Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 08.12.2016 № 663-П

3) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

4) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 14142286,03 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 13852521,54 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 289764,49 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 1095676,76 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 934100,86 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 161575,90 тыс. рублей;

2016 год - 3838908,07 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 3710719,48 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 128188,59 тыс. рублей;

2017 год за счет средств областного бюджета - 3027352,30 тыс. рублей;

2018 год за счет средств областного бюджета - 3069550,40 тыс. рублей;

2019 год за счет средств областного бюджета - 3110798,50 тыс. рублей.";

5) раздел VI подпрограммы после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"путем предоставления субсидий на иные цели областным государственным медицинским организациям, подведомственным Министерству здравоохранения Челябинской области, в порядке, установленном постановлением Правительства Челябинской области от 22.09.2016 г. N 517-П.";

6) в разделе VII подпрограммы:

после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"количество человек, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках Соглашения;";

после абзаца шестнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"В 2016 году количество человек, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках Соглашения, составит 6976 человек.";

абзацы с семнадцатого по тридцатый изложить в следующей редакции:

"В 2019 году планируется:

снижение смертности от ишемической болезни сердца до 361,6 умерших на 100 тыс. населения;

снижение смертности от цереброваскулярных заболеваний до 211,2 умерших на 100 тыс. населения;

увеличение доли пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда до 36 процентов;

увеличение доли пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда до 14,8 процента;

увеличение доли пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда до 25 процентов;

увеличение количества проведенных выездной бригадой скорой медицинской помощи тромболизисов пациентам с острым и повторным инфарктом миокарда в расчете на 100 пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи, до 11,8 процента;

увеличение доли пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями до 35 процентов;

увеличение доли пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом до 5 процентов;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до пациента менее 20 минут с момента вызова в общем количестве вызовов до 89,9 процента;

снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП до 4 процентов;

увеличение количества больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, до 577 случаев госпитализации на 100 тыс. человек;

увеличение числа диагностических исследований с использованием технологий ядерной медицины до 6000 единиц в год;

увеличение количества больных, пролеченных с использованием технологий ядерной медицины, до 300 человек в год.";

7) раздел IX подпрограммы дополнить подпунктом 14 следующего содержания:

"14) количество человек, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь в рамках Соглашения. Показатель определяется числом пролеченных больных.";

8) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

9) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

11. В приложении 5 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка":

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 2877835,75 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 2877763,89 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 505259,38 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 505187,52 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 71,86 тыс. рублей;

2016 год за счет средств областного бюджета - 667523,47 тыс. рублей;

2017 год за счет средств областного бюджета - 563979,80 тыс. рублей;

2018 год за счет средств областного бюджета - 568385,60 тыс. рублей;

2019 год за счет средств областного бюджета - 572687,50 тыс. рублей";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

увеличение доли обследованных беременных женщин по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 70 процентов;

увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95 процентов;

увеличение доли новорожденных и детей первого года жизни, которым проведен аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни до уровня не менее 95 процентов;

снижение ранней неонатальной смертности до 2,8 случая на 1 тысячу родившихся живыми;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 79 случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста;

увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, от общего числа женщин до 80 процентов;

увеличение доли выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре до 82,1 процента;

уменьшение больничной летальности детей до 0,25 процента;

увеличение доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами медицинской помощи до 85,9 процента от числа родивших женщин с ВИЧ-инфекцией;

снижение числа абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) до 27,1 случая";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

3) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" в 2015 - 2019 годах составляет 2877835,75 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 2877763,89 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 71,86 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 505259,38 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 505187,52 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 71,86 тыс. рублей;

2016 год за счет средств областного бюджета - 667523,47 тыс. рублей;

2017 год за счет средств областного бюджета - 563979,80 тыс. рублей;

2018 год за счет средств областного бюджета - 568385,60 тыс. рублей;

2019 год за счет средств областного бюджета - 572687,50 тыс. рублей.";

4) абзацы с четырнадцатого по двадцать четвертый раздела VII подпрограммы изложить в следующей редакции:

"В 2019 году планируется:

увеличение доли обследованных беременных женщин по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 70 процентов;

увеличение доли новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа новорожденных до 95 процентов;

увеличение доли новорожденных и детей первого года жизни, которым проведен аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни до уровня не менее 95 процентов;

снижение ранней неонатальной смертности до 2,8 случая на 1 тысячу родившихся живыми;

снижение смертности детей в возрасте 0 - 17 лет до 79 случаев на 100 тысяч населения соответствующего возраста;

увеличение доли женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах, от общего числа женщин до 80 процентов;

увеличение выживаемости детей, имевших при рождении низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре до 82,1 процента;

уменьшение больничной летальности детей до 0,25 процента;

увеличение доли охвата пар "мать - дитя" химиопрофилактикой ВИЧ-инфекции в соответствии с действующими стандартами медицинской помощи до 85,9 процента от числа родивших женщин с ВИЧ-инфекцией;

снижение числа абортов (на 1000 женщин в возрасте 15 - 49 лет) до 27,1 случая.";

5) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

12. В приложении 6 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах за счет средств областного бюджета составляет 1276187,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 319465,72 тыс. рублей;

2016 год - 345588,66 тыс. рублей;

2017 год - 201863,20 тыс. рублей;

2018 год - 203726,40 тыс. рублей;

2019 год - 205544,00 тыс. рублей";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 37 процентов;

увеличение охвата медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи до 85 процентов;

увеличение охвата медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся до 82 процентов";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

3) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

"Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" в 2015 - 2019 годах составляет 1276187,98 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 319465,72 тыс. рублей;

2016 год - 345588,66 тыс. рублей;

2017 год - 201863,20 тыс. рублей;

2018 год - 203726,40 тыс. рублей;

2019 год - 205544,00 тыс. рублей.";

4) абзацы с седьмого по десятый раздела VII подпрограммы изложить в следующей редакции:

"В 2019 году планируется:

увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов от общего числа пролеченных до 37 процентов;

увеличение охвата медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи до 85 процентов;

увеличение охвата медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся до 82 процентов.";

5) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

13. В приложении 7 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям":

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах за счет средств областного бюджета составляет 863312,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 74880,56 тыс. рублей;

2016 год - 222568,73 тыс. рублей;

2017 год - 184677,40 тыс. рублей;

2018 год - 188649,80 тыс. рублей;

2019 год - 192535,90 тыс. рублей";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

увеличение обеспеченности паллиативными койками взрослых до 8,5 койки на 100 тыс. человек взрослого населения;

увеличение обеспеченности паллиативными койками детей до 2 коек на 100 тыс. детей";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

3) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы "Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям" в 2015 - 2019 годах составляет 863312,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 74880,56 тыс. рублей;

2016 год - 222568,73 тыс. рублей;

2017 год - 184677,40 тыс. рублей;

2018 год - 188649,80 тыс. рублей;

2019 год - 192535,90 тыс. рублей.";

4) в разделе VII подпрограммы:

в абзаце втором слова "в 2017 году" заменить словами "в 2019 году";

в абзаце третьем цифры "6,1" заменить цифрами "8,5";

в абзаце четвертом слова "2,2 койки" заменить словами "2 коек";

5) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

14. В приложении 8 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Управление развитием отрасли здравоохранения":

в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

в абзаце третьем слова "в 2012 - 2018 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах";

в абзаце четвертом слова "в 2012 - 2018 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах";

в абзаце пятом слова "в 2012 - 2018 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах";

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 79643163,71 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 79639445,51 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 3718,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 15968911,11 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2016 год - 15788858,90 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 15785140,70 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 3718,20 тыс. рублей;

2017 год - 15961723,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2018 год - 15961798,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2019 год - 15961871,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

в 2019 году планируется достичь:

повышения доли муниципальных учреждений здравоохранения, переведенных в государственную собственность, до 100 процентов;

формирования 6 управлений здравоохранения медицинских округов;

достижения соотношения средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Челябинской области в 2012 - 2019 годах (агрегированные значения) 200 процентов;

достижения соотношения средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Челябинской области в 2012 - 2019 годах (агрегированные значения) 100 процентов;

достижения соотношения средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в Челябинской области в 2012 - 2019 годах (агрегированные значения) 100 процентов;

увеличения доли государственных и муниципальных медицинских учреждений (включая филиалы), подключенных к ведомственной сети передачи данных, до 84,9 процента от общего количества государственных и муниципальных медицинских учреждений (включая филиалы);

увеличения доступности сервисов центра обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ до 99,8 процента от общего количества часов работы сервисов центра обработки данных регионального сегмента ЕГИСЗ;

увеличения доли лечебно-профилактических учреждений, в которых используются информационные системы автоматизации работы регистратуры, до 100 процентов;

увеличения доли лечебно-профилактических учреждений, в которых используется электронная медицинская карта, до 90,2 процента от общего количества лечебно-профилактических учреждений;

увеличения доли государственных и муниципальных медицинских учреждений, в которых используется централизованная информационная система управления финансово-хозяйственной деятельностью, до 100 процентов;

увеличения доли государственных и муниципальных медицинских учреждений, в которых используется система электронного документооборота для регистрации корреспонденции, до 100 процентов;

снижения удельного потребления топливно-энергетических ресурсов медицинскими учреждениями на 9 процентов";

 

2) в абзацах десятом, одиннадцатом, двенадцатом раздела II подпрограммы слова "в 2012 - 2018 годах" заменить словами "в 2012 - 2019 годах";

3) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

4) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 79643163,71 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 79639445,51 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 3718,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год за счет средств областного бюджета - 15968911,11 тыс. рублей;

2016 год - 15788858,90 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 15785140,70 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 3718,20 тыс. рублей;

2017 год - 15961723,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2018 год - 15961798,50 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2019 год - 15961871,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.";

5) в разделе VII подпрограммы:

в абзаце втором слова "2017 года" заменить словами "2019 года";

в абзацах пятом, шестом, седьмом слова "2018 годах" заменить словами "2019 годах";

в абзаце восьмом цифры "83,4" заменить цифрами "84,9";

6) в разделе IX подпрограммы:

в абзацах первом, втором подпункта 3 цифры "2018" заменить цифрами "2019";

в абзацах первом, втором подпункта 4 цифры "2018" заменить цифрами "2019";

в абзацах первом, втором подпункта 5 цифры "2018" заменить цифрами "2019";

в абзаце третьем подпункта 12 цифры "2017" заменить цифрами "2019";

7) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

8) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

15. В приложении 9 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета и средств обязательного медицинского страхования.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 1027475,51 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 928075,51 тыс. рублей, средств обязательного медицинского страхования - 99400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 262629,18 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 216629,18 тыс. рублей, за счет средств обязательного медицинского страхования - 46000,00 тыс. рублей;

2016 год - 288538,03 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета - 235138,03, за счет средств обязательного медицинского страхования - 53400,00 тыс. рублей;

2017 год - 157062,80 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2018 год - 158784,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2019 год - 160461,40 тыс. рублей за счет средств областного бюджета";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

увеличение обеспеченности населения врачами до 34,1 на 10 тыс. населения;

увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом до 91 на 10 тыс. населения;

увеличение соотношения врачей и среднего медицинского персонала до 1 : 2,9;

увеличение обеспеченности врачами сельского населения до 14,5 на 10 тыс. сельского населения;

увеличение обеспеченности средним медицинским персоналом сельского населения до 60,6 на 10 тыс. сельского населения;

увеличение обеспеченности врачами клинических специальностей до 22,2 на 10 тыс. населения;

увеличение доли врачей, получивших жилье, из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 40 процентов;

увеличение доли средних медицинских работников, получивших жилье, из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 10 процентов;

увеличение доли муниципальных образований, оказывающих меры социальной поддержки медицинским работникам, из их общего числа до 30 процентов;

увеличение доли медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками, в общем числе медицинских и фармацевтических организаций до 100 процентов;

увеличение количества врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в государственных образовательных организациях высшего образования, до 3000 человек, в том числе:

по программам повышения квалификации - до 2800 человек;

по программам профессиональной переподготовки - до 200 человек;

увеличение количества подготовленных специалистов по программам высшего образования (интернатура, ординатура) в государственных образовательных организациях высшего образования до 315 человек, в том числе:

по программам ординатуры - до 65 человек;

по программе интернатуры - до 250 человек к 2017 году;

сохранение количества специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях, до 5515 человек, в том числе:

по программам повышения квалификации - до 5500 человек;

по программам профессиональной переподготовки - до 15 человек;

увеличение числа специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, окончивших образовательные организации среднего профессионального образования, подведомственные органам исполнительной власти Челябинской области, до 800 человек;

увеличение доли врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Челябинской области до 38,2 процента;

увеличение доли средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в медицинских организациях Челябинской области до 40,7 процента;

увеличение доли аккредитованных специалистов от общего числа специалистов до 80 процентов";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "2015 - 2017 годы" заменить словами "2015 - 2019 годы";

3) абзац сорок второй раздела IV подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Комплекс осуществленных мероприятий в рамках реализации подпрограммы в период с 2015 по 2019 год позволит уменьшить общий дефицит врачей в стационарных и амбулаторных учреждениях.";

4) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 1027475,51 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 928075,51 тыс. рублей;

средств обязательного медицинского страхования - 99400,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 262629,18 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 216629,18 тыс. рублей;

средств обязательного медицинского страхования - 46000,00 тыс. рублей;

2016 год - 288538,03 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 235138,03 тыс. рублей;

средств обязательного медицинского страхования - 53400,00 тыс. рублей;

2017 год - 157062,80 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2018 год - 158784,10 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2019 год - 160461,40 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.";

5) в разделе VII подпрограммы:

в абзаце третьем цифры "33,9" заменить цифрами "34,1";

в абзаце четвертом цифры "88,5" заменить цифрами "91";

в абзаце седьмом цифры "60,4" заменить цифрами "60,6";

в абзаце восьмом цифры "22" заменить цифрами "22,2";

абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:

"увеличения доли врачей, получивших жилье, из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 40 процентов;

увеличения доли средних медицинских работников, получивших жилье, из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий до 10 процентов;";

в абзаце одиннадцатом цифры "100" заменить цифрами "30";

в абзаце двадцать третьем цифры "43,5" заменить цифрами "38,2";

в абзаце двадцать четвертом слова "49 процентов" заменить словами "40,7 процента";

в абзаце двадцать пятом цифры "40" заменить цифрами "80";

6) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

7) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

16. В приложении 10 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном обеспечении, от общего количества выписанных рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов;

удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, обеспеченных в срок до 10 дней, от общего количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов;

количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение;

смертность от туберкулеза (число случаев на 100 тыс. населения;

объем заготовленных компонентов крови (суммарно) государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Челябинская областная станция переливания крови";

 

позицию, касающуюся этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 9416032,36 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 7279874,36 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 2136158,00 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"), в том числе по годам:

2015 год - 3029071,61 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 1869377,41 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 1159694,20 тыс. рублей (с учетом средств, поступивших сверх Закона Челябинской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов");

2016 год - 3182370,05 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 2205906,25 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 976463,80 тыс. рублей;

2017 год - 1063828,60 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2018 год - 1068229,20 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2019 год - 1072532,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

повышение доступности и эффективности лекарственной помощи для населения Челябинской области:

удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, находящихся на отсроченном обеспечении, от общего количества выписанных рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов в 2019 году не более 0,84 процента;

удельный вес количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов, обеспеченных в срок до 10 дней, от общего количества рецептов на отпуск льготных лекарственных препаратов в 2019 году не менее 96 процентов;

количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, в 2019 году не менее 84;

снижение смертности от туберкулеза в 2019 году до 11,3 случая на 100 тыс. населения;

обеспечение ежегодной потребности государственных и муниципальных медицинских организаций Челябинской области в безопасных компонентах крови не менее 29500 литров";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

3) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 9416032,36 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 7279874,36 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 2136158,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 3029071,61 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 1869377,41 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 1159694,20 тыс. рублей;

2016 год - 3182370,05 тыс. рублей, из них за счет:

средств областного бюджета - 2205906,25 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 976463,80 тыс. рублей;

2017 год - 1063828,60 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2018 год - 1068229,20 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2019 год - 1072532,90 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.";

4) в разделе VII подпрограммы:

в абзаце втором цифры "2017" заменить цифрами "2019";

в абзаце третьем цифры "0,85" заменить цифрами "0,84";

в абзаце пятом цифры "83" заменить цифрами "84";

в абзаце шестом цифры "12,1" заменить цифрами "11,3";

5) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

17. В приложении 11 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений в части проведения текущего и капитального ремонтов, противоаварийных и противопожарных мероприятий":

позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

-

количество отремонтированных объектов в рамках проведения капитального ремонта;

количество отремонтированных объектов в рамках проведения текущего ремонта;

количество объектов, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности";

 

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 224003,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 128011,60 тыс. рублей;

2016 год - 95991,69 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

101 отремонтированный объект в рамках проведения капитального ремонта;

29 отремонтированных объектов в рамках проведения текущего ремонта;

30 объектов, приведенных в соответствие с требованиями пожарной безопасности";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

3) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

                  "Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

 

Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 224003,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 128011,60 тыс. рублей;

2016 год - 95991,69 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей.";

4) в разделе VII подпрограммы:

в абзаце четвертом цифры "2017" заменить цифрами "2019";

в абзаце пятом слова "303 отремонтированных объекта" заменить словами "101 отремонтированный объект";

в абзаце шестом цифры "87" заменить цифрами "29";

в абзаце седьмом цифры "90" заменить цифрами "30";

5) приложение 1 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 2 к подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается).

18. В приложении 12 к Государственной программе:

1) в паспорте подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений в части приобретения основных средств":

в позиции, касающейся целевых индикаторов и показателей подпрограммы:

абзац первый признать утратившим силу;

позицию, касающуюся этапов и сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Этапы и сроки реализации подпрограммы

-

2015 - 2019 годы";

 

позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

-

подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2019 годах составляет 783861,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 453954,90 тыс. рублей;

2016 год - 329906,78 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей";

 

позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

-

увеличение охвата профилактическими осмотрами населения на выявление туберкулеза до 71,7 процента;

увеличение доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I и II стадии), в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года до 56 процентов;

увеличение охвата диспансерным наблюдением спортсменов до 2 процентов;

увеличение доли умерших в трудоспособном возрасте больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, от общего числа умерших в трудоспособном возрасте больных злокачественными новообразованиями до 90 процентов;

снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП до 4 процентов;

увеличение охвата медицинской реабилитацией детей первого года жизни, родившихся с экстремально низкой массой тела и очень низкой массой тела, от числа нуждающихся до 78 процентов;

увеличение обеспеченности высокотехнологичной медицинской помощью детского населения Челябинской области до 450 случаев госпитализации на 100 тыс. детского населения";

 

2) в разделе III подпрограммы слова "на 2015 - 2017 годы" заменить словами "на 2015 - 2019 годы";

3) раздел V подпрограммы изложить в следующей редакции:

 


Информация по документу
Читайте также