Расширенный поиск
Постановление Правительства Курганской области от 14.02.2017 № 44
"
заменить словами
"
Объемы бюджетных ассигнований:
|
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы
составит в 2014 - 2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;
2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;
2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по согласованию) по
предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;
2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;
2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 022 907,6 тысячи рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей
|
";
раздел IX изложить в следующей редакции:
"Раздел IX. Информация по ресурсному
обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования
Подпрограммы составит в 2014 - 2020 годах 3 512 105,2 тысячи рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 544 137,7 тысячи рублей;
2015 год - 648 091,9 тысячи рублей;
2016 год - 939 559,6 тысячи рублей;
2017 год - 528 567,4 тысячи рублей;
2018 год - 310 040,0 тысячи рублей;
2019 год - 308 372,6 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей, из них:
средства федерального бюджета (по
согласованию) по предварительной оценке - 1 489 197,6 тысячи рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 294 097,7 тысячи рублей;
2015 год - 417 751,9 тысячи рублей;
2016 год - 330 376,0 тысячи рублей;
2017 год - 295 231,4 тысячи рублей;
2018 год - 76 704,0 тысячи рублей;
2019 год - 75 036,6 тысячи рублей;
2020 год - 0,0 тысячи рублей;
средства областного бюджета - 2 022 907,6
тысячи рублей, в том числе по годам:
2014 год - 250 040,0 тысячи рублей;
2015 год - 230 340,0 тысячи рублей;
2016 год - 609 183,6 тысячи рублей;
2017 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2018 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2019 год - 233 336,0 тысячи рублей;
2020 год - 233 336,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению
Подпрограммы, в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям
средств областного бюджета, источникам и объемам финансирования, годам
реализации и соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к
Подпрограмме.";
приложение 2 к подпрограмме "Совершенствование
системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
государственной Программы Курганской области "Развитие здравоохранения до
2020 года" изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему
Постановлению;
17) в приложении 11 к государственной
Программе Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года":
слова
"
Объемы бюджетных ассигнований:
|
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы
составит в 2014 - 2020 годах 62 459,0 тысячи рублей за счет средств областного
бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2017 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2018 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2019 год - 7 000,0 тысячи рублей;
2020 год - 7 000,0 тысячи рублей
|
"
заменить словами
"
Объемы бюджетных ассигнований:
|
планируемый объем бюджетного финансирования Подпрограммы
составит в 2014 - 2020 годах 57 233,2 тысячи рублей за счет средств
областного бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 810,0 тысячи рублей
|
";
раздел IX изложить в следующей редакции:
"Раздел IX. Информация по ресурсному
обеспечению Подпрограммы
Планируемый объем бюджетного финансирования
Подпрограммы составляет 57 233,2 тысячи рублей за счет средств областного
бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 14 000,0 тысячи рублей;
2015 год - 13 459,0 тысячи рублей;
2016 год - 6 534,2 тысячи рублей;
2017 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2018 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2019 год - 5 810,0 тысячи рублей;
2020 год - 5 810,0 тысячи рублей.
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы,
в том числе по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств областного
бюджета, источникам и объемам финансирования, годам реализации и
соответствующим целевым индикаторам, приведена в приложении 2 к Подпрограмме.";
приложение 2 к подпрограмме "Обеспечение
устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций"
государственной Программы Курганской области "Развитие здравоохранения до
2020 года" изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему
Постановлению;
18) в приложении 12 к государственной
Программе Курганской области "Развитие здравоохранения до 2020 года":
слова
"
Объемы бюджетных ассигнований:
|
прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014 -
2020 годах 139 639,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том
числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 48 678,0 тысячи рублей;
2019 год - 46 287,0 тысячи рублей;
2020 год - 44 674,0 тысячи рублей
|
"
заменить словами
"
Объемы бюджетных ассигнований:
|
прогнозный объем финансирования Подпрограммы составит в 2014 -
2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного бюджета, в том
числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 44 674,0 тысячи рублей
|
";
раздел IX изложить в следующей редакции:
"Раздел IX. Информация по ресурсному
обеспечению Подпрограммы
Прогнозный объем финансирования Подпрограммы
составит в 2014 - 2020 годах 44 674,0 тысячи рублей за счет средств областного
бюджета, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тысячи рублей;
2015 год - 0,0 тысячи рублей;
2016 год - 0,0 тысячи рублей;
2017 год - 0,0 тысячи рублей;
2018 год - 0,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 44 674,0 тысячи рублей.";
приложение 2 к подпрограмме "Развитие
информатизации в здравоохранении" государственной Программы Курганской
области "Развитие здравоохранения до 2020 года" изложить в редакции
согласно приложению 10 к настоящему Постановлению.
2. Финансовому управлению Курганской области
подготовить соответствующие изменения в Закон Курганской области от 28 декабря
2016 года N 103 "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов".
3. Опубликовать настоящее Постановление в
установленном порядке.
4. Контроль за
выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора
Курганской области по социальной политике.
Губернатор Курганской области А.Г.Кокорин
Приложение 1
к Постановлению
Правительства
Курганской области
от 14 февраля 2017 г. N 44
"О внесении изменений
в Постановление
Правительства
Курганской области
от 14 октября 2013 года N 508
"О государственной Программе
Курганской области
"Развитие здравоохранения
до 2020 года"
"Приложение 2
к государственной Программе
Курганской области
"Развитие здравоохранения
до 2020 года"
Информация
по
ресурсному обеспечению мероприятий
государственной
Программы Курганской области
"Развитие
здравоохранения до 2020 года"
(далее
- Программа)
Мероприятие, задача целевой индикатор, на
достижение которого направлено финансирование
|
Главный распорядитель средств областного
бюджета
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования (тысяча рублей), год
|
Всего на 2014 - 2020 годы
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
I. Подпрограмма "Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи"
|
Задача: обеспечение приоритета профилактики
в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; потребление
алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь);
распространенность потребления табака среди взрослого населения;
распространенность потребления табака среди детей и подростков; ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных
заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей:
|
ДЗО
|
Всего
|
209 585,9
|
25 532,5
|
124 110,7
|
38 946,7
|
30 249,0
|
30 249,0
|
30 249,0
|
30 249,0
|
ФБ (по согласованию)
|
2 707,5
|
2 707,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
206 878,4
|
22 825,0
|
24 110,7
|
38 946,7
|
30 249,0
|
30 249,0
|
30 249,0
|
30 249,0
|
обеспечение полноценным питанием беременных и кормящих женщин,
а также детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты
питания и магазины
|
ДЗО
|
ОБ
|
204 537,9
|
22 200,0
|
123 485,7
|
38 852,2
|
30 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
30 000,0
|
проведение мероприятий по повышению информированности
различных групп населения
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
2 707,5
|
2 707,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
2 340,5
|
625,0
|
625,0
|
94,5
|
249,0
|
249,0
|
249,0
|
249,0
|
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая
иммунопрофилактику:
|
ДЗО
|
Всего
|
341 044,1
|
23 272,7
|
49 606,3
|
68 965,1
|
49 800,0
|
49 800,0
|
49 800,0
|
49 800,0
|
ФБ (по согласованию)
|
568,5
|
361,0
|
207,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
340 475,6
|
22 911,7
|
49 398,8
|
68 965,1
|
49 800,0
|
49 800,0
|
49 800,0
|
49 800,0
|
приобретение иммунобиологических лекарственных препаратов для
иммунопрофилактики и оборудования для диагностики и лечения инфекционных
заболеваний
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
568,5
|
361,0
|
207,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
340 475,6
|
22 911,7
|
49 398,8
|
68 965,1
|
49 800,0
|
49 800,0
|
49 800,0
|
49 800,0
|
3. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе
сельским жителям:
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
21 286 021,4
|
2 687 247,5
|
2 810 701,5
|
2 804 871,5
|
2 807 749,8
|
3 278 278,9
|
3 448 586,1
|
3 448 586,1
|
оказание первичной медико-санитарной помощи больным в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
21 286 021,4
|
2 687 247,5
|
2 810 701,5
|
2 804 871,5
|
2 807 749,8
|
3 278 278,9
|
3 448 586,1
|
3 448 586,1
|
4. Развитие системы раннего выявления заболеваний,
патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение
медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
4 299 381,7
|
487 277,1
|
554 692,7
|
578 704,0
|
579 297,9
|
676 378,0
|
711 516,0
|
711 516,0
|
Итого по подпрограмме "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи":
|
-
|
Всего
|
26 136 033,1
|
3 223 329,8
|
3 439 111,2
|
3 491 487,3
|
3 467 096,7
|
4 034 705,9
|
4 240 151,1
|
4 240 151,1
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
3 276,0
|
3 068,5
|
207,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
547 354,0
|
45 736,7
|
73 509,5
|
107 911,8
|
80 049,0
|
80 049,0
|
80 049,0
|
80 049,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
25 585 403,1
|
3 174 524,6
|
3 365 394,2
|
3 383 575,5
|
3 387 047,7
|
3 954 656,9
|
4 160 102,1
|
4 160 102,1
|
II. Подпрограмма
"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации"
|
Задачи: повышение эффективности оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации; развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины.
Целевые индикаторы (значения целевых
индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех
причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от
дорожно-транспортных происшествий; смертность от новообразований (в том числе
от злокачественных); смертность от туберкулеза; заболеваемость туберкулезом;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
|
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным туберкулезом:
|
ДЗО
|
Всего
|
301 491,0
|
75 429,6
|
60 781,2
|
62 960,2
|
25 580,0
|
25 580,0
|
25 580,0
|
25 580,0
|
ФБ (по согласованию)
|
102 561,2
|
42 502,6
|
31 341,2
|
28 717,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
198 929,8
|
32 927,0
|
29 440,0
|
34 242,8
|
25 580,0
|
25 580,0
|
25 580,0
|
25 580,0
|
оказание медицинской помощи больным туберкулезом в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
198 929,8
|
32 927,0
|
29 440,0
|
34 242,8
|
25 580,0
|
25 580,0
|
25 580,0
|
25 580,0
|
финансовое обеспечение закупок антибактериальных и
противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью
возбудителя, и диагностических средств для выявления,
определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения
больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
102 561,2
|
42 502,6
|
31 341,2
|
28 717,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Совершенствование методов профилактики, диагностики и
лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов B и C:
|
ДЗО
|
Всего
|
590 469,7
|
121 059,5
|
180 742,4
|
161 007,4
|
38 761,4
|
37 448,9
|
36 950,1
|
14 500,0
|
ФБ (по согласованию)
|
483 431,7
|
106 559,5
|
166 242,4
|
140 909,4
|
24 321,4
|
22 948,9
|
22 450,1
|
-
|
ОБ
|
107 038,0
|
14 500,0
|
14 500,0
|
20 098,0
|
14 440,0
|
14 500,0
|
14 500,0
|
14 500,0
|
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения
ВИЧ-инфекции
|
ДЗО
|
ОБ
|
49 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
реализация отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации "Развитие здравоохранения"
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
103 090,7
|
9 165,9
|
12 540,2
|
11 664,2
|
24 321,4
|
22 948,9
|
22 450,1
|
-
|
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения
вирусных гепатитов
|
ДЗО
|
ОБ
|
58 038,0
|
7 500,0
|
7 500,0
|
13 098,0
|
7 440,0
|
7 500,0
|
7 500,0
|
7 500,0
|
финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для
профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ и вирусами гепатитов B и C
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
375 595,2
|
96 473,7
|
151 659,3
|
127 462,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и
гепатитов B и C
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
4 745,8
|
919,9
|
2 042,9
|
1 783,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения:
|
ДЗО
|
ОБ
|
17 388,0
|
2 559,0
|
2 559,0
|
2 714,0
|
2 389,0
|
2 389,0
|
2 389,0
|
2 389,0
|
оказание медицинской помощи больным с психическими
расстройствами и расстройствами поведения в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
17 388,0
|
2 559,0
|
2 559,0
|
2 714,0
|
2 389,0
|
2 389,0
|
2 389,0
|
2 389,0
|
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным сосудистыми заболеваниями:
|
-
|
Всего
|
3 100 627,2
|
362 041,0
|
403 515,8
|
418 809,0
|
416 815,0
|
483 680,8
|
507 882,8
|
507 882,8
|
ДЗО
|
ОБ
|
134 383,0
|
21 460,0
|
21 460,0
|
20 215,0
|
17 812,0
|
17 812,0
|
17 812,0
|
17 812,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
2 966 244,2
|
340 581,0
|
382 055,8
|
398 594,0
|
399 003,0
|
465 868,8
|
490 070,8
|
490 070,8
|
оказание медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
134 383,0
|
21 460,0
|
21 460,0
|
20 215,0
|
17 812,0
|
17 812,0
|
17 812,0
|
17 812,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
2 966 244,2
|
340 581,0
|
382 055,8
|
398 594,0
|
399 003,0
|
465 868,8
|
490 070,8
|
490 070,8
|
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями:
|
-
|
Всего
|
3 837 909,8
|
387 684,0
|
434 286,0
|
540 042,9
|
536 112,8
|
625 117,9
|
657 333,1
|
657 333,1
|
ДЗО
|
ОБ
|
39 474,6
|
5 000,0
|
5 000,0
|
9 474,6
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
3 798 435,2
|
382 684,0
|
429 286,0
|
530 568,3
|
531 112,8
|
620 117,9
|
652 333,1
|
652 333,1
|
оказание медицинской помощи больным онкологическими
заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
39 474,6
|
5 000,0
|
5 000,0
|
9 474,6
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
5 000,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
3 798 435,2
|
382 684,0
|
429 286,0
|
530 568,3
|
531 112,8
|
620 117,9
|
652 333,1
|
652 333,1
|
6. Совершенствование системы медицинской помощи больным
диабетом:
|
ДЗО
|
ОБ
|
412 744,1
|
50 000,0
|
53 000,0
|
97 744,1
|
53 000,0
|
53 000,0
|
53 000,0
|
53 000,0
|
оказание медицинской помощи больным диабетом в соответствии с
порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской
помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
412 744,1
|
50 000,0
|
53 000,0
|
97 744,1
|
53 000,0
|
53 000,0
|
53 000,0
|
53 000,0
|
7. Совершенствование системы медицинской помощи больным
инфекциями, передаваемыми половым путем:
|
ДЗО
|
ОБ
|
8 262,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
942,0
|
830,0
|
830,0
|
830,0
|
830,0
|
оказание медицинской помощи больным инфекциями, передаваемыми
половым путем, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на
основе стандартов медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
8 262,0
|
2 000,0
|
2 000,0
|
942,0
|
830,0
|
830,0
|
830,0
|
830,0
|
8. Совершенствование системы оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, и неотложной медицинской помощи, медицинской
эвакуации:
|
-
|
Всего
|
4 386 839,5
|
668 092,2
|
577 497,4
|
550 922,2
|
564 090,0
|
653 772,3
|
686 232,7
|
686 232,7
|
ДЗО
|
ОБ
|
413 990,3
|
222 481,8
|
43 947,2
|
31 817,3
|
28 936,0
|
28 936,0
|
28 936,0
|
28 936,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
3 972 849,2
|
445 610,4
|
533 550,2
|
519 104,9
|
535 154,0
|
624 836,3
|
657 296,7
|
657 296,7
|
приобретение санитарных автомобилей для оказания скорой
медицинской помощи и автомобильного транспорта для хозяйственных нужд
медицинских организаций
|
ДЗО
|
ОБ
|
108 244,2
|
42 513,0
|
23 131,2
|
9 400,0
|
8 300,0
|
8 300,0
|
8 300,0
|
8 300,0
|
обеспечение деятельности бригад скорой медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
270 178,9
|
176 009,9
|
15 601,0
|
18 024,0
|
15 136,0
|
15 136,0
|
15 136,0
|
15 136,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
3 972 849,2
|
445 610,4
|
533 550,2
|
519 104,9
|
535 154,0
|
624 836,3
|
657 296,7
|
657 296,7
|
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
|
ДЗО
|
ОБ
|
35 567,2
|
3 958,9
|
5 215,0
|
4 393,3
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
5 500,0
|
9. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях:
|
-
|
ТФОМС (по согласованию
|
1 492 925,3
|
171 416,0
|
192 290,5
|
200 614,3
|
200 820,2
|
234 474,1
|
246 655,1
|
246 655,1
|
оказание медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
1 492 925,3
|
171 416,0
|
192 290,5
|
200 614,3
|
200 820,2
|
234 474,1
|
246 655,1
|
246 655,1
|
10. Совершенствование специализированной, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе оказываемой гражданам
Курганской области за ее пределами
|
-
|
Всего
|
2 767 266,0
|
119 998,3
|
134 677,6
|
456 278,6
|
444 922,4
|
519 205,3
|
546 091,9
|
546 091,9
|
ДЗО
|
ОБ
|
9 494,7
|
2 000,0
|
500,0
|
354,7
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
2 757 771,3
|
117 998,3
|
134 177,6
|
455 923,9
|
443 262,4
|
517 545,3
|
544 431,9
|
544 431,9
|
оказание гражданам Курганской области специализированной, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи, за пределами Курганской
области
|
ДЗО
|
ОБ
|
9 494,7
|
2 000,0
|
500,0
|
354,7
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
2 757 771,3
|
117 998,3
|
134 177,6
|
455 923,9
|
443 262,4
|
517 545,3
|
544 431,9
|
544 431,9
|
11. Развитие службы крови:
|
ДЗО
|
Всего
|
597 400,0
|
119 779,7
|
88 654,8
|
77 309,5
|
77 914,0
|
77 914,0
|
77 914,0
|
77 914,0
|
ФБ (по согласованию)
|
37 447,6
|
37 447,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
559 952,4
|
82 332,1
|
88 654,8
|
77 309,5
|
77 914,0
|
77 914,0
|
77 914,0
|
77 914,0
|
обеспечение деятельности медицинских организаций,
осуществляющих заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
37 447,6
|
37 447,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
559 952,4
|
82 332,1
|
88 654,8
|
77 309,5
|
77 914,0
|
77 914,0
|
77 914,0
|
77 914,0
|
12. Совершенствование системы оказания медицинской помощи
больным прочими заболеваниями:
|
-
|
Всего
|
15 914 931,3
|
1 845 985,0
|
2 246 964,1
|
2 081 181,8
|
2 111 028,2
|
2 459 235,4
|
2 585 268,4
|
2 585 268,4
|
ДЗО
|
ОБ
|
164 542,3
|
6 120,0
|
18 385,0
|
7 237,3
|
33 200,0
|
33 200,0
|
33 200,0
|
33 200,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию
|
15 750 389,0
|
1 839 865,0
|
2 228 579,1
|
2 073 944,5
|
2 077 828,2
|
2 426 035,4
|
2 552 068,4
|
2 552 068,4
|
приобретение медицинского оборудования в медицинские
организации для дооснащения их в соответствии с порядками оказания
медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
164 542,3
|
6 120,0
|
18 385,0
|
7 237,3
|
33 200,0
|
33 200,0
|
33 200,0
|
33 200,0
|
оказание медицинской помощи больным в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
15 750 389,0
|
1 839 865,0
|
2 228 579,1
|
2 073 944,5
|
2 077 828,2
|
2 426 035,4
|
2 552 068,4
|
2 552 068,4
|
Итого по подпрограмме "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации"
|
-
|
Всего
|
33 428 253,9
|
3 926 044,3
|
4 376 968,8
|
4 650 526,0
|
4 472 263,0
|
5 172 647,7
|
5 426 127,1
|
5 403 677,0
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
623 440,5
|
186 509,7
|
197 583,6
|
169 626,8
|
24 321,4
|
22 948,9
|
22 450,1
|
-
|
ОБ
|
2 066 199,2
|
441 379,9
|
279 446,0
|
302 149,3
|
260 761,0
|
260 821,0
|
260 821,0
|
260 821,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
30 738 614,2
|
3 298 154,7
|
3 899 939,2
|
4 178 749,9
|
4 187 180,6
|
4 888 877,8
|
5 142 856,0
|
5 142 856,0
|
III. Подпрограмма
"Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области (развитие
санитарной авиации)"
|
Задача: повышение эффективности оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
1. Организация оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Курганской области, в том
числе с использованием гражданского воздушного судна (вертолета),
произведенного на территории Российской Федерации не ранее 1 января 2014
года, оснащенного медицинским модулем
|
ДЗО
|
Всего
|
133 621,7
|
-
|
-
|
-
|
114 421,7
|
9 600,0
|
9 600,0
|
-
|
ФБ (по согласованию)
|
102 510,7
|
-
|
-
|
-
|
102 510,7
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
31 111,0
|
-
|
-
|
-
|
11 911,0
|
9 600,0
|
9 600,0
|
-
|
2. Строительство вертолетных площадок при медицинских
организациях
|
ДЗО
|
ОБ
|
12 000,0
|
-
|
-
|
-
|
5 000,0
|
7 000,0
|
-
|
-
|
3. Внедрение современных информационных технологий для
создания и развития телемедицинского консультирования
|
ДЗО
|
ОБ
|
2 189,0
|
-
|
-
|
-
|
189,0
|
2 000,0
|
-
|
-
|
Итого по подпрограмме "Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в
труднодоступных районах Курганской области (развитие санитарной
авиации)"
|
ДЗО
|
Всего
|
147 810,7
|
-
|
-
|
-
|
119 610,7
|
18 600,0
|
9 600,0
|
-
|
ФБ (по согласованию)
|
102 510,7
|
-
|
-
|
-
|
102 510,7
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
45 300,0
|
-
|
-
|
-
|
17 100,0
|
18 600,0
|
9 600,0
|
-
|
IV. Подпрограмма "Охрана
здоровья матери и ребенка"
|
Задача: повышение эффективности службы
родовспоможения и детства.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам
приведены в разделе IX Программы): материнская смертность; младенческая
смертность
|
1. Совершенствование службы родовспоможения путем формирования
трехуровневой системы оказания медицинской помощи на основе развития сети
перинатальных центров
|
ДЗО
|
Всего
|
5 868 183,0
|
675 375,1
|
756 174,3
|
787 804,1
|
789 488,7
|
921 306,2
|
969 017,3
|
969 017,3
|
ФБ (по согласованию)
|
3 963,1
|
3 963,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
16 646,8
|
-
|
3 000,0
|
2 026,8
|
2 905,0
|
2 905,0
|
2 905,0
|
2 905,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
5 847 573,1
|
671 412,0
|
753 174,3
|
785 777,3
|
786 583,7
|
918 401,2
|
966 112,3
|
966 112,3
|
формирование трехуровневой системы оказания медицинской помощи
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
3 963,1
|
3 963,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
16 646,8
|
-
|
3 000,0
|
2 026,8
|
2 905,0
|
2 905,0
|
2 905,0
|
2 905,0
|
на основе развития сети перинатальных центров
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
5 847 573,1
|
671 412,0
|
753 174,3
|
785 777,3
|
786 583,7
|
918 401,2
|
966 112,3
|
966 112,3
|
2. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений
развития ребенка
|
ДЗО
|
Всего
|
7 220,2
|
4 720,2
|
2 500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ФБ (по согласованию)
|
4 720,2
|
4 720,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
2 500,0
|
-
|
2 500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
раннее выявление и коррекция нарушений развития ребенка
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
4 720,2
|
4 720,2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
2 500,0
|
-
|
2 500,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3. Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
174 380,3
|
10 559,0
|
11 844,8
|
26 999,8
|
27 027,5
|
31 556,8
|
33 196,2
|
33 196,2
|
4. Развитие специализированной медицинской помощи детям:
|
-
|
Всего
|
1 622 078,1
|
222 057,0
|
218 458,1
|
209 913,7
|
210 129,1
|
245 343,0
|
258 088,6
|
258 088,6
|
Департамент строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области
|
ОБ
|
59 949,0
|
42 695,0
|
17 254,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
ТФОМС (по согласованию)
|
1 562 129,1
|
179 362,0
|
201 204,1
|
209 913,7
|
210 129,1
|
245 343,0
|
258 088,6
|
258 088,6
|
оказание медицинской помощи детям в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи
|
Департамент строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области
|
ОБ
|
59 949,0
|
42 695,0
|
17 254,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
1 562 129,1
|
179 362,0
|
201 204,1
|
209 913,7
|
210 129,1
|
245 343,0
|
258 088,6
|
258 088,6
|
Итого по подпрограмме "Охрана здоровья матери и
ребенка":
|
-
|
Всего
|
7 671 861,6
|
912 711,3
|
988 977,2
|
1 024 717,6
|
1 026 645,3
|
1 198 206,0
|
1 260 302,1
|
1 260 302,1
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
8 683,3
|
8 683,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Департамент строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области
|
ОБ
|
79 095,8
|
42 695,0
|
22 754,0
|
2 026,8
|
2 905,0
|
2 905,0
|
2 905,0
|
2 905,0
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
7 584 082,5
|
861 333,0
|
966 223,2
|
1 022 690,8
|
1 023 740,3
|
1 195 301,0
|
1 257 397,1
|
1 257 397,1
|
V. Подпрограмма "Развитие
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе
детей"
|
Задача: развитие медицинской реабилитации
населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том
числе детей.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
Осуществление медицинской реабилитации, в том числе детей, в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
441 141,4
|
26 541,8
|
51 969,7
|
67 827,0
|
63 754,1
|
74 438,2
|
78 305,3
|
78 305,3
|
Итого по подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
441 141,4
|
26 541,8
|
51 969,7
|
67 827,0
|
63 754,1
|
74 438,2
|
78 305,3
|
78 305,3
|
VI. Подпрограмма "Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям"
|
Задача: обеспечение медицинской помощью
неизлечимых больных, в том числе детей.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям, в
соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на основе стандартов
медицинской помощи
|
ДЗО
|
ОБ
|
5 800,0
|
5 800,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по подпрограмме "Оказание паллиативной помощи, в
том числе детям":
|
ДЗО
|
ОБ
|
5 800,0
|
5 800,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
VII. Подпрограмма "Кадровое
обеспечение системы здравоохранения"
Задача: обеспечение системы здравоохранения
высококвалифицированными кадрами.
Целевые индикаторы (значения целевых
индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): обеспеченность
врачами; количество средних медицинских работников на одного врача;
соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Курганской
области; соотношение
средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) и
средней заработной платы в Курганской области; соотношение средней заработной
платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) и средней заработной платы в Курганской
области
|
1. Совершенствование системы планирования подготовки и использования
кадровых ресурсов:
|
ДЗО
|
ОБ
|
739 927,5
|
112 227,0
|
120 051,1
|
123 989,4
|
95 915,0
|
95 915,0
|
95 915,0
|
95 915,0
|
обеспечение льготного проезда обучающихся и студентов
|
ДЗО
|
ОБ
|
4 838,0
|
800,0
|
800,0
|
750,0
|
622,0
|
622,0
|
622,0
|
622,0
|
стипендии
|
ДЗО
|
ОБ
|
41 501,7
|
6 012,0
|
6 455,3
|
6 950,4
|
5 521,0
|
5 521,0
|
5 521,0
|
5 521,0
|
меры социальной поддержки детей-сирот, находящихся в
государственных организациях Курганской области
|
ДЗО
|
ОБ
|
57 609,4
|
5 316,0
|
7 748,4
|
8 105,0
|
9 110,0
|
9 110,0
|
9 110,0
|
9 110,0
|
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
|
ДЗО
|
ОБ
|
6 864,5
|
750,0
|
1 000,0
|
1 378,5
|
934,0
|
934,0
|
934,0
|
934,0
|
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
медицинских организаций
|
ДЗО
|
ОБ
|
589 184,4
|
92 148,0
|
97 315,6
|
100 920,8
|
74 700,0
|
74 700,0
|
74 700,0
|
74 700,0
|
повышение квалификации и переподготовка медицинских работников
|
ДЗО
|
ОБ
|
39 929,5
|
7 201,0
|
6 731,8
|
5 884,7
|
5 028,0
|
5 028,0
|
5 028,0
|
5 028,0
|
2. Социальная поддержка медицинских работников, повышение престижа
профессии врача и среднего медицинского работника:
|
ДЗО
|
Всего
|
613 241,9
|
109 919,0
|
113 282,0
|
101 480,9
|
109 890,0
|
62 890,0
|
62 890,0
|
62 890,0
|
ФБ (по согласованию)
|
95 500,0
|
20 000,0
|
21 500,0
|
27 000,0
|
27 000,0
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
517 741,9
|
89 919,0
|
91 782,0
|
74 480,9
|
82 890,0
|
62 890,0
|
62 890,0
|
62 890,0
|
денежные выплаты врачам-специалистам медицинских организаций
|
ДЗО
|
ОБ
|
180 576,8
|
23 006,0
|
27 865,8
|
26 785,0
|
25 730,0
|
25 730,0
|
25 730,0
|
25 730,0
|
денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских
организациях и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики
|
ДЗО
|
ОБ
|
18 514,3
|
11 513,0
|
7 001,3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
премия имени Я.Д.Витебского
|
ДЗО
|
ОБ
|
700,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
осуществление выплаты подъемного пособия молодым специалистам
|
ДЗО
|
ОБ
|
58 750,0
|
9 950,0
|
6 650,0
|
6 350,0
|
8 950,0
|
8 950,0
|
8 950,0
|
8 950,0
|
выплаты компенсации за аренду жилого помещения
врачам-специалистам
|
ДЗО
|
ОБ
|
11 267,9
|
1 458,0
|
1 519,9
|
1 850,0
|
1 610,0
|
1 610,0
|
1 610,0
|
1 610,0
|
осуществление выплаты стипендии студентам, обучающимся в
медицинских вузах по договорам о целевой контрактной подготовке
|
ДЗО
|
ОБ
|
49 662,9
|
3 192,0
|
6 108,0
|
8 686,9
|
7 919,0
|
7 919,0
|
7 919,0
|
7 919,0
|
моральное стимулирование кадров системы здравоохранения
|
ДЗО
|
ОБ
|
4 670,0
|
700,0
|
1 037,0
|
609,0
|
581,0
|
581,0
|
581,0
|
581,0
|
расходы на осуществление мероприятий по приобретению
специализированного жилья для молодых специалистов
|
ДЗО
|
ОБ
|
63 000,0
|
20 000,0
|
20 000,0
|
13 000,0
|
10 000,0
|
-
|
-
|
-
|
единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию
|
95 500,0
|
20 000,0
|
21 500,0
|
27 000,0
|
27 000,0
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
130 600,0
|
20 000,0
|
21 500,0
|
17 100,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
18 000,0
|
субсидии медицинским работникам на погашение ипотечного
жилищного кредита
|
ДЗО
|
ОБ
|
10 000,0
|
-
|
-
|
-
|
10 000,0
|
-
|
-
|
-
|
Итого по подпрограмме "Кадровое обеспечение системы
здравоохранения":
|
ДЗО
|
Всего
|
1 353 169,4
|
222 146,0
|
233 333,1
|
225 470,3
|
205 805,0
|
158 805,0
|
158 805,0
|
158 805,0
|
ФБ (по согласованию)
|
95 500,0
|
20 000,0
|
21 500,0
|
27 000,0
|
27 000,0
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
1 257 669,4
|
202 146,0
|
211 833,1
|
198 470,3
|
178 805,0
|
158 805,0
|
158 805,0
|
158 805,0
|
VIII. Подпрограмма
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в
амбулаторных условиях"
|
Задачи: развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины;
медико-биологическое охраны
здоровья населения.
Целевые индикаторы (значения целевых
индикаторов по годам приведены в разделе IX Программы): смертность от всех
причин; смертность от болезней системы кровообращения; смертность от
новообразований (в том числе от злокачественных); смертность от туберкулеза;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении
|
Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения при амбулаторном лечении отдельных категорий граждан:
|
ДЗО
|
Всего
|
3 512 105,2
|
544 137,7
|
648 091,9
|
939 559,6
|
528 567,4
|
310 040,0
|
308 372,6
|
233 336,0
|
ФБ (по согласованию)
|
1 489 197,6
|
294 097,7
|
417 751,9
|
330 376,0
|
295 231,4
|
76 704,0
|
75 036,6
|
-
|
-
|
ОБ
|
2 022 907,6
|
250 040,0
|
230 340,0
|
609 183,6
|
233 336,0
|
233 336,0
|
233 336,0
|
233 336,0
|
осуществление организационных мероприятий по обеспечению
граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации
органов и (или) тканей
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию
|
16 583,9
|
9 629,9
|
4 738,5
|
2 215,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
ОБ
|
2 196,0
|
300,0
|
300,0
|
600,0
|
249,0
|
249,0
|
249,0
|
249,0
|
оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания
детей-инвалидов
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
843 547,0
|
196 706,9
|
207 447,2
|
222 456,3
|
216 936,6
|
-
|
-
|
-
|
реализация отдельных полномочий в области лекарственного
обеспечения
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
535 498,7
|
87 760,9
|
111 998,2
|
105 704,2
|
78 294,8
|
76 704,0
|
75 036,6
|
-
|
иные межбюджетные трансферты в целях улучшения лекарственного
обеспечения граждан в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной
помощи" государственной программы Российской Федерации "Развитие
здравоохранения"
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
93 568,0
|
-
|
93 568,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
|
ДЗО
|
ОБ
|
2 020 711,6
|
249 740,0
|
230 040,0
|
608 583,6
|
233 087,0
|
233 087,0
|
233 087,0
|
233 087,0
|
Итого по подпрограмме "Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях":
|
ДЗО
|
Всего
|
3 512 105,2
|
544 137,7
|
648 091,9
|
939 559,6
|
528 567,4
|
310 040,0
|
308 372,6
|
233 336,0
|
ФБ (по согласованию)
|
1 489 197,6
|
294 097,7
|
417 751,9
|
330 376,0
|
295 231,4
|
76 704,0
|
75 036,6
|
-
|
ОБ
|
2 022 907,6
|
250 040,0
|
230 340,0
|
609 183,6
|
233 336,0
|
233 336,0
|
233 336,0
|
233 336,0
|
IX. Подпрограмма "Обеспечение
устойчивой работы медицинских организаций, подведомственных Департаменту
здравоохранения Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций"
|
Задача: обеспечение системности организации
охраны здоровья.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
|
1. Проведение мероприятий по противопожарной безопасности
медицинских организаций в соответствии с планом противопожарных мероприятий
ДЗО:
|
ДЗО
|
ОБ
|
40 769,0
|
10 000,0
|
9 459,0
|
4 710,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
проведение мероприятий по противопожарной безопасности
|
ДЗО
|
ОБ
|
40 769,0
|
10 000,0
|
9 459,0
|
4 710,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
4 150,0
|
2. Проведение мероприятий по антитеррористической безопасности
медицинских организаций и мероприятий, направленных на предупреждение
чрезвычайных ситуаций:
|
ДЗО
|
ОБ
|
16 464,2
|
4 000,0
|
4 000,0
|
1 824,2
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
проведение мероприятий по антитеррористической безопасности
|
ДЗО
|
ОБ
|
16 464,2
|
4 000,0
|
4 000,0
|
1 824,2
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
1 660,0
|
Итого по подпрограмме "Обеспечение устойчивой работы
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения
Курганской области, в условиях чрезвычайных ситуаций":
|
ДЗО
|
ОБ
|
57 233,2
|
14 000,0
|
13 459,0
|
6 534,2
|
5 810,0
|
5 810,0
|
5 810,0
|
5 810,0
|
X. Подпрограмма "Развитие
информатизации в здравоохранении"
|
Задача: развитие и внедрение инновационных
методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ
персонализированной медицины.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
|
Внедрение единой медицинской информационной системы в медицинских
организациях;
создание регионального центра обработки данных и развертывание
на нем всех существующих информационных систем в здравоохранении Курганской
области; создание специализированных информационных ресурсов для медицинских
работников и граждан по вопросам здравоохранения
|
ДЗО
|
ОБ
|
44 674,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44 674,0
|
Итого по подпрограмме "Развитие информатизации в
здравоохранении":
|
ДЗО
|
ОБ
|
44 674,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44 674,0
|
XI. Подпрограмма "Меры по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской
области"
|
Задача: медико-биологическое обеспечение
охраны здоровья населения.
Целевой индикатор (значения целевого индикатора по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин
|
1. Проведение акарицидных обработок
территорий в местах отдыха людей, массового пребывания населения на
эндемичных территориях Курганской области
|
ДЗО
|
ОБ
|
885,8
|
429,3
|
456,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2. Проведение дератизационных
мероприятий, направленных на снижение численности грызунов
|
ДЗО
|
ОБ
|
200,0
|
100,0
|
100,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Итого по подпрограмме "Меры по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганской
области":
|
ДЗО
|
ОБ
|
1 085,8
|
529,3
|
556,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
XII. Дополнительные мероприятия
|
Задачи: обеспечение системности организации
охраны здоровья; медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения.
Целевые индикаторы (значения целевых индикаторов по годам
приведены в разделе IX Программы): смертность от всех причин; ожидаемая
продолжительность жизни при рождении
|
1. Мероприятия по реализации ТПГГ:
|
ДЗО
|
ОБ
|
8 123 306,8
|
1 247 962,1
|
1 235 875,7
|
1 334 708,6
|
1 076 310,1
|
1 076 150,1
|
1 076 150,1
|
1 076 150,1
|
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения Курганской области
|
ДЗО
|
ОБ
|
2 938,8
|
-
|
-
|
608,8
|
830,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
формирование резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций на территории Курганской области
|
ДЗО
|
ОБ
|
6 113,6
|
1 236,0
|
343,2
|
704,4
|
830,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
1 000,0
|
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
медицинских организаций
|
ДЗО
|
ОБ
|
7 655 766,4
|
1 199 608,0
|
1 176 119,5
|
1 271 238,5
|
1 002 200,1
|
1 002 200,1
|
1 002 200,1
|
1 002 200,1
|
меры социальной поддержки лиц, проживающих и работающих в
сельской местности и в рабочих поселках (поселках городского типа)
|
ДЗО
|
ОБ
|
458 488,0
|
47 118,1
|
59 413,0
|
62 156,9
|
72 450,0
|
72 450,0
|
72 450,0
|
72 450,0
|
2. Иные мероприятия:
|
ДЗО
|
Всего
|
17 426 127,9
|
213 480,9
|
111 504,3
|
4 295 715,2
|
4 350 624,5
|
4 213 424,5
|
4 213 424,5
|
27 954,0
|
ФБ (по согласованию)
|
9 856,6
|
2 295,6
|
2 065,7
|
2 065,7
|
1 143,2
|
1 143,2
|
1 143,2
|
-
|
ОБ
|
17416271,3
|
211 185,3
|
109 438,6
|
4 293 649,5
|
4 349 481,3
|
4 212 281,3
|
4 212 281,3
|
27 954,0
|
обеспечение деятельности аппарата органов
государственной власти Курганской области
|
ДЗО
|
ОБ
|
230 196,6
|
37 072,0
|
41 663,6
|
39 645,0
|
27 954,0
|
27 954,0
|
27 954,0
|
27 954,0
|
осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 15
Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации
в сфере охраны здоровья
|
ДЗО
|
ФБ (по согласованию)
|
9 856,6
|
2 295,6
|
2 065,7
|
2 065,7
|
1 143,2
|
1 143,2
|
1 143,2
|
-
|
обеспечение медицинских организаций автономными резервными
источниками электрической энергии
|
ДЗО
|
ОБ
|
7 760,0
|
3 880,0
|
3 880,0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт медицинских
организаций
|
ДЗО, Департамент строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области
|
ОБ
|
419361,6
|
170 233,3
|
63 895,0
|
48 033,3
|
137 200,0
|
-
|
-
|
-
|
страховые взносы на обязательное медицинское страхование
|
ДЗО
|
ОБ
|
16 758 953,1
|
-
|
-
|
4 205 971,2
|
4 184 327,3
|
4 184 327,3
|
4 184 327,3
|
-
|
Итого по дополнительным мероприятиям:
|
ДЗО, Департамент строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области
|
Всего
|
25 549 434,7
|
1 461 443,0
|
1 347 380,0
|
5 630 423,8
|
5 426 934,6
|
5 289 574,6
|
5 289 574,6
|
1 104 104,1
|
ФБ (по согласованию)
|
9 856,6
|
2 295,6
|
2 065,7
|
2 065,7
|
1 143,2
|
1 143,2
|
1 143,2
|
-
|
ОБ
|
25 539 578,1
|
1 459 147,4
|
1 345 314,3
|
5 628 358,1
|
5 425 791,4
|
5 288 431,4
|
5 288 431,4
|
1 104 104,1
|
Итого по Программе:
|
-
|
Всего
|
98 358 603,0
|
10 336 683,2
|
11 099 847,4
|
16 036 545,8
|
15 316 486,8
|
16 262 827,4
|
16 777 047,8
|
12 529 164,6
|
ДЗО, Департамент строительства, госэкспертизы
и ЖКХ Курганской области
|
ФБ (по согласованию)
|
2 332 464,7
|
514 654,8
|
639 108,7
|
529 068,5
|
450 206,7
|
100 796,1
|
98 629,9
|
-
|
ОБ
|
31 676 897,1
|
2 461 474,3
|
2 177 212,4
|
6 854 634,1
|
6 204 557,4
|
6 048 757,4
|
6 039 757,4
|
1 890 504,1
|
-
|
ТФОМС (по согласованию)
|
64 349 241,2
|
7360554,1
|
8 283 526,3
|
8 652 843,2
|
8 661 722,7
|
10 113 273,9
|
10 638 660,5
|
10 638 660,5
|
Читайте также
|