 раздела II:

4.2.1. в пункте 1:

4.2.1.1. в графе 3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;

4.2.1.2. в графе 7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.1.3. в графе 8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.2. в пункте 2:

4.2.2.1. в графе 3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;

4.2.2.2. в графе 7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.2.3. в графе 8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.3. в пункте 3:

4.2.3.1. в графе 3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;

4.2.3.2. в графе 7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.3.3. в графе 8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.4. в пункте 4:

4.2.4.1. в графе 3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;

4.2.4.2. в графе 7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;

4.2.4.3. в графе 8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354».

5. Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

 


«Приложение № 1

 

к государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления

на 2014 – 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 27 марта 2017 года № 234-П)

 

СТРУКТУРА

государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение

государственного управления на 2014 – 2018 годы»

 

 

п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм

Объемы финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Государственная программа (всего)

10 993 987

2160041

2151060

2 181 624

2 311 371

2 189 891

2.

Ответственный исполнитель – управление делами (всего), в том числе

10 970 546

2160041

2138832

2 180 739

2 301 043

2 189 891

3.

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

6 658 466

1218018

1274945

1 402 512

1 420 895

1 342 096

4.

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей» (всего)

1 601 660

316764

310371

331 220

328 829

314 476

5.

Соисполнитель – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

23 441

 

12228

885

10 328

0

6.

ГКУ «Дирекция капитального строительства

и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 441

 

12228

885

10 328

0

7.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие государственного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 159 204

2003498

1989510

1 997 642

2 145 017

2 023 537

8.

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 1 – управление делами,

в том числе

10 135 763

2003498

1977282

1 996 757

2 134 689

2 023 537

9.

ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа»

6 658 466

1218018

1274945

1 402 512

1 420 895

1 342 096

10.

ГКУ ЯНАО «Гостиница «Юрибей»

1 601 660

316764

310371

331 220

328 829

314 476

11.

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа, в том числе

23 441

 

12228

885

10 328

0

12.

ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

23 441

 

12228

885

10 328

0

13.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы»

834 783

156543

161550

183 982

166 354

166 354

14.

Ответственный исполнитель

Подпрограммы 2 – управление делами

834 783

156543

161550

183 982

166 354

166 354

».

6. Приложение № 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

 

 «Приложение № 2

 

к государственной программе Ямало-Ненецкого

автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного

управления на 2014 – 2018 годы»

(в редакции постановления Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 27 марта 2017  года № 234-П)

 

СВЕДЕНИЯ

о показателях государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение государственного управления на 2014 – 2018 годы»

 

 

п/п

Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя

№ основного мероприятия/ мероприятий, влияющих на показатель

 

Единица измере-ния

Значения показателей

2014 год

вес пока-зате-ля

2015 год

вес пока-зате-ля

2016 год

вес по-ка-за-теля

2017 год

вес по-ка-за-теля

2018 год

вес по-ка-за-теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа

2.

Цели Государственной программы:

1) обеспечение эффективного функционирования деятельности Губернатора автономного округа, вице-губернатора автономного округа, первого заместителя Губернатора автономного округа, заместителей Губернатора автономного округа, Правительства автономного округа, иных исполнительных органов государственной власти автономного округа, образованных в соответствии с законодательством автономного округа, а также иных органов государственной власти автономного округа и государственных учреждений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автономного округа в случаях, установленных нормативными правовыми актами автономного округа, договорами, соглашениями;

2) повышение эффективности управления государственным жилищным фондом автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1. Общая материально-техническая обеспеченность органов государственной власти автономного округа в соответствии с утвержденными нормативами

основное мероприя-

тие 1, мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

%

100

1

100

0,6

100

0,6

100

0,6

100

0,6

4.

2. Удельный вес жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, в которых установлены

приборы учета расходования потребляемых ресурсов, в числе жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, подлежащих оснащению приборами учета

основное мероприя-

тие 2, мероприя-

тие 2.2

%

-

-

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

5.

3. Удельный вес граждан, обеспеченных жилыми помещениями государственного жилищного фонда автономного округа, в числе граждан, учтенных в качестве нуждающихся в получении жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа

основное мероприя-

тие 2, мероприя-

тие 2.1

%

-

-

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

0,5

0,3

6.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие государственного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,8)

7.

Цели Подпрограммы 1:

1) развитие материально-технического потенциала деятельности органов государственной власти автономного округа;

2) обеспечение жилыми помещениями государственного жилищного фонда автономного округа кадрового состава органов государственной власти и управления автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Задача 1. Осуществление мер поддержки и развития материально-технической базы органов государственной власти автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

1.1. Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных мебелью, инвентарем, предметами

интерьера (%)

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

10.

1.2. Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных компьютерной техникой, оргтехникой, средствами связи, программным

обеспечением (%)

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.1

%

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

11.

1.3. Доля органов государственной власти автономного округа, обеспеченных товарно-материальными запасами (канцелярские товары, бытовая химия, детали, узлы, запасные части) (%)

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

12.

1.4. Доля объектов, предназначенных для обеспечения деятельности органов государственной власти автономного округа, введенных в соответствии с графиком, от общего количества объектов, планируемых к вводу в отчетном периоде (%)

основное мероприя-

тие 3

%

-

-

100

0,05

100

0,05

0

0

100

0,05

13.

Задача 2. Обеспечение сохранности фонда зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

2.1. Коэффициент выполнения плана ремонтных работ объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении, от общего числа подлежащих ремонту объектов

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.2

%

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

15.

Задача 3. Повышение качества и эффективности обеспечения протокольных и иных

мероприятий, а также совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

3.1. Уровень обеспечения мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.3

%

100

0,3

100

0,15

100

0,15

100

0,2

100

0,15

17.

3.2. Доля участников мероприятий, воспользовавшихся гостиничными услугами, от заявленного объема

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.4

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

18.

3.3. Доля участников мероприятий, воспользовавшихся услугами питания, от заявленного объема

основное мероприя-

тие 1, мероприя-

тие 1.4

%

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

100

0,05

19.

Задача 4. Развитие жилищного фонда автономного округа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

4.1. Удельный вес семей, отселенных из жилых помещений государственного жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах, в числе семей, проживающих в жилых помещениях государственного жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых домах

основное мероприя-

тие 2, мероприя-

тие 2.1

%

-

-

100

0,05

100

0,05

100

0,10

100

0,10

21.

4.2. Доля площади жилых помещений, приобретенных в государственную собственность автономного округа

основное мероприя-

тие 2, мероприя-

тие 2.1

%

-

-

100

0,05

100

0,05

0

0

0

0

22.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации Государственной программы» (0,2)

23.

Цель Подпрограммы 2. Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Задача 1. Совершенствование кадрового потенциала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

1.1. Укомплектованность кадрами

основное мероприя-

тие 1

%

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

100

0,4

26.

1.2. Доля государственных гражданских служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение последних 3-х лет

основное мероприя-

тие 1

%

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

27.

Задача 2. Осуществление эффективного нормативно- правового и документационного обеспечения

основное мероприя-

тие 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

2.1. Доля проектов правовых актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке, от общего количества поступивших проектов

основное мероприя-

тие 1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

29.

2.2. Доля обращений граждан, рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от общего количества обращений

основное мероприя-

тие 1

%

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15

100

0,15


Информация по документу
Читайте также