Расширенный поиск
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.03.2017 № 234-П
4. В
Подпрограмме 2:
4.1. позицию,
касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2
изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
(тыс. руб.)
|
Общий
объем финансирования – 834 783
(в том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,00)
|
Объем
финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом
об
окружном
бюджете/
планируемый к утверждению, – 834 783
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0,00)
|
Объем
внебюджетных
средств
– 0,00
|
2014
год – 156 543
(в том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,00)
|
156 543
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0,00)
|
|
2015
год – 161 550
(в том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,00)
|
161 550
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0,00)
|
|
2016
год – 183 982
(в том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,00)
|
183 982
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0,00)
|
|
2017
год – 166 354
(в том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,00)
|
166 354
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0,00)
|
|
2018
год – 166 354
(в том числе средства, предусмотренные
на
научные и инновационные мероприятия, – 0,00)
|
166 354
(в том числе средства федерального
бюджета
– 0 ,00)
|
|
»;
4.2. в таблице 2
раздела II:
4.2.1. в пункте
1:
4.2.1.1. в графе
3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;
4.2.1.2. в графе
7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.1.3. в графе
8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.2. в пункте 2:
4.2.2.1. в графе
3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;
4.2.2.2. в графе
7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.2.3. в графе
8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.3. в пункте
3:
4.2.3.1. в графе
3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;
4.2.3.2. в графе
7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.3.3. в графе
8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.4. в пункте
4:
4.2.4.1. в графе
3 цифры «740 441» заменить цифрами «834 783»;
4.2.4.2. в графе
7 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354»;
4.2.4.3. в графе
8 цифры «119 183» заменить цифрами «166 354».
5. Приложение
№ 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое оснащение
государственного управления
на 2014 – 2018 годы»
(в редакции
постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта 2017 года № 234-П)
СТРУКТУРА
государственной
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое
оснащение
государственного
управления на 2014 – 2018 годы»
№ п/п
|
Наименование ответственных исполнителей
(соисполнителей), участников Государственной программы, подпрограмм
|
Объемы финансирования (тыс. руб.)
|
всего
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1.
|
Государственная
программа (всего)
|
10 993 987
|
2160041
|
2151060
|
2 181 624
|
2 311 371
|
2 189 891
|
2.
|
Ответственный
исполнитель – управление делами (всего), в том числе
|
10 970 546
|
2160041
|
2138832
|
2 180
739
|
2 301 043
|
2 189 891
|
3.
|
ГУ
«Производственно-техническое объединение управления делами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)
|
6 658 466
|
1218018
|
1274945
|
1 402 512
|
1 420 895
|
1 342 096
|
4.
|
ГКУ ЯНАО
«Гостиница «Юрибей» (всего)
|
1 601 660
|
316764
|
310371
|
331 220
|
328 829
|
314 476
|
5.
|
Соисполнитель
– департамент строительства и жилищной политики автономного округа,
в том числе
|
23 441
|
|
12228
|
885
|
10 328
|
0
|
6.
|
ГКУ
«Дирекция капитального строительства
и
инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»
|
23 441
|
|
12228
|
885
|
10 328
|
0
|
7.
|
Подпрограмма
1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти Ямало-Ненецкого
автономного округа и развитие государственного жилищного фонда
Ямало-Ненецкого автономного округа»
|
10 159 204
|
2003498
|
1989510
|
1 997 642
|
2 145 017
|
2 023 537
|
8.
|
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
1 – управление делами,
в том числе
|
10 135 763
|
2003498
|
1977282
|
1 996 757
|
2 134 689
|
2 023 537
|
9.
|
ГУ
«Производственно-техническое объединение управления делами Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа»
|
6 658 466
|
1218018
|
1274945
|
1 402 512
|
1 420 895
|
1 342 096
|
10.
|
ГКУ ЯНАО
«Гостиница «Юрибей»
|
1 601 660
|
316764
|
310371
|
331 220
|
328 829
|
314 476
|
11.
|
Соисполнитель
Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного
округа, в том числе
|
23 441
|
|
12228
|
885
|
10 328
|
0
|
12.
|
ГКУ
«Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного
округа»
|
23 441
|
|
12228
|
885
|
10 328
|
0
|
13.
|
Подпрограмма
2 «Обеспечение реализации Государственной программы»
|
834 783
|
156543
|
161550
|
183 982
|
166 354
|
166 354
|
14.
|
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
2 – управление делами
|
834 783
|
156543
|
161550
|
183 982
|
166 354
|
166 354
|
».
6. Приложение №
2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Организационно-техническое оснащение государственного
управления на 2014 – 2018 годы»
(в редакции
постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 марта
2017 года № 234-П)
СВЕДЕНИЯ
о показателях
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Организационно-техническое
оснащение государственного управления на 2014 – 2018 годы»
№ п/п
|
Наименование Государственной программы (подпрограммы), показателя
|
№ основного
мероприятия/ мероприятий, влияющих на показатель
|
Единица измере-ния
|
Значения показателей
|
2014 год
|
вес пока-зате-ля
|
2015 год
|
вес пока-зате-ля
|
2016 год
|
вес по-ка-за-теля
|
2017 год
|
вес по-ка-за-теля
|
2018 год
|
вес по-ка-за-теля
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Государственная программа
|
2.
|
Цели Государственной программы:
1) обеспечение эффективного
функционирования деятельности Губернатора автономного округа,
вице-губернатора автономного округа, первого заместителя Губернатора
автономного округа, заместителей Губернатора автономного округа,
Правительства автономного округа, иных исполнительных органов государственной
власти автономного округа, образованных в соответствии с законодательством
автономного округа, а также иных органов государственной власти автономного
округа и государственных учреждений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
автономного округа в случаях, установленных
нормативными правовыми актами автономного округа, договорами, соглашениями;
2) повышение эффективности управления
государственным жилищным фондом автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
1. Общая материально-техническая
обеспеченность органов государственной власти автономного округа в
соответствии с утвержденными нормативами
|
основное
мероприя-
тие 1,
мероприятия 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
|
%
|
100
|
1
|
100
|
0,6
|
100
|
0,6
|
100
|
0,6
|
100
|
0,6
|
4.
|
2. Удельный вес жилых помещений
государственного жилищного фонда автономного округа, в которых установлены
приборы учета расходования
потребляемых ресурсов, в числе жилых помещений государственного жилищного
фонда автономного округа, подлежащих оснащению приборами учета
|
основное
мероприя-
тие 2, мероприя-
тие 2.2
|
%
|
-
|
-
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
5.
|
3. Удельный вес граждан,
обеспеченных жилыми помещениями государственного жилищного фонда автономного
округа, в числе граждан, учтенных в качестве нуждающихся в получении жилых
помещений государственного жилищного фонда автономного округа
|
основное
мероприя-
тие 2, мероприя-
тие 2.1
|
%
|
-
|
-
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
0,3
|
0,5
|
0,3
|
6.
|
Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов
государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и развитие
государственного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа» (0,8)
|
7.
|
Цели Подпрограммы 1:
1) развитие материально-технического потенциала деятельности органов государственной власти
автономного округа;
2) обеспечение жилыми помещениями
государственного жилищного фонда автономного округа кадрового
состава органов государственной власти и управления автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Задача 1. Осуществление мер поддержки
и развития материально-технической базы органов государственной власти
автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
1.1. Доля органов государственной
власти автономного округа, обеспеченных мебелью, инвентарем, предметами
интерьера (%)
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.1
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
10.
|
1.2. Доля органов государственной
власти автономного округа, обеспеченных компьютерной техникой, оргтехникой,
средствами связи, программным
обеспечением (%)
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.1
|
%
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
100
|
0,2
|
11.
|
1.3. Доля органов государственной
власти автономного округа, обеспеченных товарно-материальными запасами
(канцелярские товары, бытовая химия, детали, узлы, запасные части) (%)
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.1
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
12.
|
1.4. Доля объектов, предназначенных
для обеспечения деятельности органов государственной власти автономного
округа, введенных в соответствии с графиком, от общего количества объектов,
планируемых к вводу в отчетном периоде (%)
|
основное
мероприя-
тие 3
|
%
|
-
|
-
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
0
|
0
|
100
|
0,05
|
13.
|
Задача 2. Обеспечение сохранности
фонда зданий, сооружений, находящихся в оперативном управлении
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.
|
2.1. Коэффициент выполнения плана
ремонтных работ объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении,
от общего числа подлежащих ремонту объектов
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.2
|
%
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
100
|
0,1
|
15.
|
Задача 3. Повышение качества и
эффективности обеспечения протокольных и иных
мероприятий, а также совещаний,
конференций, проводимых органами государственной власти автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.
|
3.1. Уровень обеспечения
мероприятий, совещаний, конференций, проводимых органами государственной
власти автономного округа
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.3
|
%
|
100
|
0,3
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,2
|
100
|
0,15
|
17.
|
3.2. Доля участников мероприятий,
воспользовавшихся гостиничными услугами, от заявленного объема
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.4
|
%
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
18.
|
3.3. Доля участников мероприятий,
воспользовавшихся услугами питания, от заявленного объема
|
основное
мероприя-
тие 1, мероприя-
тие 1.4
|
%
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
19.
|
Задача 4. Развитие жилищного фонда
автономного округа
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.
|
4.1. Удельный вес семей,
отселенных из жилых помещений государственного жилищного фонда автономного
округа, расположенных в признанных аварийными и подлежащими сносу жилых
домах, в числе семей, проживающих в жилых помещениях государственного
жилищного фонда автономного округа, расположенных в признанных аварийными и
подлежащими сносу жилых домах
|
основное
мероприя-
тие 2, мероприя-
тие 2.1
|
%
|
-
|
-
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
100
|
0,10
|
100
|
0,10
|
21.
|
4.2. Доля площади жилых
помещений, приобретенных в государственную собственность автономного округа
|
основное
мероприя-
тие 2, мероприя-
тие 2.1
|
%
|
-
|
-
|
100
|
0,05
|
100
|
0,05
|
0
|
0
|
0
|
0
|
22.
|
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации
Государственной программы» (0,2)
|
23.
|
Цель Подпрограммы 2. Кадровое,
нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.
|
Задача 1. Совершенствование кадрового
потенциала
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.
|
1.1. Укомплектованность кадрами
|
основное
мероприя-
тие 1
|
%
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
100
|
0,4
|
26.
|
1.2. Доля государственных гражданских
служащих, получивших дополнительное профессиональное образование в течение
последних 3-х лет
|
основное
мероприя-
тие 1
|
%
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
100
|
0,3
|
27.
|
Задача 2. Осуществление эффективного
нормативно- правового и документационного
обеспечения
|
основное
мероприя-
тие 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.
|
2.1. Доля проектов правовых
актов, прошедших внутреннюю (служебную) экспертизу в установленном порядке,
от общего количества поступивших проектов
|
основное
мероприя-
тие 1
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
29.
|
2.2. Доля обращений граждан,
рассмотренных в установленные законодательством автономного округа сроки, от
общего количества обращений
|
основное
мероприя-
тие 1
|
%
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
100
|
0,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|