Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 30.12.2016 № 924
";
позицию
"Непосредственные результаты" дополнить пунктом следующего
содержания:
"
4.
|
Количество социально ориентированных
некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в
реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области
|
ед.
|
х
|
х
|
х
|
2
|
3
|
4
|
4
|
4
|
";
в) абзац четвертый
после таблицы изложить в следующей редакции:
"Реализация
мероприятий Подпрограммы 2 также позволит достигнуть удовлетворенности граждан
доступностью и качеством социальных услуг, сохранить и укрепить кадровый
потенциал учреждений с доведением укомплектованности штатного состава
учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа
квалифицированных работников учреждений (35,9%), и сохранить нулевое значение
удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места
жительства и занятий, требующих реконструкции зданий,
находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий
стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста,
инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий,
и увеличить количества социально ориентированных некоммерческих организаций,
оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг
Нижегородской области.";
4) подпункт 3.2.2.9
"Обоснование объема финансовых результатов, необходимых для реализации
Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование
Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного
бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный
заказчик-координатор, соисполнители
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
Очередной год
2015
|
1 год планового периода
2016
|
2 год планового периода
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"
на 2015 - 2020 годы
|
всего
|
5 981 970,4
|
6 088 262,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
36 109 752,8
|
|
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
5 981 970,4
|
6 088 262,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
36 109 752,8
|
Прогнозная оценка расходов на
реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
|
Наименование
подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
очередной
2015
|
1-й год планового периода
2016
|
2 год планового периода
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Подпрограмма 2
|
"Модернизация и развитие
социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
|
Всего, в том числе
|
5 981 970,4
|
6 088 262,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
|
|
расходы областного бюджета
|
5 981 970,4
|
6 088 262,4
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
6 009 880,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы
социального обслуживания
|
Всего, в том числе
|
5 972 504,5
|
6 086 762,4
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
|
расходы областного бюджета
|
5 972 504,5
|
6 086 762,4
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
6 008 380,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными
учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
|
Всего, в том числе
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
7 773,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников
государственных учреждений социальной защиты населения
|
Всего, в том числе
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
расходы областного бюджета
|
1 692,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
1 500,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация
очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем
модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения
с созданием дополнительных мест в психоневрологических
интернатах
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5.
Привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций к
деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
|
Всего, в том числе:
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
расходы территориальных государственных
внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
средства юридических лиц
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
прочие источники (собственные средства
населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
".
3.3. В пункте 3.3.2
"Текстовая часть Подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1. Подпункт
3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в
следующей редакции:
"3.3.2.4.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения НИОКР и прочие расходы)
|
Сроки
выполнения
|
Исполнители
мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного
бюджета, тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
|
Подпрограмма 3 "Старшее
поколение" на 2015 - 2020 годы
|
14 542,2
|
14 426,3
|
13 223,9
|
13 223,9
|
13 223,9
|
13 223,9
|
81 864,1
|
|
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой
Отечественной войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
4349,6
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
1 751,5
|
13 107,1
|
|
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых
людей
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
1 818,2
|
805,5
|
673,5
|
1 804,1
|
1 294,1
|
1 328,2
|
7 723,6
|
|
Основное мероприятие 3.3.
Развитие и модернизация учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
7 899,0
|
5 339,8
|
10 064,3
|
8 933,7
|
9 443,7
|
9 409,6
|
51 090,1
|
|
Основное мероприятие 3.4.
Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания населения, обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров
|
прочие расходы
|
2016
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
-
|
6 029,4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6 029,4
|
|
Основное мероприятие 3.5.
Единовременное денежное вознаграждение,
цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков,
изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление
Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III
"Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран
Нижегородской области")
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
333,7
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
342,1
|
2 044,2
|
|
Основное мероприятие 3.6.
Изготовление бланков удостоверений в
связи с учреждением звания "Ветеран труда" (постановление Правительства
Нижегородской области от 20 декабря 2004 года № 282 "О порядке
реализации Закона Нижегородской области "О мерах социальной поддержки
ветеранов")
|
прочие расходы
|
2015-2020
|
министерство социальной политики Нижегородской области
|
141,7
|
158,0
|
392,5
|
392,5
|
392,5
|
392,5
|
1 869,7
|
".
|
Читайте также
|