Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 12.05.2017 № 304
".
3.5. В подразделе 3.5
"Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
3.5.1. Пункт 3.5.1
"Паспорт подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3.5.1. Паспорт
подпрограммы
Государственный заказчик - координатор
подпрограммы
|
Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Нижегородской области
|
Соисполнители подпрограммы
|
Министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
Цели подпрограммы
|
- повышение энергетической и
экономической эффективности функционирования автомобильного транспорта;
- обеспечение устойчивого снижения
уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду
и здоровье населения
|
Задачи подпрограммы
|
- модернизация материально-технической
базы парка автомобильного транспорта;
- строительство, ввод в эксплуатацию и
реконструкция объектов газозаправочной инфраструктуры;
- стимулирование инвестиционной
деятельности, направленной на развитие рынка газомоторного топлива;
- создание условий для приоритетного
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы
|
Подпрограмма реализуется в один этап в
2014 - 2020 годах
|
Объемы бюджетных ассигнований
|
Общий объем средств, предусмотренных на
реализацию подпрограммы, составляет 4 555 531,502 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 856 904,034 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 365 578,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 15 111,20 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 372,20 тыс. рублей;
в 2020 году - 3 097,00 тыс. рублей.
Ассигнования областного бюджета -
102722,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей.
Ассигнования местного бюджета - 2 490
683,768 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 829 802,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 23 269,80 тыс. рублей;
в 2019 году - 10 988,40 тыс. рублей;
в 2020 году - 7 226,30 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий за
счет внебюджетных источников - 1 105 220,800 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 135 236,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 403 551,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 553 212,60 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
|
Индикаторы достижения цели и показатели
непосредственных результатов
|
Индикаторы достижения цели
подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо
при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за
счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению
к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих
веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0
тонны.
Непосредственные результаты реализации
подпрограммы:
1. Количество пассажирских
автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, -
рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей
КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС,
МАЗС - рост с 0 до 5 ед.
5. Количество передвижных автомобильных
газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.
6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894
до 27 778 тыс. куб. м
7. Количество созданных рабочих мест -
рост с 0 до 40 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение
транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
- рост с 0 до 3 477,67 млн. руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 102,72
млн. руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 2 490,68
млн. руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до
856,90 млн. руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 27,36
млн. руб.
9. Объем инвестиций в развитие
газозаправочной инфраструктуры
в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 1
077,86 млн. руб.
|
".
3.5.2. В пункте 3.5.2
"Текстовая часть подпрограммы":
3.5.2.1. В подпункте
3.5.2.1 "Характеристика текущего состояния":
1) в абзаце третьем
слова "в распоряжении Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013
года № 767" заменить ловами "в распоряжении Правительства Российской
Федерации от 13 мая 2013 года № 767-р";
2) абзац семнадцатый,
таблицу "Объемы реализации КПГ на АГНКС" и таблицу "Динамика цен
на моторное топливо" изложить в следующей редакции:
"В настоящее
время на территории Нижегородской области имеется 451 автозаправочная станция
для заправки автомобилей традиционными (жидкими) видами топлива, 53 автогазозаправочных станции и 40 многотопливных автозаправочных
станций, на которых производится заправка автомобилей пропан-бутаном. Компримированный природный газ
реализуется всего на трех АГНКС, принадлежащих ООО "Газпром газомоторное
топливо" и введенных в эксплуатацию в 1984 - 1986 годах: две - в городе
Нижнем Новгороде, на Московском шоссе и ул. Полевая, и одна - в городе
Дзержинске, на Северном шоссе. Загрузка данных АГНКС на момент разработки
подпрограммы составляла соответственно 8,4%, 7,9% и 5,9% от проектной мощности.
Загрузка АГНКС по состоянию на 1 января 2016 года составляла соответственно
15%, 18% и 8,5% от проектной мощности. Объем реализации газа по всем АГНКС
составил 15% от их суммарной производительности. Приобретение газомоторной
техники в 2014 - 2015 годах сказалось на положительной динамике объема
реализации КПГ: за 1 полугодие 2016 года он составил такой же объем, как за
весь 2015 год.
Объемы реализации КПГ на
АГНКС
Наименование АГНКС
|
Производительность АГНКС,
тыс. куб. м/год
|
Реализация, тыс. куб.
|
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
01.07.2016
|
АГНКС-1 Нижний Новгород
|
14 500
|
940
|
1 085
|
1 151
|
1 239,4
|
2 204,3
|
2276,2
|
АГНКС-2 Нижний Новгород
|
12 800
|
693
|
592
|
1 074
|
1 125,6
|
2 357,5
|
2582,4
|
АГНКС Дзержинск
|
11 600
|
518
|
729
|
669
|
916,0
|
986,2
|
551,5
|
Всего
|
37 200
|
2 151
|
2 406
|
2 894
|
3 281
|
5 548
|
5410,1
|
Динамика цен на моторное
топливо
Вид топлива
|
Средняя цена по региону с НДС, руб., по
годам
|
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
КПГ, руб./куб. м
|
9,33
|
9,40
|
9,50
|
10,50
|
11,00
|
СУГ, руб./л
|
13,10
|
13,74
|
14,01
|
15,42
|
16,48
|
ДТ, руб./л
|
28,1
|
29,20
|
31,06
|
33,04
|
35,18
|
".
3.5.2.2. Таблицу 1
"Перечень основных мероприятий Подпрограммы "Газомоторное
топливо" подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий
Подпрограммы "Газомоторное топливо" пункта 3.5.2 "Текстовая
часть подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
"Газомоторное
топливо"
Наименование мероприятия
|
Категория расходов
(капвложения, НИОКР, прочие расходы)
|
Сроки выполнения (годы)
|
Исполнители мероприятий
|
Объем финансирования (по
годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
|
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
Подпрограмма 5 "Развитие рынка
газомоторного топлива"
|
87 500,00
|
15 222,90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
102 722,90
|
Основное мероприятие 5.1. "Приобретение
автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и
организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области"
|
Прочие расходы
|
2014 - 2020
|
Министерство транспорта и автомобильных
дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при
условии участия)
|
87 500,0
|
15 222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
102 722,9
|
Основное мероприятие 5.2.
"Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе,
для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской
области"
|
Прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Министерство энергетики и ЖКХ, органы
местного самоуправления (при условии участия)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 5.3.
"Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры"
|
Прочие расходы
|
2015 - 2020
|
Министерство энергетики и ЖКХ, органы
местного самоуправления (при условии участия)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
".
3.5.2.3. Таблицу 2
"Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта
3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 2. Сведения об
индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
|
Наименование
индикатора/непосредственного результата
|
Ед. измерения
|
Значение
индикатора/непосредственного результата
|
|
|
|
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1.
|
Индикатор. Экономия затрат на моторное
топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и
жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого
моторного топлива
|
тыс. руб.
|
-
|
0
|
61 849,4
|
239 943, 87
|
424 990,87
|
455 925,2
|
460 696,7
|
462 583,7
|
|
2.
|
Индикатор. Снижение выбросов
загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
|
тонн в год
|
-
|
0
|
31,5
|
127,8
|
224,0
|
316,6
|
337,6
|
339,0
|
|
3.
|
Непосредственный результат. Количество
пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный
природный газ в качестве моторного топлива
|
единиц
|
0
|
144
|
220
|
220
|
350
|
648
|
657
|
660
|
|
4.
|
Непосредственный результат. Количество
техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный
природный газ в качестве моторного топлива
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
9
|
11
|
12
|
|
5.
|
Непосредственный результат. Количество
автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
|
единиц
|
3
|
3
|
3
|
3
|
4
|
5
|
8
|
8
|
|
6.
|
Непосредственный результат. Количество
модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
5
|
|
7.
|
Непосредственный результат. Количество
передвижных автомобильных газовых заправщиков
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
8.
|
Непосредственный результат. Объем
реализации компримированного природного газа
|
тыс. куб. м
|
2 894
|
3 281
|
5 620
|
10 962
|
13 030
|
16 299
|
22 105
|
27 778
|
|
9
|
Непосредственный результат. Количество
созданных рабочих мест
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
16
|
40
|
40
|
10
|
Непосредственный результат. Объем
инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в
качестве моторного топлива
|
млн. руб.
|
0
|
2040, 90
|
2 186,47
|
2 186,47
|
3 382,4
|
3 432,78
|
3 467,35
|
3 477,67
|
|
Областной бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
87,50
|
102,72
|
102,72
|
102,72
|
102,72
|
102,72
|
102,72
|
|
Местный бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
1 591,73
|
1619,40
|
1 619,40
|
2 449,20
|
2 472,47
|
2 483,46
|
2 490,68
|
|
Федеральный бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
361,67
|
462,74
|
462,74
|
828,32
|
843,43
|
853,81
|
856,90
|
|
Юридические лица, ИП
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
1,60
|
1,60
|
2,15
|
14,15
|
27,36
|
27,36
|
11
|
Непосредственный результат. Объем
инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
1,66
|
11,62
|
146,30
|
537,86
|
1 077,86
|
1 077,86
|
|
Областной бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Местный бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Федеральный бюджет
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Юридические лица, ИП
|
млн. руб.
|
0
|
0
|
1,66
|
11,62
|
146,30
|
537,86
|
1 077,86
|
1 077,86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
".
3.5.2.4. Таблицу 5
"Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное
топливо" за счет всех источников финансирования" подпункта 3.5.2.8
"Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
Таблица 5. Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы
"Газомоторное топливо" за счет всех
источников финансирования
Статус
|
Наименование Подпрограммы
|
Источники финансирования
|
Оценка расходов (тыс.
руб.), годы
|
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Подпрограмма
|
"Развитие рынка газомоторного
топлива"
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 040 901, 15
|
147 231, 85
|
9 954,00
|
1 330 616,00
|
441 932,0
|
574 573,2
|
10 323,3
|
4 555 531,50
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500,0
|
15 222,9
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
102 722,9
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734,7
|
27 662,57
|
0
|
829 802,0
|
23 269,8
|
10 988,4
|
7 226,3
|
2 490 683,77
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 666,45
|
101 079,18
|
0,0
|
365 578,0
|
15 111,2
|
10 372,2
|
3 097,0
|
856 904,034
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
3 267,20
|
9 954,0
|
135 236,0
|
403 551,0
|
553 212,6
|
0
|
1 105 220,80
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 1
|
Приобретение автобусов, работающих на
компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского
автотранспорта Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
2 040 901, 15
|
140 166,90
|
0
|
1 190 670,0
|
45 806,00
|
29 480,00
|
8 618,00
|
3455642,05
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
87 500
|
15 222,90
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
102 722,9
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
1 591 734, 70
|
26 144,00
|
0
|
826 670,00
|
20 755,80
|
8 287,40
|
6 032,60
|
2 479 624,5
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
361 665, 452
|
98 800,00
|
0
|
364 000,00
|
13 740,20
|
8 844,00
|
2 585,40
|
849 636,052
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11 310,0
|
12 348,60
|
0
|
23 658,60
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 2
|
Приобретение техники, работающей на
компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
5 402,750
|
0
|
5 260,00
|
4 570,00
|
5 093,20
|
1 705,30
|
22031,25
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
1 518,568
|
0
|
3 132,00
|
2 514,00
|
2 701,00
|
1 193,70
|
11059,268
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
2 279,182
|
0
|
1 578,00
|
1 371,00
|
1 528,20
|
511,60
|
7267,982
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
1 605,0
|
0
|
550,00
|
685,00
|
864,00
|
0
|
3704,00
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Основное мероприятие 3
|
Строительство объектов газозаправочной
инфраструктуры
|
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)
+ (7)
|
0
|
1 662,20
|
9 954,00
|
134 686,00
|
391 556,00
|
540 000,00
|
0,00
|
1 077 858,20
|
|
|
(1) расходы областного бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(2) расходы местных бюджетов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(3) расходы государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(4) расходы территориальных
государственных внебюджетных фондов
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(5) федеральный бюджет
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
(6) юридические лица и индивидуальные
предприниматели
|
0
|
1 662,20
|
9 954,00
|
134 686,00
|
391 556,00
|
540 000,00
|
0,00
|
1 077 858,20
|
|
|
(7) прочие источники (собственные
средства населения и др.)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|