Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.04.2017 № 390-П

»;

5.4. раздел V изложить в следующей редакции:

 

«V. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 за весь период позволит:

1) оказать содействие переселению на территорию автономного округа 840 соотечественникам, в том числе 330 участникам Государственной программы и 510 членам их семей;

2) обеспечить возможность обустройства и адаптации прибывших участников Государственной программы и членов их семей на территории автономного округа;

3) использовать потенциал участников Государственной программы и членов их семей в интересах социально-экономического развития автономного округа;

4) способствовать улучшению демографической ситуации в автономном округе;

5) увеличить долю расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий, связанных с предоставлением мер дополнительной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в общем размере расходов окружного бюджета на реализацию предусмотренных комплексной программой мероприятий до 92%.».

6. В подпрограмме «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»:

6.1. в паспорте Подпрограммы 4:

6.1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования – 15201

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 15201

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2016 год – 3375

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3375

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 3942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 3942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 3942

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

3942

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

6.1.2. позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 4, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 4

1) количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества, – 20;

2) доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе – 27%

»;

6.2. таблицу № 4-1 изложить в следующей редакции:

 

 

 


«Таблица № 4-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

 

№ п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 4 «Поддержка российского казачества в Ямало-Ненецком автономном округе»

15201

3375

3942

3942

3942

0

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

15201

3375

3942

3942

3942

0

3.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

14388

3180

3736

3736

3736

0

4.

Расходы на содержание центрального аппарата*

91955

24686

22423

22423

22423

0

5.

Основное мероприятие 1. Развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества – всего, в т.ч.

15201

3375

3942

3942

3942

0

6.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

15201

3375

3942

3942

3942

0

7.

ГКУ «ЦРВС ЯНАО»

14388

3180

3736

3736

3736

0

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 4. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 4, а сгруппированы в Подпрограмме 5 (таблица № 5-1).»;

 

 

 


6.3. раздел III изложить в следующей редакции:

 

«III. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

 

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Государственной программе.

 

Методика расчёта показателей Подпрограммы 4

 

Показатель 1

 

1. Количество мероприятий, направленных на развитие исторических, духовных традиций и культуры казачества

Единица измерения

Ед.

Определение показателя

 

Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие социально-культурного потенциала автономного округа

Алгоритм формирования

Qмер

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Целевое значение показателя является тем уровнем, к которому стремится субъект бюджетного планирования постоянно. Перевыполнение планового показателя является положительной динамикой

Общее количество запланированных мероприятий в отношении казачества

Qмер

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год

 

Показатель 2

 

2. Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

Единица измерения

%

Определение показателя

 

Отношение количества кадетов казачьих кадетских классов к общему количеству кадетов в системе общеобразовательного процесса

Алгоритм формирования

D ККл = (ККл/ОКс) х 100%

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчёта

Определение положительной динамики показателя

Доля кадетов казачьих классов в системе кадетского общеобразовательного процесса в автономном округе

D ККл

Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой

Количество кадетов казачьих кадетских классов

ККл

 

Общее количество кадетов в системе общеобразовательного процесса

ОКс

 

Источник информации для расчёта (определения) показателя

Статистические данные и отчеты о выполненной работе. Периодичность сбора данных – 1 раз в год

»;

6.4. в разделе V:

6.4.1. в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «20»;

6.4.2. в абзаце пятом цифры «21» заменить цифрами «27».

7. В подпрограмме «Обеспечение реализации Государственной программы»:

7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

1911068

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, – 1911068

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 0

2014 год – 296497

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

296497

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2015 год – 303802

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

303802

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2016 год – 286921

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

286921

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2017 год – 264615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

264615

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2018 год – 264615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

264615

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2019 год – 264615

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

264615

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

2020 год – 230003

(в том числе средства, предусмотренные

на научные и инновационные мероприятия, – 0)

230003

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

0

»;

7.2. таблицу № 5-1 изложить в следующей редакции:

 

 

 


                                                                                                                                                                          «Таблица № 5-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

 


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Государственной программы»

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

2.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель) – всего, в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

3.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

154860

22674

20737

21739

23081

23081

23081

20467

4.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

72888

10437

10897

10843

10482

10482

10482

9265

5.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

123224

17008

18218

19123

17891

17891

17891

15202

6.

Представительство автономного округа в Тюменской области

174236

28838

27123

26633

23631

23631

23631

20749

7.

Представительство автономного округа в Курганской области

71659

11085

10407

10718

10143

10143

10143

9020

8.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

14424

7321

1555

375

0

0

0

5173

9.

Основное мероприятие 1.

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – всего, в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

10.

Департамент международных и внешнеэкономических связей автономного округа (ответственный исполнитель), в т.ч.

1911068

296497

303802

286921

264615

264615

264615

230003

11.

Представительство автономного округа при Правительстве Российской Федерации

154860

22674

20737

21739

23081

23081

23081

20467

12.

Представительство автономного округа в г. Санкт-Петербурге

72888

10437

10897

10843

10482

10482

10482

9265

13.

Представительство автономного округа в г. Екатеринбурге

123224

17008

18218

19123

17891

17891

17891

15202

14.

Представительство автономного округа в Тюменской области

174236

28838

27123

26633

23631

23631

23631

20749

15.

Представительство автономного округа в Курганской области

71659

11085

10407

10718

10143

10143

10143

9020

16.

Торговое представительство автономного округа в г. Киеве (Украина)

14424

7321

1555

375

0

0

0

5173

».

8.  Приложение № 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:


 


Информация по документу
Читайте также