Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 23.01.2017 № 33

 

Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период».

1.2. В приложении 1 к муниципальной программе:

1.2.1. Таблицу «Расчет целевых показателей реализации программы» дополнить строками 12-13 следующего содержания:

 

«12.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не пре-вышающий в пер-вом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года

%

У1п.16 = (Т1п.16д.15*I1п.16)*100

Т1п.16 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель в первом полугодии 2016 года;

Тд.15 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и тепло-носитель в декабре 2015 года;

I1п.16 индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2016 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2015 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 100,0%

13.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не пре-вышающий во втором полу-годии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%

%

У2п.16 = (Т2п.16д.15*I2п.16)*100

Т2п.16 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водо-снабжение и теплоноситель во втором полугодии 2016 года;

Тд.15 тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и тепло-носитель в декабре 2015 года;

I2п.16 индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2016 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2015 № 165 «Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги», равный 106,3%»

 

1.3. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению к постановлению.

1.4. В приложении 3 к муниципальной программе:

1.4.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12 069 683,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета – 1 589 997,0 тыс. рублей.

2. Средства областного бюджета – 8 275 912,8 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 2 203 773,3 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 1 697 594,9 тыс. рублей;

2015 год – 1 886 044,1 тыс. рублей;

2016 год – 1 777 256,6 тыс. рублей;

2017 год – 1 907 514,2 тыс. рублей;

2018 год – 1 620 917,2 тыс. рублей;

2019 год – 1 652 208,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 528 147,9 тыс. рублей

 

 

1.5. В приложении 4 к муниципальной программе:

1.5.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 25 244 764,3 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета – 8 119 516,4 тысублей.

2. Средства областного бюджета – 16 539 359,6 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону – 364 015,2 тыс. рублей.

4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 3 626 340,9 тыс. рублей;

2015 год – 3 834 861,5 тыс. рублей;

2016 год – 3 941 547,7 тыс. рублей;

2017 год – 3 464 823,1 тыс. рублей;

2018 год – 3 464 823,1 тыс. рублей;

2019 год – 3 464 823,1 тыс. рублей;

2020 год – 3 447 544,9 тыс. рублей

 

1.6. В приложении 5 к муниципальной программе:

1.6.1. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 424 243,8 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства областного бюджета – 1 133 844,0 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –

290 399,8 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 198 721,7 тыс. рублей;

2015 год – 185 386,3 тыс. рублей;

2016 год – 200 264,6 тыс. рублей;

2017 год – 219 256,2 тыс. рублей;

2018 год – 216 427,4 тыс. рублей;

2019 год – 216 817,1 тыс. рублей;

2020 год – 187 370,5 тыс. рублей

 

1.7. В приложении 6 к муниципальной программе:

1.7.1 Строку «Сроки и этапы реализации программы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014 – 2017 годы. Этапы не выделяются»

 

1.7.2. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 799 406,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства областного бюджета – 1 449 035,8 тыс. рублей.

2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –

1 350 370,9 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 932 796,3 тыс. рублей;

2015 год – 792 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 684 981,9 тыс. рублей;

2017 год – 389 343,5 тыс. рублей

 

1.7.3. Строку «Целевые показатели» паспорта подпрограммы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

целевые показатели реализации подпрограммы:

1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.»

 

1.7.4. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы, а также прогноз конечных результатов подпрограммы. Система целевых показателей подпрограммы»:

1.7.4.1. Дополнить пунктами 5-6 следующего содержания:

«5. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2016 года в размере 100% от уровня декабря 2015 года.

6. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2016 года в размере 106,3% от уровня декабря 2015 года».

1.7.4.2. Таблицу 1 изложить в редакции:

 

«Таблица 1

Система целевых показателей подпрограммы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей подпрограммы

Едини-ца измере-ния

Базовое значение целевого показа-теля

Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»: ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги

1.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

2.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

3.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги,

не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%

%

100

100

4.

Уровень размера пла-ты граждан за ком-мунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%

%

100

100

5.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превы-шающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%

%

100

100

6.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превы-шающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%

%

100

100

»

 

1.7.5. В разделе IV «Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы»:

1.7.5.1. Дополнить новыми абзацами седьмым, восьмым, девятым, десятым следующего содержания:

«достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года;

достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8 процентов;

достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года;

достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3 процента».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете «Ростов официальный».

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города – директора Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону Кожухову Е.Н.

 

 

Глава Администрации

города Ростова-на-Дону

 

 

В.В. Кушнарев

 

 

Постановление вносит Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону


 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение

к постановлению Администрации

города Ростова-на-Дону

от 23.01.2017 № 33

 

 

Система программных мероприятий

 

п/п

Наименование

мероприятия

Муниципаль-

ный заказчик, исполнитель

Сроки выпол-нения

Источники финансирования (КЦСР)

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Подпрограмма «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

1.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми»

 1.1.1.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

областной

бюджет

04 1 7215

(2014-2015)

(04 1 01 72150)

 

821 484,7

 

121 568,7

122 481,5

123 416,9

113 504,4

113 504,4

113 504,4

113 504,4

 1.1.2.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей

Департамент социальной защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения

районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

 

областной бюджет

04 1 7216

(2014-2015)

(04 1 01 72160)

 

 

517 832,4

65 854,1

83 292,0

76 628,7

73 014,4

73 014,4

73 014,4

73 014,4

 1.1.3.

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо-дящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военно-служащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-биях гражданам, имеющих детей»

Департамент социальной защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2017 гг.

федеральный бюджет

04 1 5270

(2014-2015)

(04 1 01 52700)

12 649,8

3 288,3

2 844,6

3 135,4

3 381,5

0,0

0,0

0,0

1.1.4.

Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

областной бюджет

04 1 7217

(2014-2015)

(04 1 01 72170)

1 448 804,9

187 704,3

248 821,7

223 118,1

197 290,2

197 290,2

197 290,2

197 290,2

1.1.5.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления региональ-ного материнского капитала

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2015- 2020 гг.

областной бюджет

04 1 7221

(2014-2015)

(04 1 01 72210)

182 993,0

0,0

4 966,2

21 060,8

39 241,5

39 241,5

39 241,5

39 241,5

1.1.6.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки беременных женщин из мало- имущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7224

(2014-2015)

(04 1 01 72240)

13 717,1

1 392,6

2 939,3

4 119,2

1 316,5

1 316,5

1 316,5

1 316,5

1.1.7.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-2016 гг.

федеральный бюджет

04 1 5084

(2014-2015)

(04 1 01 50840)

290 191,1

54 926,8

111 009,3

124 255,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.8.

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

 

 

2014-2015 гг.

областной бюджет

(04 1 7225)

 

 

99 478,2

26 086,7

73 391,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016-2020 гг.

областной бюджет

(04 1 01 R0840)

 

532 474,0

 

0,0

0,0

112 872,8

104 900,3

104 900,3

104 900,3

104 900,3

1.1.9.

 Расходы на осуществление полномочий по органи- зации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в мало-имущих семьях

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7220

(2014-2015)

(04 1 01 72200)

931 156,7

129 950,0

141 752,3

192 913,2

116 635,3

116 635,3

116 635,3

116 635,3

1.1.10.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7210

(2014-2015)

(04 1 01 72100)

 

3 673 326,5

 

503 153,2

492 583,6

438 266,5

512 894,3

544 185,3

575 476,3

606 767,3

 1.1.11.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению материальной и иной помощи для погребения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 1 7212

(2014-2015)

(04 1 01 72120)

54 645,3

6 114,0

5 962,5

5 751,2

9 204,4

9 204,4

9 204,4

9 204,4

 1.1.12.

Расходы на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-способности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-ности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2017 гг.

федеральный бюджет

04 1 5380

(2014-2015)

(04 1 01 53800)

1 287 156,1

280 109,9

342 351,6

350 188,1

314 506,5

0,0

0,0

0,0

 1.1.13.

Реализация направления расходов в рамках основного мероприятия

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2016- 2020 гг.

бюджет

города

(04 1 01 99999)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого

 

 

 

9 865 909,8

 

1 380 148,6

1 632 396,1

1 675 725,9

1 485 889,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

1.2. Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми»

1.2.1.

Организация социальных выплат гражданам

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 1 1103

(2014-2015)

(04 1 02 11030)

 

24 670,0

2 423,4

2 429,2

3 850,6

4 348,6

4 348,6

4 348,6

2 921,0

1.2.2.

Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 1 1102

(2014-2015)

(04 1 02 11020)

1 344 619,9

312 191,9

248 252,3

95 100,6

142 803,4

142 803,4

142 803,4

260 664,9

1.2.3.

Мероприятия по поддержке социально незащищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 1005

(2014-2015)

(04 1 02 10050)

826 686,1

1 486,0

1 756,0

1 490,0

273 492,3

273 492,3

273 492,3

1 477,2

1.2.4.

Организация общественных работ, временного трудо-устройства несовер-шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 1 2024

(2014-2015)

(04 1 02 20240)

7 797,3

1 345,0

1 210,5

1 089,5

980,6

980,6

980,6

1 210,5

 

Итого

 

 

 

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Всего по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

12 069 683,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

1 907 514,2

1 620 917,2

1 652 208,2

1 528 147,9

 

федеральный бюджет

 

 

 

1 589 997,0

338 325,0

456 205,5

477 578,5

317 888,0

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

 

 

8 275 912,8

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

 

бюджет города

 

 

 

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

2. Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

2.1. Основное мероприятие «Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста»

2.1.1.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014- 2020 гг.

федеральный бюджет

04 2 5250

(2014-2015)

(04 2 01 52500)

7 888 332,5

1 301 466,8

1 341 383,9

1 396 835,4

962 161,6

962 161,6

962 161,6

962 161,6

2.1.2.

Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-ности владельцев транс-портных средств в соот-ветствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014 год

 

федеральный бюджет

04 2 5280

 

2 081,7

2 081,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3.

Расходы на осуществление полномочий по предос-тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда», за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения, и на авто-мобильном транспорте пригородного межмуни-ципального и междуго-родного внутриобластного сообщений

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты

населения

районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7205

(2014-2015)

(04 2 01 72050)

11 182 271,1

1 573 142,8

1 551 494,6

1 538 968,9

1 629 666,2

1 629 666,2

1 629 666,2

1 629 666,2

2.1.4.

Расходы на осуществление полномочий по предос- тавлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения, и на авто-мобильном транспорте пригородного межмуни-ципального и междуго-родного внутриобластного сообщений

Департамент социальной

защиты

населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-2020 гг.

областной бюджет

04 2 7206

(2014-2015)

(04 2 01 72060)

89 002,6

16 192,4

10 502,9

9 945,7

13 090,4

13 090,4

13 090,4

13 090,4

2.1.5.

Расходы на осуществление полномочий по предос- тавлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области», за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте при-городного сообщения, и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7208

(2014-2015)

(04 2 01 72080)

3 032 919,4

324 214,1

444 737,7

482 548,8

445 354,7

445 354,7

445 354,7

445 354,7

2.1.6.

Расходы на осуществление полномочий по предос- тавлению мер социальной поддержки реабили-тированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7207

(2014-2015)

(04 2 01 72070)

257 010,9

37 378,0

35 892,2

35 710,3

37 007,6

37 007,6

37 007,6

37 007,6

2.1.7.

Расходы на осуществление государственных полно-мочий в сфере социального обслуживания, предус-мотренных пунк- тами 2, 3, 4 и 5 части 1 статьи 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслужи-вании граждан в Ростовской области»

Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону,

Центры соци-ального обслу-живания населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 2 7226

(2014-2015)

(04 2 01 72260)

1 976 326,0

300 958,7

293 385,4

319 205,9

265 694,0

265 694,0

265 694,0

265 694,0

2.1.8.

Осуществление пере-данного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

Управления социальной

защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2015-

2020 гг.

федеральный бюджет

04 2 5220

(2014-2015)

(04 2 01 52200)

148 907,4

0,0

24 186,5

23 339,7

25 345,3

25 345,3

25 345,3

25 345,3

2.1.9.

Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области

Управления социальной защиты населения

районов города Ростова-на-Дону,

Центры социаль-ного обслу-живания насе-ления рай-онов города Ростова-на-Дону

2014-

2016 гг.

областной бюджет

04 2 9010

(2014-2015)

(04 2 01 71180)

1 829,6

189,9

389,7

1 250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 2.1.10.

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

Департамент социальной

защиты

населения города

Ростова-на-Дону

2015-2016 гг.

федеральный бюджет

04 2 5137

(2014-2015)

(04 2 01 51370)

80 194,8

0,0

30 860,3

49 334,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 2.1.11.

Реализация направления расходов в рамках основного мероприятия

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону

2016 год

бюджет

города

(04 2 01 99999)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого

 

 

 

24 658 876,0

3 555 624,4

3 732 833,2

3 857 139,2

3 378 319,8

3 378 319,8

3 378 319,8

3 378 319,8

2.2. Основное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста»

2.2.1.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Ростова-на-Дону»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 2 1111

(2014-2015)

(04 2 02 11110)

9 366,2

861,5

1 102,6

1 260,6

1 739,9

1 739,9

1 739,9

921,8

2.2.2.

Организация выплат инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 2 1007

(2014-2015)

(04 2 02 10070)

80 799,0

12 295,5

14 039,7

11 475,1

10 835,5

10 835,5

10 835,5

10 482,2

2.2.3.

Организация социальных выплат гражданам

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 2 1105

(2014-2015)

(04 2 02 11030)

616,0

20,0

148,0

112,8

105,1

105,1

105,1

19,9

2.2.4.

Мероприятия по поддержке социально незащищенных категорий граждан

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 2 1005

(2014-2015)

(04 2 02 10050)

340,0

50,0

50,0

37,5

50,0

50,0

50,0

52,5

2.2.5.

Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-пальные должности и должности муниципальной службы города

Ростова-на-Дону

Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет

города

04 2 1104

(2014-2015)

(04 2 02 11040)

272 894,0

28 903,2

36 767,2

42 849,3

45 099,6

45 099,6

45 099,6

29 075,5

2.2.6.

Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны

предприятия

города

Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

внебюджетные средства

6 435,4

1 222,4

1 023,0

838,0

838,0

838,0

838,0

838,0

2.2.7.

Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих на пред-приятиях, членам их семей, бывшим работникам пенсионерам, инвалидам

предприятия

города

Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

внебюджетные средства

215 437,7

27 363,9

48 897,8

27 835,2

27 835,2

27 835,2

27 835,2

27 835,2

2.2.8.

Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), нахо-дящихся на социальном обслуживании, о качестве и доступности получения социальных услуг

Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

 

Итого

 

 

 

585 888,3

70 716,5

102 028,3

84 408,5

86 503,3

86 503,3

86 503,3

69 225,1

Всего по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

25 244 764,3

3 626 340,9

3 834 861,5

3 941 547,7

3 464 823,1

3 464 823,1

3 464 823,1

3 447 544,9

 

федеральный бюджет

 

 

 

8 119 516,4

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

 

областной бюджет

 

 

 

16 539 359,6

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

 

бюджет города

 

 

 

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

 

внебюджетные средства

 

 

 

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

3. Подпрограмма «Управление развитием отрасли»

3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере социальной защиты»

3.1.1.

Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государствен-ных полномочий в сфере социального обслуживания в соответствии с пунктом 1 части 6 Областного закона от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслужи-вании граждан в Ростовской области», по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации деятельности по попечи-тельству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области», по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС «Об организации

приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области», а также по орга- низации работы по оформле-нию и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС «Об адресной социальной помощи в Ростовской области»

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

областной бюджет

04 3 7211

(2014-2015)

(04 3 01 72110)

1 132 076,2

170 517,9

155 813,0

168 856,9

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

3.1.2.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону, Центры социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 3 0059

04 4 0059

(2014-2015)

(04 3 01 00590)

205 145,7

15 978,4

15 432,4

18 448,5

48 453,5

45 624,7

45 837,0

15 371,2

3.1.3.

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 3 0011

04 4 0011

(2014-2015)

(04 3 01 00110)

37 947,8

2 978,4

2 998,9

6 271,2

6 273,4

6 273,4

6 450,8

6 701,7

3.1.4.

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 4 0019

04 3 0019

(2014-2015)

(04 3 01 00190)

4 574,5

82,1

380,7

1 172,4

952,4

952,4

952,4

82,1

3.1.5.

Расходы на обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы

Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2015 гг.

бюджет города

(04 4 0029

04 3 0029)

8 573,4

3 924,0

4 649,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.6.

Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей)

Департамент социальной

защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону

2014-

2020 гг.

бюджет города

04 3 9999

04 4 9999

(2014-2015)

(04 3 01 99999)

34 158,4

5 240,9

5 411,9

4 447,8

4 354,8

4 354,8

4 354,8

5 993,4

3.1.7.

Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области

Департамент социальной защиты населения города

Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону,

Центры соци-ального обслу-живания населения районов города Ростова-на-Дону

2015-

2016

гг.

областной бюджет

04 3 9010

(2014-2015)

(04 3 01 71180)

1 767,8

0,0

700,0

1 067,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

1 424 243,8

198 721,7

185 386,3

200 264,6

219 256,2

216 427,4

216 817,1

187 370,5

 

областной бюджет

 

 

 

1 133 844,0

170 517,9

156 513,0

169 924,7

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

 

бюджет города

 

 

 

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

4. Подпрограмма «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»

4.1. Основное мероприятие «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»

4.1.1.

Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

Департамент жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

2014-

2017 гг.

областной бюджет

04 4 7366

04 5 7366

(2014-2015)

(04 4 01 73660)

1 108 017,9

335 462,7

218 579,3

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

4.1.2.

Расходы на возмещение части платы граждан за потребленную тепловую энергию

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

2014-

2015 гг.,

 

областной бюджет

04 4 7160

04 5 7160

(2014-2015)

(04 4 01 71060)

341 017,9

206 480,5

134 537,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3.

Субсидии тепло-снабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

2014-

2015 гг.

бюджет города

04 4 6017

04 5 6017

(2014-2015)

(04 4 01 60170)

828 536,0

390 793,2

437 742,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.4.

Субсидии тепло-снабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги (кредиторская задолженность)

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

2014-

2016 гг.

бюджет города

04 4 6017

04 5 6017

(2014-2015)

(04 4 01 60170)

1 486,4

59,9

1 425,5

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.5.

 Расходы на предоставление жителям города Ростова-на-Дону адресной социальной выплаты в связи с необходимостью соблюдения предельного индекса изменения размера платы граждан за комму-нальные услуги

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

 

бюджет

города

(04 4 01 10090)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.6.

Реализация направления расходов в рамках основного мероприятия

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

 

бюджет

города

(04 4 01 99999)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.7.

Софинансирование расходов на возмещение предпри-

ятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону

2016-

2017 гг.

бюджет

города

(04 4 01 S3660)

520 348,5

0,0

0,0

260 977,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

 

областной бюджет

 

 

 

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

 

бюджет города

 

 

 

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Всего по Программе, в том числе:

 

 

 

 

41 538 097,9

6 455 453,8

6 698 576,9

6 604 050,8

5 980 937,0

5 302 167,7

5 333 848,4

5 163 063,3

 

федеральный бюджет

 

 

 

9 709 513,4

1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

 

областной бюджет

 

 

 

27 398 152,2

4 006 360,6

4 022 222,8

4 179 704,9

3 848 009,0

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

 

бюджет города

 

 

 

4 208 559,2

778 633,4

773 797,1

448 584,6

798 859,9

536 660,3

537 050,0

334 973,9

 

внебюджетные средства

 

 

 

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

 


Информация по документу
Читайте также