Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 24.08.2017 № 633
".
3.3. В подразделе 3.3
"Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1. В пункте 3.3.1
"Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020
годы":
3.3.1.1. Позицию
"Цели Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Осуществление
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении совершеннолетних граждан.".
3.3.1.2. Позицию
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного
бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств
областного бюджета
|
Общий объем средств
областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 175 407,1 тыс.
рублей, из них:
в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 136,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 39 174,5тыс. рублей;
в 2019 году - 39 372,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 40 754,6 тыс. рублей.".
|
3.3.1.3. Позицию
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных
результатов" дополнить индикатором 5 следующего содержания:
"5. Доля
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно
дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять
обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов
(городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%).".
3.3.2. В пункте 3.3.2
"Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. Подпункт
3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацами
следующего содержания:
"Система
обеспечения мероприятий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
Законом
Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской
области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан" были наделены полномочиями по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан органы местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) Нижегородской области в отношении совершеннолетних
граждан, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области.
По состоянию на 1 июля
2017 года на территории Нижегородской области на учете состоит 7361
совершеннолетний граждан, в том числе численность совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской
области - 5192 чел.
На
основании Закона Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов нижегородской области отдельными государственными полномочиями по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан" объем субвенции, подлежащей передаче
соответствующему муниципальному району (городскому округу) Нижегородской
области для осуществления переданных государственных полномочий в 2017 году,
рассчитывается пропорционально численности специалистов в сфере опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних граждан в отдельном муниципальном
районе (городском округе) исходя из следующего норматива расходов на материально-техническое
обеспечение деятельности специалистов в сфере опеки и попечительства в
отношении совершеннолетних граждан:
1) с численностью 0,5
штатной единицы - 55 тыс. рублей;
2) с численностью 1
штатная единица - 70 тыс. рублей;
3) с численностью 2
штатные единицы - 100 тыс. рублей;
4) с численностью 3
штатные единицы - 130 тыс. рублей.
В 2018 году и
последующие годы сумма расходов на материально-техническое обеспечение
деятельности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних
граждан рассчитывается пропорционально численности специалистов в сфере опеки и
попечительства в отношении совершеннолетних граждан в отдельном муниципальном
районе (городском округе) исходя из следующего норматива:
1) с численностью 0,5
штатной единицы - 17,8 тыс. рублей в год;
2) с численностью 1
штатная единица - 35,5 тыс. рублей в год;
3) с численностью 2
штатные единицы - 47,5 тыс. рублей в год;
4) с численностью 3
штатные единицы - 60,5 тыс. рублей в год.
Указанный норматив с
2018 года ежегодно индексируется на индекс (коэффициент), утверждаемый
методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.".
3.3.2.2. В подпункте
3.3.2.2 "Цели и задачи Программы 3":
1) после абзаца
восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"7. Осуществление
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан.";
2) после абзаца
восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"10. Осуществление
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
3.3.2.3. Подпункт
3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в
следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки
выполнения
|
Исполнители
мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Подпрограмма 3 "Старшее
поколение" на 2015 - 2020 годы
|
14 542,2
|
14 426,3
|
27 136,9
|
39 174,5
|
39 372,6
|
40 754,6
|
175 407,1
|
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
4349,6
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 821,6
|
13 177,2
|
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых
людей
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
1 818,2
|
805,5
|
859,0
|
1 989,6
|
1 479,6
|
1 345,9
|
8 297,8
|
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
7 899,0
|
5 339,8
|
1 906,8
|
8 933,7
|
9 443,7
|
9 821,4
|
43 344,4
|
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности
социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
|
прочие расходы
|
2016
|
МСП НО
|
-
|
6 029,4
|
8 157,5
|
-
|
-
|
-
|
14 186,9
|
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных
надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении
звания и папок к ним
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
333,7
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
355,8
|
2 057,9
|
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания
"Ветеран труда"
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
МСП НО
|
141,7
|
158,0
|
392,5
|
392,5
|
392,5
|
408,2
|
1 885,4
|
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних граждан
|
Прочие расходы
|
2017 - 2020
|
МСП НО
|
-
|
-
|
13 727,5
|
25 765,1
|
25 963,2
|
27 001,7
|
92 457,5
|
".
3.3.2.4. В таблице
подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы 3":
1) в позиции
"Индикаторы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
|
Доля организаций социального
обслуживания населения, осуществляющих полустационарное
социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших
материально-техническую базу
|
%
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
15,0
|
28,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
2) позицию
"Индикаторы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5.
|
Доля совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и
совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности,
постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов
Нижегородской области)
|
%
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100
|
100
|
100
|
-
|
".
3.3.2.5. В таблице
подпункта 3.3.2.6 "Меры правового регулирования Подпрограммы" позицию
"Основное мероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие
3.9:
Единовременное
денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах,
изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
(постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004
года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный
ветеран Нижегородской области")
|
11.
|
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
|
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран
Нижегородской области"
|
Законодательное Собрание
Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
|
Ежегодно в марте и августе
|
".
3.3.2.6. Подпункт
3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование
Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной
программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Подпрограмма 3
|
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
|
всего
|
14 542,2
|
14 426,3
|
27 136,9
|
39 174,5
|
39 372,6
|
40 754,6
|
|
|
МСП НО
|
14 542,2
|
14 426,3
|
27 136,9
|
39 174,5
|
39 372,6
|
40 754,6
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
|
Наименование подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Итого:
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 3
|
"Старшее поколение" на 2015 -
2020 годы
|
Всего, в том числе:
|
14 542,2
|
25 623,5
|
41 026,6
|
39 174,5
|
39 372,6
|
40 754,6
|
200 494,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
14 542,2
|
14 426,3
|
27 136,9
|
39 174,5
|
39 372,6
|
40 754,65
|
175 407,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
11 197,2
|
13 889,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 086,9
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны
|
Всего, в том числе:
|
4 349,6
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 821,6
|
13 177,2
|
|
расходы областного бюджета
|
4349,6
|
1751,5
|
1751,5
|
1751,5
|
1751,5
|
1 821,6
|
13 177,2
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и
социальной защищенности пожилых людей
|
Всего, в том числе:
|
1 818,2
|
805,5
|
859,0
|
1 989,6
|
1 479,6
|
1 345,9
|
8 297,8
|
|
расходы областного бюджета
|
1 818,2
|
805,5
|
859,0
|
1 989,6
|
1 479,6
|
1 345,9
|
8 297,8
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста
|
Всего, в том числе:
|
7 899,0
|
5 339,8
|
1906,8
|
8 933,7
|
9 443,7
|
9 821,4
|
43 344,4
|
|
расходы областного бюджета
|
7899,0
|
5339,8
|
1906,8
|
8 933,7
|
9 443,7
|
9 821,4
|
43 344,4
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности
социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
17 226,6
|
22 047,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
39 273,8
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
6 029,4
|
8 157,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
14 186,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
11 197,2
|
13 889,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
25 086,9
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение,
цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков,
изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
|
Всего, в том числе:
|
333,7
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
355,8
|
2 057,9
|
|
расходы областного бюджета
|
333,7
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
355,8
|
2 057,9
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в
связи с учреждением звания "Ветеран труда"
|
Всего, в том числе:
|
141,7
|
158,0
|
392,5
|
392,5
|
392,5
|
408,2
|
1 885,4
|
|
расходы областного бюджета
|
141,7
|
158,0
|
392,5
|
392,5
|
392,5
|
408,2
|
1 885,4
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на
осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
13 727,5
|
25 765,1
|
25 963,2
|
27 001,7
|
92 457,5
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
13 727,5
|
25 765,1
|
25 963,2
|
27 001,7
|
92 457,5
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Читайте также
|