Расширенный поиск

Постановление Правительства Саратовской области от 25.06.2014 № 361-П

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

от 25 июня 2014 года N 361-П

 

г. Саратов

 

 

 

 

О внесении изменений в План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы"

 

 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Саратовской области на 2013-2018 годы", утвержденный постановлением Правительства Саратовской области от 30 апреля 2013 года N 218-П, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 

 

Губернатор области                                                                  В.В.Радаев

 

 

 

 


Приложение к постановлению

Правительства области от

25 июня 2014 года N 361-П

 

 

Изменения,

вносимые в План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение

эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания

населения Саратовской области на 2013-2018 годы"

 

В разделе I "Общее описание "дорожной карты":

в части четвертой пункта 1 слова ", педагогических и медицинских" исключить;

в пункте 2.1:

части вторую-девятую признать утратившими силу;

в части пятнадцатой цифры "2012" заменить цифрами "2013", цифры "155,6" заменить цифрами "156,9", слова "на январь 2012 года – 6258 детей" заменить словами "на январь 2014 года – 6253 детей";

в части семнадцатой цифры "2013" заменить цифрами "2014", цифры "427,2" заменить цифрами "308,2", цифры "381,8" заменить цифрами "433,6";

в части двадцать четвертой слова "(381,8 тыс. детей)" исключить;

часть двадцать шестую признать утратившей силу;

в части двадцать седьмой цифры "2012" заменить цифрами "2013", цифры "550" заменить цифрами "470", цифры "22" заменить цифрами "19", слово "процента" заменить словом "процентов";

в части двадцать восьмой цифры "48" заменить цифрами "46,3", цифры "668" заменить цифрами "641";

в части тридцать третьей цифры "2013" заменить цифрами "2014", цифры "75" заменить цифрами "168";

в части тридцать шестой цифры "2012" заменить цифрами "2013";

в части тридцать восьмой цифры "2012" заменить цифрами "2013", цифры "2010" заменить цифрами "2013", слова "с 5 до 8 клиентов" заменить словами "с 6 до 8 клиентов на одну ставку";

часть тридцать девятую признать утратившей силу;

в пункте 2.2:

в части первой цифры "88" исключить;

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Вместе с тем необходимы строительство нового корпуса в Сосновском психоневрологическом интернате на 100 койко-мест, увеличение коечной мощности Черкасского психоневрологического интерната на 50 койко-мест за счет проведения капитального ремонта здания, принадлежащего учреждению на праве оперативного управления, в спасское.";

в пункте 2.3:

в части первой цифры "2012" заменить цифрами "2013", цифры "86" заменить цифрами "89";

часть вторую признать утратившей силу;

часть третью изложить в следующей редакции:

"Среднемесячная заработная плата в 2012 году социальных работников составляла 7380 рублей, в 2013 году – 10354 рубля.";

часть четвертую изложить в следующей редакции:

"На конец 2013 года среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания составляла 15195 человек, в их числе социальные работники – 5800 человек.";

в пункте 3:

в абзаце пятом цифры "2018" заменить цифрами "2017";

абзац шестой признать утратившим силу;

дополнить абзацем следующего содержания:

"подготовка региональной нормативной правовой базы в целях реализации нового Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".";

в пункте 4.3 цифры "2018" заменить цифрами "2017";

пункт 4.4 признать утратившим силу;

в абзаце втором пункта 4.5 цифры "180" заменить цифрами "217", слова "(в 2013 году – 50 мест, в 2015 году – 30 мест, в 2018 году – 100 мест)" исключить;

в пункте 5:

таблицу контрольных показателей успешной реализации Дорожной карты изложить в следующей редакции:

 


"Наименование контрольного показателя

 

Единица измерения

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения, в том числе:

%

98,2

98,4

98,6

98,8

99,0

100,0

в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов общего типа

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в стационарных учреждениях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов психоневрологического профиля

94,2

98,4

98,5

99,0

99,5

100

в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в полустационарных учреждениях социального обслуживания

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

в учреждениях социального обслуживания, оказывающих услуги на дому

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных организациях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

1,4

2,1

2,8

3,5

4,2

5,0

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности

%

1,8

2,6

4,4

6,7

8,8

10,0

Доля получателей социальных услуг от общего числа жителей

%

17,34

17,47

17,58

17,65

17,73

17,82";

 

часть вторую признать утратившей силу;

дополнить пунктом 6 в следующей редакции:

"6. Показатели повышения заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения:

 

N

строки

Наименование показателей

2012 год факт

2013 год факт

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014-

2016 годы

2014-

2018 годы

1.

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики***

Х

8,0

10,5

11,8

12,1

12,3

12,6

151,5

157,6

2.

Число получателей услуг, чел.**

Х

46 331

47 556

53 624

54 787

55 916

57 004

118,3

123,0

3.

Среднесписочная численность отдельной категории работников, чел.***

6 356,0

5 804

4 530

4 530

4 530

4 530

4 530

22,0

22,0

4.

Численность населения Саратовской области, чел.**

2 506 029

2 499 928

2 490 800

2 481 500

2 471 300

2 460 400

2 448 800

98,9

98,0

5.

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы

в субъекте Российской Федерации:

 

6.

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, %

Х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Х

Х

7.

по Саратовской области, %

39,3

50,9

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

Х

Х

8.

Средняя заработная плата работников по Саратовской области, рублей**

18 803,30

20 474,80

21 000,00

24 400,00

27 100,00

28 900,00

31 900,00

132,4

155,8

9.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

108,9

102,6

116,2

111,1

106,6

110,4

Х

Х

10.

Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей**

7 398,30

10 414,80

12 183,30

16 715,10

21 409,00

28 900,00

31 900,00

205,6

306,3

11.

Темп роста к предыдущему году, %

Х

140,8

117,0

137,2

128,1

135,0

110,4

Х

Х

12.

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %

Х

2,66

2,91

3,16

3,43

3,78

3,82

Х

Х

13.

Размер начислений на фонд оплаты труда, %

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

14.

Фонд оплаты труда

с начислениями, млн рублей

734,7

944,4

862,3

1 183,0

1 515,3

2 045,4

2 257,8

3 560,6

7 863,8

15.

Прирост фонда оплаты труда

с начислениями к 2013 году,

млн рублей

Х

209,7*

-82,1

238,6

570,8

1101,0

1313,3

727,3

3 141,7

16.

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн рублей

Х

184,60

-107,2

201,2

518,8

1023,6

1227,0

612,8

2 863,5

18.

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:

Х

0,0

364,4

463,7

560,0

721,1

793,6

1 388,2

2 902,8

19.

от реструктуризации сети, млн рублей

Х

0,0

40,7

38,7

36,8

37,8

38,8

116,2

192,8

20.

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала,

млн рублей

Х

0,0

323,7

420,0

519,9

680,7

752,7

1 263,7

2 697,0

21.

Заработная плата иных работников организаций социального обслуживания, рублей

 

12581,0

11014,0

11840,0

12715,0

14292,0

15964,0

35 569,0

65 825,0

22.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников,

млн рублей

Х

0,0

242,5

332,7

426,1

575,3

635,0

1 001,4

2 211,6

23.

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания,

млн рублей

Х

0,0

81,2

87,3

93,8

105,4

117,7

262,3

485,4

24.

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн рублей

Х

0,0

0,0

5,0

3,3

2,6

2,1

8,3

13,0

25.

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей

Х

25,10

25,1

37,4

52,0

77,4

86,3

114,5

278,2

26.

за счет иных источников (решений), включая внесение изменений консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн рублей

(стр.17 + стр.22 + стр.23)

Х

209,7

-82,1

238,6

570,8

1101,0

1313,3

727,3

3 141,7

28.

Соотношение объема средств

от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного

на повышение оплаты труда, % (стр.18/стр.15 х 100 %)

Х

0,0

0,0

100,0

98,1

65,5

60,4

100,0

92,4

29.

Среднесписочная численность иных работников, чел.**

Х

9 850,0

9378,0

9378,0

9378,0

9378,0

9378,0

95,2

95,2

30.

Среднесписочная численность работников организаций социального обслуживания, чел.**

Х

15 651,0

13908,0

13908,0

13908,0

13908,0

13908,0

88,9

88,9


Информация по документу
Читайте также