Расширенный поиск

Постановление Правительства Пензенской области от 15.02.2017 № 72-пП

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

 

 

от

15 февраля 2017 года

72-пП

 

г. Пенза

 

 

О внесении изменений в государственную программу

Пензенской области «Развитие здравоохранения

Пензенской области на 2014–2020 годы», утвержденную

постановлением Правительства Пензенской области

от 02.10.2013 № 743-пП (с последующими изменениями)

 

 

В целях уточнения объема финансирования в 2017–2019 годах, руководствуясь законами Пензенской области от 22.12.2016 № 2991-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 22.12.2005 № 906-ЗПО «О Правительстве Пензенской области» (с последующими      изменениями),       Правительство       Пензенской      области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в государственную программу Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от 02.10.2013 № 743-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований государственной программы

 

Объем бюджетных ассигнований государственной Программы составляет 61433613,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9000694,3 тыс. рублей;

2015 год – 8871901,9 тыс. рублей;

2016 год – 9088104,0 тыс. рублей;

2017 год – 8867036,6 тыс. рублей;

2018 год – 7737203,2 тыс. рублей;

2019 год – 8800118,1 тыс. рублей;

2020 год – 9068555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2748204,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1290309,4 тыс. рублей;

2015 год – 697065,5 тыс. рублей;

2016 год – 462509,6 тыс. рублей;

2017 год – 105182,4 тыс. рублей;

2018 год – 97528,4 тыс. рублей;

2019 год – 95608,7 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 58591809,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7683884,9 тыс. рублей;

2015 год – 8144336,4 тыс. рублей;

2016 год – 8588994,4 тыс. рублей;

2017 год – 8761854,2 тыс. рублей;

2018 год – 7639674,8 тыс. рублей;

2019 год – 8704509,4 тыс. рублей;

2020 год – 9068555,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26500,0 тыс. рублей;

2015 год – 30500,0 тыс. рублей;

2016 год – 36600,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации государственной Программы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4780283,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 753115,4 тыс. рублей;

2015 год – 866842,8 тыс. рублей;

2016 год – 914606,2 тыс. рублей;

2017 год – 673494,8 тыс. рублей;

2018 год – 671314,5 тыс. рублей;

2019 год – 671188,2 тыс. рублей;

2020 год – 229721,8 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1199272,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 264498,9 тыс. рублей;

2015 год – 459619,3 тыс. рублей;

2016 год – 280524,0 тыс. рублей;

2017 год – 69889,4 тыс. рублей;

2018 год – 63056,0 тыс. рублей;

2019 год – 61685,3 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 3581010,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 488616,5 тыс. рублей;

2015 год – 407223,5 тыс. рублей;

2016 год – 634082,2 тыс. рублей;

2017 год – 603605,4 тыс. рублей;

2018 год – 608258,5 тыс. рублей;

2019 год – 609502,9 тыс. рублей;

2020 год – 229721,8 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. В Паспорте подпрограммы 2 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 10011167,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1358118,1 тыс. рублей;

2015 год – 561983,2 тыс. рублей;

2016 год – 1810463,3 тыс. рублей;

2017 год – 1690233,9 тыс. рублей;

2018 год – 1681241,6 тыс. рублей;

2019 год – 1730400,2 тыс. рублей;

2020 год – 1178727,3 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1448786,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 980542,1 тыс. рублей;

2015 год – 220438,1 тыс. рублей;

2016 год – 171776,4 тыс. рублей;

2017 год – 26073,5 тыс. рублей;

2018 год – 25252,9 тыс. рублей;

2019 год – 24703,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 8562380,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 377576,0 тыс. рублей;

2015 год – 341545,1 тыс. рублей;

2016 год – 1638686,9 тыс. рублей;

2017 год – 1664160,4 тыс. рублей;

2018 год – 1655988,7 тыс. рублей;

2019 год – 1705696,3 тыс. рублей;

2020 год – 1178727,3 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы

бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 479006,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 21858,3 тыс. рублей;

2015 год – 30461,8 тыс. рублей;

2016 год – 68476,8 тыс. рублей;

2017 год – 85442,0 тыс. рублей;

2018 год – 87583,1 тыс. рублей;

2019 год – 89047,2 тыс. рублей;

2020 год – 96137,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 10203,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10203,9 тыс. рублей;

2015 год – 0,0 рублей;

2016 год – 0,0 рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 468802,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 11654,4 тыс. рублей;

2015 год – 30461,8 тыс. рублей;

2016 год – 68476,8 тыс. рублей;

2017 год – 85442,0 тыс. рублей;

2018 год – 87583,1 тыс. рублей;

2019 год – 89047,2 тыс. рублей;

2020 год – 96137,0 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 4 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 1059199,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 160267,4 тыс. рублей;

2015 год – 162371,9 тыс. рублей;

2016 год – 149346,7 тыс. рублей;

2017 год – 175400,0 тыс. рублей;

2018 год – 157106,0 тыс. рублей;

2019 год – 158021,7 тыс. рублей;

2020 год – 96685,5 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. В Паспорте подпрограммы 5 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Объем финансирования подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 868551,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 108369,3 тыс. рублей;

2015 год – 128854,4 тыс. рублей;

2016 год – 137630,0 тыс. рублей;

2017 год – 147870,1 тыс. рублей;

2018 год – 170128,4 тыс. рублей;

2019 год – 175699,6 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. В Паспорте подпрограммы 6 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1120041,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 100325,8 тыс. рублей;

2015 год – 115171,8 тыс. рублей;

2016 год – 210400,4 тыс. рублей;

2017 год – 179481,0 тыс. рублей;

2018 год – 182371,4 тыс. рублей;

2019 год – 185182,3 тыс. рублей;

2020 год – 147109,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 1026441,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 73825,8 тыс. рублей;

2015 год – 84671,8 тыс. рублей;

2016 год – 173800,4 тыс. рублей;

2017 год – 179481,0 тыс. рублей;

2018 год – 182371,4 тыс. рублей;

2019 год – 185182,3 тыс. рублей;

2020 год – 147109,0 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных источников составляет 93600,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 26500,0 тыс. рублей;

2015 год – 30500,0 тыс. рублей;

2016 год – 36600,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 рублей;

2018 год – 0,0 рублей;

2019 год – 0,0 рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. В Паспорте подпрограммы 7 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 14393258,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6498640,0 тыс. рублей;

2015 год – 7006216,0 тыс. рублей;

2016 год – 171048,1 тыс. рублей;

2017 год – 201172,9 тыс. рублей;

2018 год – 163125,6 тыс. рублей;

2019 год – 161066,6 тыс. рублей;

2020 год – 191989,7 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 83952,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 35064,5 тыс. рублей;

2015 год – 17008,1 тыс. рублей;

2016 год – 7970,0 тыс. рублей;

2017 год – 7970,0 тыс. рублей;

2018 год – 7970,0 тыс. рублей;

2019 год – 7970,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 14309306,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6463575,5 тыс. рублей;

2015 год – 6989207,9 тыс. рублей;

2016 год – 163078,1 тыс. рублей;

2017 год – 193202,9 тыс. рублей;

2018 год – 155155,6 тыс. рублей;

2019 год – 153096,6 тыс. рублей;

2020 год – 191989,7 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9. В Паспорте подпрограммы 8 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального бюджета и бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 647613,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 119896,6 тыс. рублей;

2017 год – 127363,6 тыс. рублей;

2018 год – 137170,0 тыс. рублей;

2019 год – 141984,9 тыс. рублей;

2020 год – 121198,6 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5987,7 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 2239,2 тыс. рублей;

2017 год – 1249,5 тыс. рублей;

2018 год – 1249,5 тыс. рублей;

2019 год – 1249,5 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 рублей.

Объем финансирования за счет средств бюджета Пензенской области составляет 641626,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 117657,4 тыс. рублей;

2017 год – 126114,1 тыс. рублей;

2018 год – 135920,5 тыс. рублей;

2019 год – 140735,4 тыс. рублей;

2020 год – 121198,6 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. В Паспорте подпрограммы 9 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 27763294,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5436418,3 тыс. рублей;

2017 год – 5517396,4 тыс. рублей;

2018 год – 4417396,4 тыс. рублей;

2019 год – 5417396,4 тыс. рублей;

2020 год – 6974687,1 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. В Паспорте подпрограммы 10 Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Пензенской области. Объем финансирования подпрограммы составляет 311196,3 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 69817,6 тыс. рублей;

2017 год – 69181,9 тыс. рублей;

2018 год – 69766,2 тыс. рублей;

2019 год – 70131,0 тыс. рублей;

2020 год – 32299,6 тыс. рублей.

Объемы ассигнований реализации подпрограммы утверждаются дополнительно законом Пензенской области о бюджете Пензенской области на соответствующие годы».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12. Дополнить после раздела «Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами» разделом «Создание условий для развития государственно-частного партнерства» следующего содержания:

 

«Создание условий для развития государственно-частного

партнерства

 

Предусматривается создание условий для развития государственно-частного партнерства, в том числе концессионных соглашений, для повышения доступности и качества медицинской помощи через использование механизма долгосрочного государственного заказа».

1.13. Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 6 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет всех источников финансирования на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение № 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» за счет средств бюджета Пензенской области на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение № 10 «Перечень основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области «Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей закону Пензенской области о бюджете Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости» и разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора Пензенской области.

 

 

 

Исполняющий обязанности

Губернатора Пензенской области

 

            В.А. Савин

 


Приложение № 1

к постановлению Правительства

Пензенской области

от 15.02.2017 № 72-пП

 

Приложение № 4

к государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области

на 2014–2020 годы»

 

 

П Р О Г Н О З

сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)

государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области

«Развитие здравоохранения Пензенской области на 2014–2020 годы» на 2016–2020 годы

 

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)

Министерство здравоохранения Пензенской области

Единица изме-

рения объема государст-венной услуги

Объем государственной услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 1.4. «Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения»

1

Мероприятие 1.4.4. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

1.1.

Работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

-

-

-

-

-

-

10911,9

10403,9

12057,0

13301,4

13301,4

1.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, амбулаторно. Обследования занимающихся спортом

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилак-тики в год

число посе-щений (тысяч)

30,1

30,1

30,1

30,1

30,1

9300

31138,3

31138,3

31138,3

31138,3

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

2

Мероприятие 2.1.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

2.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Фтизиатрия» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посе-щений (тысяч)

225,3

225,3

225,3

225,3

225,3

59018,3

67605,2

73053,5

76230,4

76230,4

2.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Фтизиатрия» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1430

1244

1244

1244

1244

203612,7

189111,0

221938,8

227441

227441

2.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Фтизиатрия» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

135

142

142

142

142

3825,0

3406,4

4331,4

4486,9

4486,9

3

Мероприятие 2.1.9. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер» по реабилитационной и санаторно-курортной помощи

3.1.

Санаторно-курортное лечение по профилю «Фтизиатрия»

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

153

153

153

153

153

8072,0

7862,3

8370,7

8671,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным»

4

Мероприятие 2.3.3. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

4.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилак-тики в год

число посеще-ний (тысяч)

124

140,3

140,3

140,3

140,3

28424,6

30243,3

33112,5

34454,5

34454,5

4.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

12414

9658

9658

9658

9658

120544,9

108335,2

120235,1

124725,0

124725,0

4.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Наркология» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

245

311

311

311

311

2475,0

2499,5

2802,7

2903,3

2903,3

5

Мероприятие 2.3.4. Расходы на медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

5.1.

Медицинское освидетель-ствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

14980,2

22195,0

23016,2

23842,5

23842,5

Основное мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения»

6

Мероприятие 2.4.2. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения

6.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия» амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилактики в год

число посеще-ний (тысяч)

271,8

287,6

287,6

287,6

287,6

55677,9

62937,9

68617,3

72048,3

0,0

6.2.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

7178

6902

6902

6902

6902

339693,9

336675,2

407528,0

421536,5

421536,5

6.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Психиатрия» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

814

814

814

814

814

13950,0

13479,3

14466,2

15868,9

15868,9

7

Мероприятие 2.4.3. Расходы на проведение судебно-психиатрической экспертизы

7.1.

Судебно-психиатрическая экспертиза

Оказание медицинской помощи в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи

работы

-

-

-

-

-

7266,7

10000,0

10370,0

10742,3

10742,3

Основное мероприятие 2.8. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

8

Мероприятие 2.8.3.-2.8.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений

8.1.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Венерология», амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профила-ктики в год

число посеще-ний (тысяч)

251,1

224,4

224,4

224,4

224,4

82982,6

82297,9

89540,4

94017,9

94017,9

8.2.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилак-тики в год

число посеще-ний (тысяч)

23,9

27,8

27,8

27,8

27,8

8.3.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Профпатология», амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилак-тики в год

число посеще-ний (тысяч)

3,7

4,5

4,5

4,5

4,5

8.4.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Венерология» стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

1993

1993

1993

1993

1993

30335,5

35426,0

40769,0

42071,0

42071,0

8.5.

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования. ВИЧ-инфекция, стационарно

Пациенты, пролеченные в условиях круглосуточного стационара в течение года

человек

324

324

324

324

324

8.6.

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «Венерология» в дневном стационаре

Пациенты, пролеченные в условиях дневного стационара в течение года

человек

1425

1425

1425

1425

1425

5369,5

5510,8

6080,4

6298,7

6298,7

Основное мероприятие 2.10. «Развитие службы крови»

9

Мероприятие 2.10.9. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (центры, станции и отделения переливания крови)

9.1.

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

Объем заготовки донорской крови в год

литры (тысяч)

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

121992,4

114600,0

134466,4

139293,7

139293,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 3.2. «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

10.

Мероприятие 3.2.1.Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка

10.1.

Обеспечение медико-генетических исследований

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

0

15439,8

17439,8

17439,8

17439,8

Мероприятие 3.4. Развитие специализированной медицинской помощи детям

11.

Мероприятие 3.4.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений здравоохранения (дома ребенка)

11.1.

Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей

Круглогодичное содержание детей

койко-дни (тысяч)

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

38326,4

40326,4

40781,5

42245,6

42245,6

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 4.1. Развитие санаторно-курортного лечения

12.

Мероприятие 4.1.3. Организация оздоровления детей и подростков в детских санаториях для детей

12.1.

Обеспечение санаторно-курортным лечением

детей от 4 до 7 лет

Круглогодичное оздоровление детей по соматическому профилю

коли-чество пациен-тов

0

1332

1332

1332

1332

0,0

23800,0

25506,0

26421,7

26421,7

Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Основное мероприятие 5.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»

13

Мероприятие 5.1.1. Оказание паллиативной помощи в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области

13.1.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни (тысяч)

124,3

142,6

142,6

142,6

142,6

135744,5

143838,8

165561,6

170920,2

170920,2

13.2.

Паллиативная медицинская помощь взрослым гражданам амбулаторно

Посещение (обращение граждан) по поводу заболевания, с целью профилак-тики в год

число посеще-ний (тысяч)

23,6

21,1

21,1

21,1

21,1

812,5

3068,2

3454,1

3626,8

3626,8

Основное мероприятие 5.2. «Оказание паллиативной помощи детям»

14.

Мероприятие 5.2.1. Обеспечение работы коек паллиативной помощи на базе ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»

14.1.

Паллиативная медицинская помощь детям в условиях стационара

Оказание паллиативной медицинской помощи в стационаре

койко-дни (тысяч)

0,66

0,66

0,66

0,66

0,66

1073,0

963,1

1112,7

1152,6

1152,6

Подпрограмма 6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 6.4. «Подготовка специалистов со средним и высшим профессиональным (медицинским) образованием»

15

Мероприятие 6.4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных образовательных учреждений (средние специальные учебные заведения)

15.1.

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по профилям «лечебное дело»

и « сестринское дело»

Обеспечение теоретической и практической подготовки студентов в соответствии с образовательными стандартами

Средне-годовое коли-чество обуча-ющихся

1516,0

1514,0

1514,0

1514,0

1514,0

54544,7

53807,6

55798,5

57801,7

57801,7

Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 7.3. «Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы»

16

Мероприятие 7.3.2. Обеспечение реализации государственных функций по мобилизационной подготовке экономики

16.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

13892,2

14709,8

14709,8

14709,8

16271,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 7.4. «Совершенствование статистического наблюдения в сфере здравоохранения»

17

Мероприятие 7.4.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр»

17.1.

Предоставление консультационных и методических услуг

Выполнение работ по ведомственной статистике и управлению ресурсами здравоохранения

-

-

-

-

-

-

95070,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 8 «Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 8.2. «Государственный контроль в сфере обращения лекарственных средств»

18.

Мероприятие 8.2.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»

18.1.

Экспертиза предложенных методов контроля качества лекарственного средства для медицинского применения и качества представленных образцов лекарственного средства для медицинского применения с использованием этих методов

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность

ГБУ «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств»

-

-

-

-

-

-

7297,2

8968,5

9763,3

10059,9

10059,9

Основное мероприятие 8.3. «Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности»

19

Мероприятие 8.3.1. Расходы на обеспечение деятельности ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

19.1.

Проведение судебно-медицинской экспертизы. Патологическая анатомия

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность

ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

-

-

-

-

-

-

99975,6

106464,0

114054,4

118148,9

118148,9

20

Мероприятие 8.3.3. Расходы на транспортировку тел умерших, не связанные с предоставлением ритуальных услуг

20.1.

Транспортировка тел умерших,

не связанная с предоставлением ритуальных услуг

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5108,6

5108,6

5297,6

5487,8

5487,9

Основное мероприятие 8.4. «Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

21

Мероприятие 8.4.1. Расходы на организацию обработки очагов инфекционных и паразитарных заболеваний

21.1.

Организация и проведение камерной дезинфекции, дезинсекции, дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний и в условиях чрезвычайной ситуации

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

5276,0

5276,0

6508,2

6741,8

6741,8

Подпрограмма 10 «Развитие скорой медицинской помощи»

Министерство здравоохранения Пензенской области

Основное мероприятие 10.3. «Совершенствование деятельности службы медицины катастроф»

22

Мероприятие 10.3.1. Обеспечение деятельности ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области»

22.1.

Создание, хранение, использование и восполнение резерва медицинских ресурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Выполнение работ в соответствии с нормативными правовыми актами, регламен-тирующими деятельность медицинской организации

-

-

-

-

-

-

9560,4

9578,3

10162,6

10527,4

10527,4


Информация по документу
Читайте также