Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 19.04.2001 № 15 ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.04.2001 г. N 15 г. Челябинск О плане первоочередных мероприятий правительства Челябинской области на 2001 год В целях закрепления устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения области Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить План первоочередных мероприятий Правительства Челябинской области на 2001 год (прилагается). Установить, что руководители органов исполнительной власти области (комитетов и управлений) несут персональную ответственность за выполнение Плана первоочередных мероприятий. 2. Руководителям органов исполнительной власти области (комитетов и управлений) представлять раз в квартал до 25 числа следующего за отчетным периодом месяца в управление организационной и контрольной работы (Соловьева В.Г.) информацию о ходе выполнения Плана первоочередных мероприятий. 3. Руководствуясь Планом первоочередных мероприятий Правительства Челябинской области на 2001 год, главам муниципальных образований разработать планы мероприятий администраций муниципальных образований. 4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителей Губернатора области по вопросам их компетенции. Председатель Правительства Челябинской области П.И. Сумин Приложение к постановлению Правительства Челябинской области от 19.04.2001 г. N 15 ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2001 ГОД ----------------------------------------------------------------------------------------------- |NN п/п| Мероприятия |Ожидаемый эффект от | Срок |Ответственные | | | |реализации мероприятия |исполнения|исполнители | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1. Развитие промышленности | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Разработка проектов программ|Наращивание собственной |II квартал|Главы | | |социально - экономического |доходной части бюджетов | |муниципальных | | |развития городов и районов |территорий через создание | |образований | | |Челябинской области до 2005 |системы взаимодействия | | | | |года. Разработка проекта |органов муниципальных | | | | |изменений в Программу |образований с руководителями | | | | |"Экономическое и социальное |промышленных предприятий, | | | | |развитие Челябинской области|что повысит уровень и | | | | |в 1999 - 2005 годах". |качество жизни населения и | | | | |Разработка Стратегии |сократит дотации из | | | | |социально - экономического |областного бюджета от 10 до | | | | |развития Челябинской области|20 % в год. | | | | |до 2010 года |В 2001 году увеличение | | | | | |объемов промышленного | | | | | |производства на 5 % | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.2. |Подготовка проекта |Обеспечение устойчивых |Апрель |Комитет | | |постановления Губернатора |темпов социально - | |по экономике | | |области "Об организации |экономического развития | | | | |областного соревнования - |Челябинской области в | | | | |конкурса муниципальных |2001 - 2005 годах | | | | |образовании Челябинской | | | | | |области" и реализация | | | | | |принятого постановления | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.3. |Создание на основе |Увеличение производства меди | I |Комитет по | | |кооперационно - |в 2001 году более чем на 3 % |полугодие |промышленности | | |технологических связей | | | | | |"медного" холдинга | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.4. |1. Реализация |Увеличение внутриобластных |В течение |Комитет по | | |территориального заказа на |поставок металлопродукции на |года |экономике, | | |металлопродукцию на 2001 г. |5 % по сравнению с 2001 г. | |главное | | | | | |управление | | |2. Введение и реализация |Увеличение поставок цемента | |строительства | | |территориального заказа на |ЗАО "Уралцемент" | | | | |цемент на 2001 г. |строительным организациям | | | | | |области в 2001 году на 2 %. | | | | | | | | | | |3. Формирование заказов на |Увеличение поставок | | | | |взаимные поставки товарных и|металлопроката по основным | | | | |сырьевых ресурсов в рамках |соглашениям о торгово - | | | | |межрегиональной кооперации |экономическом сотрудничестве | | | | | |Челябинской области с | | | | | |субъектами Российской | | | | | |Федерации на 3 % | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.5. |Реализация плана |Сохранение собственной |II квартал|Комитет по | | |реструктуризации ОАО |топливной базы с доведением | |промышленности | | |"Челябинскуголь" с целью |добычи угля до 4,7 млн. тонн | | | | |проведения технического |к 2002 году. | | | | |перевооружения ОАО |Обеспечение | | | | |"Челябинскуголь" и |энергобезопасности области. | | | | |сокращения убытков |Сокращение убытков с 393 | | | | | |млн. руб. до 20 млн. руб. | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.6. |Разработка проекта Программы|Обеспечение прироста запасов |Ноябрь |Комитет по | | |развития минерально - |и прогнозных ресурсов | |природоресурс- | | |сырьевой базы Челябинской |месторождений полезных | |ному комплексу | | |области на 2001-2005 годы и |ископаемых Челябинской | | | | |реализация принятой |области для устойчивого | | | | |программы |развития горнодобывающих | | | | | |предприятий | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.7. |Разработка проекта Положения|Резервирование за |Декабрь |Комитет по | | |"О резервном фонде недр |Челябинской областью рудных | |природоресурс- | | |Челябинской области" |запасов, обеспечение | |ному комплексу, | | | |металлургических предприятий | |комитет | | | |области собственными рудными | |природных | | | |ресурсами | |ресурсов | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.8. |Рассмотреть вопрос о вводе в|Мощность 400 тыс. т руды в |Май |Комитет по | | |действие Александрийской |год Александринской ГОФ | |промышленности, | | |горно - обогатительной |обеспечит полную загрузку | |комитет по | | |фабрики |производственных мощностей | |экономике | | | |ЗАО "Карабашмедь" и ЗАО | | | | | |"Кыштымский | | | | | |медеэлектролитный завод" | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.9. |Разработка проекта Положения|Увеличение производства рыбы |Июнь |Комитет по | | |о предоставлении и |и рыбопродуктов на 5 % | |природоресурс- | | |пользование водных объектов | | |ному комплексу | | |для ведения рыбного | | | | | |хозяйства | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.10. |Разработка проекта плана |Вывод из кризиса предприятий |В течение |Комитет по | | |мероприятий по стабилизации |лесопромышленного комплекса, |года |природоресурс- | | |работы предприятий |восстановление их | |ному комплексу | | |лесопромышленного комплекса |платежеспособности, | | | | |и его реализация |увеличение налоговых | | | | | |поступлений | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.11. |Разработка проекта |Обеспечение устойчивого | Май |Комитет по | | |мероприятий по стабилизации |потребления газа и угля в | |промышленности | | |работы в энергетике |Челябинской области при | | | | |Челябинской |условии 100 %-й их оплаты | | | | |области, формированию |как коммерческими | | | | |топливно - энергетического |потребителями, так | | | | |баланса на 2001 - 2002 гг. |бюджетными и муниципальными | | | | | |организациями | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.12. |Выполнение Постановления |Создание условий для |IV квартал|Комитет по | | |Губернатора Челябинской |устойчивого роста | |промышленности | | |области от 10.04.1997 г. |производства на предприятиях | | | | |N 16-п "О мерах по развитию |металлургического комплекса | | | | |цветной металлургии области | | | | | |на 1997 - 2005 гг." и | | | | | |распоряжения Губернатора | | | | | |Челябинской области от | | | | | |10.01.2000 N 6-р "О | | | | | |разработке программы | | | | | |развития металлургического | | | | | |комплекса Челябинской | | | | | |области", подготовка с | | | | | |привлечением на платной | | | | | |основе проекта программы с | | | | | |рассмотрением на заседании | | | | | |Правительства Челябинской | | | | | |области | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |1.13. |Рассмотреть вопрос о |Увеличение производства |В течение |Главное | | |введение в строй второго |электроэнергии на 1498 млн. |года |управление | | |энергоблока ТЭЦ-3 |кВт. час. в год для нужд | |инженерного | | | |промышленных предприятий и | |обеспечения | | | |населения области | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |2. Развитие агропромышленного комплекса | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Внедрение посевных |Уменьшение при проведении |В течение |Главное | | |комплексов ППК-12,4 |полевых работ: |года |управление | | | |эксплуатационных затрат на | |сельского | | | |40 %, расхода топлива на 30 %| |хозяйства и | | | | | |продовольствия | | |Внедрение комплексов по |Увеличение урожайности | | | | |возделыванию картофеля по |картофеля на 45-50 % | | | | |голландской технологии | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |2.2. |Увеличение применения |Рост валового сбора зерновых |В течение |Главное | | |средств химизации на 84 % и |культур по сравнению с |года |управление | | |расширение площади посевов, |2000 г. на 650 тыс. тонн | |сельского | | |обрабатываемых средствами | | |хозяйства и | | |защиты растений на 8 % | | |продовольствия | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |2.3. |Реализация основных |Увеличение поголовья |В течение |Главное | | |направлений развития мясного|крупного рогатого скота на |года |управление | | |скотоводства в хозяйствах |10,6 %, свиней на 28,2 %. | |сельского | | |области (постановление |Увеличение среднесуточного | |хозяйства и | | |Правительства области от |прироста живой массы у | |продовольствия | | |09.04.98 N 21-П) |крупного рогатого скота | | | | | |мясных пород на 15 % по | | | | | |сравнению с 2000 г. Рост | | | | | |производства продукции | | | | | |животноводства в | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | |организациях по сравнению | | | | | |с 2000 г.: молока на 36 тыс. | | | | | |тонн, мяса скота и птицы (в | | | | | |живом весе) на 7,9 тыс. тонн.| | | | | |Получение в 2001 г. ведущими | | | | | |племенными мясными | | | | | |хозяйствами области 3,0 млн. | | | | | |руб. прибыли | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |2.4. |Приобретение 300 |Приобретение новых комбайнов |В течение |Главное | | |зерноуборочных комбайнов |позволит не допустить |года |управление | | | |снижение по области | |сельского | | | |существующей дневной | |хозяйства и | | | |производительности комбайнов | |продовольствия | | | |вследствие ожидаемого | | | | | |выбытия 500 зерноуборочных | | | | | |комбайнов | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |2.5. |Организация учебы |Обучение 2520 руководителей, |В течение |Главное | | |руководителей, главных |главных специалистов и |года |управление | | |специалистов и специалистов |специалистов среднего звена | |сельского | | |среднего звена |сельскохозяйственных | |хозяйства и | | |сельскохозяйственных |организаций | |продовольствия | | |организаций, принятие | | | | | |"Областной целевой программы| | | | | |кадровой политики в | | | | | |агропромышленном комплексе | | | | | |на 2001 - 2005 гг." | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |3. Развитие строительного комплекса | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Реализация программы |Освоение средств, |В течение |Главное | | |капитального строительства |предусмотренных для |года |управление | | | |реализации программы | |строительства | | | |капитального строительства: | | | | | |федеральный бюджет - 168,8 | | | | | |млн. руб., областной бюджет | | | | |в том числе: |284,15 млн. руб. | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |3.1.1 |Организация финансирования |Приобретение 102 квартир и |В течение |Главное | | |строительства и приобретения|строительство жилья общей |года |управление | | |жилья для участников |площадью 34,1 тыс. кв. м | |строительства | | |ликвидации последствий | | | | | |аварии на ЧАЭС, граждан, | | | | | |выехавших из районов | | | | | |Крайнего Севера, участников | | | | | |президентской программы | | | | | |"Государственные жилищные | | | | | |сертификаты", работников | | | | | |бюджетных организаций, | | | | | |граждан, переселяемых из | | | | | |ветхого и аварийного | | | | | |жилищного фонда. Освоение | | | | | |средств, предусмотренных в | | | | | |федеральном бюджете в объеме| | | | | |29,3 млн. руб., в областном | | | | | |бюджете в объеме 35,0 | | | | | |млн. руб. | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |3.1.2 |Строительство школ. Освоение|Ввод в эксплуатацию 4 школ |В течение |Главное | | |средств в объеме 20,9 |на 1770 ученических мест |года |управление | | |млн. руб. | | |строительства | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |3.1.3 |Строительство больниц. |Ввод в эксплуатацию 2 |В течение |Главное | | |Освоение средств в объеме |больниц на 300 коек |года |управление | | |25,28 млн. руб. | | |строительства | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |3.1.4 |Строительство объектов жилья|Ввод в эксплуатацию жилья |В течение |Главное | | |и соцкультбыта на |2210 кв. м, школы - детсада |года |управление | | |пострадавших территориях. |на 40 ученических мест, | |строительства | | |Освоение средств, |25 детских мест | | | | |предусмотренных в | | | | | |федеральном бюджете в объеме| | | | | |36,3 млн. руб., в областном | | | | | |бюджете в объеме 3,0 млн. | | | | | |руб. | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |3.2. |Проведение работы по |Ввести в эксплуатацию школ |В течение |Главное | | |сокращению объектов |на 1170 мест, больниц на |года |управление | | |незавершенного |300 коек, жилья 700 тыс. | |строительства | | |строительства, вовлечению в |кв. м | | | | |оборот "омертвленных" | | | | | |капитальных вложений за счет| | | | | |организации достройки | | | | | |объектов, их продажи, | | | | | |разборки и реализации | | | | | |материалов и др. | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |3.3. |Закончить строительство |Увеличение на 200 мест в |В течение |Главное | | |дома - интерната для |домах - интернатах |года |управление | | |престарелых и инвалидов в | | |строительства | | |г. Верхнеуральске за счет | | | | | |средств Пенсионного фонда РФ| | | | | |(55 млн. руб.) | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |4. В области инвестиционной политики | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Проведение экономической |Увеличение доли прямых | Май |Комитет по | | |миссии предприятии области в|иностранных инвестиций из | |внешним связям | | |Швейцарию |европейских стран в | |и внешнеэконо- | | | |экономику области на 10 % | |мической | | | |или на 3 млн. 200 тыс. долл. | |деятельности, | | | |США | |Торгово - | | | | | |промышленная | | | | | |палата, комитет | | | | | |по экономике | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |4.2. |Организация работы с |Планируемый объем |В течение |Комитет по | | |венчурным фондом |привлеченных средств в 2001 |года |внешним связям | | |Европейского банка |году 3 млн. долл. США | |и внешнеэконо- | | |реконструкции и развития по | | |мической | | |привлечению прямых | | |деятельности, | | |иностранных инвестиций в | | |Торгово - | | |экономику области | | |промышленная | | | | | |палата | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |4.3. |Оказание содействия |Планируемый объем |В течение |Комитет по | | |реализации проекта ТАСИС |привлеченных средств в 2001 |года |внешним связям | | |"Распространение передового |году 3 млн. долл. США | |и внешнеэконо- | | |сельскохозяйственного опыта | | |мической | | |на Южном Урале" | | |деятельности | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |4.4. |Привлечение зарубежных |Привлечение дополнительных |В течение |Комитет по | | |специалистов из числа |прямых инвестиций в сферу |года |внешним связям | | |корпуса добровольных |услуг в сумме 2 млн.долл. США| |и внешнеэконо- | | |экспертов для оказания | | |мической | | |помощи местным | | |деятельности | | |предпринимателям на | | | | | |безвозмездной основе | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |4.5. |Оказание финансовой |Увеличение объема налоговых |В течение |Комитет по | | |поддержки промышленным |поступлений в |года |экономике, | | |предприятиям, реализующим |консолидированный бюджет на | |главное | | |инвестиционные проект |сумму 200 млн. руб. и | |финансовое | | |(распоряжение Губернатора |создание около 670 новых | |управление | | |Челябинской области от |рабочих мест | | | | |29.01.2001 N 100-р) | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Развитие транспорта | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Продолжение строительства | |В течение |Главное | | |1-го пускового участка | |года |управление | | |Челябинского метрополитена. | | |строительства | | |Освоение средств, | | | | | |предусмотренных о | | | | | |федеральном бюджете в объеме| | | | | |103,2 млн. руб., в областном| | | | | |бюджете в объеме 10,15 млн. | | | | | |руб. | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |5.2. |Организация работы с |Улучшение состояния сети |II |Главное | | |предприятиями - задолжниками|автодорог Челябинской |полугодие |управление | | |в целевой бюджетный дорожный|области, уменьшение | |дорожного | | |фонд с целью погашения этой |стоимости перевозок грузов и | |хозяйства | | |задолженности в 2001 г. |пассажиров, улучшение | | | | |Формирование стабильного |социальных условий жизни |В течение | | | |источника финансирования |на селе |года | | | |дорожных работ за счет | | | | | |целевого бюджетного | | | | | |дорожного фонда с выделением| | | | | |дорожного налога в | | | | | |соответствии со ст. 14 | | | | | |налогового кодекса РФ | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |5.3. |Разработка проектов |Компенсация убытков от |II-III |Главное | | |положения: |предоставления льгот по |квартал |управление | | | |бесплатному проезду льготных | |инженерного | | |1. О временном порядке |категорий граждан на | |обеспечения | | |реализации льгот, |междугородном, городском, | |(инфраструктуры)| | |финансирования, учета и |пригородном и пассажирском | | | | |отчетности расходов, |автомобильном транспорте | | | | |осуществляемых за счет | | | | | |средств федерального и | | | | | |областного бюджетов при | | | | | |бесплатном проезде отдельных| | | | | |категорий граждан на | | | | | |городском, пригородном и | | | | | |внутрирайонном пассажирском | | | | | |автомобильном транспорте в | | | | | |Челябинской области | | | | | | | | | | | |2. Разработка положения о | | | | | |порядке реализации льгот, | | | | | |финансирования, учета и | | | | | |отчетности расходов, | | | | | |осуществляемых за счет | | | | | |средств федерального, | | | | | |областного и местного | | | | | |бюджетов, при проезде | | | | | |льготных категорий граждан | | | | | |на междугородном | | | | | |пассажирском автомобильном | | | | | |транспорте в Челябинской | | | | | |области | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |6. В области управления государственной собственностью | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Организация учета имущества |Совершенствование механизма |В течение |Комитет по | | |Челябинской области и |управления и распоряжения |года |управлению | | |формирование базы данных |имуществом, что позволит | |государственным | | |имущества с выявлением |выявить имущество, | |имуществом | | |объектов недвижимости, в том|используемое неэффективно | | | | |числе отнесенных к казенному| | | | | |имуществу | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |6.2. |Разработка проекта закона |Повышение эффективности | Июнь |Комитет по | | |"О государственной казне |использования | |управлению | | |Челябинской области" |государственного имущества | |государственным | | | |Челябинской области | |имуществом | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |6.3. |Оптимизация процесса |Дополнительный доход в | I |Управление | | |управления государственных |бюджет области в 2001 году |полугодие |лекарственного | | |аптечных предприятий, |3,3 млн. руб. | |обеспечения | | |находящихся в областной | | |населения | | |собственности, развитие | | |области | | |государственной аптечной | | | | | |сети | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |6.4. |Разработка проекта изменений|Увеличение объема | Июнь |Комитет | | |в Закон Челябинской области |поступлений в областной | |по управлению | | |"О порядке управления |бюджет от арендной платы, | |государственным | | |собственностью Челябинской |дополнительно на 25 % или | |имуществом | | |области" |1,6 млн. руб. | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |7. Внешнеэкономическая политика | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Разработка проекта программы|Увеличение доли экспорта | III |Комитет по | | |содействия развитию экспорта|продукции, не относящейся к |квартал |внешним связям и| | |предприятиями малого и |сырьевым группам, до 8 % в | |внешнеэкономи- | | |среднего бизнеса и |2001 году, или на 18 млн. | |ческой | | |реализация принятой |долл. США | |деятельности | | | программы | | | | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |7.2. |Реализация Соглашения между |Увеличение экспорта |В течение |Комитет по | | |администрацией Челябинской |продукции предприятий |года |внешним связям и| | |области и Правительством |области в республику | |внешнеэкономи- | | |Республики Беларусь от |Беларусь в 2001 году на 30 %,| |ческой | | |18.11.2000 |или на 24 млн. долл. США | |деятельности | |------|----------------------------|-----------------------------|----------|----------------| |7.3. |Обеспечение визовой |Снижение сроков оформления |В течение |Комитет по | | |поддержки иностранным |приглашений до 2-х дней, |года |внешним связям и| | |гражданам, приезжающим по |экономия средств предприятий | |внешнеэкономи- | | |приглашению промышленных и |на сумму 400 тыс. руб. | |ческой | | |коммерческих структур | | |деятельности | | |области | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------| |8. Малое предпринимательство | |---------------------------------------------------------------------------------------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|