Расширенный поиск

Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2016 № 924

";

позицию "Непосредственные результаты" дополнить пунктом следующего содержания:

"

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

х

х

х

2

3

4

4

4

";

в) абзац четвертый после таблицы изложить в следующей редакции:

"Реализация мероприятий Подпрограммы 2 также позволит достигнуть удовлетворенности граждан доступностью и качеством социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый потенциал учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, и увеличить количества социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области.";

4) подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

 

 

Очередной год

2015

1 год планового периода

2016

2 год планового периода

2017

2018

2019

2020

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

всего

5 981 970,4

6 088 262,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

36 109 752,8

 

 

министерство социальной политики Нижегородской области

5 981 970,4

6 088 262,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

36 109 752,8

    

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2

за счет всех источников

Статус

Наименование

подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

 

 

очередной

2015

1-й год планового периода

2016

2 год планового периода

2017

2018

2019

2020

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы

Всего, в том числе

5 981 970,4

6 088 262,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

 

 

расходы областного бюджета

5 981 970,4

6 088 262,4

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

6 009 880,0

 

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.1.

Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5 972 504,5

6 086 762,4

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

 

расходы областного бюджета

5 972 504,5

6 086 762,4

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

6 008 380,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.

Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.3.

Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.5.

Привлечение социально ориентированных некоммерческих  организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе:

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы областного бюджета

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

3.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":

3.3.1. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет  средств областного бюджета, тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

Всего

 

Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы

14 542,2

14 426,3

13 223,9

13 223,9

13 223,9

13 223,9

81 864,1

 

Основное мероприятие 3.1.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

4349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 751,5

13 107,1

 

Основное мероприятие 3.2.

Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

1 818,2

805,5

673,5

1 804,1

1 294,1

1 328,2

7 723,6

 

Основное мероприятие 3.3.

Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

7 899,0

5 339,8

10 064,3

8 933,7

9 443,7

9 409,6

51 090,1

 

Основное мероприятие 3.4.

Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

прочие расходы

2016

министерство социальной политики Нижегородской области

-

6 029,4

-

-

-

-

6 029,4

 

Основное мероприятие 3.5.

Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")

прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

333,7

342,1

342,1

342,1

342,1

342,1

2 044,2

 

Основное мероприятие 3.6.

Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О порядке реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки ветеранов")

прочие расходы

2015-2020

министерство социальной политики Нижегородской области

141,7

158,0

392,5

392,5

392,5

392,5

1 869,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

".


Информация по документу
Читайте также