Расширенный поиск

Постановление Правительства Курганской области от 14.02.2017 № 44

"

 

заменить словами

 

"

Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;

2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;

2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;

2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;

2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;

2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей, из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;

2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;

2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;

2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;

2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;

2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;

2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;

2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;

2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей

";

 

раздел IX изложить в следующей редакции:

 

"Раздел IX. Информация по ресурсному

обеспечению Подпрограммы

 

Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;

2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;

2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;

2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;

2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;

2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей, из них:

средства федерального бюджета (по согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;

2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;

2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;

2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;

2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;

2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;

2020 год - 0,0 тысячи рублей;

средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том числе по годам:

2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;

2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;

2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;

2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;

2020 год - 233 336,0 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.";

приложение 2 к подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" государственной Программы Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению;

17) в приложении 11 к государственной Программе Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года":

слова

 

"

Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 62 459,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;

2016 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2017 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;

2020 год - 7 000,0 тысячи рублей

"

 

заменить словами

 

"

Объемы бюджетных ассигнований:

планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;

2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;

2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2020 год - 5 810,0 тысячи рублей

";

 

раздел IX изложить в следующей редакции:

 

"Раздел IX. Информация по ресурсному

обеспечению Подпрограммы

 

Планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы составляет 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;

2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;

2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;

2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;

2020 год - 5 810,0 тысячи рублей.

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.";

приложение 2 к подпрограмме "Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций" государственной Программы Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Постановлению;

18) в приложении 12 к государственной Программе Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года":

слова

 

"

Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 139 639,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 48 678,0 тысячи рублей;

2019 год - 46 287,0 тысячи рублей;

2020 год - 44 674,0 тысячи рублей

"

 

заменить словами

 

"

Объемы бюджетных ассигнований:

прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 44 674,0 тысячи рублей

";

 

раздел IX изложить в следующей редакции:

 

"Раздел IX. Информация по ресурсному

обеспечению Подпрограммы

 

Прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам:

2014 год - 0,0 тысячи рублей;

2015 год - 0,0 тысячи рублей;

2016 год - 0,0 тысячи рублей;

2017 год - 0,0 тысячи рублей;

2018 год - 0,0 тысячи рублей;

2019 год - 0,0 тысячи рублей;

2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.";

приложение 2 к подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении" государственной Программы Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года" изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Постановлению.

2. Финансовому управлению Курганской области подготовить соответствующие изменения в Закон Курганской области от 28 декабря 2016 года N 103 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

3. Опубликовать настоящее Постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике.

 

 

Губернатор Курганской области          А.Г.Кокорин

 

 

 

 

 

Приложение 1

к Постановлению

Правительства

Курганской области

от 14 февраля 2017 г. N 44

"О внесении изменений

в Постановление

Правительства

Курганской области

от 14 октября 2013 года N 508

"О государственной Программе

Курганской области

"Развитие здравоохранения

до 2020 года"

 

"Приложение 2

к государственной Программе

Курганской области

"Развитие здравоохранения

до 2020 года"

 

 

Информация

по ресурсному обеспечению мероприятий

государственной Программы Курганской области

"Развитие здравоохранения до 2020 года"

(далее - Программа)

 


Мероприятие, задача целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование

Главный распорядитель средств областного бюджета

Источник финансирования

Объем финансирования (тысяча рублей), год

Всего на 2014 - 2020 годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

Задача: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей:

ДЗО

Всего

209 585,9

25 532,5

124 110,7

38 946,7

30 249,0

30 249,0

30 249,0

30 249,0

ФБ (по согласованию)

2 707,5

2 707,5

-

-

-

-

-

-

ОБ

206 878,4

22 825,0

24 110,7

38 946,7

30 249,0

30 249,0

30 249,0

30 249,0

обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и магазины

ДЗО

ОБ

204 537,9

22 200,0

123 485,7

38 852,2

30 000,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

проведение мероприятий по повышению информированности различных групп населения

ДЗО

ФБ (по согласованию)

2 707,5

2 707,5

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 340,5

625,0

625,0

94,5

249,0

249,0

249,0

249,0

2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику:

ДЗО

Всего

341 044,1

23 272,7

49 606,3

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

ФБ (по согласованию)

568,5

361,0

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

340 475,6

22 911,7

49 398,8

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных заболеваний

ДЗО

ФБ (по согласованию)

568,5

361,0

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

340 475,6

22 911,7

49 398,8

68 965,1

49 800,0

49 800,0

49 800,0

49 800,0

3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям:

-

ТФОМС (по согласованию)

21 286 021,4

2 687 247,5

2 810 701,5

2 804 871,5

2 807 749,8

3 278 278,9

3 448 586,1

3 448 586,1

оказание первичной медико-санитарной помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласованию)

21 286 021,4

2 687 247,5

2 810 701,5

2 804 871,5

2 807 749,8

3 278 278,9

3 448 586,1

3 448 586,1

4. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей

-

ТФОМС (по согласованию)

4 299 381,7

487 277,1

554 692,7

578 704,0

579 297,9

676 378,0

711 516,0

711 516,0

Итого по подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":

-

Всего

26 136 033,1

3 223 329,8

3 439 111,2

3 491 487,3

3 467 096,7

4 034 705,9

4 240 151,1

4 240 151,1

ДЗО

ФБ (по согласованию)

3 276,0

3 068,5

207,5

-

-

-

-

-

ОБ

547 354,0

45 736,7

73 509,5

107 911,8

80 049,0

80 049,0

80 049,0

80 049,0

-

ТФОМС (по согласованию)

25 585 403,1

3 174 524,6

3 365 394,2

3 383 575,5

3 387 047,7

3 954 656,9

4 160 102,1

4 160 102,1

II. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

Задачи: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; заболеваемость туберкулезом; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом:

ДЗО

Всего

301 491,0

75 429,6

60 781,2

62 960,2

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

ФБ (по согласованию)

102 561,2

42 502,6

31 341,2

28 717,4

-

-

-

-

ОБ

198 929,8

32 927,0

29 440,0

34 242,8

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

оказание медицинской помощи больным туберкулезом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

198 929,8

32 927,0

29 440,0

34 242,8

25 580,0

25 580,0

25 580,0

25 580,0

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

ДЗО

ФБ (по согласованию)

102 561,2

42 502,6

31 341,2

28 717,4

-

-

-

-

2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C:

ДЗО

Всего

590 469,7

121 059,5

180 742,4

161 007,4

38 761,4

37 448,9

36 950,1

14 500,0

ФБ (по согласованию)

483 431,7

106 559,5

166 242,4

140 909,4

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

ОБ

107 038,0

14 500,0

14 500,0

20 098,0

14 440,0

14 500,0

14 500,0

14 500,0

совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции

ДЗО

ОБ

49 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

7 000,0

реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

ДЗО

ФБ (по согласованию)

103 090,7

9 165,9

12 540,2

11 664,2

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения вирусных гепатитов

ДЗО

ОБ

58 038,0

7 500,0

7 500,0

13 098,0

7 440,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов B и C

ДЗО

ФБ (по согласованию)

375 595,2

96 473,7

151 659,3

127 462,2

-

-

-

-

реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

ДЗО

ФБ (по согласованию)

4 745,8

919,9

2 042,9

1 783,0

-

-

-

-

3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения:

ДЗО

ОБ

17 388,0

2 559,0

2 559,0

2 714,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

оказание медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

17 388,0

2 559,0

2 559,0

2 714,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

2 389,0

4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями:

-

Всего

3 100 627,2

362 041,0

403 515,8

418 809,0

416 815,0

483 680,8

507 882,8

507 882,8

ДЗО

ОБ

134 383,0

21 460,0

21 460,0

20 215,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

-

ТФОМС (по согласованию)

2 966 244,2

340 581,0

382 055,8

398 594,0

399 003,0

465 868,8

490 070,8

490 070,8

оказание медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

134 383,0

21 460,0

21 460,0

20 215,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

17 812,0

-

ТФОМС (по согласованию)

2 966 244,2

340 581,0

382 055,8

398 594,0

399 003,0

465 868,8

490 070,8

490 070,8

5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями:

-

Всего

3 837 909,8

387 684,0

434 286,0

540 042,9

536 112,8

625 117,9

657 333,1

657 333,1

ДЗО

ОБ

39 474,6

5 000,0

5 000,0

9 474,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

-

ТФОМС (по согласованию)

3 798 435,2

382 684,0

429 286,0

530 568,3

531 112,8

620 117,9

652 333,1

652 333,1

оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

39 474,6

5 000,0

5 000,0

9 474,6

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

-

ТФОМС (по согласованию)

3 798 435,2

382 684,0

429 286,0

530 568,3

531 112,8

620 117,9

652 333,1

652 333,1

6. Совершенствование системы медицинской помощи больным диабетом:

ДЗО

ОБ

412 744,1

50 000,0

53 000,0

97 744,1

53 000,0

53 000,0

53 000,0

53 000,0

оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

412 744,1

50 000,0

53 000,0

97 744,1

53 000,0

53 000,0

53 000,0

53 000,0

7. Совершенствование системы медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем:

ДЗО

ОБ

8 262,0

2 000,0

2 000,0

942,0

830,0

830,0

830,0

830,0

оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми половым путем, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

8 262,0

2 000,0

2 000,0

942,0

830,0

830,0

830,0

830,0

8. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, медицинской эвакуации:

-

Всего

4 386 839,5

668 092,2

577 497,4

550 922,2

564 090,0

653 772,3

686 232,7

686 232,7

ДЗО

ОБ

413 990,3

222 481,8

43 947,2

31 817,3

28 936,0

28 936,0

28 936,0

28 936,0

-

ТФОМС (по согласованию)

3 972 849,2

445 610,4

533 550,2

519 104,9

535 154,0

624 836,3

657 296,7

657 296,7

приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой медицинской помощи и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд медицинских организаций

ДЗО

ОБ

108 244,2

42 513,0

23 131,2

9 400,0

8 300,0

8 300,0

8 300,0

8 300,0

обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи

ДЗО

ОБ

270 178,9

176 009,9

15 601,0

18 024,0

15 136,0

15 136,0

15 136,0

15 136,0

-

ТФОМС (по согласованию)

3 972 849,2

445 610,4

533 550,2

519 104,9

535 154,0

624 836,3

657 296,7

657 296,7

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

35 567,2

3 958,9

5 215,0

4 393,3

5 500,0

5 500,0

5 500,0

5 500,0

9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях:

-

ТФОМС (по согласованию

1 492 925,3

171 416,0

192 290,5

200 614,3

200 820,2

234 474,1

246 655,1

246 655,1

оказание медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласованию)

1 492 925,3

171 416,0

192 290,5

200 614,3

200 820,2

234 474,1

246 655,1

246 655,1

10. Совершенствование специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе оказываемой гражданам Курганской области за ее пределами

-

Всего

2 767 266,0

119 998,3

134 677,6

456 278,6

444 922,4

519 205,3

546 091,9

546 091,9

ДЗО

ОБ

9 494,7

2 000,0

500,0

354,7

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

-

ТФОМС (по согласованию)

2 757 771,3

117 998,3

134 177,6

455 923,9

443 262,4

517 545,3

544 431,9

544 431,9

оказание гражданам Курганской области специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, за пределами Курганской области

ДЗО

ОБ

9 494,7

2 000,0

500,0

354,7

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласованию)

2 757 771,3

117 998,3

134 177,6

455 923,9

443 262,4

517 545,3

544 431,9

544 431,9

11. Развитие службы крови:

ДЗО

Всего

597 400,0

119 779,7

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

ФБ (по согласованию)

37 447,6

37 447,6

-

-

-

-

-

-

ОБ

559 952,4

82 332,1

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

обеспечение деятельности медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

ДЗО

ФБ (по согласованию)

37 447,6

37 447,6

-

-

-

-

-

-

ОБ

559 952,4

82 332,1

88 654,8

77 309,5

77 914,0

77 914,0

77 914,0

77 914,0

12. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями:

-

Всего

15 914 931,3

1 845 985,0

2 246 964,1

2 081 181,8

2 111 028,2

2 459 235,4

2 585 268,4

2 585 268,4

ДЗО

ОБ

164 542,3

6 120,0

18 385,0

7 237,3

33 200,0

33 200,0

33 200,0

33 200,0

-

ТФОМС (по согласованию

15 750 389,0

1 839 865,0

2 228 579,1

2 073 944,5

2 077 828,2

2 426 035,4

2 552 068,4

2 552 068,4

приобретение медицинского оборудования в медицинские организации для дооснащения их в соответствии с порядками оказания медицинской помощи

ДЗО

ОБ

164 542,3

6 120,0

18 385,0

7 237,3

33 200,0

33 200,0

33 200,0

33 200,0

оказание медицинской помощи больным в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласованию)

15 750 389,0

1 839 865,0

2 228 579,1

2 073 944,5

2 077 828,2

2 426 035,4

2 552 068,4

2 552 068,4

Итого по подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

-

Всего

33 428 253,9

3 926 044,3

4 376 968,8

4 650 526,0

4 472 263,0

5 172 647,7

5 426 127,1

5 403 677,0

ДЗО

ФБ (по согласованию)

623 440,5

186 509,7

197 583,6

169 626,8

24 321,4

22 948,9

22 450,1

-

ОБ

2 066 199,2

441 379,9

279 446,0

302 149,3

260 761,0

260 821,0

260 821,0

260 821,0

-

ТФОМС (по согласованию)

30 738 614,2

3 298 154,7

3 899 939,2

4 178 749,9

4 187 180,6

4 888 877,8

5 142 856,0

5 142 856,0

III. Подпрограмма "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)"

Задача: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Организация оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета), произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014 года, оснащенного медицинским модулем

ДЗО

Всего

133 621,7

-

-

-

114 421,7

9 600,0

9 600,0

-

ФБ (по согласованию)

102 510,7

-

-

-

102 510,7

-

-

-

ОБ

31 111,0

-

-

-

11 911,0

9 600,0

9 600,0

-

2. Строительство вертолетных площадок при медицинских организациях

ДЗО

ОБ

12 000,0

-

-

-

5 000,0

7 000,0

-

-

3. Внедрение современных информационных технологий для создания и развития телемедицинского консультирования

ДЗО

ОБ

2 189,0

-

-

-

189,0

2 000,0

-

-

Итого по подпрограмме "Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной авиации)"

ДЗО

Всего

147 810,7

-

-

-

119 610,7

18 600,0

9 600,0

-

ФБ (по согласованию)

102 510,7

-

-

-

102 510,7

-

-

-

ОБ

45 300,0

-

-

-

17 100,0

18 600,0

9 600,0

-

IV. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

Задача: повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): материнская смертность; младенческая смертность

1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети перинатальных центров

ДЗО

Всего

5 868 183,0

675 375,1

756 174,3

787 804,1

789 488,7

921 306,2

969 017,3

969 017,3

ФБ (по согласованию)

3 963,1

3 963,1

-

-

-

-

-

-

ОБ

16 646,8

-

3 000,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС (по согласованию)

5 847 573,1

671 412,0

753 174,3

785 777,3

786 583,7

918 401,2

966 112,3

966 112,3

формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи

ДЗО

ФБ (по согласованию)

3 963,1

3 963,1

-

-

-

-

-

-

ОБ

16 646,8

-

3 000,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

на основе развития сети перинатальных центров

-

ТФОМС (по согласованию)

5 847 573,1

671 412,0

753 174,3

785 777,3

786 583,7

918 401,2

966 112,3

966 112,3

2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

ДЗО

Всего

7 220,2

4 720,2

2 500,0

-

-

-

-

-

ФБ (по согласованию)

4 720,2

4 720,2

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 500,0

-

2 500,0

-

-

-

-

-

раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка

ДЗО

ФБ (по согласованию)

4 720,2

4 720,2

-

-

-

-

-

-

ОБ

2 500,0

-

2 500,0

-

-

-

-

-

3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела

-

ТФОМС (по согласованию)

174 380,3

10 559,0

11 844,8

26 999,8

27 027,5

31 556,8

33 196,2

33 196,2

4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:

-

Всего

1 622 078,1

222 057,0

218 458,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

ОБ

59 949,0

42 695,0

17 254,0

-

-

-

-

-

 

ТФОМС (по согласованию)

1 562 129,1

179 362,0

201 204,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

ОБ

59 949,0

42 695,0

17 254,0

-

-

-

-

-

-

ТФОМС (по согласованию)

1 562 129,1

179 362,0

201 204,1

209 913,7

210 129,1

245 343,0

258 088,6

258 088,6

Итого по подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":

-

Всего

7 671 861,6

912 711,3

988 977,2

1 024 717,6

1 026 645,3

1 198 206,0

1 260 302,1

1 260 302,1

ДЗО

ФБ (по согласованию)

8 683,3

8 683,3

-

-

-

-

-

-

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

ОБ

79 095,8

42 695,0

22 754,0

2 026,8

2 905,0

2 905,0

2 905,0

2 905,0

-

ТФОМС (по согласованию)

7 584 082,5

861 333,0

966 223,2

1 022 690,8

1 023 740,3

1 195 301,0

1 257 397,1

1 257 397,1

V. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

Задача: развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

-

ТФОМС (по согласованию)

441 141,4

26 541,8

51 969,7

67 827,0

63 754,1

74 438,2

78 305,3

78 305,3

Итого по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":

-

ТФОМС (по согласованию)

441 141,4

26 541,8

51 969,7

67 827,0

63 754,1

74 438,2

78 305,3

78 305,3

VI. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

Задача: обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи

ДЗО

ОБ

5 800,0

5 800,0

-

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":

ДЗО

ОБ

5 800,0

5 800,0

-

-

-

-

-

-

VII. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

Задача: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными кадрами.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): обеспеченность врачами; количество средних медицинских работников на одного врача; соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской области; соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области; соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской области

1. Совершенствование системы планирования подготовки и использования кадровых ресурсов:

ДЗО

ОБ

739 927,5

112 227,0

120 051,1

123 989,4

95 915,0

95 915,0

95 915,0

95 915,0

обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов

ДЗО

ОБ

4 838,0

800,0

800,0

750,0

622,0

622,0

622,0

622,0

стипендии

ДЗО

ОБ

41 501,7

6 012,0

6 455,3

6 950,4

5 521,0

5 521,0

5 521,0

5 521,0

меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в государственных организациях Курганской области

ДЗО

ОБ

57 609,4

5 316,0

7 748,4

8 105,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

9 110,0

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

6 864,5

750,0

1 000,0

1 378,5

934,0

934,0

934,0

934,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций

ДЗО

ОБ

589 184,4

92 148,0

97 315,6

100 920,8

74 700,0

74 700,0

74 700,0

74 700,0

повышение квалификации и переподготовка медицинских работников

ДЗО

ОБ

39 929,5

7 201,0

6 731,8

5 884,7

5 028,0

5 028,0

5 028,0

5 028,0

2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа профессии врача и среднего медицинского работника:

ДЗО

Всего

613 241,9

109 919,0

113 282,0

101 480,9

109 890,0

62 890,0

62 890,0

62 890,0

ФБ (по согласованию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

517 741,9

89 919,0

91 782,0

74 480,9

82 890,0

62 890,0

62 890,0

62 890,0

денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций

ДЗО

ОБ

180 576,8

23 006,0

27 865,8

26 785,0

25 730,0

25 730,0

25 730,0

25 730,0

денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики

ДЗО

ОБ

18 514,3

11 513,0

7 001,3

-

-

-

-

-

премия имени Я.Д.Витебского

ДЗО

ОБ

700,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам

ДЗО

ОБ

58 750,0

9 950,0

6 650,0

6 350,0

8 950,0

8 950,0

8 950,0

8 950,0

выплаты компенсации за аренду жилого помещения врачам-специалистам

ДЗО

ОБ

11 267,9

1 458,0

1 519,9

1 850,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

1 610,0

осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке

ДЗО

ОБ

49 662,9

3 192,0

6 108,0

8 686,9

7 919,0

7 919,0

7 919,0

7 919,0

моральное стимулирование кадров системы здравоохранения

ДЗО

ОБ

4 670,0

700,0

1 037,0

609,0

581,0

581,0

581,0

581,0

расходы на осуществление мероприятий по приобретению специализированного жилья для молодых специалистов

ДЗО

ОБ

63 000,0

20 000,0

20 000,0

13 000,0

10 000,0

-

-

-

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

ДЗО

ФБ (по согласованию

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

130 600,0

20 000,0

21 500,0

17 100,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

18 000,0

субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного жилищного кредита

ДЗО

ОБ

10 000,0

-

-

-

10 000,0

-

-

-

Итого по подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":

ДЗО

Всего

1 353 169,4

222 146,0

233 333,1

225 470,3

205 805,0

158 805,0

158 805,0

158 805,0

ФБ (по согласованию)

95 500,0

20 000,0

21 500,0

27 000,0

27 000,0

-

-

-

ОБ

1 257 669,4

202 146,0

211 833,1

198 470,3

178 805,0

158 805,0

158 805,0

158 805,0

VIII. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

Задачи: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;

медико-биологическое охраны

здоровья населения.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:

ДЗО

Всего

3 512 105,2

544 137,7

648 091,9

939 559,6

528 567,4

310 040,0

308 372,6

233 336,0

ФБ (по согласованию)

1 489 197,6

294 097,7

417 751,9

330 376,0

295 231,4

76 704,0

75 036,6

-

-

ОБ

2 022 907,6

250 040,0

230 340,0

609 183,6

233 336,0

233 336,0

233 336,0

233 336,0

осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

ДЗО

ФБ (по согласованию

16 583,9

9 629,9

4 738,5

2 215,5

-

-

-

-

ОБ

2 196,0

300,0

300,0

600,0

249,0

249,0

249,0

249,0

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания детей-инвалидов

ДЗО

ФБ (по согласованию)

843 547,0

196 706,9

207 447,2

222 456,3

216 936,6

-

-

-

реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

ДЗО

ФБ (по согласованию)

535 498,7

87 760,9

111 998,2

105 704,2

78 294,8

76 704,0

75 036,6

-

иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

ДЗО

ФБ (по согласованию)

93 568,0

-

93 568,0

-

-

-

-

-

обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения

ДЗО

ОБ

2 020 711,6

249 740,0

230 040,0

608 583,6

233 087,0

233 087,0

233 087,0

233 087,0

Итого по подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":

ДЗО

Всего

3 512 105,2

544 137,7

648 091,9

939 559,6

528 567,4

310 040,0

308 372,6

233 336,0

ФБ (по согласованию)

1 489 197,6

294 097,7

417 751,9

330 376,0

295 231,4

76 704,0

75 036,6

-

ОБ

2 022 907,6

250 040,0

230 340,0

609 183,6

233 336,0

233 336,0

233 336,0

233 336,0

IX. Подпрограмма "Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций"

Задача: обеспечение системности организации охраны здоровья.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин

1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий ДЗО:

ДЗО

ОБ

40 769,0

10 000,0

9 459,0

4 710,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

проведение мероприятий по противопожарной безопасности

ДЗО

ОБ

40 769,0

10 000,0

9 459,0

4 710,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

4 150,0

2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций:

ДЗО

ОБ

16 464,2

4 000,0

4 000,0

1 824,2

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

проведение мероприятий по антитеррористической безопасности

ДЗО

ОБ

16 464,2

4 000,0

4 000,0

1 824,2

1 660,0

1 660,0

1 660,0

1 660,0

Итого по подпрограмме "Обеспечение устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций":

ДЗО

ОБ

57 233,2

14 000,0

13 459,0

6 534,2

5 810,0

5 810,0

5 810,0

5 810,0

X. Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"

Задача: развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин

Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских организациях;

создание регионального центра обработки данных и развертывание на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской области; создание специализированных информационных ресурсов для медицинских работников и граждан по вопросам здравоохранения

ДЗО

ОБ

44 674,0

-

-

-

-

-

-

44 674,0

Итого по подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении":

ДЗО

ОБ

44 674,0

-

-

-

-

-

-

44 674,0

XI. Подпрограмма "Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области"

Задача: медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.

Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин

1. Проведение акарицидных обработок территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на эндемичных территориях Курганской области

ДЗО

ОБ

885,8

429,3

456,5

-

-

-

-

-

2. Проведение дератизационных мероприятий, направленных на снижение численности грызунов

ДЗО

ОБ

200,0

100,0

100,0

-

-

-

-

-

Итого по подпрограмме "Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области":

ДЗО

ОБ

1 085,8

529,3

556,5

-

-

-

-

-

XII. Дополнительные мероприятия

Задачи: обеспечение системности организации охраны здоровья; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.

Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая продолжительность жизни при рождении

1. Мероприятия по реализации ТПГГ:

ДЗО

ОБ

8 123 306,8

1 247 962,1

1 235 875,7

1 334 708,6

1 076 310,1

1 076 150,1

1 076 150,1

1 076 150,1

меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской области

ДЗО

ОБ

2 938,8

-

-

608,8

830,0

500,0

500,0

500,0

формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области

ДЗО

ОБ

6 113,6

1 236,0

343,2

704,4

830,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) медицинских организаций

ДЗО

ОБ

7 655 766,4

1 199 608,0

1 176 119,5

1 271 238,5

1 002 200,1

1 002 200,1

1 002 200,1

1 002 200,1

меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)

ДЗО

ОБ

458 488,0

47 118,1

59 413,0

62 156,9

72 450,0

72 450,0

72 450,0

72 450,0

2. Иные мероприятия:

ДЗО

Всего

17 426 127,9

213 480,9

111 504,3

4 295 715,2

4 350 624,5

4 213 424,5

4 213 424,5

27 954,0

ФБ (по согласованию)

9 856,6

2 295,6

2 065,7

2 065,7

1 143,2

1 143,2

1 143,2

-

ОБ

17416271,3

211 185,3

109 438,6

4 293 649,5

4 349 481,3

4 212 281,3

4 212 281,3

27 954,0

обеспечение деятельности аппарата органов государственной власти Курганской области

ДЗО

ОБ

230 196,6

37 072,0

41 663,6

39 645,0

27 954,0

27 954,0

27 954,0

27 954,0

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

ДЗО

ФБ (по согласованию)

9 856,6

2 295,6

2 065,7

2 065,7

1 143,2

1 143,2

1 143,2

-

обеспечение медицинских организаций автономными резервными источниками электрической энергии

ДЗО

ОБ

7 760,0

3 880,0

3 880,0

-

-

-

-

 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских организаций

ДЗО, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

ОБ

419361,6

170 233,3

63 895,0

48 033,3

137 200,0

-

-

-

страховые взносы на обязательное медицинское страхование

ДЗО

ОБ

16 758 953,1

-

-

4 205 971,2

4 184 327,3

4 184 327,3

4 184 327,3

-

Итого по дополнительным мероприятиям:

ДЗО, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

Всего

25 549 434,7

1 461 443,0

1 347 380,0

5 630 423,8

5 426 934,6

5 289 574,6

5 289 574,6

1 104 104,1

ФБ (по согласованию)

9 856,6

2 295,6

2 065,7

2 065,7

1 143,2

1 143,2

1 143,2

-

ОБ

25 539 578,1

1 459 147,4

1 345 314,3

5 628 358,1

5 425 791,4

5 288 431,4

5 288 431,4

1 104 104,1

Итого по Программе:

-

Всего

98 358 603,0

10 336 683,2

11 099 847,4

16 036 545,8

15 316 486,8

16 262 827,4

16 777 047,8

12 529 164,6

ДЗО, Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области

ФБ (по согласованию)

2 332 464,7

514 654,8

639 108,7

529 068,5

450 206,7

100 796,1

98 629,9

-

ОБ

31 676 897,1

2 461 474,3

2 177 212,4

6 854 634,1

6 204 557,4

6 048 757,4

6 039 757,4

1 890 504,1

-

ТФОМС (по согласованию)

64 349 241,2

7360554,1

8 283 526,3

8 652 843,2

8 661 722,7

10 113 273,9

10 638 660,5

10 638 660,5


Информация по документу
Читайте также