Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Перми от 29.12.2016 № 1187

               по состоянию на "___" __________ 20__ г.

 

Наименование главного

администратора бюджетных

средств                       ________________________________________

 

Наименование структурного

подразделения, ответственного

за выполнение внутренних

бюджетных процедур            ________________________________________

 

--------T--------T-------------T----------T--------------T-----------T-----------T--------------¬

¦Процесс¦Операция¦ Должностное ¦ Возможные¦  Вероятность ¦Последствия¦Включить в ¦Предложения по¦

¦       ¦        ¦    лицо,    ¦ нарушения¦ возникновения¦допущенного¦   План    ¦  применению  ¦

¦       ¦        ¦ответственное¦(бюджетные¦   нарушения  ¦ нарушения ¦внутреннего¦  контрольных ¦

¦       ¦        ¦     за      ¦  риски)  ¦  (бюджетных  ¦           ¦финансового¦   действий   ¦

¦       ¦        ¦ выполнение  ¦          ¦    рисков)   ¦           ¦ контроля  ¦              ¦

¦       ¦        ¦  операции   ¦          ¦              ¦           ¦           ¦              ¦

+-------+--------+-------------+----------+--------------+-----------+-----------+--------------+

¦   1   ¦    2   ¦      3      ¦     4    ¦       5      ¦     6     ¦     7     ¦       8      ¦

+-------+--------+-------------+----------+--------------+-----------+-----------+--------------+

¦       ¦        ¦             ¦          ¦              ¦           ¦           ¦              ¦

L-------+--------+-------------+----------+--------------+-----------+-----------+---------------

 

Руководитель структурного

подразделения _____________ _________ _______________________

               (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

 

"____" ____________ 20__ г.

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

       по заполнению перечня операций (действий по формированию      

          документов, необходимых для выполнения внутренней         

                         бюджетной процедуры)                        

 

     При   заполнении   перечня  операций  (действий  по  формированию

документов,    необходимых   для   выполнения   внутренней   бюджетной

процедуры) (далее - перечень) указываются следующие сведения.

     1.   В   графе   1   перечня  указывается  наименование  процесса

внутренней   бюджетной   процедуры  как  совокупности  взаимосвязанных

(последовательных)  операций  (действий  по  формированию  документов,

необходимых    для   выполнения   внутренней   бюджетной   процедуры),

направленных  на достижение результата выполнения внутренней бюджетной

процедуры   (далее   -   процесс).   Перечень  процессов  утверждается

руководителем   структурного   подразделения  главного  администратора

бюджетных  средств,  ответственного за результат выполнения внутренней

бюджетной  процедуры,  с  уточнением  ответственных лиц, участвующих в

выполнении процессов внутренней бюджетной процедуры.

     2.  В графе 2 перечня указывается наименование операции (действия

по  формированию  документа,  необходимого  для  выполнения внутренней

бюджетной процедуры).

     3.  В  графе  3  перечня  указываются  данные о должностном лице,

ответственном   за   выполнение  операции  (действия  по  формированию

документа,    необходимого   для   выполнения   внутренней   бюджетной

процедуры),   включающие  фамилию  и  инициалы  и  (или)  наименование

замещаемой им должности.

     4.  В  графе 4 перечня указываются возможные нарушения требований

бюджетного    законодательства    (бюджетные   риски),   связанные   с

проведением операции, указанной в графе 3 перечня.

     5.   В   графе   5   перечня   указывается   уровень  вероятности

возникновения   нарушений   бюджетного   законодательства  (бюджетного

риска) по критерию: высокий, средний, низкий.

     6.   В   графе   6  перечня  указываются  последствия  допущенных

нарушений бюджетного законодательства (бюджетного риска).

     7.  В  графе  7  перечня по осуществлению внутреннего финансового

контроля  указывается  слово  "да" в случае включения операции в карту

внутреннего финансового контроля или слово "нет" в ином случае.

     8.  В  графе  8  перечня  отражаются  предложения  по  применению

контрольных   действий   с  указанием  их  характеристик  в  отношении

операций, включаемых в карту внутреннего финансового контроля.".

     42. Дополнить приложением 4 следующего содержания:

 

                               "ЖУРНАЛ                              

          учета результатов внутреннего финансового контроля         

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

______________________________________________________________________

     (наименование структурного подразделения, ответственного за

              выполнение внутренних бюджетных процедур)             

                        за __________(период)                       

 

----T----T-----------T-------------T--------------T--------------T------------T-------------T-------------T----------¬

¦ N ¦Дата¦ Процедура ¦ Должностное ¦  Должностное ¦Характеристики¦ Результаты ¦ Сведения о  ¦Предлагаемые ¦Отметка об¦

¦   ¦    ¦(операция),¦    лицо,    ¦     лицо,    ¦ контрольного ¦контрольного¦  причинах   ¦   меры по   ¦устранении¦

¦   ¦    ¦   дата    ¦ответственное¦осуществляющее¦   действия   ¦  действия  ¦возникновения¦ устранению  ¦          ¦

¦   ¦    ¦совершения ¦     за      ¦  контрольное ¦              ¦            ¦ недостатков ¦ недостатков ¦          ¦

¦   ¦    ¦ операции  ¦ выполнение  ¦   действие   ¦              ¦            ¦ (нарушений) ¦(нарушений), ¦          ¦

¦   ¦    ¦           ¦  операции   ¦              ¦              ¦            ¦             ¦  причин их  ¦          ¦

¦   ¦    ¦           ¦             ¦              ¦              ¦            ¦             ¦возникновения¦          ¦

+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+

¦ 1 ¦  2 ¦     3     ¦      4      ¦       5      ¦       6      ¦      7     ¦      8      ¦      9      ¦    10    ¦

+---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+----------+

¦   ¦    ¦           ¦             ¦              ¦              ¦            ¦             ¦             ¦          ¦

L---+----+-----------+-------------+--------------+--------------+------------+-------------+-------------+-----------

 

     В  настоящем  журнале  пронумеровано  и  прошнуровано __________

листов

 

Руководитель структурного

подразделения _____________ _________ _______________________

               (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)

 

"____" ____________ 20__ г.

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

         по заполнению журнала учета результатов внутреннего        

                         финансового контроля                         

 

     При  заполнении журнала учета результатов внутреннего финансового

контроля (далее - журнал) указываются следующие сведения.

     1.  В  графе  1  журнала  указывается  порядковый  номер записи в

журнале.

     2.  В  графе  2  журнала  указывается  дата  регистрации записи в

журнале.

     3.   В   графе   3  журнала  указывается  наименование  бюджетной

процедуры, операции и дата совершения операции.

     4.  В  графе  4  журнала  указываются  данные о должностном лице,

ответственном  за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и

(или) наименование замещаемой им должности.

     5.  В  графе  5  журнала  указываются  данные о должностном лице,

выполняющем  контрольные  действия,  включающие  фамилию  и инициалы и

(или) наименование замещаемой им должности.

     6.  В  графе  6  журнала  указываются  наименование  контрольного

действия  и  метод  контроля (например, сверка данных бюджетной заявки

данным   первичных   документов,  на  основании  которых  сформирована

бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).

     7.   В   графе  7  журнала  указываются  результаты  контрольного

действия  -  выявленные недостатки и нарушения, в том числе в суммовом

выражении.

     8.   В   графе   8   журнала   указываются  сведения  о  причинах

возникновения недостатков (нарушений).

     9.  В графе 9 журнала указываются предлагаемые меры по устранению

недостатков   (нарушений),   причин   их   возникновения   (конкретные

действия,  которые  необходимо  осуществить для устранения недостатков

(нарушений),  причин  их  возникновения) и дата устранения, выявленных

недостатков (нарушений).

     10.   В  графе  10  журнала  ставится  отметка  после  устранения

выявленных  недостатков  (нарушений),  в  том  числе  дата  и описание

принятых мер по устранению выявленных недостатков (нарушений).".

     43. Дополнить приложением 5 следующего содержания:

 

                                "ОТЧЕТ                               

            о результатах внутреннего финансового контроля           

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

                     за __________ (квартал, год)                    

 

---------------------T---------T------------------T--------------T------------T--------------T-----------¬

¦Процедура (операция)¦  Метод  ¦    Количество    ¦  Количество  ¦ Количество ¦  Количество  ¦Количество ¦

¦                    ¦контроля ¦    контрольных   ¦  контрольных ¦ выявленных ¦ предложенных ¦ принятых  ¦

¦                    ¦         ¦     действий,    ¦   действий,  ¦ недостатков¦    мер по    ¦   мер,    ¦

¦                    ¦         ¦  предусмотренных ¦  выполненных ¦(нарушений),¦  устранению  ¦исполненных¦

¦                    ¦         ¦     планом за    ¦  за отчетный ¦     шт.    ¦  недостатков ¦заключений ¦

¦                    ¦         ¦ отчетный период, ¦  период, шт. ¦            ¦ (нарушений), ¦           ¦

¦                    ¦         ¦        шт.       ¦              ¦            ¦   причин их  ¦           ¦

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦возникновения,¦           ¦

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦  заключений  ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦          1         ¦    2    ¦         3        ¦       4      ¦      5     ¦       6      ¦     7     ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦                    ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

+--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+-----------+

¦Итого               ¦         ¦                  ¦              ¦            ¦              ¦           ¦

L--------------------+---------+------------------+--------------+------------+--------------+------------

 

Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___"__________ 20__ г.

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

            по заполнению отчета о результатах внутреннего           

                         финансового контроля                        

 

     При  заполнении  отчета  о  результатах  внутреннего  финансового

контроля (далее - отчет) указываются следующие сведения.

     1.   В   графе   1   отчета  указывается  наименование  процедуры

(операции) в соответствии с планом внутреннего финансового контроля.

     2.  В  графе 2 отчета указывается метод контроля в соответствии с

планом внутреннего финансового контроля.

     3.  В графе 3 отчета указывается количество контрольных действий,

предусмотренных планом внутреннего финансового контроля.

     4.  В графе 4 отчета указывается количество контрольных действий,

выполненных за отчетный период.

     5.   В   графе   5   отчета   указывается  количество  выявленных

недостатков (нарушений).

     6.  В  графе  6 отчета указывается количество предложенных мер по

устранению   недостатков   (нарушений),   причин   их   возникновения,

заключений.

     7.  В  графе  7  отчета  указывается  количество  принятых  мер и

исполненных заключений.".

     44. Дополнить приложением 6 следующего содержания:

 

                        "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                       

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

                     за __________ (квартал, год)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель

главного администратора

бюджетных средств ______________ _________ _____________________

                    (должность)  (подпись) (расшифровка подписи)

 

"___"__________ 20__ г.

 

     45. Дополнить приложением 7 следующего содержания:

 

                                 "УТВЕРЖДАЮ __________________________

                                 _____________________________________

                                 (руководитель главного администратора

                                 бюджетных средств)

                                 _____________________________________

                                 (подпись) (расшифровка подписи)

                                 "______" ___________________ 20___ г.

 

 

                                 ПЛАН                                 

                    внутреннего финансового аудита                   

                      на __________________ год                     

 

------T-------------------T----------------------T----------------------T------------------T------------------¬

¦  N  ¦   Наименование    ¦   Наименование темы  ¦  Проверяемый период  ¦  Срок проведения ¦   Ответственные  ¦

¦     ¦  объекта аудита   ¦ аудиторской проверки ¦                      ¦    аудиторской   ¦    исполнители   ¦

¦     ¦                   ¦                      ¦                      ¦     проверки     ¦                  ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦  1  ¦         2         ¦           3          ¦           4          ¦         5        ¦         6        ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦     ¦                   ¦                      ¦                      ¦                  ¦                  ¦

+-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+------------------+

¦     ¦                   ¦                      ¦                      ¦                  ¦                  ¦

L-----+-------------------+----------------------+----------------------+------------------+-------------------

 

                             РЕКОМЕНДАЦИИ                            

          по заполнению плана внутреннего финансового аудита          

 

     При  заполнении  плана  внутреннего  финансового  аудита (далее -

план) указываются следующие сведения.

     1.  В  графе  2  плана указывается наименование объекта аудита, в

отношении   которого   проводится  аудиторская  проверка  (структурное

подразделение     главного     администратора    бюджетных    средств,

подведомственное учреждение).

     3.  В  графе  3  плана  указывается  тема  аудиторской проверки с

учетом пункта 1.5 настоящего Порядка.

     4.  В  графе  4  плана  указывается период, за который проводится

аудиторская проверка.

     5.   В   графе  5  плана  указывается  дата  начала  и  окончания

аудиторской проверки.

     6.  В  графе 6 плана указываются должностные лица, осуществляющие

проведение аудиторской проверки.".

     46. Дополнить приложением 8 следующего содержания:

 

                                 "УТВЕРЖДАЮ __________________________

                                 _____________________________________

                                 (руководитель главного администратора

                                 бюджетных средств)

                                 _____________________________________

                                 (подпись) (расшифровка подписи)

                                 "______" ___________________ 20___ г.

 

 

                              ПРОГРАММА                             

                         аудиторской проверки                        

 

     1. Объект аудита и тема аудиторской проверки: ___________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

      (наименование объекта аудита и темы аудиторской проверки)

     2. Основание для проведения аудиторской  проверки: ______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

        (реквизиты приказа о проведении аудиторской проверки)       

     3. Проверяемый период: __________________________________________

______________________________________________________________________

                         (проверяемый период)

     4. Вопросы аудиторской проверки:

     4.1._____________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

  (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской 

                               проверки)                              

     4.2._____________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

  (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской 

                               проверки)                             

     4.3. ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________;

  (перечень вопросов, подлежащих изучению при проведении аудиторской  

                              проверки)                             

     4.4. ...

 

_____________________________________ _________  _____________________

(должность руководителя аудиторской   (подпись)  (расшифровка подписи)

            группы)

 

     "___" _____________ 20__ г.".

 

     47. Дополнить приложением 9 следующего содержания:

 

"_____________________________________________________________________

       (наименование главного администратора бюджетных средств)

 

                       АКТ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ                      

___________________                                 __________________

(место составления)                                 (дата составления)

 

     1. Общая часть:

     1.1.    Основания    для    проведения    аудиторской   проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по

     осуществлению внутреннего финансового аудита, N пункта плана    

внутреннего финансового аудита, реквизиты распорядительного документа

  о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской 

                              проверки)                             

     1.2. Объект аудиторской проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

    (указывается полное и сокращенное наименование объекта аудита,

   ИНН/КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса объекта аудита)  

     1.3. Тема аудиторской проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указывается перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения

                        аудиторской проверки)                        

     1.4. Члены аудиторской группы:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

    (должность, фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы,    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     должностных лиц, уполномоченных на осуществление внутреннего    

                          финансового аудита,                        

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

      и иных должностных лиц, привлекаемых в зависимости от темы     

                        аудиторской проверки)                       

 

 

     1.5. Проверяемый период: с _________________ по _________________

                                     (дата)               (дата)

 

     1.6. Вид аудиторской проверки ___________________________________

                                        (камеральная, выездная,

                                             комбинированная)

     1.7. Срок проведения аудиторской проверки: с ____________________

                                                     (дата)

по ___________________________

              (дата)

     1.8. Условия, препятствующие проведению аудиторской проверки:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (указать условия, причины, препятствующие проведению аудиторской

   проверки, а также должностных лиц объекта аудита, препятствующих  

                   проведению аудиторской проверки)                  

     1.9. Общие положения: ___________________________________________

______________________________________________________________________

         (указывается краткая характеристика объекта аудита)        

     2. В ходе аудиторской проверкой установлено следующее:

     2.1. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и

     нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки)    

     2.2. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и

     нарушения в соответствии с программой аудиторской проверки)    

     2.3. ...

     3. Выводы по результатам аудиторской проверки: __________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

         (краткое изложение результатов аудиторской проверки)        

 

__________________________________ ___________ _______________________

   (должность руководителя           (подпись)  (расшифровка подписи)

       аудиторской группы)

 

"___" ____________ 20____ г.

 

Акт аудиторской проверки  получен  на  ____________  листе  (ах)  в  1

экземпляре.                            (количество)

 

__________________________________ _________ _______________________

 (должность представителя объекта  (подпись)  (расшифровка подписи)

             аудита)

 

"___" ____________ 20____ г.".

 

     48. Дополнить приложением 10 следующего содержания:

 

                                "ОТЧЕТ                               

                  о результатах аудиторской проверки                 

          __________________________________________________         

          (полное наименование объекта аудиторской проверки)         

 

     1. Основание для проведения аудиторской проверки: _______________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(указываются нормативные правовые акты, устанавливающие полномочия по

     осуществлению внутреннего финансового аудита, N пункта плана    

внутреннего финансового аудита, реквизиты распорядительного документа

  о назначении аудиторской проверки, реквизиты программы аудиторской 

                              проверки)                             

     2. Тема аудиторской проверки: ___________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (указывается перечень вопросов,подлежащих изучению в ходе проведения

                        аудиторской проверки)

 

     3. Проверяемый период: с ___________________ по _________________

                                     (дата)               (дата)

 

     4. Срок проведения аудиторской проверки:  с _____________________

                                                        (дата)

по ___________________________

              (дата)

 

     5. Вид аудиторской проверки _____________________________________

______________________________________________________________________

                (камеральная, выездная, комбинированная)

     6. Цель аудиторской проверки: ___________________________________

______________________________________________________________________

     7.   Перечень   вопросов,   подлежащих  изучению  при  проведении

аудиторской проверки:

     7.1. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

  (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 

     7.2. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

  (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 

     7.3. ____________________________________________________________

______________________________________________________________________

  (вопросы, подлежащие изучению при проведении аудиторской проверки) 

     7.4. ...

     8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 (описываются установленные в ходе аудиторской проверки недостатки и

нарушения (в количественном и денежном выражении) с указанием условий

   и причин таких нарушений, а также о бюджетных рисках, остающихся  

                после применения контрольных действий)               

     9. Возражения  объекта  аудиторской   проверки,   изложенные   по

результатам проверки: ________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

     (указывается информация о наличии или отсутствии возражений)

     10. Выводы:

     10.1. ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового  

    контроля и соответствии ведения бюджетного учета методологии и   

 стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной

                    сводной бюджетной отчетности)                   

     10.2. ___________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового  

    контроля и соответствии ведения бюджетного учета методологии и   

 стандартам бюджетного учета, достоверности и полноте представленной

                    сводной бюджетной отчетности)                   

     10.3. ...

     11. Предложения и рекомендации: _________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

   (излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных  

    недостатков и нарушений, принятию мер по минимизации бюджетных   

 рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля,

предложения по повышению экономности и результативности использования

                          бюджетных средств)                         

 

     Приложение: 1. Акт проверки _____________________________________

                                 (наименование объекта аудиторской

                                              проверки)

на _________ листе (ах) в 1 экз.

     2. Возражения к Акту проверки ___________________________________

______________________________________________________________________

             (наименование объекта аудиторской проверки)

на ____ листе(ах) в 1 экз.

 

___________________________  _____________ ____________________________

(должность руководителя        (подпись)     (расшифровка подписи)

    аудиторской группы)

 

"____" _____________ 20___ г.".

 

     49. Дополнить приложением 11 следующего содержания:

 

                            "СВОДНЫЙ ОТЧЕТ                           

             о результатах внутреннего финансового аудита            

______________________________________________________________________

(наименование главного администратора бюджетных средств города Перми)

                  за ________________ (квартал, год)                 

 

--T------------T-------------------------T----------T-------------T------------T-------------T-------------¬

¦N¦Наименование¦ Выявлено недостатков и  ¦  Причины ¦ Информация  ¦ Количество ¦  Описание   ¦  Описание   ¦

¦ ¦  объектов  ¦        нарушений        ¦выявленных¦  о наличии  ¦ предложений¦  принятых   ¦принятых мер ¦

¦ ¦ аудиторской¦                         ¦ нарушений¦   причин    ¦      и     ¦мер, согласно¦     по      ¦

¦ ¦  проверки  ¦                         ¦          ¦возникновения¦рекомендаций¦установленным¦ устранению  ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦  нарушений  ¦     по     ¦   срокам    ¦   причин    ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ устранению ¦             ¦возникновения¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ выявленных ¦             ¦  нарушений  ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ недостатков¦             ¦ (бюджетных  ¦

¦ ¦            ¦                         ¦          ¦             ¦ и нарушений¦             ¦   рисков)   ¦

¦ ¦            +--------------T----------+          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦       в      ¦     в    ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦количественном¦ денежном ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦выражении, шт.¦выражении,¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

¦ ¦            ¦              ¦   руб.   ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦1¦      2     ¦       3      ¦     4    ¦     5    ¦      6      ¦      7     ¦      8      ¦      9      ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦ ¦            ¦              ¦          ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦ ¦            ¦              ¦          ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

+-+------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+-------------+

¦Итого         ¦              ¦          ¦          ¦             ¦            ¦             ¦             ¦

L--------------+--------------+----------+----------+-------------+------------+-------------+--------------

 

Уполномоченное

должностное лицо

главного администратора

бюджетных средств _________________ _________ _____________________

                     (должность)    (подпись) (расшифровка подписи)

 

Руководитель

главного администратора

бюджетных средств _______________ ___________ _____________________

                    (должность)    (подпись)  (расшифровка подписи)

 

"___" ____________ 20___ г.".


Информация по документу
Читайте также