Расширенный поиск

Решение Оренбургского городского Совета от 19.06.2017 № 358

 

 

Приложение 3

к решению Совета

от 19.06.2017 358

Расходы  бюджета  города  Оренбурга  за  2016 год  по  разделам  и  подразделам классификации   расходов  бюджетов

(руб.)

Наименование

Код бюджетной классифи-кации

Уточненный план  за 2016 год

Исполнено            за 2016 год

Отклонение от плана     (+;-)

Процент исполнения уточненного плана

1

2

3

4

5

6

Общегосударственные вопросы

0100

497 279 146,90

468 387 466,48

-28 891 680,42

94,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

2 165 000,00

2 163 127,55

-1 872,45

99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

46 258 000,00

44 532 001,76

-1 725 998,24

96,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

295 080 404,00

281 932 317,73

-13 148 086,27

95,5

Судебная система

0105

4 023 500,00

3 465 766,28

-557 733,72

86,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106

66 761 800,00

65 893 088,11

-868 711,89

98,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

4 123 000,00

3 958 514,47

-164 485,53

96,0

Резервные фонды

0111

5 201 512,74

0,00

-5 201 512,74

0,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

73 665 930,16

66 442 650,58

-7 223 279,58

90,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

63 274 228,00

62 233 216,00

-1 041 012,00

98,4

Органы юстиции

0304

20 123 800,00

20 123 721,36

-78,64

100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

40 652 428,00

40 133 047,85

-519 380,15

98,7

Обеспечение пожарной безопасности

0310

2 298 000,00

1 794 781,32

-503 218,68

78,1

Другие вопросы в области национальной безопасности правоохранительной деятельности

0314

200 000,00

181 665,47

-18 334,53

90,8

Национальная экономика

0400

1 030 126 469,24

983 301 880,84

-46 824 588,40

95,5

Сельское хозяйство и рыболовство

0405

10 526 800,00

10 526 766,03

-33,97

100,0

Транспорт

0408

300 465 000,00

286 365 000,00

-14 100 000,00

95,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

508 281 489,25

481 514 378,27

-26 767 110,98

94,7

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

210 853 179,99

204 895 736,54

-5 957 443,45

97,2

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

2 496 463 411,35

1 811 482 623,32

-684 980 788,03

72,6

Жилищное хозяйство

0501

1 865 148 251,65

1 190 976 557,43

-674 171 694,22

63,9

Коммунальное хозяйство

0502

57 034 360,00

56 987 729,36

-46 630,64

99,9

Благоустройство

0503

506 094 753,49

496 359 391,74

-9 735 361,75

98,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

68 186 046,21

67 158 944,79

-1 027 101,42

98,5

Охрана окружающей среды

0600

5 100 000,00

4 910 153,95

-189 846,05

96,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

5 100 000,00

4 910 153,95

-189 846,05

96,3

Образование

0700

6 025 560 603,00

5 967 616 239,25

-57 944 363,75

99,0

Дошкольное образование

0701

2 125 696 904,37

2 091 509 240,76

-34 187 663,61

98,4

Общее образование

0702

3 710 823 803,44

3 690 280 362,32

-20 543 441,12

99,4

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

49 635 914,27

48 425 537,28

-1 210 376,99

97,6

Другие вопросы в области образования

0709

139 403 980,92

137 401 098,89

-2 002 882,03

98,6

Культура  и  кинематография

0800

158 686 500,00

155 173 815,57

-3 512 684,43

97,8

Культура

0801

139 480 500,00

137 976 484,98

-1 504 015,02

98,9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

19 206 000,00

17 197 330,59

-2 008 669,41

89,5

Социальная политика

1000

546 296 906,00

540 557 484,06

-5 739 421,94

98,9

Пенсионное обеспечение

1001

46 918 000,00

46 918 000,00

0,00

100,0

Социальное обеспечение населения

1003

319 700 349,88

315 185 489,37

-4 514 860,51

98,6

Охрана семьи и детства

1004

157 590 600,00

156 787 363,11

-803 236,89

99,5

Другие вопросы в области социальной политики

1006

22 087 956,12

21 666 631,58

-421 324,54

98,1

Физическая культура и спорт

1100

34 650 000,00

31 294 025,63

-3 355 974,37

90,3

Физическая культура

1101

26 961 000,00

23 646 170,65

-3 314 829,35

87,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

7 689 000,00

7 647 854,98

-41 145,02

99,5

Средства массовой информации

1200

28 260 000,00

27 991 929,36

-268 070,64

99,1

Телевидение и радиовещание

1201

18 350 000,00

18 130 511,37

-219 488,63

98,8

Периодическая печать и издательства

1202

9 910 000,00

9 861 417,99

-48 582,01

99,5

Обслуживание государственного и муниципального долга

1300

62 274 396,00

2 298 523,85

-59 975 872,15

3,7

Обслуживание внутреннего муниципального долга

1301

62 274 396,00

2 298 523,85

-59 975 872,15

3,7

 

 

 

 

 

 

ИТОГО РАСХОДОВ

 

10 947 971 660,49

10 055 247 358,31

-892 724 302,18

91,8

 

 

 

Приложение 4

к решению Совета

от 19.06.2017358

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета города Оренбурга

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

 

                                                                                                                                                                        (руб.)

 

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

 

Уточненный план за 2016 год

 

Исполнено            за 2016 год

1

2

3

4

Комитет по управлению имуществом города Оренбурга

 

0,00

4 107 950,00

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

006 01 06 01 00 04 0000 630

0,00

4 107 950,00

Финансовое управление администрации города Оренбурга

 

818 111 785,49

-199 565 385,46

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

007 01 02 00 00 04 0000 710

1 030 329 925,00

200 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

007 01 02 00 00 04 0000 810

-479 969 251,00

-10 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

007 01 03 01 00 04 0001 710

60 000 000,00

180 000 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при

исполнении бюджетов городских округов

007 01 03 01 00 04 2603 710

30 000 000,00

0,00

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

007 01 03 01 00 04 0001 810

-60 000 000,00

-180 000 000,00

Бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов городских округов

007 01 03 01 00 04 2603 810

-30 000 000,00

0,00

Прочие кредиты (бюджетные ссуды), возврат которых осуществляется муниципальным образованием

007 01 03 00 00 04 4603 810

-87 360 674,00

-87 360 674,00

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий городских округов ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

000 01 06 04 01 04 0000 810

-100 000 000,00

0,00

Возврат средств юридическими лицами в счет исполненных городским округом муниципальных гарантий городского округа в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий городского округа ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требований бенефициара к принципалу

000 01 06 05 01 04 4704 640

100 000 000,00

0,00

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

007 01 05 02 01 04 0000 510

-11 332 628 850,00

-10 776 812 743,77

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

007 01 05 02 01 04 0000 610

11 705 301 585,49

10 474 608 032,31

Всего источников финансирования дефицита бюджета

 

818 111 785,49

-195 457 435,46


Информация по документу
Читайте также