Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 18.11.2016 № 788 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограммаКапитальный ремонт объектов является одной из приоритетных задач, направленных на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей объектами, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Основными проблемами при эксплуатации объектов остаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемых из муниципального бюджета на их модернизацию, замену ветхих и аварийных систем. Для снижения уровня износа объектов социально-культурной инфраструктуры необходимо увеличение объемов финансирования по подпрограмме. Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить материально-техническое состояние учреждений культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Позволит привести в нормативное состояние объекты муниципальной собственности. 2. Цели и задачи подпрограммыЦелью подпрограммы является повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям. Задачами подпрограммы являются: - устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства. 3. Срок реализации подпрограммыСрок реализации подпрограммы 2014-2020 годы. 4. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления направленных на проведение капитального ремонта объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области; Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в приложении №2. 5. Ресурсное обеспечение реализации ПодпрограммыРесурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в . Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.
Подпрограмма
III
|
Наименование подпрограммы |
«Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
Муниципальный заказчик Программы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные разработчики Программы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Исполнители программы |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области; МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
Цель подпрограммы |
организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности |
Задачи подпрограммы |
- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности; - организация и проведение конкурсов и аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ; - контроль за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
Целевые показатели подпрограммы |
- количество капитально отремонтированных объектов; - количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций; - изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы; |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования составит – 15 042,8 тыс. руб., из них: бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области, 15 042,8, в том числе по годам: 2014 год – 2 353,1 тыс. руб.; 2015 год – 2 294,4 тыс. руб.; 2016 год – 2 342,5 тыс. руб.; 2017 год – 2 013,2 тыс. руб.; 2018 год – 2 013,2 тыс. руб.; 2019 год – 2 013,2 тыс. руб.; 2020 год – 2 013,2 тыс. руб.. |
Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации |
Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области |
Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
- проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области; - осуществление контроля за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;
|
регулирует взаимоотношения участников градостроительной деятельности при подготовке и утверждении схемы территориального планирования, нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки, архитектурно-строительного проектирования, осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, строительного надзора и является обязательным для всех участников градостроительной деятельности независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.
Реконструкция, капитальный ремонт и любые иные изменения объектов муниципальной собственности должны соответствовать утвержденной градостроительной документации, градостроительным нормативам и правилам.
МКУ «УКС города Каменки» участвует в разработке и согласовании нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в пределах своей компетенции.
МКУ «УКС города Каменки», как уполномоченный орган администрации города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляет контроль за соблюдением о градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством.
МКУ «УКС города Каменки осуществляет функции единого заказчика - застройщика по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности.
МКУ «УКС города Каменки осуществляет организацию и проведение конкурсов и аукционов по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ;
МКУ «УКС города Каменки» взаимодействует с иными исполнительными органами государственной власти Пензенской области, иными учреждениями и организациями.
Целью подпрограммы является:
- организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) объектов муниципальной собственности;
- проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области;
- осуществление контроля за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;
Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.
4. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы
Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления направленных на проведение капитального ремонта объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области;
Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в приложении №2.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в .
Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.
__________
Приложение N1 |
|||||||||||
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы |
|||||||||||
№ п/п |
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Источник финансирования, |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||
Всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Муниципальная программа |
Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы" |
Всего |
388 382,7 |
119 844,0 |
23 716,1 |
138 069,8 |
31 263,2 |
25 163,2 |
25 163,2 |
25 163,2 |
бюджет Пензенской области |
87 315,0 |
87 315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
102 763,1 |
0,0 |
0,0 |
102 763,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
198 304,6 |
32 529,0 |
23 716,1 |
35 306,7 |
31 263,2 |
25 163,2 |
25 163,2 |
25 163,2 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Подпрограмма 1 |
Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы" |
Всего |
360 445,0 |
115 038,3 |
17 362,4 |
134 544,3 |
27 950,0 |
21 850,0 |
21 850,0 |
21 850,0 |
бюджет Пензенской области |
87 315,0 |
87 315,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
102763,1 |
0,0 |
0,0 |
102 763,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
170 366,9 |
27 723,3 |
17 362,4 |
31 781,2 |
27 950,0 |
21 850,0 |
21 850,0 |
21 850,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Подпрограмма 2 |
"Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы" |
Всего |
12 894,9 |
2 452,6 |
4 059,3 |
1 183,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
12 894,9 |
2 452,6 |
4 059,3 |
1 183,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Подпрограмма 3 |
«Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
Всего |
15 042,8 |
2 353,1 |
2 294,4 |
2 342,5 |
2 013,2 |
2 013,2 |
2 013,2 |
2 013,2 |
бюджет Пензенской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области |
15 042,8 |
2 353,1 |
2 294,4 |
2 342,5 |
2 013,2 |
2 013,2 |
2 013,2 |
2 013,2 |
|||
иные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
___________
Приложение N 2 |
|||||||||
Мероприятия муниципальной
программы |
|||||||||
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, тыс. рублей |
Показатели результата мероприятий по годам |
||||
Всего |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Бюджет города Каменки |
Внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Подпрограмма "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы" |
|||||||||
Цель подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области |
|||||||||
Задачи подпрограммы: |
|||||||||
1.1. Основное мероприятие: «Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области» |
|||||||||
1.1. |
Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
136 304,30 |
0,00 |
0,00 |
136 304,30 |
0,0 |
|
2014 |
17 762,70 |
0,0 |
0,0 |
17 762,7 |
0,0 |
|
|||
2015 |
16 804,10 |
0,0 |
0,0 |
16 804,1 |
0,0 |
|
|||
2016 |
19 737,50 |
0,0 |
0,0 |
19 737,5 |
0,0 |
|
|||
2017 |
19 450,00 |
0,0 |
0,0 |
19 450,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
20 850,00 |
0,0 |
0,0 |
20 850,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
20 850,00 |
0,0 |
0,0 |
20 850,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
20 850,00 |
0,0 |
0,0 |
20 850,0 |
0,0 |
|
|||
1.1.1 |
Содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них з |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
46 850,1 |
0,0 |
0,0 |
46 850,1 |
0,0 |
|
2014 |
10 130,1 |
0,0 |
0,0 |
10 130,1 |
0,0 |
|
|||
2015 |
11 046,0 |
0,0 |
0,0 |
11 046,0 |
0,0 |
|
|||
2016 |
5 174,0 |
0,0 |
0,0 |
5 174,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
5 500,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
|
|||
1.1.2 |
Содержание территорий города |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
31 869,0 |
0,0 |
0,0 |
31 869,0 |
0,0 |
|
2014 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
22,4 |
0,0 |
|
|||
2015 |
220,6 |
0,0 |
0,0 |
220,6 |
0,0 |
|
|||
2016 |
5 126,0 |
0,0 |
0,0 |
5 126,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
5 500,0 |
0,0 |
0,0 |
5 500,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
|
|||
1.1.3 |
содержание и ремонт уличного освещения |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
53 538,80 |
0,00 |
0,00 |
53 538,80 |
0,00 |
|
2014 |
7 610,20 |
0,00 |
0,00 |
7 610,20 |
0,0 |
|
|||
2015 |
5 537,50 |
0,00 |
0,00 |
5 537,50 |
0,0 |
|
|||
2016 |
8 791,10 |
0,00 |
0,00 |
8 791,10 |
0,0 |
|
|||
2017 |
7 600,00 |
0,00 |
0,00 |
7 600,00 |
0,0 |
|
|||
2018 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,0 |
|
|||
2019 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,0 |
|
|||
2020 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,0 |
|
|||
1.1.4 |
Организация дорожного движения |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
4 046,40 |
0,00 |
0,00 |
4 046,40 |
0,0 |
|
2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|||
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|||
2016 |
646,40 |
0,00 |
0,00 |
646,40 |
0,0 |
|
|||
2017 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
0,0 |
|
|||
2018 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
0,0 |
|
|||
2019 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
0,0 |
|
|||
2020 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
0,0 |
|
|||
1.2. Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|||||||||
1.2.1 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
216 382,10 |
87 315,00 |
102 763,10 |
26 304,00 |
0,0 |
|
2014 |
97 017,00 |
87 315,00 |
0,00 |
9 702,00 |
0,0 |
|
|||
2015 |
558,3 |
0,0 |
0,0 |
558,3 |
0,0 |
|
|||
2016 |
114 806,80 |
0,00 |
102 763,10 |
12 043,70 |
0,0 |
|
|||
2017 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,0 |
|
|||
2018 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,0 |
|
|||
2019 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,0 |
|
|||
2020 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,0 |
|
|||
1.2.1 |
Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, тротуаров за счет средств дорожного фонда |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
102 101,9 |
87 315,0 |
0,0 |
14 786,9 |
0,0 |
|
2014 |
97 017,0 |
87 315,0 |
0,0 |
9 702,0 |
0,0 |
|
|||
2015 |
558,3 |
0,0 |
0,0 |
558,3 |
0,0 |
|
|||
2016 |
526,6 |
0,0 |
0,0 |
526,6 |
0,0 |
|
|||
2017 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
1.2.2 |
Капитальный ремонт путепровода на автомобильной дороге Тамбов-Пенза-Вирга-М-5 «Урал» |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
114 280,2 |
0,0 |
102 763,1 |
11 517,1 |
0,0 |
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2016 |
114 280,2 |
0,0 |
102 763,1 |
11 517,1 |
0,0 |
|
|||
2017 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.3. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|||||||||
1.3 |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
7 758,6 |
0,0 |
0,0 |
7 758,6 |
0,0 |
|
2014 |
258,6 |
0,0 |
0,0 |
258,6 |
0,0 |
|
|||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
1.3.1 |
Строительство дорожной развязки |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
7 758,6 |
0,0 |
0,0 |
7 758,6 |
0,0 |
|
2014 |
258,6 |
0,0 |
0,0 |
258,6 |
0,0 |
|
|||
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
7 500,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской |
Итого |
360 445,0 |
87 315,0 |
102 763,1 |
170 366,9 |
0,0 |
|
||
2014 |
115 038,3 |
87 315,0 |
0,0 |
27 723,3 |
0,0 |
|
|||
2015 |
17 362,4 |
0,0 |
0,0 |
17 362,4 |
0,0 |
|
|||
2016 |
134 544,30 |
0,00 |
102 763,10 |
31 781,20 |
0,0 |
|
|||
2017 |
27 950,00 |
0,00 |
0,00 |
27 950,00 |
0,0 |
|
|||
2018 |
21 850,0 |
0,0 |
0,0 |
21 850,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
21 850,0 |
0,0 |
0,0 |
21 850,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
21 850,0 |
0,0 |
0,0 |
21 850,0 |
0,0 |
|
|||
Подпрограмма 2. «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы». |
|||||||||
Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям |
|||||||||
Задача: устранения неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства |
|||||||||
2.1. Основное мероприятие: Обеспечение капитального ремонта объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области |
|||||||||
2.1.1 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей коммунального хозяйства |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
8 638,4 |
0,0 |
0,0 |
8 638,4 |
0,0 |
|
2014 |
1 681,1 |
0,0 |
0,0 |
1 681,1 |
0,0 |
|
|||
2015 |
1 874,3 |
0,0 |
0,0 |
1 874,3 |
0,0 |
|
|||
2016 |
1 083,0 |
0,0 |
0,0 |
1 083,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
|||
2.1.2. |
Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства |
Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством |
Итого |
4 256,5 |
0,0 |
0,0 |
4 256,5 |
0,0 |
|
2014 |
771,5 |
0,0 |
0,0 |
771,5 |
0,0 |
|
|||
2015 |
2 185,0 |
0,0 |
0,0 |
2 185,0 |
0,0 |
|
|||
2016 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
|
|||
Итого по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 год» |
Итого |
12 894,9 |
0,0 |
0,0 |
12 894,9 |
0,0 |
|
||
2014 |
2 452,6 |
0,0 |
0,0 |
2 452,6 |
0,0 |
|
|||
2015 |
4 059,3 |
0,0 |
0,0 |
4 059,3 |
0,0 |
|
|||
2016 |
1 183,0 |
0,0 |
0,0 |
1 183,0 |
0,0 |
|
|||
2017 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
|
|||
2018 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
|
|||
2019 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
|
|||
2020 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0 |
1 300,0 |
0,0 |
|
|||
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы» |
|||||||||
Цель программы - организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности |
|||||||||
Задачи:- подготовка проектно-сметной
документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта
объектов муниципальной собственности; |
|||||||||
3.1. Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки». |
|||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
|
Итого |
15 042,8 |
0,0 |
0,0 |
15 042,8 |
0,0 |
|
2014 |
2 353,1 |
0,0 |
0,0 |
2 353,1 |
0,0 |
|
|||
2015 |
2 294,4 |
0,0 |
0,0 |
2 294,4 |
0,0 |
|
|||
2016 |
2 342,5 |
0,0 |
0,0 |
2 342,5 |
0,0 |
|
|||
2017 |
2 013,2 |
0,0 |
0,0 |
2 013,2 |
0,0 |
|
|||
2018 |
2 013,2 |
0,0 |
0,0 |
2 013,2 |
0,0 |
|
|||
2019 |
2 013,2 |
0,0 |
0,0 |
2 013,2 |
0,0 |
|
|||
2020 |
2 013,2 |
0,0 |
0,0 |
2 013,2 |
0,0 |
|
2025
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |