Расширенный поиск
Указ губернатора Воронежской области от 07.08.2008 № 102-уОжидаемая эффективность реализации программного мероприятия: - открытие 1555 временных рабочих мест в муниципальных районах Воронежской области; - создание условий для обеспечения дополнительных гарантий занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, снижение уровня регистрируемой безработицы на 0,1 процента. Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Региональная программа реализуется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных средств, выделяемых на выполнение мероприятий областных целевых программ, включенных в ее состав. Сроки ресурсного обеспечения установлены в соответствии с трехлетним бюджетным планированием - 2008 год и на плановый период 2009-го и 2010 годов. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий первого этапа программы, составляет 16702395,0 тысяч рублей, в том числе: средства федерального бюджета, выделяемые на безвозвратной основе в рамках федеральных целевых программ, - 5394145,4 тысячи рублей; средства областного бюджета, выделяемые в рамках областных целевых программ, - 7352093,5 тысячи рублей; средства местных бюджетов, выделяемые в рамках областных целевых программ, - 913678,1 тысячи рублей; - средства внебюджетных источников (в рамках реализуемых областных целевых программ) - 3042478,0 тысяч рублей. Объемы и источники финансирования региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" приведены в таблице 7. Таблица 7 Объемы и источники финансирования региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" Объемы финансирования, тысяч рублей Источники и направления расходов всего в том числе по годам реализации 2008 год 2009 год 2010 год 1 2 3 4 5 Общий объем средств по программе, 16 702 395,0 4 792 5 505 347,0 6 404 191,55 всего 856,45 в том числе: федеральный бюджет (федеральные 5 394 145,4 1 384 514,7 2 008 546,7 2 001 084,0 целевые программы, далее - ФЦП) областной бюджет (областные целевые 7 352 093,5 2 249 2 241 466,3 2 860 994,95 программы, далее - ОЦП) 632,25 местные бюджеты (ОЦП) 913 678,1 286 402,0 261 827,0 365 449,1 внебюджетные средства(ОЦП) 3 042 478,0 872 307,5 993 507,0 1 176 663,5 Направление 3.1. Сохранение 9 674 341,5 2 713 3 204 716,3 3 755 959,45 человеческого капитала, всего 665,75 средств в том числе: федеральный бюджет (ФЦП) 2 754 002,0 576 679,0 1 132 132,0 1 045 191,0 областной бюджет (ОЦП) 6 115 716,5 1 877 1 847 212,3 2 390 616,95 887,25 местные бюджеты (ОЦП) 608 795,0 194 259,0 159 301,0 255 235,0 внебюджетные средства (ОЦП) 195 828,0 64 840,5 66 071,0 64 916,5 Направление 3.2. Стимулирование 6 860 809,4 2 026 528,7 2 244 568,7 2 589 712,0 рождаемости, укрепление семьи и пропаганда семейных ценностей, всего средств в том числе: федеральный бюджет (ФЦП) 2 593 644,4 792 803,7 860 437,7 940 403,0 областной бюджет (ОЦП) 1 228 207,0 369 535,0 391 714,0 466 958,0 местные бюджеты (ОЦП) 192 308,0 56 723,0 64 981,0 70 604,0 внебюджетные средства (ОЦП) 2 846 650,0 807 467,0 927 436,0 1 111 747,0 Направление 3.3. Улучшение 167 244,1 52 662,0 56 062,0 58 520,1 миграционной ситуации, всего средств в том числе: федеральный бюджет (ФЦП) 46 499,0 15 032,0 15 977,0 15 490,0 областной бюджет (ОЦП) 8 170,0 2 210,0 2 540,0 3 420,0 местные бюджеты (ОЦП) 112 575,1 35 420,0 37 545,0 39 610,1 внебюджетные средства (ОЦП) 0,0 Объемы и источники финансирования мероприятий региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников приведены в приложении 2 к региональной программе. Распределение объемов финансирования региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" за счет средств областного бюджета, выделяемых основным исполнителям ее мероприятий - государственным заказчикам областных целевых программ, включенных в ее состав, приведено в приложении 3. Глава 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Механизм реализации региональной программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для ее реализации в полном объеме. 5.1. Организационные меры Организационный механизм реализации программы содержит меры по координации деятельности исполнителей мероприятий региональной программы, мониторингу эффективности реализации целей и задач региональной программы, совершенствованию нормативно-правового обеспечения демографического развития Воронежской области. 5.1.1. Мероприятия по координации деятельности исполнителей мероприятий региональной программы включают: - обеспечение реализации плана мероприятий по улучшению в 2008- 2010 годах демографической ситуации в области, утвержденного распоряжением администрации области от 20.05.2008 N 451-р; - рассмотрение на межведомственной комиссии по вопросам демографического развития Воронежской области актуальных проблем организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Воронежской области по реализации Концепции демографической политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 1351; - проведение социально-демографической экспертизы принимаемых перспективных планов и программ по экономическому и социальному развитию области на соответствие целям и задачам государственной демографической политики. 5.1.2. Мероприятия по обеспечению постоянного мониторинга эффективности реализации региональной программы включают: - ежеквартальный мониторинг эффективности реализации мероприятий программы, направленных на достижение поставленных цели и задач демографического развития Воронежской области; - размещение информации о ходе реализации программы в ежегодном докладе "О демографической ситуации в Воронежской области"; - освещение в региональных средствах массовой информации вопросов реализации демографической политики в области, в том числе информирование населения о практических мерах, принимаемых исполнительными органами государственной власти области в этой сфере. 5.1.3. Совершенствование нормативно-правового обеспечения демографического развития Воронежской области включает: - дальнейшее развитие программно-целевого планирования в сфере реализации основных направлений демографической политики Российской Федерации до 2025 года, включая подготовку областных целевых программ по стимулированию и организации процесса добровольного переселения в Воронежскую область соотечественников, проживающих за рубежом, развитию сети дошкольных образовательных учреждений; - разработку комплекса целевых мер, направленных на усиление государственной поддержки и содействия занятости женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет; - уточнение показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти области с учетом программно-целевых индикаторов, предусмотренных региональной программой. 5.2. Меры экономического характера В целях реализации мероприятий региональной программы используются инструменты областной экономической политики, включая: - взаимодействие с федеральным центром по вопросам выделения и использования средств федерального бюджета, предусмотренных на выполнение мероприятий национальных проектов и федеральных целевых программ, реализуемых на территории области; - финансовое обеспечение реализации мероприятий областных целевых программ, включенных в состав региональной программы по демографическому развитию области; - субсидирование из средств областного бюджета расходов, связанных с реализацией национальных проектов "Здоровье" и "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; - внедрение в государственном секторе экономики принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 5.3. Правовой механизм Региональная программа реализуется и уточняется на основе правовых и нормативных документов, принятых законодательными и исполнительными органами государственного управления федерального и областного уровня, включая: федеральные и областные законы, указы Президента Российской Федерации, указы губернатора Воронежской области, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, администрации Воронежской области по вопросам реализации основных направлений демографической политики Российской Федерации. Координационную, организационно-техническую и информационную функции по обеспечению выполнения цели и задач региональной программы осуществляет государственный заказчик программы - управление труда Воронежской области. Финансирование мероприятий региональной программы осуществляют исполнители мероприятий региональной программы - исполнительные органы государственной власти Воронежской области, государственные заказчики областных целевых программ, входящих в состав региональной программы, в том числе: - управление труда Воронежской области; - Главное управление экономического развития Воронежской области; - Главное управление социального развития Воронежской области; - Главное управление здравоохранения Воронежской области; - Главное управление образования Воронежской области; - Главное управление государственной службы занятости населения Воронежской области; - Главное управление аграрной политики Воронежской области; - Главное управление строительной политики Воронежской области; - Главное управление по промышленности, транспорту, связи и инновациям Воронежской области; - Главное управление жилищно-коммунальной политики Воронежской области; - управление по физической культуре и спорту Воронежской области; - управление по экологии и природопользованию Воронежской области; - управление культуры и туризма Воронежской области. Исполнители мероприятий обеспечивают эффективное использование средств, направляемых на улучшение демографической ситуации в области, и совместно с государственным заказчиком отвечают за достижение цели и задач региональной программы, в установленном порядке вносят предложения о ее корректировке. Исполнители мероприятий ежеквартально представляют государственному заказчику информацию о ходе и эффективности реализации региональной программы, которая содержит сведения о результатах выполнения ее мероприятий за отчетный период, полученных и использованных бюджетных и внебюджетных средствах, соответствии фактических показателей реализации программы показателям, установленным при ее утверждении, оценку влияния фактических результатов реализации региональной программы на демографическое развитие Воронежской области. Система информационного обеспечения реализации региональной программы предполагает ведение баз данных о ходе выполнения целей и задач региональной программы, ее направлений и мероприятий. Информация о ходе реализации региональной программы ежегодно включается в доклад "О демографическом развитии Воронежской области". Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Реализация мероприятий региональной программы на первом этапе (2008-2010 годы) позволит создать условия для преодоления негативных демографических процессов, в том числе: в сфере улучшения здоровья населения и снижения смертности: - улучшить качество оказания медицинской помощи населению области; - укрепить материально-техническую базу учреждений здравоохранения и родовспоможения; - стабилизировать показатель младенческой смертности, снизить частоту осложнений при родах, родовой травматизм и послеоперационные осложнения; - улучшить профилактику заболеваний детей дошкольного и школьного возраста; - снизить смертность населения в трудоспособном возрасте. По итогам реализации мероприятий I этапа, направленных на укрепление здоровья населения, снижение смертности, общие показатели социальной эффективности реализации программы составят: - ожидаемая численность населения Воронежской области - 2240,0 тысяч человек; - ожидаемая продолжительность жизни населения Воронежской области увеличится до 68,9 года; - общий коэффициент рождаемости на 1000 населения Воронежской области увеличится до 9,5 рождений; - суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину репродуктивного возраста составит 1,3; - общий коэффициент смертности на 1000 населения Воронежской области снизится до 16,3; - коэффициент младенческой смертности снизится до 7,9 на 1000 детей, родившихся живыми; - коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10000 населения Воронежской области увеличится до (+)18,0; - коэффициент общего прироста (убыли) на 10000 населения Воронежской области - (-)50,0. По итогам реализации мероприятий II этапа, направленных на укрепление здоровья населения, снижение смертности, общие показатели социальной эффективности реализации программы составят: - ожидаемая численность населения Воронежской области составит 2200,0 тысяч человек; - ожидаемая продолжительность жизни населения Воронежской области увеличится до 70,0 лет; - общий коэффициент рождаемости на 1000 человек населения Воронежской области увеличится до 9,8 рождений; - суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину репродуктивного возраста составит 1,65; - общий коэффициент смертности на 1000 населения Воронежской области снизится до 12,7; - коэффициент младенческой смертности снизится до 8,0 на 1000 детей, родившихся живыми; - коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10000 населения Воронежской области увеличится до (+)32,8; - коэффициент общего прироста (убыли) на 10000 населения Воронежской области снизится до (-)22,7. Эффективность использования бюджетных средств региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" приведена в таблице 8. Таблица 8 Эффективность использования бюджетных средств региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" Целевые индикаторы Единица Значение индикатора по годам измерения 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2016 (базовый) год Ожидаемая лет 67,7 67,7 68,1 68,9 70,0 продолжительность жизни Общий коэффициент человек на 17,7 16,7 16,7 16,3 12,7 смертности 1000 населения Общий коэффициент человек на 8,0 9,9 9,8 9,7 8,0 рождаемости 1000 населения Всего средств по тысяч рублей - 4 792 856,45 5 505 347,0 6 404 191,55 - программе В результате увеличения продолжительности жизни, возрастания рождаемости и снижения смертности населения ожидается, что численность населения Воронежской области в 2016 году составит 2200,0 тысяч человек и будут созданы предпосылки для достижения последующего постепенного прироста населения в период 2017-2025 годов. Методика расчетов показателей социальной эффективности реализации мероприятий региональной программы приведена в приложении 1. Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В структуру управления программой входят государственный заказчик, представители основных исполнителей региональной программы. Руководителем программы является руководитель управления труда Воронежской области. Государственный заказчик региональной программы (управление труда Воронежской области) осуществляет: - выбор наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации региональной программы; - согласование показателей эффективности реализации целей и задач региональной программы на соответствующий финансовый год и на весь период ее реализации; - подготовку проектов решений органов законодательной и исполнительной власти Воронежской области по проблемам реализации целей и задач программы; - мониторинг и подготовку обобщенной информации о результатах реализации региональной программы. Исполнители мероприятий региональной программы - государственные заказчики областных целевых программ, включенных в состав региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года", осуществляют: - контроль за реализацией мероприятий региональной программы, включающий в себя контроль эффективного использования выделяемых средств, контроль качества проводимых мероприятий, контроль выполнения целей и задач подпрограмм, сроков их реализации; - заключение и реализация государственных контрактов по выполнению мероприятий региональной программы в соответствии с действующим законодательством; - предоставление государственному заказчику региональной программы ежеквартальной и ежегодной информации о реализации мероприятий в установленном порядке; - внесение на рассмотрение государственного заказчика региональной программы предложений по изменениям, дополнениям в нее. Лицом, отвечающим за реализацию в установленные сроки и в полном объеме мероприятий региональной программы, является руководитель органа исполнительной власти области или по его приказу назначенный государственный служащий. В функции исполнителя мероприятий региональной программы входит: - реализация в установленные сроки мероприятий региональной программы в соответствии с действующим законодательством; - сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка в установленном порядке сводного отчета о реализации программы и эффективности использования финансовых средств; - внесение предложений об изменениях и дополнениях в региональную программу; - подготовка информационных материалов о влиянии реализуемых мероприятий на демографическую ситуацию в Воронежской области и муниципальных образованиях. Приложение 1 к региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" Методика расчетов показателей социальной эффективности реализации мероприятий региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" В программе в качестве целевых индикаторов и показателей оценки состояния демографического развития Воронежской области приняты: - численность населения Воронежской области; - ожидаемая продолжительность жизни населения Воронежской области; - общий коэффициент рождаемости на 1000 жителей Воронежской области; - суммарный коэффициент рождаемости в расчете на одну женщину репродуктивного возраста; - общий коэффициент смертности на 1000 жителей Воронежской области; - коэффициент младенческой смертности на 1000 человек, родившихся живыми; - коэффициент миграционного прироста (убыли) на 10000 жителей Воронежской области; - коэффициент общего прироста (убыли) населения на 10000 жителей Воронежской области. Наименование Методика расчета показателей показателей Численность Рассчитывается путем суммирования показателей населения на численности населения, естественного прироста (убыли) начало и миграционного прироста (убыли) населения за преды- периода дущий год Естественный Рассчитывается путем разности между числом прирост родившихся и умерших в одно и то же время в (убыль) данной местности Миграционный Рассчитывается путем разности между числом прирост прибывшего населения (иммигрантами) и выбывшего (убыль) (эмигрантами) за одно и то же время Ожидаемая Среднее число лет, которое предстоит прожить продолжительность дожившему до возраста X лет, при условии, что на жизни протяжении предстоящей ему жизни сохранится половозрастная смертность данного календарного периода Общий коэффициент Число родившихся на 1000 населения, рассчитывается рождаемости путем деления абсолютного числа родившихся на среднегодовую численность населения и умножения полученного результата на 1000 Суммарный Число детей, которые были бы рождены в среднем коэффициент одной женщиной на протяжении всей ее жизни при рождаемости условии сохранения уровня рождаемости во всех возрастах неизменным и именно таким, каков он на момент расчета коэффициента. Рассчитывается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости, деленная на 1000, так как возрастные коэффициенты рождаемости рассчитываются на 1000 жен- щин, а суммарный коэффициент на одну Общий Отношение числа умерших в течение определенного коэффициент промежутка времени (как правило, года) к численности смертности населения Коэффициент Отношение числа детей, умерших в данном году в возрасте младенческой до 1 года, к числу родившихся живыми в том же смертности календарном году и умножения полученного результата на 1000 Коэффициент Рассчитывается путем деления абсолютного миграционного показателя миграционного прироста за год на прироста (убыли) среднегодовую численность населения и умножается на 10000 населения Коэффициент Рассчитывается путем деления разности естественного естественного и миграционного прироста (убыли) населения за год прироста (убыли) на среднегодовую численность населения и умножается на 10000 населения Приложение 2 к региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" Объемы и источники финансирования мероприятий региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" (тысяч рублей) N Наименование Объем Федеральный Областной Местные Собственные Кредит Иностранные Другие Гарантии Гарантии п/ мероприятия финансиро- бюджет - бюджет бюджеты средства ы кредиты источники Правительства областного п вания, всего безвозвратная предприятия коммер- финансиро- РФ залогового основа ческих вания фонда банков Региональная программа "Демографическое развитие Воронежской области на 2008 - 2010 годы и на период до 2016 года" 2008 год 4 792 856,45 1 384 514,7 2 249 632,25 286 402,0 872 307,5 2009 год 5 505 347,0 2 008 546,7 2 241 466,30 261 827,0 993 507,0 2010 год 6 404 191,55 2 001 084,0 2 860 994,95 365 449,1 1 176 663,5 ИТОГО 16 702 395,0 5 394 145,4 7 352 093,5 913 678,1 3 042 478,0 Направление 3.1. Сохранение человеческого капитала 2008 год 2 713 665,75 576 679,0 1 877 887,25 194 259,0 64 840,5 2009 год 3 204 716,3 1 132 132,0 1 847 212,3 159 301,0 66 071,0 2010 год 3 755 959,45 1 045 191,0 2 390 616,95 255 235,0 64 916,5 ИТОГО 9 674 341,5 2 754 002,0 6 115 716,5 608 795,0 195 828,0 ОЦП "Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003 - 2006 годы и на период до 2010 года" 3.1.1. Оптимизация оказания медицинской помощи населению области 2008 год 35 515,0 34 486,0 829,0 2009 год 27 500,0 26 000,0 1 500,0 2010 год 30 600,0 29 000,0 1 600,0 ИТОГО 93 415,0 0,0 89 486,0 3 929,0 0,0 3.1.2. Строительство и реконструкция объектов здравоохранения Воронежской области 2008 год 1 253 474,0 316 378,0 863 650,0 73 446,0 2009 год 1 336 692,0 480 000,0 788 692,0 68 000,0 2010 год 1 327 130,0 530 000,0 689 163,0 107 967,0 ИТОГО 3 917 296,0 1 326 378,0 2 341 505,0 249 413,0 0,0 ОЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" 3.1.3. Строительство Россошанского противотуберкулезного диспансера 2008 год 6 500,0 0,0 6 500,0 2009 год 50 000,0 50 000,0 0,0 2010 год 50 000,0 0,0 50 000,0 ИТОГО 106 500,0 50 000,0 56 500,0 0,0 0,0 3.1.4. Строительство санатория "Хреновое" 2008 год 6 864,0 0,0 6 864,0 2009 год 30 065,0 20 000,0 10 065,0 2010 год 35 000,0 25 000,0 10 000,0 ИТОГО 71 929,0 45 000,0 26 929,0 0,0 0,0 3.1.5. Обеспечение оборудованием противотуберкулезной службы Воронежской области 2008 год 4 732,0 2 982,0 1 750,0 2009 год 9 679,0 3 161,0 6 518,0 2010 год 9 107,0 3 335,0 5 772,0 ИТОГО 23 518,0 9 478,0 14 040,0 0,0 0,0 3.1.6. Обеспечение спецпрепаратами для лечения туберкулеза 2008 год 16 340,0 14 590,0 1 750,0 2009 год 21 987,0 15 466,0 6 521,0 2010 год 22 089,0 16 317,0 5 772,0 ИТОГО 60 416,0 46 373,0 14 043,0 0,0 0,0 3.1.7. Реконструкция противотуберкулезных учреждений Воронежской области 2008 год 0,0 0,0 2009 год 1 451,0 1 451,0 2010 год 2 168,0 2 168,0 ИТОГО 3 619,0 0,0 3 619,0 0,0 0,0 3.1.8. Приобретение жилья для больных туберкулезом 2008 год 7 882,0 7 882,0 2009 год 10 844,0 10 844,0 2010 год 11 495,0 11 495,0 ИТОГО 30 221,0 0,0 30 221,0 0,0 0,0 3.1.9. Строительство нового областного клинического онкологического диспансера 2008 год 30 000,0 0,0 30 000,0 2009 год 500 000,0 250 000,0 250 000,0 2010 год 573 896,0 286 948,0 286 948,0 ИТОГО 1 103 896,0 536 948,0 566 948,0 0,0 0,0 3.1.10. Реконструкция зданий ГУЗ "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" 2008 год 4 400,0 4 400,0 2009 год 15 000,0 15 000,0 2010 год 10 000,0 10 000,0 ИТОГО 29 400,0 0,0 29 400,0 0,0 0,0 3.1.11. Укрепление материально-технической базы ГУЗ "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" 2008 год 19 859,0 4 859,0 15 000,0 2009 год 62 290,0 4 890,0 57 400,0 2010 год 64 557,0 4 907,0 59 650,0 ИТОГО 146 706,0 14 656,0 132 050,0 0,0 0,0 3.1.12. Повышение качества и эффективности медицинской помощи онкологическим больным 2008 год 14 970,0 4 000,0 10 970,0 2009 год 44 500,0 4 500,0 40 000,0 2010 год 55 000,0 5 000,0 50 000,0 ИТОГО 114 470,0 13 500,0 100 970,0 0,0 0,0 3.1.13. Совершенствование лабораторной диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний 2008 год 14 789,0 2 608,0 12 181,0 2009 год 22 667,0 2 764,0 19 903,0 2010 год 34 186,0 2 916,0 31 270,0 ИТОГО 71 642,0 8 288,0 63 354,0 0,0 0,0 3.1.14. Строительство ГУЗ "Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", ГУЗ "Областная клиническая инфекционная больница" 2008 год 69 194,0 34 100,0 35 094,0 2009 год 35 000,0 15 000,0 20 000,0 2010 год 40 000,0 7 000,0 33 000,0 ИТОГО 144 194,0 56 100,0 88 094,0 0,0 0,0 3.1.15. Обеспечение иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям 2008 год 70 096,0 28 498,0 19 428,0 22 170,0 2009 год 60 522,0 28 079,0 10 678,0 21 765,0 2010 год 57 605,0 27 811,0 8 029,0 21 765,0 ИТОГО 188 223,0 84 388,0 38 135,0 0,00 65 700,0 3.1.16. Совершенствование диагностики инфекций, управляемых средствами иммунопрофилактики 2008 год 635,0 85,0 550,0 2009 год 787,0 85,0 702,0 2010 год 1 025,0 85,0 940,0 ИТОГО 2 447,0 255,0 2 192,0 0,0 0,0 3.1.17. Профилактика сахарного диабета 2008 год 200,0 200,0 2009 год 200,0 200,0 2010 год 200,0 200,0 ИТОГО 600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 3.1.18. Обеспечение сахароснижающими препаратами и средствами контроля диабета 2008 год 19 353,0 4 153,0 15 200,0 2009 год 19 453,0 4 403,0 15 050,0 2010 год 23 873,0 4 648,0 19 225,0 ИТОГО 62 679,0 13 204,0 49 475,0 0,0 0,0 3.1.19. Повышение эффективности раннего выявления, диагностики и лечения больных с артериальной гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями 2008 год 425,0 425,0 2009 год 820,0 820,0 2010 год 1 087,0 1 087,0 ИТОГО 2 332,0 0,0 2 332,0 0,0 0,0 3.1.20. Разработка системы эпидемиологического мониторинга за сердечно-сосудистыми заболеваниями в Воронежской области 2008 год 600,0 600,0 2009 год 600,0 600,0 2010 год 700,0 700,0 ИТОГО 1 900,0 0,0 1 900,0 0,0 0,0 3.1.21. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 2008 год 514,0 339,0 175,0 2009 год 459,0 359,0 100,0 2010 год 479,0 379,0 100,0 ИТОГО 1 452,0 1 077,0 375,0 0,0 0,0 3.1.22. Улучшение качества жизни и предупреждение инвалидизации лиц с психическими расстройствами 2008 год 5 830,0 1 745,0 4 085,0 2009 год 4 489,0 1 849,0 2 640,0 2010 год 4 116,0 1 951,0 2 165,0 ИТОГО 14 435,0 5 545,0 8 890,0 0,0 0,0 3.1.23. Оснащение оборудованием, транспортными средствами и оргтехникой психиатрических учреждений Воронежской области 2008 год 3 080,0 3 080,0 2009 год 1 640,0 1 640,0 2010 год 1 165,0 1 165,0 ИТОГО 5 885,0 0,0 5 885,0 0,0 0,0 3.1.24. Развитие материально-технической базы ГУЗ "Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер" и государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, оказывающих в соответствии с действующим законодательством дерматовенерологическую специализированную медицинскую помощь на территории Воронежской области 2008 год 1 180,0 1 180,0 2009 год 885,0 885,0 2010 год 890,0 890,0 ИТОГО 2 955,0 0,0 2 955,0 0,0 0,0 3.1.25. Диагностика, лечение и профилактика инфекций, передаваемых половым путем 2008 год 980,0 620,0 360,0 2009 год 1 457,0 657,0 800,0 2010 год 1 493,0 693,0 800,0 ИТОГО 3 930,0 1 970,0 1 960,0 0,0 0,0 3.1.26. Совершенствование методов диагностики вирусных гепатитов 2008 год 1 661,0 1 661,0 2009 год 1 761,0 1 761,0 2010 год 1 858,0 1 858,0 ИТОГО 5 280,0 5 280,0 0,0 0,0 0,0 3.1.27. Формирование системы адекватной противовирусной терапии вирусных гепатитов, передаваемых парентеральным путем 2008 год 7 700,0 7 700,0 2009 год 10 600,0 10 600,0 2010 год 17 660,0 17 660,0 ИТОГО 35 960,0 0,0 35 960,0 0,0 0,0 ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воронежской области на 2007 - 2011 годы" 3.1.28. Развитие стационарной, материально-технической и диагностической базы областной наркологической службы 2008 год 9 926,2 9 926,2 2009 год 10 137,2 10 137,2 2010 год 10 838,2 10 838,2 ИТОГО 30 901,6 0,0 30 901,6 0,0 0,0 3.1.29. Проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 2008 год 1 050,0 1 050,0 2009 год 900,0 900,0 2010 год 700,0 700,0 ИТОГО 2 650,0 0,0 2 650,0 0,0 0,0 3.1.30. Профилактика наркомании среди детей и подростков 2008 год 324,0 324,0 2009 год 468,0 468,0 2010 год 489,0 489,0 ИТОГО 1 281,0 0,0 1 281,0 0,0 0,0 3.1.31. Оснащение медицинских частей и здравпунктов Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Воронежской области комплектами тест-систем экспресс-диагностики для предварительного обнаружения алкоголя, наркотических и психотропных веществ 2008 год 111,8 111,8 2009 год 111,8 111,8 2010 год 111,8 111,8 ИТОГО 335,4 0,0 335,4 0,0 0,0 ОЦП "Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.1.32. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 2008 год 2 708,0 400,0 2 308,0 2009 год 2 524,0 0,0 2 524,0 2010 год 2 208,0 900,0 1 308,0 ИТОГО 7 440,0 1 300,0 6 140,0 0,0 0,0 3.1.33. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка 2008 год 6 250,0 4 250,0 2 000,0 2009 год 6 250,0 4 250,0 2 000,0 2010 год 6 250,0 4 250,0 2 000,0 ИТОГО 18 750,0 12 750,0 6 000,0 0,0 0,0 ОЦП "Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.1.34. Санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение охраны труда 2008 год 2 649,0 291,0 375,0 1 983,0 2009 год 2 679,0 321,0 375,0 1 983,0 2010 год 2 700,0 342,0 375,0 1 983,0 ИТОГО 8 028,0 0,0 954,0 1 125,0 5 949,0 3.1.35. Развитие системы санаторной и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве 2008 год 16 315,0 535,0 15 780,0 2009 год 16 315,0 535,0 15 780,0 2010 год 16 365,0 585,0 15 780,0 ИТОГО 48 995,0 0,0 1 655,0 0,0 47 340,0 3.1.36. Совершенствование системы оказания организациям области комплекса услуг по оценке производственных рисков, обеспечению безопасности производства, обучению персонала охране и безопасности труда, оказанию первой помощи при травмах и неотложных состояниях 2008 год 7 416,5 5 330,0 479,0 1 607,5 2009 год 7 593,0 5 330,0 510,0 1 753,0 2010 год 7 408,5 5 330,0 510,0 1 568,5 ИТОГО 22 418,0 15 990,0 1 499,0 0,0 4 929,0 ОЦП "Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения Воронежской области на 2006 - 2010 годы" 3.1.37. Развитие систем водоснабжения и водоотведения в районах области 2008 год 426 910,0 30 704,0 309 587,0 86 619,0 2009 год 193 644,0 0,0 176 040,0 17 604,0 2010 год 715 477,0 0,0 650 434,0 65 043,0 ИТОГО 1 336 031,0 30 704,0 1 136 061,0 169 266,0 0,0 ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007 - 2012 годов" 3.1.38. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения 2008 год 7 430,5 6 330,5 1 000,0 100,0 2009 год 7 540,5 6 330,5 1 100,0 110,0 2010 год 7 650,5 6 330,5 1 200,0 120,0 ИТОГО 22 621,5 18 991,5 3 300,0 0,0 330,0 3.1.39. Оснащение Центра медицины катастроф 2008 год 962,5 962,5 2009 год 832,5 832,5 2010 год 1 807,5 1 807,5 ИТОГО 3 602,5 3 602,5 0,0 0,0 0,0 ОЦП "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" 3.1.40. Развитие сети первичной медико-санитарной помощи в сельской местности 2008 год 50 250,0 10 050,0 20 100,0 20 100,0 2009 год 53 700,0 10 740,0 21 480,0 21 480,0 2010 год 57 250,0 11 450,0 22 900,0 22 900,0 ИТОГО 161 200,0 32 240,0 64 480,0 0,0 64 480,0 ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 - 2015 годы" 3.1.41. Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений Воронежской области 2008 год 364 461,0 41 400,0 299 897,0 23 164,0 2009 год 520 704,0 221 400,0 235 804,0 63 500,0 2010 год 388 403,0 96 000,0 225 403,0 67 000,0 ИТОГО 1 273 568,0 358 800,0 761 104,0 153 664,0 0,0 3.1.42. Детско-юношеский спорт 2008 год 14 125,0 14 125,0 2009 год 14 595,0 14 595,0 2010 год 15 585,0 15 585,0 ИТОГО 44 305,0 0,0 44 305,0 0,0 0,0 3.1.43. Массовая физическая культура и спорт 2008 год 9 945,0 9 945,0 2009 год 10 115,0 10 115,0 2010 год 10 495,0 10 495,0 ИТОГО 30 555,0 0,0 30 555,0 0,0 0,0 3.1.44. Пропаганда физической культуры и спорта 2008 год 825,0 825,0 2009 год 840,0 840,0 2010 год 880,0 880,0 ИТОГО 2 545,0 0,0 2 545,0 0,0 0,0 ОЦП "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006 - 2010 годы" 3.1.45. Обеспечение сбора, утилизации и захоронения отходов производства и потребления 2008 год 34 985,0 27 035,0 4 850,0 3 100,0 2009 год 36 700,0 28 400,0 5 100,0 3 200,0 2010 год 24 550,0 18 500,0 5 250,0 800,0 ИТОГО 96 235,0 0,00 73 935,0 15 200,0 7 100,0 3.1.46. Перевод автотранспорта на газообразное топливо 2008 год 3 000,0 3 000,0 2009 год 6 000,0 6 000,0 2010 год 7 300,0 7 300,0 ИТОГО 16 300,0 0,0 16 300,0 0,0 0,0 3.1.47. Строительство очистных сооружений и улучшение качества сбросных вод 2008 год 138 635,0 60 359,0 74 300,0 3 976,0 2009 год 22 222,0 0,0 20 000,0 2 222,0 2010 год 70 000,0 0,0 63 000,0 7 000,0 ИТОГО 230 857,0 60 359,0 157 300,0 13 198,0 0,0 3.1.48. Проведение экологооздоровительных мероприятий на Воронежском водохранилище 2008 год 7 667,0 6 667,0 1 000,0 2009 год 7 600,0 6 600,0 1 000,0 2010 год 19 500,0 18 500,0 1 000,0 ИТОГО 34 767,0 0,0 31 767,0 0,0 3 000,0 ОЦП "Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.1.49. Внедрение современных организационных и реабилитационных технологий оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам 2008 год 478,85 478,85 2009 год 730,0 730,0 2010 год 773,0 773,0 ИТОГО 1 981,85 0,0 1 981,85 0,0 0,0 3.1.50. Содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирование создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 2008 год 5 323,0 275,0 5 048,0 2009 год 6 740,0 275,0 6 465,0 2010 год 7 180,0 275,0 6 905,0 ИТОГО 19 243,0 825,0 18 418,0 0,0 0,0 3.1.51. Укрепление материально-технической базы организаций, занимающихся поддержкой и реабилитацией инвалидов 2008 год 1 845,9 1 845,9 2009 год 2 475,3 2 475,3 2010 год 2 823,95 2 823,95 ИТОГО 7 145,15 0,0 7 145,15 0,0 0,0 3.1.52. Медико-социальная реабилитация инвалидов 2008 год 1 485,0 1 485,0 2009 год 1 952,0 1 952,0 2010 год 1 835,0 1 835,0 ИТОГО 5 272,0 0,0 5 272,0 0,0 0,0 3.1.53. Развитие комплексной реабилитации инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы 2008 год 2 013,5 2 013,5 2009 год 0,0 0,0 2010 год 0,0 0,0 ИТОГО 2 013,5 0,0 2 013,5 0,0 0,0 Направление 3.2. Стимулирование рождаемости, укрепление семьи, пропаганда семейных ценностей 2008 год 2 026 528,7 792 803,7 369 535,0 56 723,0 807 467,0 2009 год 2 244 568,7 860 437,7 391 714,0 64 981,0 927 436,0 2010 год 2 589 712,0 940 403,0 466 958,0 70 604,0 1 111 747,0 ИТОГО 6 860 809,4 2 593 644,4 1 228 207,0 192 308,0 2 846 650,0 ОЦП "Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.2.1. Совершенствование системы оказания профилактики соц. неблагополучия семей с детьми и соц. реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 2008 год 16 318,0 720,0 15 598,0 2009 год 22 805,0 770,0 22 035,0 2010 год 26 177,0 810,0 25 367,0 ИТОГО 65 300,0 2 300,0 63 000,0 0,0 0,0 3.2.2. Развитие специализированных центров социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 2008 год 73 145,0 35 500,0 37 645,0 2009 год 93 853,0 30 700,0 63 153,0 2010 год 109 199,0 14 300,0 94 899,0 ИТОГО 276 197,0 80 500,0 195 697,0 0,0 0,0 3.2.3. Развитие системы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2008 год 3 832,0 1 277,0 2 555,0 2009 год 4 455,0 1 485,0 2 970,0 2010 год 5 190,0 1 730,0 3 460,0 ИТОГО 13 477,0 4 492,0 8 985,0 0,0 0,0 ОЦП "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005 - 2010 годы" 3.2.4. Государственная поддержка развития системы жилищного ипотечного кредитования 2008 год 19 250,0 19 250,0 2009 год 42 405,0 42 405,0 2010 год 59 942,0 59 942,0 ИТОГО 121 597,0 0,0 121 597,0 0,0 0,0 ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей Воронежской области на 2004 - 2010 годы" 3.2.5. Оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 2008 год 1 247 200,0 374 160,0 100 000,0 24 720,0 748 320,0 2009 год 1 440 200,0 434 630,0 110 000,0 31 450,0 864 120,0 2010 год 1 740 100,0 539 580,0 120 000,0 36 450,0 1 044 070,0 ИТОГО 4 427 500,0 1 348 370,0 330 000,0 92 620,0 2 656 510,0 ОЦП "Содействие занятости населения Воронежской области на 2008 - 2011 годы" 3.2.6. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 2008 год 748,0 198,0 550,0 2009 год 2 925,5 210,5 2 715,0 2010 год 3 109,0 223,0 2 886,0 ИТОГО 6 782,5 631,5 6 151,0 0,0 0,0 3.2.7. Социальная поддержка безработных граждан 2008 год 324 058,7 324 058,7 2009 год 331 802,2 331 802,2 2010 год 318 770,0 318 770,0 ИТОГО 974 630,9 974 630,9 0,0 0,0 0,0 3.2.8. Содействие самозанятости населения 2008 год 990,0 790,0 200,0 2009 год 1 340,0 840,0 500,0 2010 год 1 390,0 890,0 500,0 ИТОГО 3 720,0 2 520,0 1 200,0 0,0 0,0 ОЦП "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" 3.2.9. Развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности 2008 год 104 600,0 82 050,0 19 503,0 3 047,0 2009 год 52 777,0 29 630,0 19 831,0 3 316,0 2010 год 57 431,0 34 600,0 19 254,0 3 577,0 ИТОГО 214 808,0 0,0 146 280,0 58 588,0 9 940,0 3.2.10. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности 2008 год 108 670,0 32 600,0 43 470,0 32 600,0 2009 год 114 340,0 34 300,0 45 740,0 34 300,0 2010 год 120 340,0 36 100,0 48 140,0 36 100,0 ИТОГО 343 350,0 103 000,0 137 350,0 0,0 103 000,0 3.2.11. Развитие жилищного строительства в сельской местности 2008 год 78 334,0 23 500,0 18 834,0 12 500,0 23 500,0 2009 год 85 626,0 25 700,0 20 526,0 13 700,0 25 700,0 2010 год 93 274,0 28 000,0 22 374,0 14 900,0 28 000,0 ИТОГО 257 234,0 77 200,0 61 734,0 41 100,0 77 200,0 ОЦП "Развитие образования Воронежской области на 2006 - 2010 годы" 3.2.12. Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 2008 год 1 100,0 1 100,0 2009 год 1 000,0 1 000,0 2010 год 1 000,0 1 000,0 ИТОГО 3 100,0 0,0 3 100,0 0,0 0,0 3.2.13. Обеспечение летнего отдыха студентов и учащихся учреждений профессионального образования 2008 год 1 100,0 1 100,0 2009 год 1 100,0 1 100,0 2010 год 1 100,0 1 100,0 ИТОГО 3 300,0 0,0 3 300,0 0,0 0,0 ВЦП "Социальная поддержка многодетных семей в Воронежской области на 2007 - 2008 годы", ВЦП "Социальная поддержка многодетных семей в Воронежской области на 2009 - 2010 годы" 3.2.14. Содействие занятости и самозанятости членов многодетных семей 2008 год 12 973,0 12 973,0 2009 год 24 980,0 24 980,0 2010 год 26 330,0 26 330,0 ИТОГО 64 283,0 0,0 64 283,0 0,0 0,0 3.2.15. Оказание адресной социальной помощи многодетным семьям на улучшение жилищных условий 2008 год 34 180,0 34 180,0 2009 год 25 000,0 25 000,0 2010 год 26 400,0 26 400,0 ИТОГО 85 580,0 0,0 85 580,0 0,0 0,0 Направление 3.3. "Улучшение миграционной ситуации" 2008 год 52 662,0 15 032,0 2 210,0 35 420,0 2009 год 56 062,0 15 977,0 2 540,0 37 545,0 2010 год 58 520,1 15 490,0 3 420,0 39 610,1 ИТОГО 167 244,1 46 499,0 8 170,0 112 575,1 0,0 ОЦП "Содействие занятости населения Воронежской области на 2008 - 2011 годы" 3.3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан 2008 год 14 130,0 14 130,0 2009 год 15 019,0 15 019,0 2010 год 14 562,0 14 562,0 ИТОГО 43 711,0 43 711,0 0,0 0,0 0,0 3.3.2. Профессиональная ориентация населения и психологическая поддержка безработных граждан 2008 год 1 612,0 902,0 710,0 2009 год 1 798,0 958,0 840,0 2010 год 1 848,0 928,0 920,0 ИТОГО 5 258,0 2 788,0 2 470,0 0,0 0,0 3.3.3. Организация временного трудоустройства безработных граждан 2008 год 48 320,0 11 400,0 1 500,0 35 420,0 2009 год 51 835,0 12 590,0 1 700,0 37 545,3 2010 год 55 360,0 13 250,0 2 500,0 39 610,1 ИТОГО 155 515,0 37 240,0 5 700,0 0,0 112 575,4 Приложение 3 к региональной программе "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" Объемы финансирования региональной программы "Демографическое развитие Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года" за счет средств областного бюджета, выделяемых основным исполнителям ее мероприятий - государственным заказчикам областных целевых программ Объемы финансирования, тысяч рублей Мероприятия всего в том числе по годам реализации 2008 год 2009 год 2010 год Главное управление здравоохранения Воронежской области ОЦП "Развитие здравоохранения Воронежской области на 2003 - 2006 годы и на период до 2010 года" 3.1.1. Оптимизация оказания медицинской 89 486,0 34 486,0 26 000,0 29 000,0 помощи населению области 3.1.2. Строительство и реконструкция 2 341 505,0 863 650,0 788 692,0 689 163,0 объектов здравоохранения Воронежской области ОЦП "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера на 2007 - 2011 годы" 3.1.3. Строительство 56 500,0 6 500,0 0,0 50 000,0 Россошанского противотуберкулезного диспансера 3.1.4. Строительство санатория "Хреновое" 26 929,0 6 864,0 10 065,0 10 000,0 3.1.5. Обеспечение 14 040,0 1 750,0 6 518,0 5 772,0 оборудованием противотуберкулезной службы Воронежской области 3.1.6. Обеспечение спецпрепаратами для 14 043,0 1 750,0 6 521,0 5 772,0 лечения туберкулеза 3.1.7. Реконструкция противотуберкулезных 3 619,0 0,0 1 451,0 2 168,0 учреждений Воронежской области 3.1.8. Приобретение жилья для больных 30 221,0 7 882,0 10 844,0 11 495,0 туберкулезом 3.1.9. Строительство нового областного 566 948,0 30 000,0 250 000,0 286 948,0 клинического онкологического диспансера 3.1.10. Реконструкция зданий ГУЗ 29 400,0 4 400,0 15 000,0 10 000,0 "Воронежский областной клинический онколо- гический диспансер" 3.1.11. Укрепление материально-технической базы 132 050,0 15 000,0 57 400,0 59 650,0 ГУЗ "Воронежский областной клинический онкологический диспансер" 3.1.12. Повышение качества и 100 970,0 10 970,0 40 000,0 50 000,0 эффективности медицинской помощи онкологическим больным 3.1.13. Совершенствование лабораторной 63 354,0 12 181,0 19 903,0 31 270,0 диагностики и лечения ВИЧ-инфекции/СПИДа и СПИД-ассоциированных заболеваний 3.1.14. Строительство ГУЗ "Областной центр 88 094,0 35 094,0 20 000,0 33 000,0 по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями", ГУЗ "Областная клиническая инфекционная больница" 3.1.15. Обеспечение иммунизации населения в 38 135,0 19 428,0 10 678,0 8 029,0 рамках национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям 3.1.16. Совершенствование диагностики 2 192,0 550,0 702,0 940,0 инфекций, управляемых средствами иммунопрофи- лактики 3.1.17. Профилактика сахарного диабета 600,0 200,0 200,0 200,0 3.1.18. Обеспечение сахароснижающими 49 475,0 15 200,0 15 050,0 19 225,0 препаратами и средствами контроля диабета 3.1.19. Повышение эффективности раннего 2 332,0 425,0 820,0 1 087,0 выявления, диагностики и лечения больных с артериальной гипертонией и другими сердечно- сосудистыми заболеваниями 3.1.20. Разработка системы 1 900,0 600,0 600,0 700,0 эпидемиологического мониторинга за сердечно- сосудистыми заболеваниями в Воронежской области 3.1.21. Укрепление материально-технической 375,0 175,0 100,0 100,0 базы государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 3.1.22. Улучшение качества жизни и 8 890,0 4 085,0 2 640,0 2 165,0 предупреждение инвалидизации лиц с психическими расстройствами 3.1.23. Оснащение оборудованием, 5 885,0 3 080,0 1 640,0 1 165,0 транспортными средствами и оргтехникой психи- атрических учреждений Воронежской области 3.1.24. Развитие материально-технической базы 2955,0 1 180,0 885,0 890,0 ГУЗ "Воронежский областной клинический кожно-венерологический диспансер" и государ- ственных и муниципальных учреждений здраво- охранения, оказывающих в соответствии с действующим законодательством дерматовенероло- гическую специализированную медицинскую помощь на территории Воронежской области 3.1.25. Диагностика, лечение и 1 960,0 360,0 800,0 800,0 профилактика инфекций, передаваемых половым путем 3.1.26. Совершенствование методов 0,0 диагностики вирусных гепатитов 3.1.27. Формирование системы 35 960,0 7 700,0 10 600,0 17 660,0 адекватной противовирусной терапии вирусных гепатитов, передаваемых парентеральным путем ОЦП "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Воронежской области на 2007 - 2011 годы" 3.1.28. Развитие стационарной, 30 901,6 9 926,2 10 137,2 10 838,2 материально-технической и диагностической базы областной наркологической службы 3.1.29. Проведение целенаправленной работы 2 650,0 1 050,0 900,0 700,0 по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений 3.1.30. Профилактика наркомании среди детей 1 281,0 324,0 468,0 489,0 и подростков 3.1.31. Оснащение медицинских частей и 335,4 111,8 111,8 111,8 здравпунктов Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Воронежской области комплектами тест-систем экспресс- диагностики для предварительного обнаружения алкоголя, наркотических и психотропных веществ ОЦП "Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.1.32. Укрепление материально-технической 6 140,0 2 308,0 2 524,0 1 308,0 базы учреждений здравоохранения 3.1.33. Совершенствование системы охраны 6 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 здоровья матери и ребенка ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007 - 2012 годы" 3.1.39. Оснащение Центра медицины катастроф 0,0 ОЦП "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" 3.1.40. Развитие сети первичной медико- 64 480,0 20 100,0 21 480,0 22 900,0 санитарной помощи в сельской местности Всего по мероприятиям 3 819 606,0 1 119 330,0 1 334 730,0 1 365 546,0 Управление труда Воронежской области ОЦП "Улучшение условий и охраны труда в Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.1.34. Санитарно-гигиеническое и 954,0 291,0 321,0 342,0 лечебно-профилактическое обеспечение охраны труда 3.1.35. Развитие системы санаторной 1 655,0 535,0 535,0 585,0 и профессиональной реабилитации лиц, пострадавших на производстве 3.1.36. Совершенствование системы 1 499,0 479,0 510,0 510,0 оказания организациям области комплекса услуг по оценке производственных рисков, обеспечению безопасности производства, обу- чению персонала по охране и безопасности труда, оказанию первой помощи при травмах и неотложных состояниях Всего по мероприятиям 4 108,0 1 305,0 1 366,0 1 437,0 Главное управление жилищно-коммунальной политики Воронежской области ОЦП "Обеспечение населения качественной питьевой водой и организация водоотведения Воронежской области на 2006 - 2010 годы" 3.1.37. Развитие систем водоснабжения 1 136 061,0 309 587,0 176 040,0 650 434,0 и водоотведения в районах области Всего по мероприятиям 1 136 061,0 309 587,0 176 040,0 650 434,0 Главное управление по промышленности, транспорту, связи и инновациям Воронежской области ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения в Воронежской области на период 2007 - 2012 годов" 3.1.38. Повышение правового сознания 3 300,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения Всего по мероприятиям 3 300,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 Управление по физической культуре и спорту Воронежской области ОЦП "Развитие физической культуры и спорта в Воронежской области на 2007 - 2015 годы" 3.1.41. Строительство, ремонт и 761 104,0 299 897,0 235 804,0 225 403,0 реконструкция физкультурно-спортивных сооружений Воронежской области 3.1.42. Детско-юношеский спорт 44 305,0 14 125,0 14 595,0 15 585,0 3.1.43. Массовая физическая культура и спорт 30 555,0 9 945,0 10 115,0 10 495,0 3.1.44. Пропаганда физической культуры и спорта 2 545,0 825,0 840,0 880,0 Всего по мероприятиям 838 509,0 324 792,0 261 354,0 252 363,0 Управление по экологии и природопользованию Воронежской области ОЦП "Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2006 - 2010 годы" 3.1.45. Обеспечение сбора, утилизации и 73 935,0 27 035,0 28 400,0 18 500,0 захоронения отходов производства и потребления 3.1.46. Перевод автотранспорта на 16 300,0 3 000,0 6 000,0 7 300,0 газообразное топливо 3.1.47. Строительство очистных сооружений 157 300,0 74 300,0 20 000,0 63 000,0 и улучшение качества сбросных вод 3.1.48. Проведение 31 767,0 6 667,0 6 600,0 18 500,0 экологооздоровительных мероприятий на Воро- нежском водохранилище Всего по мероприятиям 279 302,0 111 002,0 61 000,0 107 300,0 Главное управление социального развития Воронежской области ОЦП "Социальная поддержка инвалидов в Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.1.49. Внедрение современных организационных 1 981,85 478,85 730,0 773,0 и реабилитационных технологий оказания протезно-ортопедической помощи инвалидам 3.1.50. Содействие трудовой занятости 18 418,0 5 048,0 6 465,0 6 905,0 инвалидов, в том числе стимулирование создания специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 3.1.51. Укрепление материально-технической 7 145,15 1 845,9 2 475,3 2 823,95 базы организаций, занимающихся поддержкой и реабилитацией инвалидов 3.1.52. Медико-социальная реабилитация инвалидов 5 272,0 1 485,0 1 952,0 1 835,0 3.1.53. Развитие комплексной реабилитации 2 013,5 2 013,5 0,0 0,0 инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы ОЦП "Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.2.1. Совершенствование системы 63 000,0 15 598,0 22 035,0 25 367,0 оказания профилактики соц. неблагополучия семей с детьми и соц. реабилитации, адаптации беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних 3.2.2. Развитие специализированных 195 697,0 37 645,0 63 153,0 94 899,0 центров социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здо- ровья ВЦП "Социальная поддержка многодетных семей в Воронежской области на 2007 - 2008 годы", ВЦП "Социальная поддержка многодетных семей в Воронежской области на 2009 - 2010 годы" 3.2.14. Содействие занятости и самозанятости 64 283,0 12 973,0 24 980,0 26 330,0 членов многодетных семей 3.2.15. Оказание адресной социальной помощи 85 580,0 34 180,0 25 000,0 26 400,0 многодетным семьям на улучшение жилищных условий Всего по мероприятиям 443 390,5 111 267,25 146 790,3 185 332,95 Главное управление образования Воронежской области ОЦП "Дети Воронежской области на 2007 - 2010 годы" 3.2.3. Развитие системы социальной адаптации 8 985,0 2 555,0 2 970,0 3 460,0 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ОЦП "Развитие образования Воронежской области на 2006 - 2010 годы" 3.2.12. Внедрение здоровьесберегающих технологий 3 100,0 1 100,0 1 000,0 1 000,0 в образовательный процесс 3.2.13. Обеспечение летнего отдыха студентов и 3 300,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 учащихся учреждений профессионального образования Всего по мероприятиям 15 385,0 4 755,0 5 070,0 5 560,0 Главное управление экономического развития Воронежской области ОЦП "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования населения Воронежской области на 2005 - 2010 годы" 3.2.4. Государственная поддержка развития 121 597,0 19 250,0 42 405,0 59 942,0 системы жилищного ипотечного кредитования Всего по мероприятиям 121 597,0 19 250,0 42 405,0 59 942,0 Главное управление строительной политики Воронежской области ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей Воронежской области на 2004 - 2010 годы" 3.2.5. Оказание государственной поддержки 330 000,0 100 000,0 110 000,0 120 000,0 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Всего по мероприятиям 330 000,0 100 000,0 110 000,0 120 000,0 Главное управление государственной службы занятости населения Воронежской области ОЦП "Содействие занятости населения Воронежской области на 2008 - 2011 годы" 3.2.6. Социальная адаптация безработных граждан 6 151,0 550,0 2 715,0 2 886,0 на рынке труда 3.2.7. Социальная поддержка безработных граждан 0,0 3.2.8. Содействие самозанятости населения 1 200,0 200,0 500,0 500,0 3.3.1. Профессиональная подготовка, 0,0 переподготовка, повышение квалификации безработных граждан 3.3.2. Профессиональная ориентация населения 2 470,0 710,0 840,0 920,0 и психологическая поддержка безработных граждан 3.3.3. Организация временного трудоустройства 5 700,0 1 500,0 1 700,0 2 500,0 безработных граждан Всего по мероприятиям 15 521,0 2 960,0 5 755,0 6 806,0 Главное управление аграрной политики Воронежской области ОЦП "Социальное развитие села на 2005 - 2010 года" 3.2.10. Мероприятия по обеспечению жильем 137 350,0 43 470,0 45 740,0 48 140,0 молодых семей и молодых специалистов в сельской местности 3.2.11. Развитие жилищного строительства в 61 734,0 18 834,0 20 526,0 22 374,0 сельской местности Всего по мероприятиям 199 084,0 62 304,0 66 266,0 70 514,0 Управление культуры и туризма Воронежской области ОЦП "Социальное развитие села на 2005 - 2010 годы" 3.2.9. Развитие сети учреждений культуры 146 280,0 82 050,0 29 630,0 34 600,0 и культурно-досуговой деятельности в сельской местности Всего по мероприятиям 146 280,0 82 050,0 29 630,0 34 600,0 ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 7 352 093,5 2 249632,25 2 241 466,3 2 860 994,95 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|