Расширенный поиск
Постановление Правительства Нижегородской области от 28.07.2017 № 556
* - по согласованию;
** - при условии участия;
*** - финансирование планируется осуществить за счет
неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной
постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года №
839;
**** - финансирование планируется осуществить за счет
неиспользованного в 2016 году остатка субсидии, предусмотренной постановлением
Правительства Нижегородской области от 20 августа 2014 года № 558.".
2.2. В подразделе 2.5
"Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной
программы": 1) после абзаца третьего таблицу изложить в следующей
редакции:
"
Вид работ (по годам)
|
%
|
2015 год
|
|
содержание
|
19,313
|
ремонт
|
17,266
|
кап.
ремонт
|
0,130
|
2016 год
|
|
содержание
|
19,189
|
ремонт
|
13,594
|
кап.
ремонт
|
0,857
|
2017 год
|
|
содержание
|
19,885
|
ремонт
|
20,568
|
кап.
ремонт
|
0,207
|
2018 год
|
|
содержание
|
21,209
|
ремонт
|
30,197
|
кап.
ремонт
|
0,000
|
2019 год
|
|
содержание
|
21,366
|
ремонт
|
25,817
|
кап.
ремонт
|
0,000
|
2020 год
|
|
содержание
|
19,139
|
ремонт
|
16,655
|
кап.
ремонт
|
0,453
|
2021 год
|
|
содержание
|
18,350
|
ремонт
|
15,817
|
кап.
ремонт
|
0,981
|
2022 год
|
|
содержание
|
17,593
|
ремонт
|
15,021
|
кап.
ремонт
|
0,932
|
";
2) позиции
"Подпрограмма 1 "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них" и "Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" таблицы
2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах""
изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 1 "Ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных
сооружений на них"
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям на 31 декабря отчетного года
|
%
|
29,88
|
28,32
|
28,02
|
28,53
|
29,09
|
29,59
|
30,09
|
30,59
|
31,09
|
31,61
|
2.
|
Доля отремонтированных автомобильных
дорог от общей протяженности региональных и межмуниципальных дорог
|
%
|
|
|
3,16
|
4,68
|
7,58
|
9,93
|
11,78
|
13,16
|
14,82
|
16,46
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Протяженность отремонтированных
автомобильных дорог (нарастающим итогом)
|
км
|
|
|
410,94
|
607,94
|
988,95
|
1 296,09
|
1 537,84
|
1 716,99
|
1 936,27
|
2 153,19
|
2.
|
Протяженность отремонтированных мостов
(нарастающим итогом)
|
п.м
|
|
|
436,00
|
462,00
|
1 406,10
|
1 591,10
|
1 741,10
|
1 896,10
|
2 056,10
|
2 221,10
|
3.
|
Количество объектов транспортной
инфраструктуры, оснащенных инженерно-техническими системами обеспечения
транспортной безопасности.
|
шт.
|
|
|
|
3
|
6
|
9
|
11
|
11
|
11
|
11
|
Подпрограмма 2
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области"
|
|
Индикаторы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Темп роста ввода в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году
|
%
|
|
100,00
|
227,27
|
294,20
|
328,81
|
182,89
|
255,19
|
157,58
|
121,21
|
121,21
|
|
Непосредственные результаты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
|
Объемы ввода в эксплуатацию после
строительства и реконструкции автомобильных дорог
общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
|
км
|
13,40
|
13,20
|
30,00
|
38,83
|
46,24
|
23,79
|
39,49
|
20,80
|
16,00
|
16,00
|
2.
|
Прирост введенных в эксплуатацию
автомобильных дорог с твердым покрытием по отношению к 2014 году (нарастающим
итогом)
|
км
|
|
|
16,80
|
42,43
|
75,47
|
86,06
|
112,35
|
119,95
|
122,75
|
125,55
|
3.
|
Количество населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием (нарастающим итогом)
|
шт.
|
|
|
8
|
13
|
24
|
30
|
34
|
39
|
44
|
49
|
".
2.3. В подразделе 2.9
"Обоснование объема финансовых ресурсов":
2.3.1. Таблицу 3
"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет
средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Таблица 3.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
областного бюджета
Статус
|
Подпрограмма
государственной программы
|
Государственный заказчик-
координатор, соисполнитель
|
Расходы (тыс. руб.), годы
|
|
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
Всего
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Государственная программа
|
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области"
|
Всего
|
10 150 558,1
|
12 083 307,7
|
15 728 681,5
|
13 080 877,0
|
13 185 978,7
|
12 805 877,1
|
12 254 538,0
|
12 022 008,6
|
101 311 826,7
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9 519 728,1
|
10 195 192,4
|
13 827 401,5
|
12 724 691,0
|
13 185 978,7
|
11 504 140,1
|
10 952 801,0
|
10 720 271,6
|
92 630 204,4
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
630 830,0
|
1 888 115,3
|
1 901 280,0
|
356 186,0
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
8 681 622,3
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
4 005 632,4
|
4 795 707,5
|
5 978 326,7
|
7 238 080,8
|
6 392 018,7
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
44 272 958,0
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
4 005 632,4
|
4 795 707,5
|
5 978 326,7
|
7 238 080,8
|
6 392 018,7
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
44 272 958,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной
инфраструктуры Нижегородской области"
|
Всего
|
4 102 279,0
|
3 789 042,5
|
4 894 892,5
|
2 563 210,4
|
4 227 610,4
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
30 507 017,5
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
4 102 279,0
|
3 789 042,5
|
4 894 892,5
|
2 563 210,4
|
4 227 610,4
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
30 507 017,5
|
Подпрограмма 3
|
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
|
Всего
|
259 551,1
|
562 954,3
|
952 652,0
|
854 752,9
|
554 506,1
|
574 111,0
|
168 004,8
|
174 389,1
|
4 100 921,3
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
259 551,1
|
562 954,3
|
952 652,0
|
854 752,9
|
554 506,1
|
574 111,0
|
168 004,8
|
174 389,1
|
4 100 921,3
|
Подпрограмма 4
|
"Развитие скоростного внеуличного
транспорта в городе Нижнем Новгороде"
|
Всего
|
630 830,0
|
1 888 115,3
|
1 901 280,0
|
356 186,0
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
8 681 622,3
|
|
|
министерство строительства
Нижегородской области
|
630 830,0
|
1 888 115,3
|
1 901 280,0
|
356 186,0
|
0,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
1 301 737,0
|
8 681 622,3
|
Подпрограмма 5
|
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в транспортном комплексе"
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
Подпрограмма 6
|
"Обеспечение реализации
государственной программы"
|
Всего
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
49 964,3
|
50 387,5
|
50 754,6
|
47 357,4
|
47 357,4
|
47 357,4
|
1 483 563,3
|
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
1 143 265,6
|
47 119,1
|
49 964,3
|
50 387,5
|
50 754,6
|
47 357,4
|
47 357,4
|
47 357,4
|
1 483 563,3
|
Прочие мероприятия в рамках
государственной программы
|
Всего
|
9 000,0
|
1 000 369,0
|
1 951 566,0
|
2 018 259,4
|
1 961 088,9
|
1 951 613,5
|
1 806 380,6
|
1 567 466,9
|
12 265 744,3
|
|
министерство транспорта и автомобильных
дорог Нижегородской области
|
9 000,0
|
1 000 369,0
|
1 951 566,0
|
2 018 259,4
|
1 961 088,9
|
1 951 613,5
|
1 806 380,6
|
1 567 466,9
|
12 265 744,3
|
".
2.3.2. Позиции
"Государственная программа", "Подпрограмма 1",
"Подпрограмма 2", "Подпрограмма 4", "Подпрограмма
6" и "Прочие мероприятия в рамках государственной программы"
таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной
программы за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа
|
"Развитие транспортной системы Нижегородской области"
|
Всего
|
16 037 963,9
|
21 367 708,1
|
22 583 336,6
|
14 679 409,2
|
13 656 764,5
|
14 457 556,0
|
13 838 856,8
|
13 845 241,1
|
130 466 836,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
10 150 558,1
|
12 083 307,7
|
15 728 681,5
|
13 080 877,0
|
13 185 978,7
|
12 805 877,1
|
12 254 538,0
|
12 022 008,6
|
101 311 826,7
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
158 855,8
|
264 583,2
|
225 447,4
|
683 252,7
|
357 818,2
|
1 650 432,9
|
1 583 098,8
|
1 822 012,5
|
6 745 501,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
5 722 289,1
|
9 015 802,2
|
6 626 217,2
|
911 721,6
|
111 721,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
22 387 751,7
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
6 260,9
|
4 015,0
|
2 990,5
|
3 557,9
|
1 246,0
|
1 246,0
|
1 220,0
|
1 220,0
|
21 756,3
|
Подпрограмма 1
|
"Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них"
|
Всего
|
4 014 545,4
|
5 294 761,7
|
7 216 818,9
|
8 072 549,8
|
6 421 618,7
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
46 883 486,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 005 632,4
|
4 795 707,5
|
5 978 326,7
|
7 238 080,8
|
6 392 018,7
|
5 154 397,3
|
5 354 397,3
|
5 354 397,3
|
44 272 958,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
151 919,3
|
38 492,2
|
34 469,0
|
29 600,0
|
|
|
|
263 393,5
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
347 134,9
|
1 200 000,0
|
800 000,0
|
0,0
|
|
|
|
2 347 134,9
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.1.
|
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
2 308 566,0
|
2 370 604,4
|
2 564 181,5
|
2 884 182,9
|
3 013 400,6
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
22 898 135,4
|
|
|
расходы областного бюджета
|
2 308 566,0
|
2 370 604,4
|
2 564 181,5
|
2 884 182,9
|
3 013 400,6
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
3 252 400,0
|
22 898 135,4
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.2.
|
Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
1 426 642,0
|
1 772 941,1
|
1 848 323,5
|
2 842 816,6
|
2 558 848,6
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
15 470 973,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
1 426 642,0
|
1 425 806,2
|
1 848 323,5
|
2 842 816,6
|
2 558 848,6
|
1 540 467,3
|
1 740 467,3
|
1 740 467,3
|
15 123 838,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
347 134,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
347 134,9
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.3.
|
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения
|
Всего
|
252 778,8
|
263 019,9
|
366 121,0
|
366 931,7
|
383 302,7
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 716 744,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
252 778,8
|
263 019,9
|
366 121,0
|
366 931,7
|
383 302,7
|
361 530,0
|
361 530,0
|
361 530,0
|
2 716 744,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.4.
|
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения
|
Всего
|
26 558,6
|
807 391,2
|
2 345 026,3
|
1 877 939,8
|
355 108,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
5 412 024,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
17 645,6
|
660 632,3
|
1 106 534,1
|
1 043 470,8
|
325 508,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3 153 791,6
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
8 913,0
|
146 758,9
|
38 492,2
|
34 469,0
|
29 600,0
|
|
|
|
258 233,1
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
1 200 000,0
|
800 000,0
|
0,0
|
|
|
|
2 000 000,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.5.
|
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности
|
Всего
|
0,0
|
63 603,9
|
93 166,6
|
100 678,8
|
110 958,0
|
|
|
|
368 407,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
63 603,9
|
93 166,6
|
100 678,8
|
110 958,0
|
|
|
|
368 407,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 1.6.
|
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
|
Всего
|
0,0
|
17 201,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
17 201,2
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
12 040,8
|
0,0
|
|
|
|
|
|
12 040,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
5 160,4
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5 160,4
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Подпрограмма 2
|
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской
области"
|
Всего
|
7 467 654,0
|
10 777 289,5
|
7 990 972,4
|
2 784 619,6
|
4 429 095,7
|
3 989 227,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
44 592 180,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
4 102 279,0
|
3 789 042,5
|
4 894 892,5
|
2 563 210,4
|
4 227 610,4
|
3 776 660,9
|
3 576 660,9
|
3 576 660,9
|
30 507 017,5
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 353,4
|
54 776,6
|
221 409,2
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
833 082,9
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 229 883,6
|
6 980 893,6
|
3 041 303,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
13 252 080,5
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.1.
|
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных
сооружений на них
|
Всего
|
6 253 697,7
|
6 511 641,5
|
2 841 090,8
|
1 266 212,4
|
3 485 967,2
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
29 516 025,3
|
|
|
расходы областного бюджета
|
3 124 617,8
|
2 518 452,4
|
2 391 090,8
|
1 266 212,4
|
3 485 967,2
|
3 044 093,9
|
3 056 660,9
|
3 056 660,9
|
21 943 756,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
3 129 074,9
|
3 993 189,1
|
450 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
7 572 264,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.2.
|
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог
общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов,
обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог
общего пользования по дорогам с твердым покрытием
|
Всего
|
555 038,7
|
554 793,6
|
542 954,6
|
498 971,1
|
540 157,9
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 251 915,9
|
|
|
расходы областного бюджета
|
454 230,0
|
554 793,6
|
542 954,6
|
498 971,1
|
540 157,9
|
520 000,0
|
520 000,0
|
520 000,0
|
4 151 107,2
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
100 808,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
100 808,7
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.3.
|
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области на проектирование и строительство
(реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения
муниципальных образований Нижегородской области, в том числе на строительство
объектов скоростного внеуличного транспорта
|
Всего
|
619 207,5
|
506 475,1
|
343 128,3
|
177 011,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1 645 822,7
|
|
|
расходы областного бюджета
|
483 716,1
|
499 121,7
|
288 351,7
|
146 222,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
1 417 412,1
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
135 491,4
|
7 353,4
|
54 776,6
|
30 789,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
228 410,6
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.4.
|
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства
|
Всего
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
381 240,0
|
402 970,6
|
425 134,0
|
|
|
1 209 344,6
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
190 620,0
|
201 485,3
|
212 567,0
|
|
|
604 672,3
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.5.
|
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной
инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г.
Нижнем Новгороде в 2018 году
|
Всего
|
39 715,1
|
2 818 097,2
|
4 012 402,2
|
461 184,3
|
|
|
|
|
7 331 398,8
|
|
|
расходы областного бюджета
|
39 715,1
|
198 524,0
|
1 672 495,4
|
461 184,3
|
|
|
|
|
2 371 918,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
2 619 573,2
|
2 339 906,8
|
0,0
|
|
|
|
|
4 959 480,0
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.6.
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего
пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных
пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной
продукции
|
Всего
|
0,0
|
36 282,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
36 282,1
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
18 150,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18 150,8
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
18 131,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
18 131,3
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Основное мероприятие 2.7.
|
Строительство крупных особо важных для социально-экономического
развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства, относящихся к
муниципальной собственности
|
Всего
|
0,0
|
350 000,0
|
251 396,5
|
0,0
|
|
|
|
|
601 396,5
|
|
|
расходы областного бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы местных бюджетов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
федеральный бюджет
|
0,0
|
350 000,0
|
251 396,5
|
0,0
|
|
|
|
|
601 396,5
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.)
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
Читайте также
|