Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Ростова-на-Дону от 23.01.2017 № 33

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

23.01.2017

 

33

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 23.11.2016)

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля» (ред. от 31.03.2016), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, в том числе за счет полученной экономии бюджетных средств при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.12.2014 № 1419 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону» (ред. от 23.11.2016) следующие изменения:

1.1. В приложении:

1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Объемы и источники финансирования программы

общий объем финансирования программы составляет 41 538 097,9 тыс. рублей, в том числе (по источникам):

1. Средства федерального бюджета – 9 709 513,4 тысублей.

2. Средства областного бюджета – 27 398 152,2 тыс. рублей.

3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону –4 208 559,2 тыс. рублей.

4. Внебюджетные средства – 221 873,1 тыс. рублей.

В том числе по годам (из всех источников):

2014 год – 6 455 453,8 тыс. рублей;

2015 год – 6 698 576,9 тыс. рублей;

2016 год – 6 604 050,8 тыс. рублей;

2017 год – 5 980 937,0 тыс. рублей;

2018 год – 5 302 167,7 тыс. рублей;

2019 год – 5 333 848,4 тыс. рублей;

2020 год – 5 163 063,3 тыс. рублей

 

1.1.2. Строку «Целевые показатели» паспорта программы изложить в редакции:

 

«Целевые показатели

целевые показатели реализации программы:

1. По подпрограмме № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»:

1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 6% (при значении базового показателя 6,4%).

1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6311,9 рубля (при значении базового показателя 4231 рубль).

1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).

2. По подпрограмме № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»:

2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 985,2 рубля (при значении базового показателя 775,1 рубля).

2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).

2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).

3. По подпрограмме № 3 «Управление развитием отрасли»: 3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).

4. По подпрограмме № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы»:

4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.

4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.

4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.

4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%.

4.5. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

4.6. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%.»

 

1.1.3. В разделе II «Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы. Система целевых показателей программы»:

1.1.3.1. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.11-2.12 следующего содержания:

«2.11. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2016 года в размере 100% от уровня декабря 2015 года.

2.12. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2016 года в размере 106,3% от уровня декабря 2015 года».

1.1.3.2. Таблицу 1 изложить в редакции:

 

«Таблица 1

Система целевых показателей программы

 

п/п

Наименование целей и целевых показателей программы

Единица

измерения

Базовое значение целевого показателя

Значения целевых показателей, предусмотренные программой

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

Цель программы повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону

 

 

Цель подпрограммы № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

обеспечение экономической устойчивости семьи

 

 

1.1.

Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,4

6,1

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

 

1.2.

Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя

рубль

4231

4520

6284,5

6311,9

6311,9

6311,9

6311,9

6311,9

 

 

1.3.

Доля мало-обеспеченных семей, получающих еже-месячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону

%

6,3

5,9

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

 

 

Цель подпрограммы № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам

 

 

2.1.

Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право

рублей

775,1

780,6

974,5

985,2

985,2

985,2

985,2

985,2

 

 

2.2.

Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)

%

100

100

100

100

100

100

100

100

 

 

2.3.

Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги

%

95

95

96

96

96

96

96

97

 

 

Цель подпрограммы № 3 «Управление развитием отрасли»

обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами УСЗН

 

 

3.1.

Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН

%

90

90

90

90

90

90

90

 

 

Цель подпрограммы № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные расходы» ограничение роста размера платы граждан за коммунальные расходы

 

 

4.1.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года

%

100

100

 

 

4.2.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%

%

100

100

 

 

4.3.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%

%

100

100

 

4.4.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%

%

100

100

 

4.5.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года, составит 100%.

%

100

100

 

4.6.

Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2016 года уровень декабря 2015 года более чем на 106,3%, составит 100%

%

100

100

–»

 

 

1.1.4. Раздел IV «Финансовое обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы»

 

Таблица 3

 

Прогнозируемые объемы и источники финансирования

муниципальной программы

 

Источники финанси-рования

Всего

(тыс. рублей)

В том числе по годам

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

 год

2019

год

2020

год

Подпрограмма № 1 «Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей»

Средства федераль-ного бюджета

1 589 997,0

338 325,0

456 205,5

477 578,5

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областно- го 

бюджета

8 275 912,8

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Итого по под-программе № 1

12 069 683,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

1 907 514,2

1 620 917,2

1 652 208,2

1 528 147,9

ДСЗН

12 069 683,1

1 697 594,9

1 886 044,1

1 777 256,6

1 907 514,2

1 620 917,2

1 652 208,2

1 528 147,9

Средства федераль-ного бюджета

1 589 997,0

338 325,0

456 205,5

477 578,5

317 888,0

0,0

0,0

0,0

Средства областно-

го

бюджета

8 275 912,8

1 041 823,6

1 176 190,6

1 198 147,4

1 168 001,3

1 199 292,3

1 230 583,3

1 261 874,3

Средства бюджета города

2 203 773,3

317 446,3

253 648,0

101 530,7

421 624,9

421 624,9

421 624,9

266 273,6

Подпрограмма № 2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам»

Средства федераль-ного бюджета

8 119 516,4

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

16 539 359,6

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

Внебюд-

жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого по под-программе

№ 2

 25 244 764,3

3 626 340,9

3 834 861,5

3 941 547,7

3 464 823,1

3 464 823,1

3 464 823,1

3 447 544,9

ДСЗН

25 022 891,2

3 597 754,6

3 784 940,7

3 912 874,5

3 436 149,9

3 436 149,9

3 436 149,9

3 418 871,7

Средства федераль-ного бюджета

8 119 516,4

1 303 548,5

1 396 430,7

1 469 509,6

987 506,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го бюджета

16 539 359,6

2 252 075,9

2 336 402,5

2 387 629,6

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

2 390 812,9

Средства бюджета города

364 015,2

42 130,2

52 107,5

55 735,3

57 830,1

57 830,1

57 830,1

40 551,9

Подпрограмма № 3 «Управление развитием отрасли»

Средства областно-го

бюджета

1 133 844,0

170 517,9

156 513,0

169 924,7

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

Итого по подпро-грамме № 3

1 424 243,8

198 721,7

185 386,3

200 264,6

219 256,2

216 427,4

216 817,1

187 370,5

ДСЗН

1 424 243,8

198 721,7

185 386,3

200 264,6

219 256,2

216 427,4

216 817,1

187 370,5

Средства областно-го

бюджета

1 133 844,0

170 517,9

156 513,0

169 924,7

159 222,1

159 222,1

159 222,1

159 222,1

Средства бюджета города

290 399,8

28 203,8

28 873,3

30 339,9

60 034,1

57 205,3

57 595,0

28 148,4

Подпрограмма № 4 «Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги»

Средства областно-го

бюджета

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Итого по подпро-грамме

№ 4

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

ДЖКХ

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го

бюджета

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0

Муниципальная программа «Социальная защита населения города Ростова-на-Дону»

Средства федераль-ного бюджета

9 709 513,4

1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го

бюджета

27 398 152,2

4 006 360,6

4 022 222,8

4 179 704,9

3 848 009,0

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

4 208 559,2

778 633,4

773 797,1

448 584,6

798 859,9

536 660,3

537 050,0

334 973,9

Внебюд-жетные средства

221 873,1

28 586,3

49 920,8

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

28 673,2

Итого по программе

 41 538 097,9

6 455 453,8

6 698 576,9

6 604 050,8

5 980 937,0

5 302 167,7

5 333 848,4

5 163 063,3

ДСЗН

 38 516 818,1

5 494 071,2

5 856 371,1

5 890 395,7

5 562 920,3

5 273 494,5

5 305 175,2

5 134 390,1

Средства федераль-ного бюджета

9 709 513,4

1 641 873,5

1 852 636,2

1 947 088,1

1 305 394,9

987 506,9

987 506,9

987 506,9

Средства областно-го бюджета

25 949 116,4

3 464 417,4

3 669 106,1

3 755 701,7

3 718 036,3

3 749 327,3

3 780 618,3

3 811 909,3

Средства бюджета города

2 858 188,3

387 780,3

334 628,8

187 605,9

539 489,1

536 660,3

537 050,0

334 973,9

ДЖКХ

2 799 406,7

932 796,3

792 285,0

684 981,9

389 343,5

0,0

0,0

0,0

Средства областно-го бюджета

1 449 035,8

541 943,2

353 116,7

424 003,2

129 972,7

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета города

1 350 370,9

390 853,1

439 168,3

260 978,7

259 370,8

0,0

0,0

0,0


Информация по документу
Читайте также