Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Каменки Каменского района Пензенской области от 08.02.2017 № 61

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов.

3. Срок реализации Подпрограммы

 

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

 

4. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы

 

Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

1. Мероприятия по содержанию и сохранности автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

4.1. Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на   капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

4.2. Мероприятия проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

4.3 Мероприятия по изготовлению проектно-технической документации на   строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

4.4. Мероприятия по  проведению строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

     Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в  приложении №2

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Субсидии за счет средств дорожного фонда Пензенской области бюджетам  муниципальных образований на реализацию Подпрограммы предоставляются в размере 90 % от общей стоимости работ, при условии включения расходов на софинансирование за счет средств муниципального образования в размере не менее 10% общей стоимости работ.

5. Условием предоставления субсидий муниципальному образованию является включение его в перечень муниципальных образований, которым предоставляются субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (далее - Перечень).

В Перечень включаются:

5.1. Муниципальные образования, на автомобильных дорогах которых, по результатам оценки технического состояния (диагностики), установлено несоответствие транспортно-эксплуатационных характеристик дорог требованиям технических регламентов и не обеспечивается допустимый уровень безопасности движения, на основе подаваемых ими  заключений оценки технического состояния автомобильных дорог (первичной диагностики), отражающих степень соответствия их транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов, выполненной в порядке, установленном приказом Минтранса России от 27.08.2009 N 150.

 Ресурсное обеспечение реализации  Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1. Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.

 

 

Подпрограмма II."Капитальный ремонт объектов собственности  города Каменки Каменского района  Пензенской области  на 2014-2020 годы"

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

Основные разработчики  подпрограммы

Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Каменки Каменского района Пензенской

Исполнители  подпрограммы

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Цель подпрограммы

Повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям

Задачи подпрограммы

Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства

Целевые показатели подпрограммы

- количество капитально отремонтированных объектов;

- количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций;

- изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального ремонта

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы;

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит – 12 894,9 тыс. руб., из них:

бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области – 12 894,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 452,6 тыс. руб.;

2015 год – 4 059,3 тыс. руб.;

2016 год – 1 183,0 тыс. руб.;

2017 год – 1300,0 тыс. руб.;

2018 год – 1300,0 тыс. руб.;

2019 год – 1300,0  тыс. руб.;

2020 год –1300,0 тыс. руб.;

Объемы финансирования подлежат корректировке в соответствии с утвержденным бюджетом.

Организация   управления программой и контроль за ходом ее реализации 

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

 Основные  ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- устранить неисправности изношенных конструктивных элементов помещений на объектах культуры, жилищно-коммунального хозяйства;

- уменьшить уровень износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик;

- создать безопасные условия нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства;

 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма

Капитальный ремонт объектов является одной из приоритетных задач, направленных на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением жителей объектами, культуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Основными проблемами при эксплуатации объектов остаются значительная степень их износа и недостаточность средств, выделяемых из  муниципального бюджета на их модернизацию, замену ветхих и аварийных систем. Для снижения уровня износа объектов социально-культурной инфраструктуры необходимо увеличение объемов финансирования по подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить материально-техническое состояние учреждений культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Позволит привести в нормативное состояние объекты  муниципальной собственности.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям.

Задачами подпрограммы являются:

- устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры, жилищно-коммунального хозяйства.

3. Срок реализации подпрограммы

 

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

 

4. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы

 

Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления направленных на проведение капитального ремонта объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области;

     Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в  приложении №2

 

5. Ресурсное обеспечение реализации  Подпрограммы

          Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1.

Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.

Подпрограмма III. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

Паспорт подпрограммы

 

Наименование подпрограммы

«Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

Муниципальный заказчик Программы

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

Основные разработчики  Программы

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

Исполнители программы

 Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области;

МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

Цель подпрограммы

организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности

Задачи подпрограммы

- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- организация и проведение конкурсов и аукционов  по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ;

- контроль за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Целевые показатели подпрограммы

- количество капитально отремонтированных объектов;

- количество отремонтированных наружных инженерных коммуникаций;

- изготовление проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы;

 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования составит – 15 042,8 тыс. руб., из них:

бюджет города Каменки Каменского района Пензенской области,  15 042,8, в том числе по годам:

2014 год – 2 353,1 тыс. руб.;

2015 год – 2 294,4 тыс. руб.;

2016 год – 2 342,5 тыс. руб.;

2017 год – 2 013,2 тыс. руб.;

2018 год – 2 013,2 тыс. руб.;

2019 год – 2 013,2 тыс. руб.;

2020 год – 2 013,2 тыс. руб..

Организация   управления программой и контроль за ходом ее реализации 

Администрация города Каменки Каменского района Пензенской области

 Основные  ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области;

- осуществление контроля за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

 

 

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена подпрограмма

Градостроительный устав регулирует взаимоотношения участников градостроительной деятельности при подготовке и утверждении схемы территориального планирования, нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки, архитектурно-строительного проектирования, осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, строительного надзора и является обязательным для всех участников градостроительной деятельности независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Реконструкция, капитальный ремонт и любые иные изменения объектов муниципальной собственности должны соответствовать утвержденной градостроительной документации, градостроительным нормативам и правилам.

МКУ «УКС города Каменки» участвует в разработке и согласовании нормативных правовых актов в сфере градостроительной деятельности в пределах своей компетенции.

МКУ «УКС города Каменки», как уполномоченный орган администрации города Каменки Каменского района Пензенской области осуществляет контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности в соответствии с действующим законодательством.

МКУ «УКС города Каменки осуществляет функции единого заказчика - застройщика по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности.

МКУ «УКС города Каменки  осуществляет организацию и проведение конкурсов и аукционов  по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ;

МКУ «УКС города Каменки» взаимодействует с иными исполнительными органами государственной власти Пензенской области, иными учреждениями и организациями.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) объектов муниципальной собственности;

- проведение единой государственной политики в сфере архитектуры, строительства, транспорта и дорожного хозяйства на территории города Каменки Каменского района Пензенской области;

- осуществление контроля за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

3. Срок реализации подпрограммы

 

Срок реализации подпрограммы 2014-2020 годы.

 

4. Основные мероприятия по реализации Подпрограммы

 

Основой Подпрограммы является следующая система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления направленных  на проведение капитального ремонта объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области;

     Система программных мероприятий по реализации Подпрограммы изложена в  приложении №2.

5. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1.

Объемы финансирования подлежат корректировке по мере утверждения бюджета.

 


Приложение N1

к  муниципальной программе

"Развитие территорий, социальной

и инженерной инфраструктуры

в городе Каменке Каменского района

Пензенской области на 2014-2020 годы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области

на 2014-2020 годы»  за счет всех источников финансирования

 № п/п

 Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования,

Оценка расходов, тыс. руб.

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Муниципальная программа

Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"

 Всего

388 382,7

119 844,0

23 716,1

138 069,8

31 263,2

25 163,2

25 163,2

25 163,2

бюджет Пензенской области

87 315,0

87 315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

102 763,1

0,0

0,0

102 763,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

198 304,6

32 529,0

23 716,1

35 306,7

31 263,2

25 163,2

25 163,2

25 163,2

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Подпрограмма 1

Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"

 Всего

360 445,0

115 038,3

17 362,4

134 544,3

27 950,0

21 850,0

21 850,0

21 850,0

бюджет Пензенской области

87 315,0

87 315,0

0,0

 

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

102763,1

0,0

0,0

102 763,1

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

170 366,9

27 723,3

17 362,4

31 781,2

27 950,0

21 850,0

21 850,0

21 850,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Подпрограмма 2

"Капитальный ремонт объектов собственности  города Каменки Каменского района Пензенской области на 2016-2020 годы"

 Всего

12 894,9

2 452,6

4 059,3

1 183,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

12 894,9

2 452,6

4 059,3

1 183,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

1 300,0

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

Подпрограмма 3

«Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

 Всего

15 042,8

2 353,1

2 294,4

2 342,5

2 013,2

2 013,2

2 013,2

2 013,2

бюджет Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

15 042,8

2 353,1

2 294,4

2 342,5

2 013,2

2 013,2

2 013,2

2 013,2

иные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Приложение N 2

к  муниципальной программе

"Развитие территорий, социальной

и инженерной инфраструктуры

в городе Каменке Каменского района

Пензенской области на 2014-2020 годы

Мероприятия муниципальной  программы

«Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Каменке Каменского района  Пензенской области

на 2014-2020 годы»

 № п/п

Наименование мероприятий

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятий по годам

Всего

Бюджет Пензенской области

Федеральный бюджет

Бюджет города Каменки

Внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Подпрограмма "Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района  Пензенской области  на 2014-2020 годы"

Цель подпрограммы - Развитие территориальной сети автомобильных дорог  города Каменки Каменского района Пензенской области

Задачи подпрограммы:- содержание и сохранность существующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;- строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

1.1.  Основное мероприятие: «Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области»

1.1.

Содержание территории города Каменки Каменского района Пензенской области

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

136 304,30

0,00

0,00

136 304,30

0,0

 

2014

17 762,70

0,0

0,0

17 762,7

0,0

 

2015

16 804,10

0,0

0,0

16 804,1

0,0

 

2016

19 737,50

0,0

0,0

19 737,5

0,0

 

2017

19 450,00

0,0

0,0

19 450,0

0,0

 

2018

20 850,00

0,0

0,0

20 850,0

0,0

 

2019

20 850,00

0,0

0,0

20 850,0

0,0

 

2020

20 850,00

0,0

0,0

20 850,0

0,0

 

1.1.1

Содержание и сохранность автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений   на  них

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

46 350,1

0,0

0,0

46 350,1

0,0

 

2014

10 130,1

0,0

0,0

10 130,1

0,0

 

2015

11 046,0

0,0

0,0

11 046,0

0,0

 

2016

5 174,0

0,0

0,0

5 174,0

0,0

 

2017

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

2018

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

2019

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

2020

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

 

1.1.2

Содержание территорий города

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

32 369,0

0,0

0,0

32 369,0

0,0

 

2014

22,4

0,0

0,0

22,4

0,0

 

2015

220,6

0,0

0,0

220,6

0,0

 

2016

5 126,0

0,0

0,0

5 126,0

0,0

 

2017

6 000,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

 

2018

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

 

2019

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

 

2020

7 000,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

 

1.1.3

 Содержание и  ремонт уличного освещения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

53 538,80

0,00

0,00

53 538,80

0,00

 

2014

7 610,20

0,00

0,00

7 610,20

0,0

 

2015

5 537,50

0,00

0,00

5 537,50

0,0

 

2016

8 791,10

0,00

0,00

8 791,10

0,0

 

2017

7 600,00

0,00

0,00

7 600,00

0,0

 

2018

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,0

 

2019

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,0

 

2020

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,0

 

1.1.4

Организация дорожного движения

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

4 046,40

0,00

0,00

4 046,40

0,0

 

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

 

2016

646,40

0,00

0,00

646,40

0,0

 

2017

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

2018

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

2019

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

2020

850,00

0,00

0,00

850,00

0,0

 

1.2. Основное мероприятие: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1.2.1

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

216 382,10

87 315,00

102 763,10

26 304,00

0,0

 

2014

97 017,00

87 315,00

0,00

9 702,00

0,0

 

2015

558,3

0,0

0,0

558,3

0,0

 

2016

114 806,80

0,00

102 763,10

12 043,70

0,0

 

2017

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

2018

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

2019

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

2020

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

0,0

 

1.2.1

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов  к дворовым территориям  многоквартирных домов, тротуаров за счет средств дорожного фонда

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

102 101,9

87 315,0

0,0

14 786,9

0,0

 

2014

97 017,0

87 315,0

0,0

9 702,0

0,0

 

2015

558,3

0,0

0,0

558,3

0,0

 

2016

526,6

0,0

0,0

526,6

0,0

 

2017

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2018

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2019

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2020

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

1.2.2

Капитальный ремонт  путепровода на автомобильной дороге Тамбов-Пенза-Вирга-М-5 «Урал»

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

114 280,2

0,0

102 763,1

11 517,1

0,0

 

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

114 280,2

0,0

102 763,1

11 517,1

0,0

 

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3. Основное мероприятие: Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

1.3

Строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

7 758,6

0,0

0,0

7 758,6

0,0

 

2014

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

1.3.1

Строительство дорожной развязки

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

7 758,6

0,0

0,0

7 758,6

0,0

 

2014

258,6

0,0

0,0

258,6

0,0

 

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2017

7 500,0

0,0

0,0

7 500,0

0,0

 

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по подпрограмме «Модернизация и развитие территориальной сети автомобильных дорог города Каменки Каменского района Пензенской

Итого

360 445,0

87 315,0

102 763,1

170 366,9

0,0

 

2014

115 038,3

87 315,0

0,0

27 723,3

0,0

 

2015

17 362,4

0,0

0,0

17 362,4

0,0

 

2016

134 544,30

0,00

102 763,10

31 781,20

0,0

 

2017

27 950,00

0,00

0,00

27 950,00

0,0

 

2018

21 850,0

0,0

0,0

21 850,0

0,0

 

2019

21 850,0

0,0

0,0

21 850,0

0,0

 

2020

21 850,0

0,0

0,0

21 850,0

0,0

 

Подпрограмма 2.  «Капитальный ремонт объектов собственности  города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 годы».

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности зданий и территории, приведение санитарного и технического состояния зданий, инженерных коммуникаций и территории к нормативным требованиям

Задача: устранения  неисправностей изношенных конструктивных элементов помещений, их восстановление и замена; уменьшение уровня износа коммуникаций с целью улучшения уровня их эксплуатационных характеристик, создание безопасных условий нахождения на территории объектов культуры,   жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Основное мероприятие:  Обеспечение капитального ремонта объектов собственности  города Каменки Каменского района Пензенской области

2.1.1

Капитальный ремонт, ремонт и содержание сетей коммунального хозяйства

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

8 638,4

0,0

0,0

8 638,4

0,0

 

2014

1 681,1

0,0

0,0

1 681,1

0,0

 

2015

1 874,3

0,0

0,0

1 874,3

0,0

 

2016

1 083,0

0,0

0,0

1 083,0

0,0

 

2017

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2018

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2019

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2020

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

 

2.1.2.

  Содержание и  ремонт объектов жилищного хозяйства 

Определяются муниципальным заказчиком в порядке, установленном действующим законодательством

Итого

4 256,5

0,0

0,0

4 256,5

0,0

 

2014

771,5

0,0

0,0

771,5

0,0

 

2015

2 185,0

0,0

0,0

2 185,0

0,0

 

2016

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

 

2017

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2018

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2019

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

2020

300,0

0,0

0,0

300,0

0,0

 

Итого по подпрограмме «Капитальный ремонт объектов собственности города Каменки Каменского района Пензенской области на 2014-2020 год»

Итого

12 894,9

0,0

0,0

12 894,9

0,0

 

2014

2 452,6

0,0

0,0

2 452,6

0,0

 

2015

4 059,3

0,0

0,0

4 059,3

0,0

 

2016

1 183,0

0,0

0,0

1 183,0

0,0

 

2017

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

2018

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

2019

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

2020

1 300,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

 

Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки на 2014-2020 годы»

Цель программы - организация строительства и капитального ремонта (осуществление функций единого заказчика- застройщика) по реализации муниципальных, областных, федеральных программ в области строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности

Задачи:- подготовка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;- организация и проведение конкурсов и аукционов  по размещению муниципального заказа на выполнение проектных и строительно-монтажных работ; - контроль за проведением строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности

3.1.  Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «УКС города Каменки».

 

Расходы на обеспечение  деятельности муниципального казенного учреждения, осуществляющего функции органов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

 

Итого

15 042,8

0,0

0,0

15 042,8

0,0

 

2014

2 353,1

0,0

0,0

2 353,1

0,0

 

2015

2 294,4

0,0

0,0

2 294,4

0,0

 

2016

2 342,5

0,0

0,0

2 342,5

0,0

 

2017

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 

2018

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 

2019

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 

2020

2 013,2

0,0

0,0

2 013,2

0,0

 


Информация по документу
Читайте также