Расширенный поиск

Постановление Мэрии Муниципального образования города Черкесска от 20.07.2017 № 419

 

 

 

 

МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕРКЕССКА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

20.07.2017

№ 419

г. Черкесск

О внесении изменений в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы

 

Учитывая необходимость внесения изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы, в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

1. Внести в постановление мэрии муниципального образования города Черкесска от 17.12.2015 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы (в редакции постановлений мэрии муниципального образования города Черкесска от 30.06.2016 № 408, от 12.08.2016 № 501, от 06.12.2016 № 749, от 11.04.2017 № 187) следующие изменения:

1) строки «Цели программы», «Задачи программы», «Ожидаемые результаты реализации программы» и «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта муниципальной программы «Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы изложить в следующей  редакции:

      

Цели программы

 1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;

 2) Реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ, обеспечение максимальной доступности дополнительного образования детей и подростков города Черкесска

Задачи программы

 1) Развитие творчества и культурного потенциала города, обеспечивающего конкурентоспособность и эффективную имиджевую политику города Черкесска;

 2) Совершенствование деятельности муниципальных библиотек как информационных, образовательных и культурных центров и создание условий для качественного обслуживания населения. Сохранению и использованию библиотечных фондов;

 3) Создание благоприятных условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей жителей города Черкесска в качественных услугах в сфере культуры;

 4) Обеспечение доступности,  повышение  эффективности  и  качества услуг дополнительного образования детей;

5) Создание эффективного управления сферой культуры

Ожидаемые результаты реализации программы

– повысить качество культурных услуг, в т.ч. образовательных услуг в сфере культуры;

– увеличить количество общегородских культурно-массовых мероприятий;

40 %  населения города  охватить  библиотечным обслуживанием;

– повышение качества дополнительного образования  детей  в сфере культуры города

«Объемы бюджетных ассигнований программы

  Общий объем финансирования реализации программы за 2015-2019 годы составляет 440 305,4 тыс. рублей, из них по годам:

          

 в 2015 году –   81 359,1 тыс. рублей;

 в 2016 году –   57 316,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 102 694,1 тыс. рублей;

 в 2018 году –   99 408,1 тыс. рублей;

 в 2019 году –   99 527,5 тыс. рублей.

                    

 в том числе за счет средств:

           

 местного бюджета – 439 530,0 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году    81 320,7 тыс. рублей;

 в 2016 году    57 279,6 тыс. рублей;

 в 2017 году 101 994,1 тыс. рублей;

 в 2018 году    99 408,1 тыс. рублей;

 в 2019 году –   99 527,5 тыс. рублей.

 

республиканского бюджета – 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

          

 в 2015 году        0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году       0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    700,0 тыс. рублей;

 в 2018 году        0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году        0,0 тыс. рублей.

       

 федерального бюджета – 75,4 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

 в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году    0,0 тыс. рублей.

                         

  Объем финансового обеспечения реализации Программы в разрезе подпрограмм составляет:

              

  Подпрограмма 1 «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске» – 206 984,4 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году – 33 017,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей.

      

 в том числе за счет средств:

          

  местного бюджета – 206 246,0 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году 69 319,1 тыс. рублей;

 в 2016 году 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году 32 317,4 тыс. рублей;

 в 2018 году 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году 29 710,5 тыс. рублей.

 

республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году        0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году       0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    700,0 тыс. рублей;

 в 2018 году        0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году        0,0 тыс. рублей.

 

 федерального бюджета 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

           

 в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

 в 2016 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году    0,0 тыс. рублей.

                 

  Подпрограмма 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске» – 40 481,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

в том числе за счет средств:

          

  местного бюджета – 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

 в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 7 907,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

федерального бюджета 37,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

 в 2015 году      0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году    37,0 тыс. рублей;

 в 2017 году      0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году      0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году      0,0 тыс. рублей.

 

  Подпрограмма 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования детей города Черкесска» за счет средств местного бюджета 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году          0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

        

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» за счет средств местного бюджета – 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:

             

 в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 458,9 тыс. рублей.                        »;

          

2) в разделе  «IX. Обоснования выделения подпрограмм (их перечень и паспорта)»:

а) в подпрограмме 1 «Организация культурно-досуговой  деятельности в городе Черкесске»:

строки «Цели подпрограммы», «Задачи подпрограммы», «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» и «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 

Цели подпрограммы

 Организация культурного досуга населения города Черкесска

Задачи подпрограммы

 1) Реализация творческого потенциала населения, обеспечение широкого доступа населения к культурным ценностям;

 2) Организация предоставления услуг в сфере культуры

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

– увеличение численности участников культурно – досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году (%);

– увеличение количества проведенных мероприятий, по отношению к предыдущему году (%);

– сохранение количества посетителей Шахматного клуба (чел.)

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет 206 984,4 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году – 33 017,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей.

      

 в том числе за счет средств:

          

  местного бюджета 206 246,0 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году 69 319,1 тыс. рублей;

 в 2016 году 45 236,4 тыс. рублей;

 в 2017 году 32 317,4 тыс. рублей;

 в 2018 году 29 662,6 тыс. рублей;

 в 2019 году 29 710,5 тыс. рублей.

       

республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

 в 2015 году        0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году       0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    700,0 тыс. рублей;

 в 2018 году        0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году        0,0 тыс. рублей.

 

 федерального бюджета 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

           

 в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

 в 2016 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году    0,0 тыс. рублей.                            »; 

 

б) подпункт «ж) подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 206 984,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 69 357,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 33 017,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 29 662,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 206 246,0 тыс. рублей, из них по годам:

    

в 2015 году 69 319,1 тыс. рублей;

в 2016 году 45 236,4 тыс. рублей;

в 2017 году 32 317,4 тыс. рублей;

в 2018 году 29 662,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 29 710,5 тыс. рублей

 

республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году      0,0 тыс. рублей;

в 2016 году      0,0 тыс. рублей;

в 2017 году 700,0 тыс. рублей;

в 2018 году      0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –     0,0 тыс. рублей

 

федерального бюджета 38,4 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году    0,0 тыс. рублей;

в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям № 3,4 и 5 к настоящей Программе.»;

в) в подпрограмме 2 «Организация библиотечного обслуживания населения в городе Черкесске»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

    

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2019 годы составляет  40 481,2 тыс. рублей, из них по годам:

      

 в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

      

 в том числе за счет средств:

          

  местного бюджета 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

   

 в 2015 году 7 730,1 тыс. рублей;

 в 2016 году 7 907,6 тыс. рублей;

 в 2017 году 8 246,4 тыс. рублей;

 в 2018 году 8 268,5 тыс. рублей;

 в 2019 году 8 291,6 тыс. рублей.

       

 федерального бюджета 37,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

 в 2015 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

 в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

 в 2019 году    0,0 тыс. рублей.                                        »;

 

г) подпункт «ж) подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2019 годы составляет всего 40 481,2 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 944,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 40 444,2 тыс. рублей, из них по годам:

    

в 2015 году – 7 730,1 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 907,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 8 246,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 8 268,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 8 291,6 тыс. рублей.

 

федерального бюджета 37,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году    0,0 тыс. рублей;

в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

в 2019 году –   0,0 тыс. рублей.»;

д) в подпрограмме 3 «Развитие музыкально-эстетического дополнительного образования  детей города Черкесска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

  

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2017-2019 годы за счет средств местного бюджета составляет  171 056 тыс. рублей, из них по годам:

           

 в 2015 году –          0,0 тыс. рублей;

 в 2016 году          0,0 тыс. рублей;     

 в 2017 году – 56 917,4 тыс. рублей;

 в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

 в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.                              »;

 

е) подпункт «з) подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«з) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации подпрограммы за весь период ее реализации составляет 171 056,0 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 56 971,4 тыс. рублей;

в 2018 году – 57 018,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 57 066,5 тыс. рублей.

Финансовой обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального образования города на реализацию целей подпрограммы представлены согласно приложениям № 3,4 и 5 к настоящей Программе.»;

ж) в подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

   

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

 Общий объем финансирования реализации подпрограммы за 2015-2019 годы за счет средств местного бюджета составляет  21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:

             

 в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

 в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

 в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2018 году – 4 458,9 тыс. рублей;

 в 2019 году – 4 458,9 тыс. рублей.                                  »;

 

з) подпункт «ж) подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

«ж) Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий на 2015-2019 годы составляет всего 21 783,8 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году – 4 271,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 4 135,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2018 году – 4 458,9 тыс. рублей;

в 2019 году – 4 458,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.»;

3) абзац третий раздела Х «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

 «Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации программы за весь период ее реализации составляет 440 305,4 тыс. рублей, из них по годам:

 

в 2015 году –   81 359,1 тыс. рублей;

в 2016 году –   57 316,6 тыс. рублей;

в 2017 году – 102 694,1 тыс. рублей;

в 2018 году –   99 408,1 тыс. рублей;

в 2019 году –   99 527,5 тыс. рублей

 

в том числе за счет средств:

 

местного бюджета 439 530,0тыс. рублей, из них по годам:

  

в 2015 году 81 320,7 тыс. рублей;

в 2016 году 57 279,6 тыс. рублей;

в 2017 году 101 994,1 тыс. рублей;

в 2018 году 99 408,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 99 527,5 тыс. рублей;

 

республиканского бюджета 700,0 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году        0,0 тыс. рублей;

в 2016 году        0,0 тыс. рублей;

в 2017 году    700,0 тыс. рублей;

в 2018 году        0,0 тыс. рублей;

в 2019 году        0,0 тыс. рублей;

 

федерального бюджета 75,4 тыс. рублей, из них по годам:

           

в 2015 году 38,4 тыс. рублей;

в 2016 году 37,0 тыс. рублей;

в 2017 году    0,0 тыс. рублей;

в 2018 году    0,0 тыс. рублей;

в 2019 году    0,0 тыс. рублей.»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции:

 

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Черкесска» на 2015-2019 годы

 


Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие культуры города Черкесска» на 2015-2019 годы подпрограмм

муниципальной программы и их значениях   

 

п/п

Показатель (индикатор) наименование

Ед. изм.

Значения показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с учетом доп. средств

базовый вариант

с

учетом доп. средств

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципальная программа «Развитие культуры города Черкесска» на 2015 – 2019 годы

1

Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг

%

74

78

83

88

90

95

Подпрограмма 1. «Организация культурно-досуговой деятельности в городе Черкесске»

1.1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по отношению к предыдущему году

%

0,8

1,0

1,5

1,7

2,0

2,5

1.2

Увеличение количества проведенных мероприятий

кол-во

360

370

372

374

376

378

1.3

Сохранение посетителей Шахматного клуба

тыс. чел.

2,5

15,0

15,0

15,0

Подпрограмма 2. «Организация библиотечного обслуживания в городе Черкесске»

2.1

Количество посещений муниципальных библиотек

тыс. чел.

289,8

290,1

290,5

290,8

291,0

291,2

2.2

Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек

экз.

печ. изд.

360

380

400

Подпрограмма 3. «Развитие музыкально-эстетического дополнительного

образования детей города Черкесска»

3.1

Доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере культуры, к общему количеству учащихся общеобразовательных школ

%

12,0

12,5

13,0

3.0

Увеличение количества проводимых мероприятий по направлениям детского творчества (концертов, спектаклей, творческих презентации и т.д.)

ед.

120

125

130

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Обеспечение деятельности Управления культуры мэрии муниципального образования города Черкесска на 100%

да/

нет

да

да

да

да

да

да

–»;


Информация по документу
Читайте также